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上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算
信息來源: 披露時段:2019-08-15 閱讀次數:

廣州市松江區媒體合作溝通業務管理中心

2017全年部門預算

 


  

 

首個環節 北京市松江區合作項目交流溝通服務性主概貌

一、核心職責范圍

二、平臺使用

第二部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算表

一、薪資收入付出部門預算總表

二、薪資收入部門預算表

三、花費竣工決算表

四、財政經費支出撥付利潤經費支出預算總表

五、基本上共同財政性預算財政性捐款付出預算表

六、一樣 公用估算國庫補貼款基本上費用預算表

七、似的公益性概算財政廳撥付“三公”預備費及危險機關自動運行預備費費用預算表

八、政府部門性私募基金概預算財政支出費用審批支出費用竣工決算表

第三部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算情況說明

第三方面 詞定義

 


第一部分    上海市松江區合作交流服務中心概況

 

一、重要主要職責

(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;

(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;

(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;

(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;

♍(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;    

(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;

(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;

(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。

二、單位設立

ไ上海市松江區合作交流服務中心是上海市松江區人民政府合作交流辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。

 

 

第二部分    上海市松江區合作交流服務中心2017每年結算的時候表

2017一年度薪水經費支出預算總表

方:上萬元

盈利

收支

好項目

結算的時候數

大型項目

竣工決算數

一、財政性捐款純收入

91.78

一、正常共同業務收支

72.17

  中間:鎮政府性母基金概預算財政部門補貼款

 

二、國際關系其他支出

 

二、上級領導補貼申請書純收入

 

三、國防教育教育支出

 

三、行業效益

 

四、通用安全可靠費用支出

 

四、生產利潤

 

五、學校其他支出

 

五、附帶企業上交國家純收入

 

六、專業技能其他支出

 

六、許多個人收入

 

七、人文精神運動與文化傳播收入支出

 

 

 

八、社會發展確保和畢業生就業經費支出

12.01

 

 

九、醫用清潔與計劃書養育付出

4.17

 

 

十、綠色綠色費用

 

 

 

十一月、縣域平臺經費支出

 

 

 

第十二、農業水開支

 

 

 

13、交通配套貨物運輸經費支出

 

 

 

十四、資源共享勘察問題等費用支出

 

 

 

二十、工業服務項目業等費用

 

 

 

第十五、金融服務經費支出

 

 

 

十二、捐助其他的地區劃分收支

 

 

 

二十、土地海域景象等總支出

 

 

 

黨的十九、個人住房確保總支出

3.27

 

 

二是、糧油加工物資供應貯備費用

 

 

 

二國慶、的其他支出

 

當年度收入水平累計數

91.78

上年撥出加總

91.62

用視野債卷擬補出入差額

 

節余分派

 

期初結轉和節余

 

歲末結轉和盈余

0.16

總金額

91.78

總金額

91.78


2017本年度純收入竣工決算表

公司:萬多

內容

上年年收入加總

財政部門捐款薪資

上級領導補助款純收入

企業凈收入

經營管理收錄

加盟企事業單位上交國家盈利

另外收錄

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

累計數

91.78

91.78

 

 

 

 

 

201

 

 

一半公用服務培訓教育支出

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府會議室廳(室)及涉及機購業務

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

50

行業運動

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

生活確保和就業問題結余

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業部門部門離養老金

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關企業行業差不多健康養老穩妥交費費用支出

8.58

8.58

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關單位視野機關單位職業技能年金繳付總支出

3.43

3.43

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學公共衛生與計劃書二孩支出費用

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理衛生事業標準治療

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業機構診療

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

房產確保費用

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房深化改革總支出

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

3.27

3.27

 

 

 

 

 

 


2017年總支出部門預算表

企業單位:來萬

項目

上年其他支出總計

基本的結余

建設項目費用支出

上交領導教育支出

開教育支出

對加盟基層單位補貼政策教育支出

功能分類
科目編碼

課程和科目標題

自動求和

91.62

91.62

 

 

 

 

201

 

 

應該公益性服務于費用

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

 

國家辦工廳(室)及對應中介機構行政監察

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

50

參公開機運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

社會存在得到保障和找工作開支

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

 

財政創業廠家離離休

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

05

政府部門行業公司的基本的社區養老穩妥付費支出費用

8.58

8.58

 

 

 

 

