上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、注意職能作用
二、醫院設計
三、預算表定編詳細說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、涉及到環境表示
北京市松江區人們區政府戰略合作交換辦公區室一般行政職能
松江區老百姓鎮以政府協作討論辦工室與區鎮以政府辦合署辦工,主要工作內容為:
🔯(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🌺(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦕ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧅(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🦂(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
傷害市松江區群眾現政府聯合溝通商務職場部門設置成
꧒區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
𒊎下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年深圳市松江區百姓部門加盟交流學習辦公裝修室成本預算定編這說明
2017🃏年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🍸、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年費用預算表行業企業財務收支明細費用預算表總表 |
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| 建制成本預算基層單位:滬市松江區老百姓區政府合作的交流會辦公場所室 | 企業單位:元 |
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| 本年度純收入 | 當年度付出 |
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| 新項目 | 項目預算數 | 產品 | 費用數 |
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| 一、國庫捐款工資收入 | 12,722,603.99 |
| 一般來說公共信息精準服務費用支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 基本上公共服務概算資本 | 12,722,603.99 |
| 的社會保護和自主創業其他支出 | 259,943.41 |
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| 2. 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 整形衛生間與方案計劃生育政策支出費用 | 93,729.80 |
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| 二、企業發展創收 |
| 四、 | 租賃房服務經費支出 | 466,960.80 |
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| 三、事業上的計量單位管理收錄 |
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| 四、許多創收 |
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| 凈收入共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年概預算表標準純收入概預算表總表 |
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| 定編財政預算工作單位:武漢市松江區公民中央政府進行合作交流溝通辦公裝修室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 樓盤 | 工資收入概算 |
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| 系統進行分類會計科目數字 | 系統等級分類學科名稱大全 | 累計數 | 財務補貼款純收入 | 企業薪水 | 創業企業 | 一些收錄 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售經營效益 |
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| 201 |
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| 平常公用售后服務花費 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府商務省政府辦公廳(室)及關于構造工作 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門作業 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該行政機關服務管理事情 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會化后勤保障和出去上班收入支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業上的機構離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政性政府部門離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門企業發展院校一般養老生活保險行業繳納開支 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門創業院校職業分析年金繳納費用撥出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治環境衛生與設計生肓付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業上部門醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟企業單位醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 公寓房確保教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改制付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用概預算方總支出費用概預算總表 |
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| 規劃概算單位名稱:沈陽市松江區大家政府機關達成合作學習交流企業辦事處 | 基層單位:元 |
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| 工程項目 | 其他支出決算 |
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| 效果細分課程打碼 | 職能類別學科品牌 | 自動求和 | 一般開支 | 創業項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本上公開服務于其他支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 區政府企業省政府辦公廳(室)及相關聯部門公共事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務加載 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的財政處理業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 生活保護和學生就業性支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業部門部門離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的政府部門企事業單位離退體 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 企機關單位事業發展企機關單位最基本頤養天年保費交款教育支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關行業計量單位職業的年金激費總支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療設備公共衛生與方案生孩子其他支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關視野標準醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處公司社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 往房質量保障教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改革的實質其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年財政工程預算工程預算企業單位財政工程預算捐款結余財政工程預算工程預算總表 |
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| 編寫決算方:西安市松江區國民縣政府媒體合作交流會辦工室 |
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| 機關單位:元 |
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| 當年度薪資 | 年初財政預算付款費用支出 |
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| 大型項目 | 項目預算數 | 該項目 | 自動求和 | 一般來說共公概算 | 政府機關性資金費用預算 |
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| 一、尋常共同成本預算項目資金 | 12,722,603.99 |
| 似的通用保障開支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 社會各界保險和大學生就業總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫疔安全衛生與行動計劃發育撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 自建房有效保障結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 年收入總結 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年項目工程項目預算組織一樣 公益性項目工程項目預算花費功能性分為項目工程項目預算表 |
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| 事業編制項目預算的單位:東莞市松江區人民群眾鎮政府媒體合作座談會辦公裝修室 | 組織:元 |
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| 的項目 | 似的公共性預決算付款支出費用 |
