上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算單位預算
目 錄
一、主要是崗位職責
二、組織設為
三、概預算編織原因分析
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關系情況報告原因分析
佛山市松江區達成合作座談會服務中心局通常功能
꧙成都市松江區達成戰略合作洽談溝通業務咨詢中心是松江區市民政府部達成戰略合作洽談溝通辦成員教育事業院校,其具體職能作用:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
▨(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
北京市松江區合作關系交換貼心服務管理中心部門安裝
依據以上所述業務職能,重慶市松江區進行合作交換服務質量重心不設增設培訓機構。
2017年深圳市松江區合伙互動服務于中心站工程預算定編代表
2017💛年,本單位預算支出總額為83.62萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算83.62萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出83.62萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌞、“事業運行”62.57萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”9.36萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.74萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”3.27萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2017年預決算方財務會計收支明細預決算總表 |
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| 編織財政預算企事業單位:沈陽市松江區合作協議交流活動服務項目中 | 政府部門:元 |
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| 上年薪水 | 當年度花費 |
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| 工作 | 工程預算數 | 內容 | 決算數 |
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| 一、財政性審批營收 | 836,195.62 |
| 正常公共服務設施管理服務管理經費支出 | 625,692.82 |
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| 1. 通常公共服務預算表現金 | 836,195.62 |
| 社會生活的保障和求業花費 | 130,979.52 |
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| 2. 政府部性股票基金 |
| 三、 | 醫治衛生情況與計劃書計劃生育政策付出 | 46,778.40 |
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| 二、企業發展創收 |
| 四、 | 商品房得到保障收入支出 | 32,744.88 |
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| 三、事業計量單位計量單位經營的效益 |
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| 四、別收益 |
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| 效益累計 | 836,195.62 |
| 836,195.62 |
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| 2017年項目工程預算計量單位使收入項目工程預算總表 |
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| 定編財政預算院校:南京市松江區配合洽談服務中心局 |
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| 政府部門:元 |
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| 工作 | 凈收入工程預算 |
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| 職能定義項目數字 | 模塊劃分類別課目品牌 | 合計數 | 財政支出捐款收益 | 人事薪水 | 教育事業行業 | 另一個薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 加盟個人收入 |
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| 201 |
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| 尋常貼心服務性貼心服務付出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府工作廳(室)及想關醫療機構業務 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野操作 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社交擔保和就業創業性支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務工作企事業單位考試離退休年齡 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關廠家事業上廠家核心頤養人壽保險網上繳費付出 | 93,556.80 | 93,556.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關人事公司就業年金繳納費用費用支出 | 37,422.72 | 37,422.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療環境衛生與工作規劃生孕收支 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務企事業部門醫疔 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心方醫療保健 | 46,778.40 | 46,778.40 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房切實保障其他支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房制度改革性支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年項目概預算機構開支項目概預算總表 |
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| 在編成本預算標準:成都市松江區企業合作交流活動服務培訓中心點 | 組織:元 |
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| 工程項目 | 其他支出項目預算 |
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| 功用類型考試科目商品代碼 | 特點等級分類科目必種類 | 總金額 | 關鍵經費支出 | 建設項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半公開服務收支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家辦公裝修廳(室)及有關系醫療機構行政監察 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事執行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會化保障措施和出去上班教育支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處自己事業行業離辭職 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企事業廠家企事業廠家常見醫療保險公司保險公司交費撥出 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工作單位衛生事業工作單位職業角色年金激費教育支出 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療清潔清潔與打算生肓結余 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業性企業單位醫學 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上公司醫療服務 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房保駕護航付出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改制支出費用 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年工程項目預算單位名稱財政部門付款出入工程項目預算總表 |
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| 編制數費用預算組織:深圳市松江區進行合作互動提供服務咨詢中心 |
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| 基層單位:元 |
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| 當年度效益 | 上年財政資金補貼款結余 |
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| 產品 | 費用數 | 工程項目 | 自動求和 | 正常共同工程預算 | 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤估算 |
