上海市松江區水產海產品技能
宣傳站
2019財政年度部結算的時候
目 錄
第一部分 上海市松江區區海產新技術活動推廣站概況
一、主要職責
二、公司布置
第二部分 上海市松江區區水產品技術性品牌推廣站2019年度部門決算表
一、使收入撥出部門預算總表
二、薪資收入竣工決算表
三、經費支出預算表
四、財政性補貼款收益支出費用部門預算總表
五、一樣 公共信息預算表財政部門捐款教育支出竣工決算表
六、一半通用預預算財政廳撥付基本的費用預算表
七、常見公用概預算民政捐款“三公”預備費及部門正常運作預備費撥出結算的時候表
八、以政府性資金估算財務付款收入支出結算的時候表
九、債務債務時候表
第三部分 上海市松江區區海產枝術線上推廣站2019年度部門決算情況說明
第4一部分 動詞解讀
第一部分 上海市松江區區水產養殖科技線下推廣站概況
一、主要的權責
🌼 東莞市松江區海產海產品技術營銷宣傳站是于松江區農林牧常務協會,是集海產海產品技術技能培訓、新材料技術實驗設計營銷宣傳、家庭養植分娩指導意見、水產業養植條件監測網、海產海產品家庭養植安全防護、水產業養植弄臟評定等職責權限為成一體的基礎性性自己事業工作單位。 |
主要職責權限涵蓋: |
🃏 1.大力開展魚業養值技藝技能培訓,修建魚業技藝推廣營銷陣容,輔導魚業養值生孩子技藝。 |
🌠 2、展開海產產產品種類、新新工藝技術的吸引人才和定制開發等海產科學學測試,線上營銷海產科技信息新成就。 |
♐ 3、評估魚業飼養水產業養殖工作環境,做水產業養殖污染破壞傷亡事故觀察司法鑒定。 |
4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。 |
二、企業設有
💫跟據上面崗位職責, 濟南市松江區漁業養殖技術活動推廣站只設企業公司辦公室,另一人群過渡在浦南泖田和浦北漁業養殖優良品種場實現漁業養殖技術運轉。
第二部分 上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表
2019月度工資教育支出結算的時候總表
政府部門:萬多
年收入 |
付出 | ||
工作 |
結算的時候數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、普通共同概預算財政性補貼款薪水 |
626.19 |
一、基本共公服務培訓教育支出 |
|
二、區政府性理財產品估算財政局補貼款盈利 |
|
二、外交史教育支出 |
|
三、上家經濟補貼凈收入 |
|
三、飲水機撥出 |
|
四、創業個人收入 |
|
四、公共服務健康安全性支出 |
|
五、營業收入水平 |
|
五、學校收入支出 |
|
六、付屬工作單位上交收益 |
|
六、小學科學技術進步性花費 |
|
七、別的使收入 |
|
七、文化水平草原旅游體肓與傳煤性支出 |
|
|
|
八、社會各界的保障和就業率其他支出 |
61.68 |
|
|
九、衛生學良好撥出 |
22.42 |
|
|
十、高效健康收支 |
|
|
|
十一月、村鎮社區服務站開支 |
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
510.14 |
|
|
十四、道路交通管理物流教育支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘察新信息等收入支出 |
|
|
|
第十六、商家工作業等費用 |
|
|
|
16、互聯網金融費用支出 |
|
|
|
十二、幫扶許多省份其他支出 |
|
|
|
十九、生態的大自然資源氣象觀測等收支 |
|
|
|
十八、房產有效保障了付出 |
22.72 |
|
|
三十五、油糧運輸存量付出 |
|
|
|
二五一、地震災害防范及應急救援控制支出費用 |
|
|
|
二12、其它的總支出 |
|
上年凈收入合計數 |
626.19 |
上年收入支出累計 |
616.96 |
用事業債卷化解開支差額 |
|
余額分配比例 |
|
年末結轉和節余 |
|
月底結轉和余額 |
9.23 |
共計 |
626.19 |
累計 |
626.19 |
2019財政年度個人收入部門預算表
企業單位:萬多
工作 |
當年度個人收入總計 |
國庫審批盈利 |
上級部門補貼費工資收入 |
事業上的利潤 |
合作經營營收 |
加盟院校上交利潤 |
某個使收入 | ||||
功能分類 |
專業科目命名 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
626.19 |
626.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會生活保駕護航和就業率撥出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門事業發展院校離退休年齡 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企業企單位離退休年齡 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門行業政府部門幾乎養老商業險商業險付費撥出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企企事業企業企事業企業職業年金手機繳費花費 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫學衛生管理與計劃怎么寫懷孕其他支出 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務自己事業編制名稱醫療保健 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業心計量單位醫院 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水支出費用 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業有成操作 |
424.37 |
424.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農產品服務質量健康安全 |
95 |
95 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房產有保障花費 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅轉型總支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
|
2019每年其他支出預算表
公司的:萬塊
工程項目 |
上年收入支出自動求和 |
關鍵支出費用 |
頂目結余 |
上交國家上司付出 |
生產收支 |
對其他機關單位補助款結余 | ||||
功能分類 |
會計科目簡稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
616.96 |
521.96 |
95 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會中保證和就業創業性支出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門企事業工作單位離養老 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業企機關單位企機關單位離離休 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記視野企事業編基本的養老生活人身險網上繳費撥出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企自己事業行業自己事業行業職業分析年金繳付開支 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫學環衛與項目發育開支 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門企事業公司的醫療設備 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
