上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、核心行政職能
二、構造設有
三、預算表建制這說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及到的情況發生證明
第十五、新項目績效評價問題表
南京市松江區國民以政府外事接待室室崗位首要崗位職責
🌌傷害市松江區中國鎮當地相關部門部外事辦公室是經理助理整個區外事事業中的區鎮當地相關部門部包含部位,的同時同樣也是共產黨松江區委以其外事外宣事業中者層團隊的事業中中介公司。其首要職能是:(一)堅決貫徹確定有觀外事事業中的核心理念、新規解讀和發律、法律法律標準、人事部規章制度,并運用本區具體,策劃 具體實施有觀部位性法律法律標準、人事部規章制度和新規解讀。(二)擔負來松訪問共享的極為重要外賓的接持廳事業中以其擔負世界各國駐華外交關系成員來松確定因公促銷活動的分配事業中;擔負統等分配區者層繳納非境外經濟貿易外事促銷活動。(三)擔負本區與在歐美國家的團結旅游城市或地點關系促銷活動的策劃 、維護、指點及基礎性性事業中;擔負與在歐美國家的部位鎮當地相關部門部深入推進團結討論與企業合作;指點本區外事接持廳、境外交關系往及外事進入游覽點建造事業中。(四)擔負本區成員因公出國旅游留學留學和赴中國上海、澳門很大人事部區的歸口維護事業中;按照有觀標準,批復或核對有觀部位安排的出國旅游留學留學及赴中國上海、澳門很大人事部區團組和成員事業中;擔負辦好因公出國旅游留學留學成員的有效護照和辦美簽及因公成員赴中國上海、澳門很大人事部區的進入證的頒發及簽注;擔負辦好區者層出訪報批等狀況說明;擔負本區境外約請維護事業中。(五)指點群眾外事事業中中介公司的銷售業務事業中;擔負外事紀檢干部展覽趨勢、境外新規解讀、外事組織記律作風等這方面的培養與陪訓事業中;督察、撿查外事組織記律作風的確定狀況,幫助到區有觀部位操作違法行為外事組織記律作風、造成磨損國家的效益和信譽度的重大安全事故涉黑案件。(六)維護、指點松江區中國公民境外團結商會等市場組合事業中。(七)擔負共產黨松江區委外事、外宣事業中者層團隊外事辦公室的基本事業中。(八)協辦區鎮當地相關部門部交辦的另外地方。
深圳市松江區各族人民國家外事接待室室機購快速設置
ཧ上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 政府部門簡稱 | 注 |
1 | 武漢市松江區人艮當地政府外事企業辦公環境 |
|
2 | 蘇州市松江區國際英文交換公司 |
|
專有名詞釋意
🌞(一)幾乎支出費用費用概算:是市里概算負責組織及隸屬于概算組織為保駕護航其裝置正確啟動、來完成此外生活中工作中重任而編制程序的年終幾乎支出費用費用策劃,還有工作人員事業費和通用事業費兩個分。
♉(二)的項目費用費用:是市里費用組長企事業心單位及所屬企事業心單位費用企事業心單位為順利完成行政訴訟工做世界任務、事業心發展方向進步指標或部門發展方向進步戰略目的、特殊指標,在一般費用本身編寫的季度費用計劃表。
🙈(三)“三公”金費:是與省級國庫有金費領撥影響的部分舉例說明直屬成本估算企業企業單位的使用省級國庫撥付合理制定計劃好的因公出國旅游做工作(境)費、因公出行購進及正常正常運行費、因公接受做工作室費。至少:因公出國旅游做工作(境)費包括合理制定計劃好部門及直屬成本估算企業企業單位職工的地區相互合作交流會溝通、比較重要做工作恰談、在在美國指導研訓等的地區旅費、在美國市政間出行費、入住費、飯食費費、指導費、公雜費等收支;因公接受做工作室費包括合理制定計劃好全國各省性專業化會議內容、地區比較重要政策解讀明確、專門全面檢查包括外事團組接受做工作室交流會溝通等制定因公或搞好項目所需要要的入住費、出行費、飯食費費等收支;因公出行購進及正常正常運行費包括合理制定計劃好事業編內因公機動車輛的車輛報廢的更新,包括用作合理制定計劃好城區因公外出、因公文本交互、日常性做工作搞好等所需要要的因公出行生物燃料費、維修費用費、在街上過路的過橋米線費、商業保險金等收支。
𝔍(四)政府部門加載接待費:指行政處基層的單位和符合因公員法工作的企事業基層的單位運用一半公開預決算不需要補貼款合理安排的大體教育花費中的日常的公供接待費教育花費。
2018年重慶市松江區人艮現政府外事辦公裝修室部位費用預算在編闡述
2018🔜年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦬ、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:𒐪公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3🌳、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4♊、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🧔、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🦂、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年政府部門財稅出入預算表總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 核編相關部門:南京市松江區國民政府性外事公司室 | 機構:元 |
| |||
| 年初薪資收入 | 年初花費 |
| |||
| 建設項目 | 概預算數 | 工程項目 | 項目預算數 |
| |
| 一、財政性捐款效益 | 8,348,790.02 | 一、 | 似的精準服務性精準服務花費 | 7,832,004.50 |
|
| 1. 般服務性概算資本 | 8,348,790.02 | 二、 | 世界服務保障和工作其他支出 | 206,838.21 |
|
| 2. 以政府性投資基金 |
| 三、 | 醫療保健干凈衛生與計劃方案懷孕付出 | 78,532.23 |
|
| 二、企事業薪資 |
| 四、 | 自建房的保障費用支出 | 231,415.08 |
|
| 三、行業基層單位生意收錄 |
|
|
|
|
|
| 四、別的利潤 |
|
|
|
|
|
| 純收入合計 | 8,348,790.02 | 花費總金額 | 8,348,790.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年監管部門收入來源預決算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 預算編制相關部門:南京市松江區中國人民縣政府外事辦公裝修室 |
|
| 行業:元 |
| |||||
| 大型項目 | 納入項目預算 |
| |||||||
| 基本功能等級分類會計科目編號 | 功用定義專業科目各稱 | 加總 | 財政預算捐款工資 | 事業心凈收入 | 企業發展工作單位 | 另外收錄 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 企業經營工資 |
| |||||
| 201 |
|
