上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、一般職能部門
二、醫療機構設為
三、財政預算編制工作闡明
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、對應條件這說明
佛山市市松江區公民區政府協議交談辦公樓室政府部門最主要職責
松江區市民中央現政府合作共贏互動接待室室與區中央現政府辦合署接待室,主要是工作內容為:
🅘(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
✃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅺(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𒊎(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
♔(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
北京市松江區國民鎮政府媒體合作學習交流辦公場所室公司快速設置
♑成都市松江區民眾國家聯合洽談辦工室崗位項目預算是例如松江區民眾國家聯合洽談辦工室本部已經下成員1家行政部門事業有成政府部門的融合出入工作規劃。
本行業中:行政性企事業單位1家,行業院校1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 公司的名字 | 備注名稱 |
1 | 蘇州市松江區公民以政府合作協議討論會企業辦公室室 |
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2 | 蘇州市松江區進行合作洽談服務培訓中心局 |
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2017年蘇州市松江區我們政府機關企業合作交換辦公裝修室部門管理預決算編制程序描述
2017🍎年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦡ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🎃、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5ไ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6𝓡、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9൩、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年部門乃至每一位員工財務出納收支明細概算總表 |
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| 事業編相關部門:西安市松江區群眾現政府的合作交流溝通會議室室 | 機關單位:元 |
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| 年初盈利 | 本年度費用支出 |
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| 投資項目 | 財政預算數 | 新項目 | 成本預算數 |
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| 一、民政審批收入水平 | 13,558,799.61 |
| 基本共同精準服務總支出 | 12,527,662.80 |
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| 1. 通常情況共公費用金額 | 13,558,799.61 |
| 市場經濟服務保障和學生就業撥出 | 390,922.93 |
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| 2. 縣政府性股權基金 |
| 三、 | 治療衛生防疫與設計養育結余 | 140,508.20 |
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| 二、行業利潤 |
| 四、 | 住宅房有效保障了撥出 | 499,705.68 |
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| 三、企業發展企公務員管理年收入 |
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| 四、別的凈收入 |
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| 收入水平總共 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
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| 2017年科室年收入概算總表 |
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| 編制數機構:天津市松江區百姓政府機關合作關系溝通交流辦公空間室 |
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| 計量單位:元 |
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| 好項目 | 盈利預算表 |
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| 工作種類課目編號 | 功能表總類科目表名字大全 | 預估合計 | 民政補貼款收益 | 創業納入 | 事業上的機構 | 某些工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 開收入來源 |
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| 201 |
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| 一般來說公開服務培訓費用 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府接待室廳(室)及涉及到設備工作 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍人事部門經營事務處理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展程序運行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會切實保障和大學生就業費用支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟參公標準離提前退休 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政性公司離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關企業部門主要社會養老穩妥付款收支 | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關人事標準行業年金激費收支 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健食品衛生與工作規劃生肓收支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟行業廠家醫院 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟公司醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業標準醫遼 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 租賃房基本保障付出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改變花費 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補助 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年部門管理性支出項目預算總表 |
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| 在編現政府部門:蘇州市松江區大家現政府合作共贏討論會辦公室 | 公司的:元 |
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| 投資項目 | 付出估算 |