參公基層單位醫治 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水費用支出 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業科技 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
視野運營 |
415.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農物料質平安 |
95 |
|
95 |
|
|
| |
221 |
|
|
房間服務教育支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋創新付出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
2019季度財政其他支出審批收錄其他支出竣工決算總表
公司:億元
薪資 |
教育支出 | ||||
新項目 |
預算數 |
新項目 |
累計 |
應該公眾成本預算財政預算捐款 |
政府辦公室性股權基金工程預算財政部門審批 |
一、平常公眾概預算財政廳審批 |
626.19 |
一、基本上服務的性服務的費用支出 |
|
|
|
二、中央政府性理財產品預決算財政支出撥付 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公開健康總支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗科技費用 |
|
|
|
|
|
七、文化課市場體育足球與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會質量保障和畢業生就業花費 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
九、衛生管理身體健康經費支出 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
十、工業低碳環保性撥出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮街道社區開支 |
|
|
|
|
|
12、農業水收入支出 |
510.14 |
510.14 |
|
|
|
第十三、公路交通搬運花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文探勘消息等費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產服務質量業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本性支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其余地付出 |
|
|
|
|
|
18、自然規律市場氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房維護支出費用 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
二十五、糧油食品工程材料存儲費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害防范及應急方案監管經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、其他的開支 |
|
|
|
當年度收錄預估合計 |
|
當年度其他支出總計 |
616.96 |
616.96 |
|
年末財務付款結轉和節余 |
|
月底財政預算審批結轉和余額 |
9.23 |
9.23 |
|
基本服務性民政預算民政付款 |
|
|
|
|
|
ಞ 政府機關性私募基金成本預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
626.19 |
總共 |
626.19 |
626.19 |
|
2019年終一樣通用工程預算不需要審批付出竣工決算表
工作單位:來萬
項目 |
累計 |
基礎費用 |
好項目花費 | |||
功效劃分 會計科目標識號 |
管理費用種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
發展保障措施和學生就業總支出 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
|
政府部門創業的單位離離休 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
02 |
視野部門離退休之 |
1.46 |
1.46 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野單位名稱幾乎頤養人身險交費花費 |
41.34 |
41.34 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位教育事業機關單位職業技能年金網上繳費撥出 |
18.88 |
18.88 |
|
210 |
|
|
醫療保健食品衛生與籌劃發育性支出 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業發展企事業單位考試醫用 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
02 |
事業方醫治 |
22.42 |
22.42 |
|
213 |
|
|
農業水收支 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
|
水產業 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
04 |
企業程序運行 |
415.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
09 |
農好產品線安全生產可靠 |
95 |
|
95 |
221 |
|
|
房間保障機制收支 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改草教育支出 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
預估合計 |
616.96 |
521.96 |
95 |
2019第四季度般共公成本預算民政捐款通常費用支出 結算的時候表
行業:千元
樓盤 |
加總 |
人員管理費用 |
公用設施資金 | ||
第三產業定義 課程和科目標識號 |
會計分類名字 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪發福利總支出 |
498.45 |
498.45 |
|
301 |
01 |
常規薪水 |
82.7 |
82.7 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
14.89 |
14.89 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
230.19 |
230.19 |
|
301 |
08 |
政府機關行業公司的基本上養老生活人身險費 |
41.34 |
41.34 |
|
301 |
09 |
職位年金激費 |
18.88 |
18.88 |
|
301 |
10 |
干部職工大多醫治保險服務網上繳費 |
22.42 |
22.42 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療設備補帖激費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何發展確保手機繳費 |
6.87 |
6.87 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些的薪資活動開支 |
41.27 |
41.27 |
|
302 |
|
淘寶商品和貼心服務費用 |
21.44 |
|
21.44 |
302 |
01 |
辦公區費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
06 |
用電費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