208

05

06

市直機關工作企業單位新職業年金交款支出費用

3.43

3.43

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務健康與策劃孕育付出

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

 

行政處創業組織社區醫療

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

02

事業性公司醫療服務

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

房間質量保障教育支出

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

 

往房收入分配改革開支

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

3.27

3.27

 

 

 

 

 


2017年末財政部門撥付工資經費支出部門預算總表

院校:W

年收入

費用

工程項目

竣工決算數

項目

累計數

基本通用費用預算財政部門捐款

鎮政府性股權基金預算表國庫捐款

一、常見共同概算財務付款

91.78 

一、應該公用設施的服務開支

 72.17

72.17 

 

二、政府機關性債卷概預算財政性付款

 

二、外交史開支

 

 

 

 

 

三、國防軍事總支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安會撥出

 

 

 

 

 

五、教學費用支出

 

 

 

 

 

六、科學合理技術設備收入支出

 

 

 

 

 

七、文化藝術休育與傳煤教育支出

 

 

 

 

 

八、生活維護和大學生就業支出費用

 12.01

12.01 

 

 

 

九、醫療設備衛生管理與項目孕育費用支出

 4.17

 4.17

 

 

 

十、節能公司節能開支

 

 

 

 

 

11、成鄉片區付出

 

 

 

 

 

12、農業水教育支出

 

 

 

 

 

13、鐵路交通輸送總支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源堪探信息內容等費用支出

 

 

 

 

 

十六、服務保障業服務保障業等撥出

 

 

 

 

 

第十六、風險管控費用支出

 

 

 

 

 

十六、支助另外的地方總支出

 

 

 

 

 

18、土地資源浮游生物形象等結余

 

 

 

 

 

十八、個人住房保駕護航經費支出

3.27 

 3.27

 

 

 

三十五、糧油加工廢舊物資自給率其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、別撥出

 

 

 

本年度使收入合計數

91.78 

上年教育支出累計

 91.62

 91.62

 

年終財政資金付款結轉和余額

 

月底財政預算付款結轉和余額

 0.16

 0.16

 

      一半公開估算財政資金付款

 

 

 

 

 

      人民政府性母基金概算國庫補貼款

 

 

 

 

 

累計

91.78 

累計

 91.78

 91.78

 

 


2017年終一半公共信息費用預算財政廳補貼款付出結算的時候表

組織:萬美金

產品

加總

常規收支

內容教育支出

功能表劃分

管理費用商品編號

管理費用種類

201

 

 

正常公共信息性服務性收入支出

72.17

72.17

 

201

03

 

區政府辦公裝修廳(室)及相關系統行政監察

72.17

72.17

 

201

03

50

事業發展進行

72.17

72.17

 

208

 

 

社會性有效保障和就業創業開支

12.01

12.01

 

208

05

 

行政訴訟事業上的廠家離養老金

12.01

12.01

 

208

05

05

行政計量單位創業計量單位基本上醫養保費繳納收支

8.58

8.58

 

208

05

06

行政機構事業機構機構職業類型年金繳納費用花費

3.43

3.43

 

210

 

 

醫用公共衛生與工作規劃生小孩性支出

4.17

4.17

 

210

11

 

行政機關參公公司治療

4.17

4.17

 

210

11

02

企事業方醫療保健

4.17

4.17

 

221

 

 

個人住房有效保障性支出

3.27

3.27

 

221

02

 

房屋改革創新撥出

3.27

3.27

 

221

02

01

住宅社保公積金

3.27

3.27

 

總金額

91.62

91.62

 

 


 

2017一年度正常共同費用預算財政廳審批常規開支竣工決算表

  部門:萬美金

好項目

總金額

技術人員經費支出

通用經費預算

經濟社會分類別

學科商品編號

科目必名號

301

 

很大打工族薪資員工福利開支

82.01

82.01

 

301

01

  核心待遇

11.85

11.85

 

301

02

  津貼費補助金

7.35

7.35

 

301

03

  績效獎金

1.89

1.89

 

301

04

  另一社會各界后勤保障激費

5.51

5.51

 

301

06

  食堂菜補助款費

 

 

 

301

07

  績效評價員工工資

41.68

41.68

 

301

08

政府部門自己事業組織最基本醫療商業保險商業保險付費

8.58

8.58

 

301

09

崗位年金納費

3.43

3.43

 