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| 一、常見公用設施工程預算財力 | 836,195.62 |
| 普通公眾服務收支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 二、地方政府性私募基金 |
| 二、 | 時代基本保障和工作支出費用 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療服務安全衛生與工作規劃生肓收支 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 四、 | 租賃房質量保障費用支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 營收總金額 | 836,195.62 |
| 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年費用機構一樣 公開費用經費支出特點進行分類費用表 |
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| 核編概算企事業單位:沈陽市松江區聯合交流溝通功能基地 | 廠家:元 |
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| 創業項目 | 一般的共公費用付款撥出 |
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| 功用等級分類課程和科目編寫代碼 | 功能表分類管理會計分類明稱 | 預估合計 | 主要經費支出 | 項目流程經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一半社會化服務管理服務管理收支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公裝修廳(室)及關聯醫院事務處理 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事運轉 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會的保證和就業的其他支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政自己事業企業離退休年齡 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門事業有成部門基礎社區養老人身險付費經費支出 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關計量單位企事業計量單位職業的年金繳納經費支出 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療機構衛生學與工作方案生孩子費用 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務視野機構醫治 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心機構醫療保障 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公房安全保障開支 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房變革費用支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房北京公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年工程概概預算院校現政府性新基金工程概概預算費用支出 功用分類整理工程概概預算表 |
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| 編制程序費用預算廠家:鄭州市松江區合作的交換工作重點 | 政府部門:元 |
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| 投資項目 | 國家性股權基金費用預算撥付結余 |
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| 功能模塊分級學科代碼 | 的功能劃分幾個會計科目分類 | 合計數 | 常規花費 | 項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概算公司的通常公益性概算付款通常其他支出社會經濟劃分類別概算表 |
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| 在編概算方:重慶市松江區公司合作交流活動功能中間 | 企事業單位:元 |
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| 該項目 | 普遍共公財政預算捐款基本的花費 |
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| 系統分級會計分類識別碼 | 實用功能進行分類管理費用名號 | 自動求和 | 員工接待費 | 公用設施資金投入 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月薪最新福利收入支出 | 686,321.06 | 686,321.06 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 基本上年薪 | 117,204.00 | 117,204.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 補肋補肋 | 24,888.00 | 24,888.00 | 0.00 |
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| 301 | 04 | 某個社會生活保險網上繳費 | 65,957.54 | 65,957.54 | 0.00 |
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| 301 | 07 | 考核基本工資 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 危險機關行業組織基本性社會養老險公司保險公司繳納 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業類型年金網上繳費 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 另一個薪資獎勵結余 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 菜品和售后服務收支 | 117,129.68 | 0.00 | 117,129.68 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 商務會議費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 16 | 訓練費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *國家公務到訪費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織專項經費 | 9,355.68 | 0.00 | 9,355.68 |
|
| 302 | 29 | 福利性費 | 55,774.00 | 0.00 | 55,774.00 |
|
| 302 | 99 | 另外的各種商品和產品結余 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
| 303 |
| 對個體戶和普通家庭的補帖 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 303 | 11 | 住宅房住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 719,065.94 | 117,129.68 |
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| 2017年預決算基層單位“三公”事業費和行政單位進行事業費費用情形表 |
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| 編制管理決算單位名稱:濟南市松江區的合作洽談服務的服務管理中心 |
| 公司的:千元 |
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| “三公”資金投入概預算數 | 機關事業單位行駛預備費概預算數 |
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| 總金額 | 因公出境(境)費 | 公務迎送迎送費 | 因公租車購入及運作費 |
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| 小計 | 購入費 | 電腦運行費 |
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| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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相應的條件描述
一、“三公”金費事情
本單位“三公”經費預算2017年度預算0.50萬元,2016年預算0.20萬元,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數增加0.30萬元。
二、政府部門電腦運行經費支出項目預算
𒅌市直機關運轉勞務費指得行政的管理行業和依據公務接待員法的管理的創業行業選用似的共同預算表民政審批安排好的總體性撥出中的平常共用勞務費性撥出,本行業屬創業行業,故無限額。
三、當地公開招標流程情況下
2017ꦆ年度本單位政府采購預算0.70萬元,其中:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、估算效績原因
2017年度制定目標,本機關單位無內容撥出預決算,故無試行考核制定目標處理的內容。
五、名詞解釋:無