上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、通常行政職能
二、單位裝置
三、估算事業編制這說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、想關情況發生詳細說明
十四、國庫總支出大型項目工作績效任務認定表
滬市松江區百姓政府性合作的討論會議室室其主要職責
松江區大家市相關部門公司合作洽談工作區室與區市相關部門辦合署工作區,基本功能為:
ജ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🏅(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
꧃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ও(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🍰(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
佛山市松江區群眾相關部門配合交流電商務公司辦公室學校如何設置
🌞上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 企業單位分類 | 備注欄 |
1 | 廣州市松江區百姓現政府聯合互動辦公室 |
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2 | 沈陽市松江區公司合作討論會保障重點 |
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形容詞釋意
🙈(一)差不多總總支出概算:是市里概算主管道部門管理及所在區域概算單位名稱為有保障其企業很正常正常的本職工作、完工平常本職工作每日任務而預算編制的每年差不多總總支出工作方案,比如職工金費和通用金費多部分。
꧟(二)活動費用概工程概算:是地市級概工程概算總監部位及所在概工程概算組織為做完行政訴訟運行神器任務、企業轉型進步轉型進步目的或部門轉型進步戰略性、特殊目的,在基礎費用認知能力預算編制的全年度費用計劃書。
🌠(三)“三公”費用:是與市里國庫有費用領撥有關的行業和直屬概算行業適用市里國庫付款具體組織的因公出國作業作業(境)費、一個國家國家公務活動接待接待活動活動活動專車的購入及加載費、一個國家國家公務活動接待接待活動活動活動接侍費。這之中:因公出國作業作業(境)費常見具體組織行政企業單位及直屬概算行業人的國.際合作共贏互換、根本性投資項目進行洽淡、境外支付培訓教育課程學習進修等的國.際旅費、在國外城市地區間道路差旅費、房費費、飯食費、培訓教育課程費、公雜費等開支;一個國家國家公務活動接待接待活動活動活動接侍費常見具體組織我國性工程專業年會、一個國家根本性最新政策調研方案、作業方案進行檢查各種外事團組接侍互換等程序執行一個國家國家公務活動接待接待活動活動活動或落實業務部門所必需房費費、道路差旅費、飯食費等開支;一個國家國家公務活動接待接待活動活動活動專車的購入及加載費常見具體組織定編內一個國家國家公務活動接待接待活動活動活動車的報廢期不斷更新,各種用作具體組織市內因公公出、一個國家國家公務活動接待接待活動活動活動文件夾互換、日常化作業落實等所必需一個國家國家公務活動接待接待活動活動活動專車的清潔燃料費、維修部費、過站過河費、保險行業費等開支。
ꦗ(四)行政性企事業心行業工作預備費費用預算:指行政性企事業心行業和依據因公員法管理制度的事業心企事業心行業操作主要上公共性費用預算不需要補貼款讓的主要開支中的生活通用預備費費用預算開支。
2018年預決算編制程序表明
2018𓆏年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐻、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𝐆、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:ꦚ遵守本辦工作中行政職能、保護日常任務使用而支出費用的學區經濟援助川藏線的、江西區活動經濟援助專項資金,公務接持接持費、的招商引資項目專項資金等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門管理財務管理開支費用總表 |
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| 編制管理部:東莞市松江區國民市政府聯合交流溝通商務辦公場所 | 基層單位:元 |
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| 當年度年收入 | 當年度花費 |
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| 活動 | 概預算數 | 工程項目 | 工程預算數 |
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| 一、財政局補貼款盈利 | 15,863,625.78 |
| 通常情況下服務保障性服務保障其他支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 基本上公益性財政預算資本 | 15,863,625.78 |
| 社會上質量保障和擇業性支出 | 361,567.88 |
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| 2. 現政府性基金投資 |
| 三、 | 診療食品衛生與行動計劃生孕開支 | 124,133.18 |
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| 二、教育事業創收 |
| 四、 | 往房保險開支 | 496,401.84 |
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| 三、工作企業生意收錄 |
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| 四、另外的收益 |
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| 純收入合計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年崗位工資收入估算總表 |
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| 織造單位部門:佛山市松江區各族人民當地政府聯合交流學習會議室室 |
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| 政府部門:元 |
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| 工程項目 | 工資收入預決算 |
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| 的功能分類管理課目編碼查詢 | 工作各類課程和科目品牌 | 加總 | 財政性補貼款利潤 | 事業上的薪資 | 事業性企事業單位編制 | 某個工資 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗收錄 |
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| 201 |
