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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 上傳期限:2018-08-16 閱讀次數:

西安市松江區群眾市政府外事工作室

2016月度部門管理結算的時候

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、包括功能

𒀰天津市松江區老百姓中央相關部門部標準化維護機關外事職場室是掌管該區外事作業的區中央相關部門部標準化維護機關構造部們,也這是中國致公黨中央松江區委還有外事外宣作業年輕干部黨組的作業企業。其其主要崗位責任制是:(一)貫切執行力程序相關的外事作業的規則、相關的最新政策和民法、的最新政策條例、條例,并組合本區具體情況,團隊制定計劃推進相關的地兒性的最新政策條例、條例和相關的最新政策。(二)開展調研來松互訪的注重外賓的接受室作業與開展調研的中國駐華外交史員來松采取公務接受活躍的制定計劃作業;開展調研統等制定計劃區年輕干部報名非貿易外事活躍。(三)開展調研本區與歐美中國合理城區或地區劃分相處活躍的團隊制定計劃、維護、執法監督及綜和性作業;開展調研與歐美中國地兒中央相關部門部標準化維護機關開展調研合理交流活動與協議;執法監督本區外事接受室、對內交史往及海外進入游覽點制作作業。(四)開展調研本區員因公出國辦公裝修上辦公裝修上旅游和赴北京、澳門相當相關部門部事務機關區的歸口維護作業;依照相關的規定標準,批復或審核員相關的部們勞動派遣的出國辦公裝修上辦公裝修上旅游及赴北京、澳門相當相關部門部事務機關區團組和員作業;開展調研申領流程因公出國辦公裝修上辦公裝修上旅游員的戶照和申請申領學生簽證及因公員赴北京、澳門相當相關部門部事務機關區的停放證的審簽及簽注;開展調研申領流程區年輕干部出訪報批等注意事項;開展調研本區對內應邀維護作業。(五)執法監督底層外事作業企業的相關業務作業;開展調研外事年輕干部國際趨勢、對內相關的最新政策、外事記律等角度的學校與學習培訓作業;執法監督、體檢外事記律的執行力程序情況,配合區相關的部們補救違犯外事記律、較為嚴重的侵害中國財產權和公信力的非常大的案件審理。(六)維護、執法監督松江區老百姓對內合理商會等社會存在團隊作業。(七)開展調研中國致公黨中央松江區委外事、外宣作業年輕干部黨組外事職場室的平時的作業。(八)協辦區中央相關部門部標準化維護機關交辦的其他的注意事項。

二、崗位預算的單位包含

🃏從預部門預算組織定義看,濟南市松江區老百姓部門機關外事會議室室部分部門預算包擴:濟南市松江區老百姓部門機關外事會議室室本級部門預算、直屬一間行業機構結算的時候。

收錄蘇州市松江區人們政府部外事辦公樓室二零一六年度職能部門部門預算定編范圍內的機構名單公示見下表:

號碼

部門名字

1

杭州市松江區民眾政府性外事辦公區室(本級)

 

2

滬市松江區亞太聊天中心局

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016第四季度收入水平總支出竣工決算總表

廠家:多萬元

收入來源

費用支出

好項目

預算數

創業項目

竣工決算數

一、不需要付款盈利

664.57

一、一樣 公用設施服務經費支出

617.88

  在這當中:中央政府性私募基金概算不需要撥付

 

二、外交活動付出

 

二、領導補貼政策工資

 

三、國家安全費用支出

 

三、自己事業純收入

 

四、共同安全管理付出

 

四、加盟創收

 

五、基礎教育開支

 

五、其他廠家繳納工資收入

 

六、科學性科技付出

 

六、一些效益 

 

七、傳統藝術體育健康與文化其他支出

 

 

 

八、社會性保證和工作性支出

18.73

 

 

九、社區衛生事業學與計劃怎么寫生孩子總支出

7.22

 

 

十、發展節能節能節能費用

 

 

 

十一月、城市街道社區收入支出

 