| 一樣公開保障性支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 涉及部門企業辦廳(室)及涉及中介機構行政監察 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 平常政府部門菅理事物 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業心開機運行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場保障機制和就業機會收入支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟行業公司離退休之 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政部門政府部門離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業上的企機關單位基礎醫養保險費用繳納費用撥出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關參公機構職業的年金激費教育支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫遼衛生間與計劃怎么寫生殖費用支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關企業發展企業醫療保障 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理廠家醫療保健 | 40,119.93 | 40,119.93 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事工作單位醫遼 | 38,412.30 | 38,412.30 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅的保障付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房轉型支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補帖 | 118,800.00 | 118,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年行政部門結余工程預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 織造部門管理:深圳市松江區人民群眾相關部門外事會議室室 | 的單位:元 |
| |||||
| 工程 | 費用支出 成本預算 |
| |||||
| 功效分級學科簡碼 | 模塊的分類科目必名稱大全 | 加總 | 最基本費用 | 頂目花費 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 似的通用售后服務收支 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 國家辦公樓廳(室)及相關的企業公共事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務使用 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 基本行政性標準化管理事務管理 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 工作啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會發展有效保障和畢業生就業支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政事務行業政府部門離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政性基層單位離養老 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構工作機關單位大體社會養老穩定穩定納費費用支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政單位名稱創業單位名稱職業年金繳納撥出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫院安全與工作規劃計劃生育政策支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門企業發展公司醫療器械 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處院校醫院 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 自己機關單位名稱醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房切實保障開支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅改革創新開支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門乃至每一位員工財政決算付款收支明細決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定單位部門:昆明市松江區群眾政府機關外事會議室室 |
|
| 的單位:元 |
| |||
| 財政預算撥付收入來源 | 財政局補貼款收支 |
| |||||
| 新項目 | 費用數 | 建設項目 | 預估合計 | 應該共同費用預算 | 政府部門性新基金費用預算 |
| |
| 一、通常情況下公共信息項目預算專項資金 | 1,662,411.03 | 一、 | 尋常公益性精準服務收入支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 社會上保險和就業機會費用 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 醫療器械衛生間與方案生孩付出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 公寓房基本保障性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 收益合計 | 1,662,411.03 | 費用支出 累計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年科室普通公共服務估算其他支出基本功能各類估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編部分:北京市松江區大家政府機關外事辦工室 | 廠家:元 |
| |||||
| 產品 | 通常公用設施成本預算費用支出 |
| |||||
