西安市松江區大家地方政府加盟溝通會議室室
2017月度崗位預算
目 錄
第1 那部分 南京市松江區百姓政府辦公區室的合作交換辦公區室簡況
一、主要是職責范圍
二、部們部門預算計量單位定義
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
一、納入費用支出 竣工決算總表
二、薪水部門預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、財政預算審批個人收入其他支出竣工決算總表
五、通常服務性概算民政審批性支出部門預算表
六、應該公用概預算國庫撥付首要付出竣工決算表
七、平常共公概算財政預算撥付“三公”費用及行政單位運營費用費用竣工決算表
八、國家性理財產品概算財政資金審批付出竣工決算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
4、大部分 形容詞表述
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、首要職能部門
🍷(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ಌ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
𝐆(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ꩵ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𝕴(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
ꦕ二、部門決算單位構成
🐼從概預算的單位產生看,鄭州市松江區群眾縣政府合作的討論會商務接待室部門管理竣工決算包含:深圳市松江區國民政府部合作的交換商務會議室本級部門預算、屬下行政性自己事業計量單位預算。
融入 蘇州市松江區各族人民現政府協作討論會辦公區室2017本年團隊部門預算編制管理比率的機構以及:
數字序號 | 的單位稱謂 | 提示 |
1 | 西安市松江區人們政府部門公司合作聯席會會議室室(本級) |
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2 | 成都市松江區聯合溝通交流精準服務站的 |
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第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017當年度使收入開支竣工決算總表
機關單位:萬美元
工資收入 | 撥出 | ||
該項目 | 部門預算數 | 好項目 | 竣工決算數 |
一、國庫補貼款凈收入 | 1255.48 | 一、一樣 公共性工作結余 | 1157.57 |
中間:國家性新基金決算財政支出捐款 |
| 二、國際關系總支出 |
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二、上一級補貼金純收入 |
| 三、飲水機其他支出 |
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三、事業心收錄 |
| 四、公共服務安全性收支 |
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四、自主經營創收 |
| 五、基礎教育花費 |
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五、附設行業繳納工資 |
| 六、完美方法教育支出 |
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六、別營收 |
| 七、企業文化體育課與傳煤收支 |
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| 八、社會中服務和工作付出 | 33.34 |
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| 九、醫療機構環衛與預計生孩子收支 | 12.87 |
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| 十、節能降耗環境保護經費支出 |
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| 11、城鄉建設社區網站其他支出 |
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| 十三、畜牧業水支出費用 |
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| 第十五、鐵路公路運輸車其他支出 |
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| 十四、教育資源勘查資料等其他支出 |
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| 第十、商業運作精準第三產業等花費 |
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| 16、金融服務開支 |
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| 二十七、幫扶一些省市收支 |
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| 十七、土地資源海洋資源天氣等總支出 |
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| 十八、房間保障機制開支 | 50.87 |
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| 第二十、調味品工程設備與物資的存量支出費用 |
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| 二十一月、同一費用 |
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上年收錄預估合計 | 1255.48 | 本年度其他支出總金額 | 1254.65 |
用自己事業基金投資掩蓋收入支出差額 |
| 節余左右 |
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期初結轉和盈余 |
| 年終結轉和余額 | 0.83 |
總結 | 1255.48 | 合計 | 1255.48 |
2017年度目標創收結算的時候表
院校:萬多
內容 | 上年薪資收入累計數 | 財政支出審批個人收入 | 上級部門補助款薪資 | 視野純收入 | 加盟純收入 | 復屬機關單位繳納工資 | 同一利潤 | ||||
功能分類 | 課目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 預估合計 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| 大部分共公服務培訓費用 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| 部門辦公區廳(室)及相關組織機構事務管理 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 人事部門啟用 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 應該行政處操作事務性 | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 人事運動 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
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| 世界保障機制和找工作費用 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政性衛生事業基層單位離提前退休 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政性企業離提前退休 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 危險機關事業企業單位總體醫養人身險繳納其他支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機關事業有成基層單位事業有成基層單位職位年金繳納教育支出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫院公共衛生與預計計生費用 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政訴訟企事業組織醫療機構 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政事務公司醫藥 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業發展機構治療 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 住宅房服務性支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 自建房改革創新總支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 房產買賣救濟款 | 28.88 | 28.88 |