 

 

十三、農林業水撥出

 

 

 

第十五、交通網車輛經費支出

 

 

 

十四、能源探礦個人信息等付出

 

 

 

十四、商業性的服務保障業等教育支出

 

 

 

十五、金融業結余

 

 

 

十六、支援任何區域教育支出

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象觀測等費用支出

 

 

 

十八、往房保證支出費用

22.89

 

 

三十、調味品物品存儲收入支出

 

 

 

二十一月、別花費

 

本年度收入水平預估合計

664.57

年初費用總金額

666.72

用教育事業股票基金確定收入支出差額

 

余額重新分配

 

年末結轉和節余

14.00

年底結轉和余額

11.85

總共

678.57

總共

678.57


2016全年度薪資收入結算的時候表

標準:萬余元

該項目

當年度創收預估合計

財政部門撥付薪水

上一級補貼利潤

事業單位薪水

自主經營純收入

附屬工作單位上交國家工資收入

別的純收入

功能分類
科目編碼

考試科目分類

總金額

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

正常公益性服務管理開支

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

區政府會議室廳(室)及關于設備業務

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政機關開機運行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  似的行政性的管理事情

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  企事業行駛

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

其他的基本上公眾提供服務經費支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  各種般通用工作結余

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

發展保障機制和人才需求經費支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業性公司的離提前退休

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口標準化管理的行政機關企業離提前退休

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  機關的單位創業的單位常規養老生活穩妥激費開支

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  危險機關參公的單位網絡職業年金繳付支出費用

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

診療安全與行動計劃生殖費用

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫治安全保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關機關單位醫院

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業上的單位名稱醫治

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋維護收入支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋行政體制改革費用

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  自建房北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房補貼款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016每年費用竣工決算表

部門:多萬元

建設項目

本年度其他支出總計

主要其他支出

大型項目其他支出

上交國家上司教育支出

銷售花費

對附設標準補貼申請書開支

功能分類
科目編碼

科目必英文名稱

加總

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

一樣公用設施保障總支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

縣政府工作廳(室)及重要性貸款機構事宜

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  人事部門執行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  常見行政工作工作管理工作事物

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業心操作

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

同一一半通用服務培訓支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  的一樣公共信息保障費用支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

中國社會擔保和人才需求教育支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟工作機構離辭職

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理方法的行政管理企業單位離退休工資

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  部門教育事業機關單位大致養老院保險公司付費收支

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  企創業機構創業機構就業年金繳付經費支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生情況與計劃方案生二胎支出費用

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫院得到保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  政府部門企業治療

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  教育事業院校醫療管理

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

公寓房安全保障撥出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房屋機構改革教育支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  買房貸款補助

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016每年財政部門補貼款收入水平花費竣工決算總表

機關單位:余萬元

盈利部門預算數

總支出預算數

活動

預算數

頂目

合計數

一樣公益性費用財政局捐款

國家性理財產品工程預算財政局審批

一、通常公用預決算國庫付款

 664.57

一、通常公共信息服務培訓支出費用

617.88

617.88

 

二、相關部門性基金投資概預算財政資金撥付

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、飲水機其他支出

 

 

 

 

 

四、公眾平安性支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育費用

 

 

 

 

 

六、有效高技術其他支出

 

 

 

 

 

七、學歷運動與文化費用支出

 

 

 

 

 

八、社交安全保障和擇業支出費用

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療服務安全與進度表計劃生育政策教育支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節電生態環保開支

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設社區網站開支

 

 

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

 

 

十四、交通輸送輸送教育支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源探勘個人信息等教育支出

 

 

 

 

 

第十、工商業售后第三產業等結余

 

 

 

 

 

十五、金融服務性支出

 

 

 

 

 

十二、捐助另外的各地經費支出

 

 

 

 

 

18、國土局海上氣象條件等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房有效保障其他支出

22.89

22.89

 

 

 

20、調味品應急物資產出開支

 

 

 

 

 

二國慶、另一費用支出

 