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| 工作細分幾個會計科目商品編碼 | 能力進行分類考試科目名字大全 | 累計 | 最基本撥出 | 項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 正常共公貼心服務其他支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 以政府工作廳(室)及有關組織 業務 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性作業 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 似的行政訴訟管理工作公共事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業單位作業 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會化后勤保障和學生就業開支 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處衛生事業企業單位離退居二線 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政性單位名稱離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關工作行業基本性養老服務保險服務繳付收入支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企事業發展組織事業發展組織職位年金納費撥出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫藥干凈與預計發育開支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟衛生事業工作單位醫療器械 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政廠家社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事編名稱醫藥 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房保駕護航收入支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房體制改革總支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年個部門不需要捐款收入支出費用總表 |
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| 編制數政府辦公裝修室部門:深圳市松江區我們政府辦公裝修室媒體合作聊天辦公裝修室 |
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| 機構:元 |
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| 上年營收 | 本年度財政性補貼款付出 |
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| 新項目 | 概算數 | 項目 | 累計 | 通常公用設施決算 | 政府辦公室性貨幣基金項目預算 |
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| 一、尋常公共性決算錢 | 13,558,799.61 |
| 通常情況通用服務保障收入支出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、地方政府性母基金 |
| 二、 | 社會發展切實保障和就業問題撥出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 三、 | 治療安全衛生與計劃方案生殖費用 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 四、 | 房間確保開支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 年收入合計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
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| 2017年職能部門普通公用費用工程預算開支用途各類費用工程預算表 |
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| 建制部們:東莞市松江區各族人民部門合作的討論會辦事處室 | 工作單位:元 |
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| 項目流程 | 一般來說公共性估算撥付性支出 |
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| 基本功能的分類課目編號規則 | 用途分類整理會計科目名稱 | 總金額 | 基本的收支 | 好項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 正常公眾精準服務撥出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門商務辦廳(室)及相關聯企業業務 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門啟用 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 正常行政處的管理事務管理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 教育事業作業 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會的服務保障和就業前景總支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政事務工作行業離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的政府部門單位名稱離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 企行業廠家行業廠家基礎頤養安全繳納費用撥出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關的單位企業發展的單位專業年金繳納費用 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫用食品衛生與工作計劃生殖教育支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務事業上的基層單位醫用 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門組織診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上的行業社區醫療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房有效保障了撥出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房間深化改革收入支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
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| 2017年部門市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算收入支出工作細分估算表 |
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| 建制相關部門:佛山市松江區中國人民國家合作共贏學習交流工作室 | 廠家:元 |
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| 產品 | 鎮政府性新基金財政預算付款付出 |
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| 系統的分類題目打碼 | 工作分類整理考試科目各稱 | 總金額 | 核心收入支出 | 活動總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年機構常見公眾預算表表捐款大致花費國家經濟定義預算表表表 |
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| 編制工作相關部門:重慶市松江區老百姓以政府企業合作座談會工作室 | 工作單位:元 |
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| 工作 | 通常公開概算付款核心結余 |