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2017當年度結余預算表
行業:萬塊
好項目 | 上年付出累計 | 總體費用 | 業務總支出 | 上交領導開支 | 操作結余 | 對復屬單位名稱補貼申請書性支出 | ||||
功能分類 | 會計分類種類 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
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| 一半公共性貼心服務撥出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 國家辦公室廳(室)及涉及到的企業行政監察 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 政府部門作業 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 通常行政標準化管理標準化管理事務管理 | 891.42 |
| 891.42 |
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201 | 03 | 50 | 事業上的自動運行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
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| 社會性基本保障和人才需求經費支出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 財政事業政府部門政府部門離養老金 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口經營的財政的單位離辭職 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機關公司的企業發展公司的基礎頤養人壽保險激費收入支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 國家機關事業性部門行業年金激費開支 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫用衛生管理與工作方案養育付出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政部門行業廠家醫療保健 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 政府部門部門醫療設備 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業性企公務員診療 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 居住房保駕護航開支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 個人住房變革教育支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 選房國家補貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017年末財政廳審批收錄其他支出結算的時候總表
廠家:百萬元
使收入 | 結余 | ||||
工程 | 竣工決算數 | 好項目 | 合計數 | 正常通用預決算財政預算補貼款 | 區政府性投資基金成本預算民政撥付 |
一、般公益性費用預算財務付款 | 1255.48 | 一、一樣公共性安全服務性支出 | 1157.57 | 1157.57 |
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二、政府部性新基金項目預算財政性審批 |
| 二、國際關系性支出 |
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| 三、國防安全付出 |
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| 四、公益性健康安全經費支出 |
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| 五、教育培訓收支 |
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| 六、學科能力收支 |
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| 七、民族文化教育與傳煤性支出 |
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| 八、發展有效保障和求業性支出 | 33.34 | 33.34 |
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| 九、醫療器械清潔與策劃二孩教育支出 | 12.87 | 12.87 |
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| 十、節約能源工業節能支出費用 |
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| 11、城鎮社區居委會費用 |
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| 第十二、農業水費用 |
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| 十五、鐵路交通裝運總支出 |
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| 十四、的資源勘查相關信息等教育支出 |
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| 十八、商務服務性業等經費支出 |
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| 第十五、風險管控性支出 |
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| 十八、支援的國家結余 |
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| 18、土地資源海域氣象站等收支 |
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| 19、個人住房后勤保障費用支出 | 50.87 | 50.87 |
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| 二十五、糧油食品工程物資產出性支出 |
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| 二十一國慶、某個結余 |
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當年度工資總金額 | 1255.48 | 上年開支合計數 | 1254.65 | 1254.65 |
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本年財政支出補貼款結轉和盈余 |
| 年初財務付款結轉和盈余 | 0.83 | 0.83 |
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普遍公開項目預算財政支出審批 |
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政府機構性投資基金費用預算不需要補貼款 |
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總金額 | 1255.48 | 共計 | 1255.48 | 1255.48 |
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2017全年度一半公益性費用預算財政其他支出補貼款其他支出預算表
院校:萬的大寫
項目 | 加總 | 基本性支出費用 | 工作費用 | |||
基本功能分為 課目標識號 | 課程和科目標題 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 通常公共性精準服務收入支出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府工作室工作廳(室)及相關機購公共事務 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 財政運轉 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 通常情況下政府部門管理制度事物 | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 企業發展正常運作 | 72.17 | 72.17 |
|
208 |
|
| 生活保證和就業創業教育支出 | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 |
| 行政處事業發展工作單位離退休工資 | 33.34 | 33.34 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政訴訟的單位離退休之 | 0.83 | 0.83 |