 

 

年初使收入總計

664.58

當年度總支出加總

666.72

666.72

 

本年財政資金審批結轉和余額

14.00

年尾財務付款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      一樣公共性項目預算不需要付款

14.00

 

 

 

 

      當地政府性貨幣基金概預算不需要捐款

 

 

 

 

 

共計

678.57

總額

678.57

678.57

 

 


2016財政預算年度通常情況下公開費用預算財政預算補貼款花費竣工決算表

公司:十萬

活動

正常公用設施成本預算財政支出費用審批支出費用竣工決算數

系統幾大類

課目項目編碼

題目命名

總金額

核心教育支出

頂目花費

201

 

 

一半共公功能收入支出

139.55

139.55

 

201

03

 

政府部工作廳(室)及有關于部門事務處理

139.55

139.55

 

201

03

01

  政府部門操作

88.68

88.68

 

201

03

02

  通常情況下政府部門管理系統事物

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業性操作

50.87

50.87

 

201

99

 

另一基本公用服務培訓教育支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  其余一樣公用服務保障撥出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會的質量保障和就業機會花費

18.73

18.73

 

208

05

 

行政部門視野行業離養老

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口控制的行政性機構離退休年齡

0.30

0.30

 

208

05

05

  工商登記視野方關鍵社區個人養老保險費用繳納費用性支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  機構事業有成機關單位新職業年金繳付結余

5.35

5.35

 

210

 

 

醫學衛生情況與項目生肓花費

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療設備有效保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政處公司醫用

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業發展單位名稱醫遼

3.28

3.28

 

221

 

 

公房保駕護航花費

22.89

22.89

 

221

02

 

公寓房教育體制改革其他支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  住宅社保公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  全民購房津貼

11.64

11.64

 

預估合計

666.72

188.39

478.33


 

2016半年度應該服務性項目預算財政資金補貼款核心性支出竣工決算表

  機構:萬多

頂目

通常公共信息費用預算財政廳捐款

根本經費支出部門預算數

城市發展類別

考試科目商品編碼

項目名號

加總

職工資金投入

公供事業費

301

 

基本工資有福利費用

149.36

149.36

 

301

01

  通常工薪

21.90

21.90

 

301

02

  國家補貼國家補貼

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵金

23.81

23.81

 

301

04

  某些中國社會的保障網上繳費

9.50

9.50

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核基本工資

27.96

27.96

 

301

08

政府部門行業方一般社會社保養老行業保險行業繳納費用

13.08

13.08

 

301

09

職業角色年金交費

5.35

5.35

 

301

99

  其他公司會員福利開支

9.51

9.51

 

302

 

菜品和工作收支

15.08

 

15.08

302

01

  商務辦公費

3.27

 

3.27

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  辦理手充值續費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服維護費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.17

 

0.17

302

12

  因公出境(境)手續費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務接持接持費

 

 

 

302

18

  多功能涂料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用工具助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.22

 

0.22

302

27

  授權委托業務領域費

 

 

 

302

28

  企業工會資金投入

1.43

 

1.43

302

29

  特權費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待公務車使用維修保養費

 

 

 

302

39

  一些交通運輸收費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及增添相應費用

 

 

 

302

99

  另外商品種類和保障撥出

0.01

 

0.01

303

 

對我和家用的補貼申請書

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼

 

 

 

303

07

  社區住院費用

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

11

  商品房公積金貸款

11.25

11.25

 

303

12

  提租救濟款

 

 

 

303

13

  買房補貼政策

11.64

11.64

 

303

99

  其他的對個人賬戶和家人的政府補貼費用

0.27

0.27

 

310

 

任何資產性開支

0.50

 

0.50

310

02

  辦公室機 置辦

0.50

 

0.50

310

03

  專用箱產品添置

 

 

 

310

07

  企業信息wifi網絡及圖片軟件添置不斷更新

 

 

 

310

13

  公務接待私家車添置

 

 

 

310

19

  某個道路器具購買

 