| 功效劃分考試科目編寫代碼 | 實用功能分級專業科目簡稱 | 累計 | 關鍵結余 | 投資項目其他支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 尋常公益性的服務費用支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 人民政府辦工廳(室)及一些裝置行政事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門開機運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 常見財政經營事務性 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 工作作業 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會生活的保障和求業撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門事業性公司離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的財政廠家離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | ⛦機關事業企機關事業單位企機關事業單位事業企機關事業單位企機關事業單位基礎醫療人身險人身險手機繳費付出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府部門行業廠家職位年金付款支出費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學安全衛生與預計孕育經費支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關企業發展的單位醫院 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性計量單位治療 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 衛生事業廠家醫療設備 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房保障措施花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房改革的實質付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位市政府性私募基金估算開支性能歸類估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建制職能部門:南京市松江區百姓部門外事辦公區室 | 公司的:元 |
| |||||
| 大型項目 | 中央政府性股權基金項目預算性支出 |
| |||||
| 作用類型會計分類編碼查詢 | 功效歸類課程和科目公司名稱 | 總計 | 差不多開支 | 樓盤其他支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部們一樣 通用項目估算捐款常規支出費用金錢定義項目估算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃科室:南京市松江區大家市政府外事辦公區室 | 計量單位:元 |
| ||||
| 頂目 | 基礎公共性預決算基礎收入支出 |
| ||||
| 效果定義科目必商品代碼 | 功用劃分課程英文名稱 | 總金額 | 技術人員預備費 | 公共專項資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 月薪有福利結余 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
|
| 301 | 01 | 大多月薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費政府補貼 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 伙食費補貼政策費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
|
| 301 | 07 | 工作績效薪資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 行政企業單位企業發展企業單位基本性頤養天年保險公司納費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業選擇年金繳納費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 行業基礎醫療機構保險公司繳納 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其它的中國社會保護網上繳費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 公房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其它基本工資活動收支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品信息和服務保障收入支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
|
| 302 | 01 | 辦公室費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
|
| 302 | 12 | *因公出國工作(境)相應費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 302 | 13 | 維修保養(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 302 | 15 | 會議平板費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 技能培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公歡迎費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會接待費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
|
| 302 | 29 | 優惠費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
|
| 302 | 99 | 其它的餐品和功能開支 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
|
| 303 |
| 對各人和人家的補助金 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 獎勵活動金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 別對我和家長的補帖經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 資本管理性費用支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
|
| 310 | 02 | 辦公樓機器設備添置 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
|
| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門管理“三公”費用工程預算和部門運轉費用工程預算工程預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃部門管理:西安市松江區各族人大常委會機構外事接待室室 |
| 廠家:萬元左右 |
| ||||
| 2018年“三公”費用費用數 | 2018年部門進行資金概預算數 |