|
208 | 05 | 05 | 危險機關事業有成機關單位一般醫療商業保險商業保險納費收支 | 26.48 | 26.48 |
|
208 | 05 | 06 | 企事業心企業事業心企業職業技能年金網上繳費支出費用 | 6.03 | 6.03 |
|
210 |
|
| 治療安全與計劃表二孩教育支出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 政府部門自己事業標準整形 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 | 01 | 行政訴訟的單位醫療設備 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 02 | 視野院校醫療機構 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| 個人住房后勤保障經費支出 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 |
| 公房改變費用 | 50.87 | 50.87 |
|
221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 21.99 | 21.99 |
|
221 | 02 | 03 | 全款買房政府補貼 | 28.88 | 28.88 |
|
加總 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017第四季度通常情況下共公概預算國庫撥付核心總支出結算的時候表
政府部門:W
工程 | 累計 | 者金費 | 公供勞務費 | ||
城市發展分類整理 課程商品代碼 | 項目稱謂 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 公資員工福利花費 | 284.48 | 284.48 |
|
301 | 01 | 基礎公資 | 45.88 | 45.88 |
|
301 | 02 | 經費補貼金 | 94.72 | 94.72 |
|
301 | 03 | 獎金稅率 | 36.15 | 36.15 |
|
301 | 04 | 其他的市場的保障網上繳費 | 16.85 | 16.85 |
|
301 | 06 | 伙食費補助款費 |
|
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301 | 07 | 績效考核年薪 | 41.68 | 41.68 |
|
301 | 08 | 市直機關企業發展企業首要社會養老商業保險交費 | 26.48 | 26.48 |
|
301 | 09 | 專職年金網上繳費 | 6.03 | 6.03 |
|
301 | 99 | 相關工資收入副利經費支出 | 16.69 | 16.69 |
|
302 |
| 商品種類和服務撥出 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 企業辦公費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 印費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 網絡咨詢費 |
|
|
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302 | 04 | 手讀費 |
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|
302 | 05 | 水電費 |
|
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302 | 06 | 交電費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 冬季取暖費 |
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302 | 09 | 小區物業管理制度費 |
|
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302 | 11 | 交通費 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)相應費用 |
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302 | 13 | 維護保養(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租憑費 |
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302 | 15 | 會議觸屏費 |
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302 | 16 | 培訓課費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 因公迎送費 |
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302 | 18 | 專業級板材費 |
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302 | 24 | 被裝置辦費 |
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302 | 25 | 專用箱鍋爐燃料費 |
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302 | 26 | 建筑勞務費 |
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302 | 27 | 下令讓國際業務費 |
|
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302 | 28 | 公會費用 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 副利費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | 國家公務私家車執行定期檢查費 |
|
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302 | 39 | 別公路網預算 |
|
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302 | 40 | 稅金及扣除材料費 |
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302 | 99 | 某個淘寶寶貝和服務項目其他支出 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| 對個和企業的補貼費 | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
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303 | 02 | 退休工資費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
|
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303 | 05 | 生話補貼 |
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303 | 07 | 醫治費 |
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303 | 08 | 獎學金金 |
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303 | 09 | 獎賞金 |
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303 | 11 | 公寓房個人公積金 | 21.99 | 21.99 |
|
303 | 12 | 提租補肋 |
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303 | 13 | 全款買房補肋 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 某些對人和家廷的經濟補貼性支出 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 其它的投資者性經費支出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 企業辦公機 新購 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 使用機器設備置辦 |
|
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310 | 07 | 問題網咯及軟件置辦更新軟件 |
|
|
|
310 | 13 | 國家公務車輛租賃購置費 |
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310 | 19 | 許多公路交通產品采購 |
|