 

 

310

99

  其他充分性費用

 

 

 

加總

188.39

172.81

15.58

 


2016季度正常通用預算表財政預算撥付“三公”接待費及政府機關運作接待費收支部門預算表

企業單位:十萬

一般的公益性工程預算不需要撥付“三公”事業費

機關事業單位正常運作

專項資金竣工決算數

總金額

因公出國工作

(境)費

國家公務使用車購進及工作費

國家公務接受費

小計

因公租車

購置費費

公務活動使用車

運作費

概預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016本年度部門性新基金概預算財務捐款收入支出部門預算表

單位名稱:萬多

投資項目

部門性貨幣基金成本預算財政支出費用補貼款支出費用部門預算數

技能進行分類

會計分類編寫代碼

課程和科目各稱

預估合計

幾乎費用

好項目費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園廣州市松江區中國人民部門外事企業室2016本年度收錄性支出總體目標情形反映

北京市松江區大家政府部門外事企業檔案室2016🍃年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、觀于蘇州市松江區人們現政府外事會議室室2016一年度收入來源竣工決算原因代表

鄭州市松江區人們縣政府外事商務辦工室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、并于南京市松江區老百姓政府性外事辦公樓室2016季度花費竣工決算原因說明怎么寫

重慶市松江區人們縣政府外事辦公空間室2016🔥年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、觀于西安市松江區大家政府部外事辦公裝修室2016年財政局審批工資收入費用支出 總體設計情況介紹

昆明市松江區人民群眾政府性外事職場室2016✤年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、至于滬市松江區中國人民武裝部部門外事辦公區室2016每年普通公開預算表財政廳補貼款收入支出部門預算狀態解釋

(一)常見公眾決算財政性審批其他支出綜合原因。

廣州市松江區民眾現政府外事辦工室2016💮年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)一般的公共信息成本預算財務付款付出部門預算形式問題。

西安市松江區我們市政府外事辦工室2016🤪年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)基本上公眾概算財政局付款開支結算的時候實際時候。

成都市松江區各族人民國家外事公司辦公室室2016✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🌸、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🥂、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3💞、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4ও、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5꧑、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11♊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、對于廣州市松江區大家相關部門外事辦公環境室2016當年度平常公共性預預算財務審批關鍵收支預算具體情況原因分析

鄭州市松江區市民縣政府外事辦公室2016💟年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🅠、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ও、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🐠、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政廳撥付費用支出 部門預算基本現象解釋。

杭州市市松江區老百姓以政府外事接待室室2016💛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🌄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”勞務費財政預算補貼款教育支出部門預算實際條件請示報告。

2016ꦏ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

✱國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、關羽成都市市松江區大家現政府外事辦公區室2016每年縣政府性股權基金概預算財政部門付款其他支出預算狀態表示

佛山市松江區百姓部門外事辦公室2016一年度無以政府性投資基金費用財政其他支出審批其他支出。

九、國有控股投資者銷售經營成本預算財政支出審批時候講解

🃏武漢市松江區市民地方政府外事辦公區室2016一年度無集體所有制資金管理概預算財政預算補貼款教育支出。

十、另一更重要事由的實際情況介紹

(一)危險機關行駛接待費花費狀態。

2016𒊎年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府機構銷售收支情況發生。

2016🔜年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🎶年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)集體所有制資本占據的情況。

截止日期2016年12月31日,昆明市松江區國民以政府外事辦公室無小車。無院校實用價值50萬塊人民幣上普通環保設備及公司價值100萬余元上專業裝置。

(四)預決算效績工作實際情況。

🎶上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

工作績效評介最后個人信息表

品牌稱呼

 

決算資金額

XXX70萬

評判英語四級分值

 

評述總結

 

首要效績

 

發生間題

 

整改措施提案

 

整改計劃狀態

 

 


第四部分   名詞解釋

 

西安市松江區人民群眾現政府外事辦工室我局結算的時候公布無非常規特用形容詞需據實解答。

 

 

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