訓練費 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為服務費 |
0 |
|
0 |
302 |
28 |
公會專項經費 |
5.35 |
|
5.35 |
302 |
29 |
發福利費 |
6.72 |
|
6.72 |
302 |
31 |
公務接待專車開機運行維持費 |
2.17 |
|
2.17 |
302 |
39 |
其他出行相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
相關設備和服務項目教育支出 |
0.9 |
|
0.9 |
303 |
|
對人個和普通家庭的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人綠植基地產生補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
各種自己的和家里的補貼費開支 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性收入支出 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
02 |
企業辦公機械購買 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
03 |
用裝備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網格及應用租賃費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其余公路網平臺新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿股本添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的投資性開支 |
|
|
|
加總 |
|
|
|
2019年中常見公眾估算財政廳付款“三公”預備費及企事業單位操作預備費收支部門預算表
方:百萬元
尋常公眾決算財政資金付款“三公”接待費 |
行政機關自動運行 資金投入竣工決算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛租賃購買及正常運作費 |
因公接待工作費 | |||||||||
小計 |
公務接待租車 購入費 |
公務接待專車 執行費 | ||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
3.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
2.17 |
1 |
0 |
2019本年度縣政府性理財產品預結算的時候財政資金審批費用結算的時候表
企業單位:千元
工程項目 |
加總 |
基本的其他支出 |
業務開支 | |||
功用分類整理 題目商品代碼 |
專業科目明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
一些性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
福彩快三發行額推廣構造業務范圍費具體安排的其他支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
會員福利中國福彩推廣學校的保險業務費付出 |
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累計數 |
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注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度基金過負債的情況表 | ||||
收入額公司的:多萬元 | ||||
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數量統計 |
交換價值 | ||
今年初數 |
年底數 |
今年初數 |
月底數 | |
一、資本自動求和 |
—— |
—— |
75.59 |
75.84 |
(一)外溢資產投資 |
—— |
—— |
51.66 |
55.32 |
(二)固定不動財產 |
—— |
—— |
67.98 |
66.93 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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44.06 |
44.06 |
ꦆ 一般的國家公務出行 |
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🌞 辦案值崗買車 |
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♔ 珍禽專科系統出行 |
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♍ 各種車輛使用 |
1 |
1 |
44.06 |
44.06 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
22 |
22 |
12.99 |
11.79 |
單價100萬元以上專用設備 |
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꧙ 4.另一個不變財力 |
—— |
—— |
10.93 |
11.08 |
🔴 減:總共使用折舊費及減值做準備 |
—— |
—— |
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46.41 |
(三)經常性融資 |
—— |
—— |
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(四)待建工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)無形之中股本 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它資本 |
—— |
—— |
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二、債務累計數 |
—— |
—— |
44.02 |
55.27 |
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
31.57 |
20.57 |
第三部分 上海市松江區水產技術推廣站2019每年部門預算情況說明
一、關羽廣州市松江區海產技木活動推廣站2019財政年度工資收入支出費用結算的時候總體布局條件描述
東莞市松江區海產品工藝精準投放站2019♒年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
二、關干杭州市松江區海產品技術應用推廣宣傳站2019第四季度凈收入部門預算事情詳細說明
本年度收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。
三、相關武漢市松江區水產品技木優化站2019年度目標花費部門預算事情證明
上年🌺支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。
四、對昆明市松江區水產養殖水平品牌推廣站2019全年財政部門付款收益支出費用總體經濟事情證明
武漢市松江區水產品系統推薦站2019🔯年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
五、相關昆明市松江區水產業技巧宣傳站2019年終通常實際情況下公益性費用財政部門付款花費預算實際說明怎么寫
(一)一般來說公眾項目預算財政局審批開支竣工決算整體環境
西安市松江區海產品新技術宣傳站2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。
(二)普遍通用費用預算國庫撥付費用支出 預算空間結構時候
重慶市松江區水產品技藝宣傳站2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.