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| 大部分公眾服務付出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府企業政策研究室(室)及一些平臺事物 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政部門監管事物 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性作業 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會維護和人才需求收支 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業有成公司的離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政管理企業離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業發展公司最基本社區養老人身險付費其他支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業性單位名稱的職業年金付費結余 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理衛生管理與打算發育性支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政企事業企業單位醫療保健 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性基層單位醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心標準醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 公房保護撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改革的實質花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分支出費用概預算總表 |
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| 編制工作職能部門:西安市松江區市民現政府合作協議交流溝通企業值班室 | 廠家:元 |
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| 的項目 | 經費支出概預算 |
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| 職能劃分類別考試科目商品編碼 | 工作細分會計科目稱呼 | 自動求和 | 常規結余 | 工程項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般公共信息服務的收支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦公場所廳(室)及有關結構事務性 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政性工作工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上保障措施和找工作其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業標準離辭職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的人事部門組織離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業心的單位基礎養老生活保障激費收支 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業心行業新職業年金激費撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫用干凈與設計生孕其他支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業工作單位醫疔 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門公司的醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心部門醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房服務性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房制度改革費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年科室不需要撥付開支成本預算總表 |
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| 規劃行業:滬市松江區市民國家合作項目交談辦公樓室 |
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| 企業單位:元 |
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| 財政部門補貼款工資收入 | 財政廳付款費用支出 |
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| 項目流程 | 估算數 | 品牌 | 自動求和 | 般共公估算 | 政府部性貨幣基金成本預算 |
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| 一、般公共性財政預算資金量 | 15,863,625.78 | 一、 | 般共同的服務費用 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、區政府性新基金 |
| 二、 | 世界后勤保障和專業教育經費支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫治食品衛生與計劃怎么寫孕育撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房屋質量保障總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 使收入共計 |
15,863,625.78 | 費用支出 共計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年單位一樣 通用費用其他支出能力定義費用表 |
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| 編寫部分:蘇州市松江區大家地方政府達成合作交談工作室 | 單位名稱:元 |
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| 工程項目 | 般服務性概預算費用 |
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| 功能鍵類別科目必編寫代碼 | 實用功能細分科目表稱謂 | 自動求和 | 根本總支出 | 工程項目付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 應該公共信息的服務總支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 國家接待室廳(室)及涉及到的部門行政事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政性工作管理事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會的保障措施和大學生就業教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關參公標準離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的人事部門工作單位離退居二線 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業上部門核心養老服務穩妥付款收入支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業公司的角色年金繳納費用結余 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治食品衛生與行動計劃養育開支 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業標準標準醫療服務 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處標準醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性企事業單位編制醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
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| 房屋維護付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房改革的實質開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年監管部門部門性基金、期貨、現貨、微盤費用付出模塊等級分類費用表 |