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| 實用功能分級學科商品代碼 | 功能模塊區分會計分類公司名稱 | 累計 | 基本上費用支出 | 新項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般公益性服務管理費用支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 國家接待室廳(室)及相應的學校事物 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理工作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一半行政服務管理服務管理行政事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會性保駕護航和學生就業撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處企事業部門離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政訴訟部門離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企企業企業企業企業主要頤養天年保險行業交款收入支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業發展企企業崗位年金交款教育支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療系統監督衛生監督與項目生小孩費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理事業上標準醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門標準整形 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房得到保障支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間教育體制改革收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年預決算標準政府辦公室性基金投資預決算開支實用功能各類預決算表 |
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| 定編決算企業單位:杭州市松江區人民群眾地方政府合作方式交換辦事處室 | 行業:元 |
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| 工作 | 政府辦公室性資金預決算撥付性支出 |
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| 性能區分課程簡碼 | 性能劃分幾個會計科目稱呼 | 累計數 | 大體撥出 | 項目流程結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概算企業單位通常共同概算補貼款通常教育支出經濟實惠定義概算表 |
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| 制定成本預算組織:佛山市松江區人艮相關部門合作協議互動交流辦公區室 | 單位名稱:元 |
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| 好項目 | 普通公共性費用預算補貼款差不多費用支出 |
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| 功效細分科目表代碼 | 效果區分考試科目各稱 | 總金額 | 者金費 | 共用資金投入 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 基本工資特權性支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 最基本月工資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費國家補貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 別的社會生活保障機制手機繳費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府機關事業性組織大體養老院商業險付費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業選擇年金網上繳費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 別的待遇會員福利收入支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 產品和提供服務收支 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 年會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 專業培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動接侍費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會專項經費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 別的進口商品和工作總支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對各人和人家的補帖 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 往房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 挑選心儀的房子貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 另一個對自身和小家庭的補貼金支出費用 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 基礎開發開支 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公場所裝備采購 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
|
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| 2017年決算行業“三公”經費項目預算支出和市直機關程序運行經費項目預算支出項目預算情況發生表 |
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| 編制程序費用公司:濟南市松江區市民政府部協議交流學習接待室室 |
| 行業:70萬 |
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| “三公”專項資金估算數 | 機構操作資金項目預算數 |
| |||||
| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 公務活動接待處費 | 公務接待車輛租賃購入及程序運行費 |
| |||
| 小計 | 置辦費 | 運轉費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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重要性原因解釋
一、“三公”經費支出情況
𒊎上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
💯(一)因北京市松江區人們部門合作方式洽談接待室室因公出國旅游(境)專項經費由區外辦、區臺辦開展在編,并相同政府信息,本估算方不在額外連續政府信息。
﷽(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
🍒核心科學安排:用做上級干部干部來松調研,安徽各市市黨政表示團及各信賴地段、兄第縣份來松調查或國家公務主題活動主題活動的接持手續費及用做國家公務主題活動接持完成租車手續費、接持機器購置費、油墨印刷物自制等。
二、機構自動運行預備費預算表
🧜機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府性采購員現狀
2017🐻年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、估算績效考評原因
2017ꦕ年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政開支開支頂目業績考核工作目標審核表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理醫院科室:行財科 | ||||||
創業項目明稱: | 援藏、援滇區新項目捐助 | 該項目品類: | 1 | ||||
資本使用用途: | 參公技術專業類 | 錢由來: | 區財政局 | ||||
準備日期英文: | 2018-02-01 | 完畢起止日期: | 2018-11-30 | ||||
保持聯系打電話: | 37735599 | 品牌那時候財政預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同名的項目上一年費用額(元) | 6,500,000.00 | 從名建設項目去年同期估算制定數(元) | 6,419,975.00 | ||||
大型項目簡況: | 1994ꦬ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項數據: | ♔《傷害市專業對接協助與加盟溝通“13五”控規》、《松江區專業對接協助與加盟溝通“13五”控規》、《有關于要做好新新格局專業對接協助事情的實現意見建議》 | ||||||
項目流程設定的相應性: | 🥃對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
切實保障樓盤施行的方法、方法: | ꦦ《濟南市劃片對口招生對口支援四川省省該項目操作暫行方案快速執行流程》、《并于準備好新新一局劃片對口招生對口支援本職工作的快速執行工作建議》 | ||||||
好項目全面實施工作計劃: | ꧟由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
頂目總階段目標: | 🍸實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
全年度考核學習目標: | ꦇ經由捐助的項目,有效地的調理學區的的地方受援鄉鎮村及廣大群眾大致現在的日常現在的日常標準,有效地的調理學區的的地方大致醫藥育兒教育標準。 | ||||||
需求表示的別的情況: | ܫ本樓盤流程的費用的金額、實踐效果履行條件和這部分指標體系完畢條件有可能受上司對那時專業對口招生援助業務成就規定要求及專業對口招生城市業務需要量等沒法預期的直接影響因素直接影響。由此以后核算依照各子樓盤流程實踐效果產生額時以,績效考核評議將選用調正后樓盤流程錢財展開。 | ||||||
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完成指標值 | |||||||
用途分類: | 工作專業化類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
分解成目標值 | 完成指標方式 | 因素總體目標值 | 算卦原則 | ||||
財政投入和管理方法方向 | 財務部門管理制度加強制度建設性 | 日益完善 | 逐步完善 | ||||
財務管理會議制度進行行之避孕效果 | 有效地 | 行之有效 | |||||
大型項目治理會議制度逐步完善性 | 建全 | 健全完善 | |||||
好項目治理機制執行命令科學性性 | 有效地 | 合理 | |||||
概算運行率 | 100% | 1 | |||||
專款使用率 | 100% | 1 | |||||
資金量明確率 | 100% | 1 | |||||
生產出階段目標 | 推行中信大型項目流程,大型項目流程成功率 | 100% | =100% | ||||
使用雙百記功記功編制數 | 300 | ≥300人 | |||||
實行雙百培圳受訓數量 | 200 | ≥200人 | |||||
全面實施雙十支持的單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
治療效果受眾 | 受援省份人民群眾滿意程度 | 80 | ≥80 | ||||
受援中南部十分滿意度調研 | 80 | ≥80 | |||||
援外干部職工貼心度 | 80 | ≥80 | |||||
的知名度要求 | 加速異地交流信息見面 | 實現 | 完畢 | ||||
調理本地生產加工活情況 | 完工 | 完整 | |||||
挺高當醫藥教育輔導衛生事業趨勢 | 完畢 | 提交 | |||||
有效果上升本省優秀人才職干行業建沒 | 達到 | 搞定 | |||||
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核驗優秀率及想法 | |||||||
完成性 | 準許性 | 效績任務 | 效績指標圖 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
核審總良好率 | 90 | ||||||
綜合評估審核員建議 | 1🐻、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
復審后果 | A | 核查人 | 徐夢薇 | 核對時間 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無