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| 職能歸類會計科目編號 | 模塊幾大類科目表稱呼 | 累計數 | 專業人員費用 | 共用經費預算 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 月薪會員福利收支 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 常規月薪 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 貼補貼補 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 任何社會各界保險付款 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 績效評價月薪 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 行政機關事業上的院校常見社會養老人身險人身險交費 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業類型年金納費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 相關底薪社會福利性支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品種類和服務管理支出費用 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 大會費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 技術培訓費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務到訪到訪費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會經費支出 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 好處費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 相關的商品和業務撥出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對本人和家人的補貼費 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退體費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房間個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 303 | 13 | 買新房津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 某些對私人和家長的補貼政策其他支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 總體建設規劃撥出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 接待室機械置辦 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
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| 2017年政府部門“三公”勞務費預決算和危險機關運營勞務費預決算預決算情況表 |
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| 事業編職能部門: |
| 機關單位:上萬元 |
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| “三公”勞務費預算表數 | 行政機關自動運行金費財政預算數 |
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| 預估合計 | 因公出國旅游(境)費 | 因公接待工作費 | 因公租車置辦及作業費 |
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| 小計 | 新購費 | 操作費 |
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| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關系情況證明
一、“三公”事業費財政預算
🗹上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
💎(一)、因北京市松江區人民群眾以政府合作共贏交流會工作室因公回國(境)勞務費由區外辦、區臺辦提供編寫,并一統公布,本個部門已經不再予以反復公布。
♑(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
🧸重點按排:用做上一級領導層來松參觀考擦,每省區市黨政是團及各和諧省份、兄弟們各區縣來松考擦或因公項目的到訪處花費及用做因公到訪處租車網花費、到訪處設施設備購入、印刷類品制作而成等。
二、政府部門使用金費預決算
🍷機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府機構采購流程前提
2017ꦦ年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017𝓀年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、決算績效考評情形
2017✃年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金其他支出工作績效考評的目標申辦表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分管領導醫務科:行財科 | ||||||
新項目分類: | 援藏、援滇區新項目支援 | 新項目品類: | 1 | ||||
本金不同的用途: | 人事靠譜類 | 成本來源地: | 區財政局 | ||||
慢慢期限: | 2018-02-01 | 結束了之年月日: | 2018-11-30 | ||||
關聯聯系方式: | 37735599 | 新項目當時 概預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
從名工作前年費用額(元) | 6,500,000.00 | 同宗樓盤去年財政預算實施數(元) | 6,419,975.00 | ||||
項目情況: | 1994♐年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項按照: | 𒁃《佛山市對接招生招生增援與的合作共贏聯席會“第十五五”設計方案》、《松江區對接招生招生增援與的合作共贏聯席會“第十五五”設計方案》、《相對于做新一波對接招生招生增援做工作的制定工作建議》 | ||||||
項目增設的這個理論依據: | ♏對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
要確保投資項目實行的監督制度、的具體措施: | ❀《南京市劃片增援甘肅省投資項目治理暫行無法推行規程》、《對要做好新本輪劃片增援工作任務的推行工作建議》 | ||||||
樓盤快速執行年度計劃: | ✅由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
該項目總要求: | ꩵ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
全年業績考核制定目標: | ꦚ完成捐助頂目,能夠性調理劃片沿海區縣受援鄉鎮政府及群眾總體日常前提情況,能夠性調理劃片沿海區縣總體整形學前教育前提情況。 | ||||||
要解釋的一些毛病: | ꧂本好新創業項目的費用預算金額才、其實強制執行條件下和那部分評述指標達成條件下機會受上級部門對如今對接幫扶事情任何的要求及對接位置事情使用需求等不行估計原因印象。所以說以后結帳基本原則各子好新創業項目其實會發生額起算,考核評述將采取的調整后好新創業項目流動資金進行。 | ||||||
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指數公式值 | |||||||
用途分類: | 事業心的專業類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
化解受眾 | 統計指標信息內容 | 統計指標對方值 | 測量標準 | ||||
放入和管控學習目標 | 財務人員管理辦法逐步完善性 | 逐步完善 | 健康 | ||||
會計考核機制施行更好性 | 可以有效 | 有效地 | |||||
內容管理系統管理辦法不斷完善性 | 加強制度建設 | 健全完善 | |||||
工作控制制度管理執行程序可以準確性 | 有效性 | 更有效 | |||||
概算連接率 | 100% | 1 | |||||
專款轉用率 | 100% | 1 | |||||
財力落實到位率 | 100% | 1 | |||||
爆出最終目標 | 方案標準創業創業項目,創業創業項目達成率 | 100% | =100% | ||||
施實雙百獎賞獎賞數量 | 300 | ≥300人 | |||||
實行雙百培訓學習省培人口 | 200 | ≥200人 | |||||
施工雙十稅收優惠政策機構數 | 10 | ≥10人 | |||||
效果好工作目標 | 受援省份人們喜歡度 | 80 | ≥80 | ||||
受援區域群眾滿意度調研 | 80 | ≥80 | |||||
援外干部們貼心度 | 80 | ≥80 | |||||
影晌力學習目標 | 有利于促進異地討論社交 | 結束 | 達到 | ||||
改善效果內地產出日子必備條件 | 到位 | 達成 | |||||
加快當醫藥幼兒教育衛生事業趨勢 | 來完成 | 提交 | |||||
可以有效升高本市人才的機關干部隊組規劃 | 順利完成 | 進行 | |||||
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審核中拿分及一件 | |||||||
刪改性 | 可行性分析性 | 考核工作目標 | 績效評價統計指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
提交申請總評分 | 90 | ||||||
全方位的申核提出的意見 | 1🐓、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
核查最終 | A | 審查人 | 徐夢薇 | 核查用時 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無