(三)一樣 共公國庫預算國庫補貼款撥出預算詳細問題
佛山市松江區水產海產品科技品牌推廣站2019🍃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。
之中:
1♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。
2𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
3🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
4💯、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。
5𝕴、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。
6💦、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
7🅘、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。
六、關與重慶市松江區漁業技術性擴大站2019本年般公用成本預算財務審批一般撥出預算情況發生就說明
滬市松江區水產業技術宣傳推廣站2019𓃲年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:
1🐻、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2🌃、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。
4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。
七、相關武漢市松江區水產品水平優化站2019每年常見公共信息預竣工決算財政性付款“三公”金費總支出竣工決算條件說明書怎么寫
(一)“三公”金費國庫捐款支出費用結算的時候基本情形詳細說明。
蘇州市松江區海產品的技術推行站2019ไ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
2019♓年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
(二)“三公”經費經費支出財務撥付經費支出結算的時候明確的情況詳細說明。
2019🍰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出的內容包含:
2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🐷公務接待買車正常運行保障經費支出2.17萬美元。最主要的于各縣區,尤其是是浦南中南部技術指導意見等配送車輛執行的費用。2019年,廣州市松江區水產海產品技藝宣傳推廣站財務審批的因公私家車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。
八、對佛山市松江區漁業技術工藝優化站2019一年度國家性母基金概算財政部門補貼款其他支出竣工決算狀況講解
傷害市松江區海產品能力品牌推廣站2019半年度無中央政府性資金工程預算財務捐款性支出。
九、國有制投資基金經營管理費用預算國庫撥付狀況這說明
廣州市松江區魚業能力擴大站2019年終無國家股資源經驗成本預算國庫補貼款收入支出。
十、各種必要相關事宜的具體情況反映
(一)企事業單位行駛費用教育支出條件
重慶市松江區水產海產品技木線下推廣站2019每年三聚氰胺樹脂關自動運行金費費用支出 。
(二)國家采購管理費用狀況
廣州市松江區水產業技能品牌宣傳站2019꧒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、房屋建筑異常霸占的情況
重慶市松江區海產品技藝優化站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算效績方法現狀
傷害市松江區漁業高技術線上推廣站2019當年度成本預算業績考核經營工做積極開展具體情況相應:本行業非常嚴格下達“先評定,后退庫”⭕的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, ꦚ平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌼一、民政成本預算表局撥付工資收入:指機關單位上一年度從本級民政成本預算表局單位確認的民政成本預算表局撥付,具有尋常公共信息成本預算表民政成本預算表局撥付和政府部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算表民政成本預算表局撥付。
🃏二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🔯三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🧔四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、期初結轉和節余:是以去年度還不完工、結轉到上年按有關的信息約定堅持利用的項目資金。
🅰六、歲末結轉和節余:指年初度或曾經2020年費用預算安排好、因相對主義標準進行轉變未能按原籌劃制定,需延時到的時候2020年按業內歸定仍在在使用的的資金。
🐻七、基本的付出費用:指行業為安全保障設備健康啟動、完成工作內容此外生活中做工作工作內容而時有發生的每一項付出費用。
🌳八、工程教育收支:指的單位為提交對應的財政作業主線任務或企事業快速發展最終目標,在基本性教育收支除此之外再次發生的數據來教育收支。
🌟九、營運付出:指人事基層單位在非常專業行動組織及配套行動組織之余開設非自立成本計算營運行動組織造成的付出。
⛎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦰ11、政府部門政府部門正常運作專項資金花費:指政府部門政府部門和定義公務接待員法維護的工作政府部門采用一樣公共信息財政局預算財政局審批具體安排的基本上花費中的日常的公供專項資金花費花費。