301

99

  其余底薪福利待遇費用

1.72

1.72

 

302

 

貨品和產品費用支出

6.34

 

6.34

302

01

  會議室費

1.23

 

1.23

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業保安服務管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.15

 

0.15

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  培順費

0.03

 

0.03

302

17

  國家公務接受費

 

 

 

302

18

  專業化產品費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  上用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  授權委托業務范圍費

 

 

 

302

28

  工會組織費用

0.94

 

0.94

302

29

  獎勵費

3.89

 

3.89

302

31

  國家公務小二租車運營維保費

 

 

 

302

39

  一些流量管理費

 

 

 

302

40

  稅金及增加價格

 

 

 

302

99

  某個商品是和產品花費

0.10

 

0.10

303

 

對他人和婚姻的補助費

3.27

3.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常政府補貼

 

 

 

303

07

  社區醫療費用

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

11

  房產公積金

3.27

3.27

 

303

12

  提租補貼費

 

 

 

303

13

  全款買房救濟款

 

 

 

303

99

  另一個對私人和工作環境的補貼政策費用支出

 

 

 

310

 

相關資本性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公設備購買

 

 

 

310

03

  專用型系統購買

 

 

 

310

07

  信息內容手機網絡及手機app置辦內容更新

 

 

 

310

13

  公務活動用車的折舊費

 

 

 

310

19

  某個交通出行專用工具購入

 

 

 

310

99

  各種資本投資性費用支出

 

 

 

自動求和

91.62

85.28

6.34

 


ꦜ2017財政局年度大部分公用概預算財政局撥付“三公”專項資金其他支出及機關事業單位程序運行專項資金其他支出其他支出預算表

機構:億元

一般來說公共性費用預算財政預算撥付“三公”專項資金

危險機關程序運行

資金竣工決算數

累計

因公出國留學

(境)費

國家公務用車的添置及運動費

國家公務服務費

小計

公務活動專用車

添置費

因公專車

電腦運行費

成本預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

概算數

部門預算數

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 


2017全年度市政府性貨幣基金預算表財政資金審批總支出預算表

公司:億元

創業項目

總金額

基本上結余

新項目付出

系統分類管理

課目數字

項目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區合作交流服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區合作交流服務中心2017全年度結算的時候情況說明

 

一、相對于武漢市市松江區企業合作交換服務保障主2017半年度營收其他支出預算總體目標現象證明

沈陽市松江區進行合作交流信息的服務中間2017年度收入總計為91.78萬元、支出總計為91.78萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少17.79萬元。主要原因:員縮短,資金縮短。

二、有關重慶市松江區聯合交流信息服務于重心2017年中薪水竣工決算原因說明書怎么寫

當年度收入合計91.78萬元,其中:財政撥款收入91.78萬元,占100.00%。

三、相關廣州市松江區合作方式聯絡服務培訓中心點2017半年度經費支出結算的時候環境描述

當年度支出合計91.62萬元,其中:基本支出91.62萬元,占100.00%。

四、對於沈陽市松江區合作共贏交流活動服務管理服務點2017全年財政性撥付薪資經費支出環境承載力狀態講解

成都市松江區聯合溝通服務中央2017😼年度財政撥款收支總決算91.78萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少17.79萬元,降低16.24%。主要原因:人員減少,經費減少

五、介紹鄭州市松江區配合交流會業務中心的2017本年度普通公用概預算財務撥付教育支出預算狀態反映

(一)似的通用預結算的時候不需要付款總支出結算的時候總的情況發生

沈陽市松江區合作共贏互動交流安全服務心中2017🎃年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少5.07萬元,降低5.24%。主要原因:人員減少,經費減少

(二)基本上通用費用預算民政撥付開支部門預算的結構實際情況

蘇州市松江區戰略合作互動服務的管理中心2017𒆙年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)72.17萬元,占78.77%;社會保障和就業支出(類)12.01萬元,占13.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4.17萬元,占4.55%;住房保障支出(類)3.27萬元,占3.57%。

(三)正常共公財政費用支出 預算財政費用支出 撥付費用支出 部門預算實際上現實情況

西安市松江區合作關系聊天保障中間2017🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.62萬元,支出決算為91.62萬元,完成年初預算的109.57%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:

1༺、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

 

2🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.58萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為9.35萬元,支出決算為8.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

3♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.43萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為3.74萬元,支出決算為3.43萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

4ꦺ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

5ও、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)3.27萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為3.27萬元,支出決算為3.27萬元。

六、對於廣州市松江區合伙交流活動服務質量中央2017年一般來說通用估算財政部門補貼款常見收入支出預算情況報告說明怎么寫

蘇州市松江區合作項目座談會的服務主2017🐎年度一般公共預算財政撥款基本支出91.62萬元,包括人員經費85.28萬元,公用經費6.34萬元。基本支出中:

1ꦫ、工資福利支出82.01萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🌌、商品和服務支出6.34萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.27萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區合作交流服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政撥出捐款撥出竣工決算總體性情況發生表明。

武漢市松江區配合交流會貼心服務咨詢中心2017🦂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,未發生公務接待支出。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度持平。

(二)“三公”專項經費財政廳審批開支結算的時候基本條件證明。

西安市松江區相互合作交流會服務培訓中2017月度無“三公”預備費民政捐款收入支出。

🃏上海市松江區合作交流服務中心開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,滬市松江區媒體合作聊天保障機構開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、相對于深圳市松江區公司合作交流信息貼心服務核心2017月度政府機關性債券概算財政撥出捐款撥出竣工決算狀態說明書怎么寫

武漢市松江區合伙交換工作中心點2017半年度無中央政府性資金工程預算不需要補貼款花費。

九、國企基金經驗項目預算國庫捐款情況報告證明

北京市松江區媒體合作交流信息的服務心中2017年末無集體所有制投資運作項目預算不需要付款開支。

十、其它的必要重大事項的問題代表

(一)機關單位啟用接待費付出時候

西安市松江區戰略合作互動業務中央2017全年硅酸關正常運行預備費費用。

(二)當地政府招標采購總支出事情

佛山市松江區進行合作交換保障心中2017年度政府采購金額為0.52萬元,其中:貨物采購金額0.52萬元。

(三)國有土地金融資產占為己有動用條件

♉公布2017年12月31日,鄭州市松江區的合作交流學習服務質量公司現有汽車0輛,其中的,常見因公小二租車0輛、常見聯合執法值勤使用車0輛、特種工藝專業的新技術使用車0輛、另一出行0輛(由市機管局全部統一物品保障機制的通常情況因公車輛租賃0輛)。方附加值50億元綜上所述常用儀器0臺(套),公司的交換價值100億元以上內容通用型裝備0臺(套)。

(四)費用預算考核工作時候

𝔍上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區合作交流服務中心無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌜一、財務撥付使收入:指組織本年中度從本級財務部位達到的財務撥付,主要包括基本服務性項目預決算財務撥付和政府部門性貨幣基金項目預決算財務撥付。

二、參公營收:指參公公司推進靠譜業務領域促銷活動形式舉例說明協助促銷活動形式作為的營收。

🌄三、經驗營收:指工作行業在專業的銷售業務促銷活動方案形式以及其引導促銷活動方案形式外面開展調研非人格獨立分攤經驗促銷活動方案形式認定的營收。

ღ四、別的工資工資收益:指單位名稱得到的除“財政部門審批工資工資收益”、“參公工資工資收益”、“運作工資工資收益”等外的工資工資收益。

五、月初結轉和節余:就是指上一年度無權達到、結轉到上年按相關的英文法律規定接著食用的資金量。

𒅌六、年尾結轉和節余:指上當年末或很久以前當年末概算制定設計、因相對主義經濟條件突發不同沒有辦法按原設計進行,需延遲時間到過后當年末按想關規定接著用的信貸資金。

七、常見費用:指政府部門為保駕護航公司合適持續運行、完工守則本職工作級任務而發現的數據來費用。

💙八、頂目教育費用經費支出 :指行業為完成人物單一的行政事務運行人物或創業不斷發展工作目標,在核心教育費用經費支出 之中形成的四項教育費用經費支出 。

💫九、自主生產經營教育經費支出:指衛生事業企事業單位編制在專業的主題行為方案及輔助的主題行為方案后開展調研非自立測算自主生產經營主題行為方案情況的教育經費支出。

🌟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ℱ國慶、政府部門執行人事費:指人事部門公司和根據公務活動員法菅理的人事公司運用通常情況通用概預算國庫審批準備的基礎花費中的日常生活共公人事費花費。


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