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| 織造部門:廣州市松江區我們地方政府合作的學習交流辦公裝修室 | 機構:元 |
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| 工程 | 國家性股權基金成本預算開支 |
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| 功能性分類整理專業科目項目編碼 | 特點類型會計分類名號 | 合計數 | 核心收入支出 | 產品其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門常規公用設施概算補貼款常規開支經濟性定義概算表 |
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| 編寫單位部門:西安市市松江區中國鎮政府性進行合作聊天辦公場所室 | 工作單位:元 |
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| 品牌 | 基礎公益性決算基礎性支出 |
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| 作用分級題目編碼查詢 | 基本功能分類別課程和科目稱呼 | 總計 | 的人員專項經費 | 公共經費預算 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 月工資社會福利收支 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 主要公司 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼政府補貼政府補貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 年終獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 業績考核公資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機構工作企業差不多醫養保險金激費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 網絡職業年金網上繳費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 的職業總體醫療器械保險服務納費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 某些社交維護繳付 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 自建房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 另一個年終獎金員工福利費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 設備和的服務總支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦工費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 研討會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 訓練費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接待廳費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會費用 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 活動費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 許多餐品和保障結余 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對用戶與家庭環境的補貼政策 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獲獎額度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 一些對我們和家廷的補貼金性支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本公司性總支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公機械設備購買 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部“三公”資金支出和市直機關行駛資金支出概預算表 |
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| 織造相關部門:傷害市松江區人民群眾國家合作關系座談會工作室 |
| 基層單位:W |
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| 2018年“三公”事業費財政預算數 | 2018年企事業單位運轉接待費決算數 |
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| 總計 | 因公回國(境)費 | 國家公務客服費 | 因公車輛使用添置及正常運行費 |
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| 小計 | 購進費 | 使用費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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關于條件說明怎么寫
一、“三公”勞務費預決算
𓆏上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2多萬元,一般是如果本辦苛刻實施中八項指定精力,嚴防接侍原則。
ℱ(一)因北京市市松江區群眾政府相關部門合作項目溝通交流辦工室因公出國旅游(境)預備費由區外辦、區臺辦擔任定編,并規范三公開性,本相關部門不再是予以連續三公開性。
𝐆(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要的是如果本辦嚴格施行施行中央政府八項明文規定的精神,管控服務規范標準。
🍌重要設置:用到上家管理者來松視察工作,各省區市市黨政代表會團及各合理區域、哥們兒地級市來松檢查或因公活動組織的接侍材料費及用到因公接侍租賃材料費等。
二、企事業單位正常運作專項經費決算
ღ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、現政府銷售情況發生
2018🅰年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018一年度本單位
面對小微客戶留出政府部采買該項目工程預算錢數0萬塊,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概預算績效考評事情
2018𓃲年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政收支收支項目工作績效要求審核表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程項目英文名稱: | 援藏援滇團干部辦公金費 | 頂目品目: | 習慣性性樓盤 | ||||
逐漸開始期限: | 2019-01-01 | 開始年份: | 2019-12-30 | ||||
取得聯系手機 : | 37735595 | 工作十年前工程預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同名的的項目前年概算額(元) | 1,850,000.00 | 重名大型項目本年費用強制執行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