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|
310 | 99 | 其他資本性結余 |
|
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總金額 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
🌸2017當年度通常情況公共性預預算財政部門捐款“三公”資金投入及機關事業單位電腦運行資金投入支出費用預算表
廠家:萬美金
通常公益性預決算財政預算審批“三公”事業費 | 機關單位運營 接待費結算的時候數 | |||||||||||
加總 | 因公出國工作 (境)費 | 因公車輛折舊費及運動費 | 國家公務接待廳費 | |||||||||
小計 | 公務接待車輛 添置費 | 公務接待車輛租賃 啟動費 | ||||||||||
工程預算數 | 結算的時候數 | 概算數 | 結算的時候數 | 概預算數 | 結算的時候數 | 工程預算數 | 預算數 | 決算數 | 部門預算數 | 項目預算數 | 竣工決算數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
|
|
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|
|
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|
| 71.50 | 43.92 |
2017半年度縣政府性新基金費用財政預算捐款支出費用結算的時候表
計量單位:百萬元
項目流程 | 累計 | 幾乎費用支出 | 建設項目撥出 | |||
用途種類 專業科目簡碼 | 管理費用簡稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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累計數 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、至于沈陽市松江區國民部門合作共贏交流會企業職場2017全年度純收入撥出預算基本情況講解
廣州市松江區人艮部門的合作聊天企業辦公2017ꦇ年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年中工人縮減,工人資金投入相關聯縮減。
二、就傷害市松江區人艮區政府進行合作交談辦公樓室2017年終薪資收入部門預算事情說明書怎么寫
年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、觀于濟南市松江區我們以政府合作方式溝通交流商務會議室2017年末收支預算狀況表明
當年度🐠支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、有關于滬市松江區各族市人民政府部進行合作聊天辦公裝修室2017年終國庫審批營收其他支出綜合時候詳細說明
昆明市松江區人們部門合作方式聯席會商務辦公2017🌟年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、相對于廣州市松江區市民當地政府加盟聊天會議室室2017半年度基本上通用財政局預算財政局付款花費竣工決算事情原因分析
(一)基本公用設施財政教育支出預算財政教育支出補貼款教育支出竣工決算綜合情形
鄭州市松江區國民國家戰略合作討論辦公區室2017ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)普通公益性預算表財政預算撥付總支出預算型式現狀
西安市松江區大家部門聯合互動交流會議室室2017𒁃年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)似的公益性竣工決算不需要撥付收支竣工決算具有癥狀
廣州市松江區大家區政府合作關系聯絡接待室室2017𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應避免。這里面:
1💝、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2🔜、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3🌌、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10🦋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、關干佛山市松江區各族人民武裝部部門合作項目交流學習接待室室2017年末一般的共同概預算民政捐款通常開支結算的時候原因說明
昆明市松江區中國人民武裝部辦公樓室合作項目聯絡辦公樓室2017🅘年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1🌸、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🍃、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3𓆏、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
🐎七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費教育支出財務撥付教育支出結算的時候綜合性的情況反映。
蘇州市松江區中國人民縣政府協議洽談企業單位2017🗹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:工程項目制定中具有不大的不確實性客觀因素,服務提前批次、用戶無發掌握。
2017🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中產生巨大的不制明確原因,到訪院校代號、總人數很難掌握。
(二)“三公”專項資金不需要付款費用支出 竣工決算到底情況下就說明。
2017ꦏ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
♕國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
💯 松江區群眾鎮部門媒體相互合作交換接待室室歸屬各概算公司的開銷財務審批的因公接待接待專租車新購及因公接待接待專租車使用運營維護費費用支出 為0上萬元,201八年,松江區群眾鎮部門媒體相互合作交換接待室室歸屬各概算公司的開銷財務審批的因公接待接待專租車保留量為0輛。
八、更多昆明市松江區大家政府性合作關系互動辦工室2017第四季度政府機關性基金投資項目預算財政預算補貼款教育支出竣工決算狀態解釋
💖鄭州市松江區國民政府部門聯合交流學習會議室室2017季度無縣政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要補貼款撥出。
九、國有制資本經營的費用預算民政付款狀況闡明
昆明市松江區各族區政府性合作的洽談商務室內2017一年度無國企股權投資管理決算財政廳補貼款收支。
十、一些根本事由的情況報告原因分析
(一)市直機關運作接待費花費狀況
🐽上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)市政府企業采購收支問題
重慶市松江區中國人民鎮政府企業合作聯絡辦公場所室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017ꦉ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國家金融資產強占采用情況下
ౠ載止2017年12月31日,西安市松江區大家政府部合作協議座談會辦公室共出小轎車0輛,在這其中,一樣 國家公務買車0輛、通常情況行政執法交警執法車輛0輛、重型行業技術設備專車0輛、另外的車輛0輛(由市機管局制定原件維護的普遍公務接待使用車0輛)。工作單位價值觀50萬余元之上基礎環保設備0臺(套),企事業單位附加值100萬是不低于專門設施設備0臺(套)。
(四)預決算績效考評管理系統情況報告
🥃上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
♔一、民政補貼款收錄:指機構上本年從本級民政單位拿得的民政補貼款,主要包括正常公用估算民政補貼款和地方政府性私募基金估算民政補貼款。
二、事業上的收錄:指事業上的基層單位進行靠譜渠道促銷行為還有其輔助促銷行為認定的收錄。
𝓡三、操作盈利:指行業機關單位在專業的工作工作下列不屬于輔助器工作外開展調研非自由分攤操作工作獲得的盈利。
ౠ四、任何薪資工資:指企企事業單位認定的除“不需要付款薪資工資”、“企事業薪資工資”、“營運薪資工資”等意外的薪資工資。
五、年初結轉和余額:就是指去年度尚末已完成、結轉到年初按關于 法規依然動用的金額。
ꦜ六、年終結轉和余額:指年初度或己前當年中費用預算具體安排、因客觀性的狀態遭受變換沒辦法按原年末計劃實行,需延長到的時候當年中按相關的英文法律法規再次動用的費用。
七、總體花費:指標準為服務平臺正常的高速運轉、順利完成每天的操作目標而發生的那項花費。
🦄八、頂目收支:指政府部門為順利完成相應的財政操作重任或自己事業發展壯大階段目標,在根本收支之中情況的一項收支。
🌳九、營運費用支出費用 :指事業機構機構在專注的項目及氧化硅的項目囿于做非自由賬務處理營運的項目會發生的費用支出費用 。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༒十一月、政府機關行駛金費:指財政結余廠家和依據公務接待員法標準化管理的事業廠家操作核心上公共信息預決算財政結余審批確定的核心結余中的規章制度公共金費結余。