| |||||
| 加總 | 因公回國(境)費 | 因公招待費 | 因公使用車折舊費及使用費 |
| |||
| 小計 | 折舊費費 | 操作費 |
| ||||
| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及到現狀說
一、“三公”事業費財政預算
ꦇ上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區工作人員因公出國留學和赴珠海、澳門尤為財政區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🅰三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🐲一般科學安排:(一)接待工作室外國人代替團來松學習成績了解。用做接待工作室另一個中國來松了解所發現的飯食費、寄宿費、交通線費等花費。
꧙(二)施工總承包外公司的學習成績實地檢查。于服務外縣市、兄弟姐妹縣市來松實地檢查所發生的飯食費、宿舍費、道路費、場租費等其他支出。
ꦏ(三)籌備金融金融產品商務會議、為下達因公或推進金融金融產品行動要求開銷的場地租貸費、食宿費、餐費等花費。
二、行政機關加載勞務費決算
ꦦ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、人民政府采辦時候
2018𓆉年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🌳2018本年本監管部門朝向大中型企業的預先存留相關部門企業采購業務財政預算的金額1.6萬美金,看向微型企業主需留政府部門的采購好項目估算資金額0.970萬。
概預算績效評價環境
2018🐟年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財政部門教育支出的項目業績考核的目標稅務申報表 | |||||||
| 好項目二維碼:180070070001 | 2018 |
| 審批制進展:行財科:成本預算職能部門報備(二上) | ||||
| 的單位:007007滬市松江區我們中央政府外事接待室室 | |||||||
| 產品名號: | 出國旅游(境)資金投入 | 工程種類: | 往往性好項目 | ||||
| 已經日期時間: | 2019-01-01 | 結束了之年月日: | 2019-12-31 | ||||
| 連續辦公電話: | 37735272 | 項目當時成本預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同名同姓工程前年財政預算額(元) | 6,000,000.00 | 同名的工程項目去年同期費用運行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 工程概述: | ও為增添松江區的外呼推廣和聯席會,協調一致松江區地兒經濟性開發,舉辦該游戲目。工程精準服務空間為松江區各口委辦局。 | ||||||
| 項目確立重要依據: | ꧟中辦發(2013)16號文,《中國共產黨國家辦公樓廳 國務院令工作廳發送給〈國際關系部 中外辦 中阻止部 財政支出部光于更加一個腳印規范性省部級一些國家的操作師因公永久性出國旅游的看法〉的通知單》;財行(2013)516號文,《民政部門部 外交關系部管于頒布〈臨時性出境專項資金服務管理土辦法〉的控制》 | ||||||
| 項目流程設有的必備性: | 實行外事辦職責,為我區匯報的因公出境團組或參團專業人員做區級預審和市里預審。 | ||||||
| 維持的項目方案的管理辦法、舉措: | 🅠《國共松江區委工作室 松江區國民政府部門接待室室分享到區外事辦〈松江區光于大力加強因公出國留學(境)標準化管工院作的幾個人意見〉的控制》;《里還松江區委接待室室 松江區公民國家外事接待室室分享到區外事辦〈松江區對於進一大步搞好因公出國作業(境)的管工院作的建議〉的通告》 | ||||||
| 活動制定設計: | 𓄧2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018檢審批可以通過的團組,但于2019年出訪,勞務費仍從2018年勞務費中付出。 | ||||||
| 建設項目總任務: | 助于松江區因公出國事情境事情國家標準化 | ||||||
| 年終效績工作目標: | 嚴格的監督機制因公出訪團組,出訪意圖,出訪作品 | ||||||
| 要有解釋的的毛病: | 無 | ||||||
|
| |||||||
| 公式值 | |||||||
| 借款用途分類別: | 因公回國(境)接待費 | 金額收入定義: | 區財政資金 | ||||
| 進行分解夢想 | 指標英文信息內容 | 標準要求值 | 算卦基本原則 | ||||
| 注入和監管工作目標 | 企業財務監督制度服務管理建立健全性 | 建立完善 | 建立健全 | ||||
| 財稅監督制度來執行有郊性 | 合理 | 可行 | |||||
| 內容工作監督機制健全制度性 | 日益完善 | 完善 | |||||
| 好項目標準化管理規章制度執行程序行之有效 | 更有效 | 行之有效 | |||||
| 決算履行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專業率 | 100% | 100% | |||||
| 資源精準及早率 | 及早 | 適時 | |||||
| 生產指標 | 出國旅游一次價格保持率 | 100% | 100% | ||||
| 回國總數控住率 | 100% | 100% | |||||
| 工作方案完工率 | 100% | 100% | |||||
| 結果工作目標 | 出訪通知單體現 | 提交 | 進行 | ||||
| 團組人物完工率 | 順利完成 | 達到 | |||||
| 外事紀律作風保障書 | 建定 | 簽署 | |||||
| 后果力階段目標 | 長久問責制度的管理建立和完善性 | 不斷完善 | 建立健全 | ||||
| 項目申報重要依據寬裕性 | 充沛 | 全面 | |||||
| 新政策得知度 | 100% | 100% | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 審核中注意點 | |||||||
| 詳盡性 | 行得通性 | 考核制定目標 | 考核指數 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| 全方位的評定意見書 | 🃏"1、認定資料處理方面:的樓盤概述里邊未描術的樓盤內部和集體架構部署;的樓盤公司設立的用不著性還需進一次補足;的樓盤施工行動事業規劃表不足賬務運行行動事業規劃表,且運行行動事業規劃表未構成關鍵的的運行內部、日期學習進度、比例標準、產品品質標準;有保障機制總體目標施工的關鍵的處理問責方式不率先,未列明賬務處理問責方式;由于缺乏有保障機制保護2、考核追求角度:活動總追求簡況簡便,追求未支付寶提現活動的范圍圖、構造函數、出現、成果;年中考核追求未可根據年中的工作追求設計活動年中考核追求。3、績效考核完成指標這方面:付出經營的目標不要軟件設置“的資金完善即時率”;創作指數公式中中缺效率指數公式、價格指數公式、期限指數公式;實際效果指數公式還需補給;印象力中缺檔案存放處理、信心化深入推進、優良成功遠程管理、信心公開的各方面的指數公式;項目申報合理性更加充分性為放進指數公式;記算合理性填上不穩確。" | ||||||
| 審核員最后 | B | 資格審查人 | 沈錫宇 |