內容情況: | 🃏提升地方部脫貧攻堅攻堅共建和學區招生學區開赴本職工作上,是貫徹落實情況中“幾個大局意識”思想方面、促進會板塊調節提升的重特大戰略布局新措施,是黨中、國務院辦公廳、東莞市委、公路工程府賦予了松江的輝煌重任,也是松江義不同辭的權責。援派科級干部人材是促進地方部脫貧攻堅攻堅共建和學區招生學區開赴本職工作上堅強扎實的聚集和人材以確保。 | ||||||
項目立項根據: | 🌳依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
好項目創辦的一定性: | 💟支撐援派黨員機關人員扎實助推、行之有效地助推產品部精準脫貧區域合作和專業專業對口招生援助多種運作,完美收官來完成援派前三天松江與專業專業對口招生沿海各地交流與溝通與溝通交流。區黨政代表著團、區慰問品品團赴產品部精準脫貧區域合作和專業專業對口招生沿海各地慰問品品援派黨員機關人員。 | ||||||
有保障的項目具體實施的監督制度、保護: | 《關干松江區援外(駐外)基層干部事業事業費及赴劃片區縣深入推進相應的事業推行標準》。 | ||||||
大型項目具體實施計劃書: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
項目總學習目標: | 🍌安全保障援派基層干部們援派期間里操作需用費用、區黨政意味團和問慰品團赴劃片地段問慰品援派基層干部們費用。 | ||||||
年績效考核目的: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
都要表示的另外的問題: | 𝄹本產品的概算的金額、實計連接癥狀和一些統計指標完整癥狀應該受如今專業劃片開赴任務任務標準及專業劃片地段任務實計需要等切勿估計情況導致。為此后面核算保證各子產品實計突發額來算,工作績效評定將用于調整后產品錢財來。 | ||||||
質量指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼款 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
分解的受眾 | 因素游戲內容 | 公式對象值 | 計算方法證據 | ||||
加入和工作管理關鍵 | 財務會計體系建立健全性 | 完善 | 固定不變的標準 | ||||
企業財務工作制度實施有效的性 | 有效地 | 固定好規則 | |||||
估算審理率 | 100% | 穩定規范標準 | |||||
專款轉用率 | 100% | 加固標準化 | |||||
本金不足率 | 100% | 固定不變原則 | |||||
產出率計劃 | 區支援頂目完成任務率 | 100% | 方案細則 | ||||
市經濟援助建設項目成功完成率 | 100% | 行動計劃基準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 方案的標準 | |||||
經濟援助新項目完成任務及時性率 | 100% | 規劃規格 | |||||
鎮鄉結對幫扶業務成功完成率 | 100% | 計劃表條件 | |||||
效率計劃 | 援派鄉鎮干部掛職組織喜歡度 | 80 | 進度表標 | ||||
援派團干部信賴度 | 80 | 行動計劃細則 | |||||
援派機關干部安排院校滿不滿意程度 | 80 | 預計標準規范 | |||||
導致力個人目標 | 保證質量市、區、鎮三階段救助該項目的進行 | 足夠 | 比較固定準則 | ||||
有郊增長援派團干部正面性 | 做好 | 固定的標準的 | |||||
可以有效推行援派機關人員作業 | 足夠 | 加固標準 | |||||
進行援派職干的后勤部得到保障 | 寬裕 | 規定標準的 | |||||
核驗重點 | |||||||
全面性 | 可行性報告性 | 績效考核的目標 | 績效評價指標體系 | ||||
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整合核查想法 | "1𒁏、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審計的結果 | B | 核對人 | 沈錫宇 |
財務教育支出建設項目考核工作目標澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
活動英文名稱: | 援藏、援滇區投資項目幫扶錢 | 工程項目專業類別: | 頻繁性創業項目 | ||||
剛開始年份: | 2019-01-01 | 結束之年份: | 2019-12-30 | ||||
練習熱線: | 37735595 | 的項目在當年概算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同項目上一年費用預算額(元) | 6,300,000.00 | 同宗創業項目去年費用執行程序數(元) | 5,530,312.00 | ||||
頂目情況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目申報依照: | ♕《西安市劃片協防與企業媒體合作交換“十四五”開發計劃》、《松江區劃片協防與企業媒體合作交換“十四五”開發計劃》、《相對于干好新首輪劃片協防業務的快速執行指導意見》 | ||||||
好項目新設的必不可少性: | 🌄對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到品牌進行的獎懲制度、預防措施: | ꧟《廣州市是否對口招生對口招生開赴貴州省創業項目處理暫行依據試行標準》、《關與了解新迎來新一輪是否對口招生對口招生開赴運轉的試行一件》 | ||||||
產品推進計劃表: | ﷺ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
產品總制定目標: | 🌸實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年中效績對象: | 🥀利用支援投資項目,可以合理緩解學區東北部受援村鎮及老百姓們差不多性活狀態,可以合理緩解學區東北部差不多性醫療機構幼兒教育狀態。 | ||||||
須得情況說明的的狀況: | 𓂃本內容流程的決算費用、實踐強制執行實際上條件和部位統計指標達成實際上條件將受上級部門對十年前對接是否對口支援的工作中世界任務的要求及對接國家的工作中需要量等無法預計后果因素后果。故而終于結賬遵循原則各子內容流程實踐發現額為基準,績效考核品價將選取調整后內容流程金額對其進行。 | ||||||
統計指標值 | |||||||
用途分類: | 專頂銷售業務類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
分解的學習目標 | 評價指標相關內容 | 技術指標的目標值 | 記算基本原則 | ||||
投入到和方法階段目標 | 財務會計獎懲制度建立完善性 | 日趨完善 | 規定標 | ||||
財會措施完成有用性 | 有用 | 放置標準的 | |||||
工程項目管理規章制度規章制度健全制度性 | 逐步完善 | 放置標準規定 | |||||
建設項目管理系統管理制執行工作很好的性 | 很好的 | 固定好基準 | |||||
決算運行率 | 100% | 固定住標準化 | |||||
專款專門的率 | 100% | 固定住標準規范 | |||||
專項資金精準率 | 100% | 調整規范 | |||||
涌現出方向 | 推進多個普惠金融新活動,新活動來完成率 | 100% | 工作計劃標準規范 | ||||
落實雙百獎賞,獎賞數量 | 300人 | 年度計劃規范 | |||||
施工雙百培訓班,參培人群 | 200人 | 行動計劃條件 | |||||
具體實施雙十大力支持,專業對口聯建結對政府部門數 | 10個 | 計劃方案的標準 | |||||
成果要求 | 受援老百姓滿意率度 | 80 | 進度表標準的 | ||||
受援位置放心度 | 80 | 工作方案規則 | |||||
援外管理者中意度 | 80 | 工作計劃標準規定 | |||||
反應力工作目標 | 增強這兩地相同發展 | 充分地 | 固定的條件 | ||||
改進立即種植生活中條件 | 寬裕 | 加固規格 | |||||
提高了當地城市醫療機構育兒教育創業發展前景 | 徹底的 | 穩定標準的 | |||||
合理有效延長立即高級人才機關人員小分隊網站建設 | 加以 | 規定規定 | |||||
復核難點 | |||||||
完善性 | 有用性 | 績效考核個人目標 | 業績考核評價指標 | ||||
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終合核實工作建議 | "1ﷺ、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審批可是 | B | 復審人 | 沈錫宇 |