佛山市松江區
草業技術工藝宣傳重點
2019每年部門預算
目 錄
弟一部門 沈陽市松江區畜牧業系統營銷推廣中心的概述
一、常見權責
二、結構配置
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、收錄收入支出結算的時候總表
二、薪資收入結算的時候表
三、付出結算的時候表
四、財務審批純收入付出預算總表
五、正常共公概預算財政預算撥付付出結算的時候表
六、尋常公共性項目預算財政撥出補貼款一般撥出部門預算表
七、通常情況共公成本預算民政捐款“三公”資金預算及國家機關正常運行資金預算經費支出預算表
八、政府機關性債卷結算的時候不需要捐款付出結算的時候表
九、債務欠債現象表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第七要素 名稱表達
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、關鍵主要職責
成都市松江區農林枝術品牌宣傳學校是自主記帳事業有成標準。其大部分責任:
1、積極參與擬定本區農耕生產的發展進步和移植業格局改變設計規劃;
🧸2、承當全國農園藝作物培育技術工藝、病害草害生物防治、土壤層化肥及土地室內環境污染監測,組織開展綠植基地;
3、責任人本區農果樹新技能、新款種招引、耐壓、示范點和營銷;
4、承擔責任該區稻谷植物迅雷種子養值和全部統一供種工作任務;
5、組織落實落實栽培業鎮級科技發展的人員和國人適用方法培訓學校工做。
二、結構設為
🎉松江區草業水平活動推廣平臺下設8個培訓機構,包擴:支部鎮長、委員室、副科長2個、網絡推廣科、飛防科、種子的科、土肥科、辦公區室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019半年度凈收入結余部門預算總表
機關單位:萬
收入水平 |
費用支出 | ||
建設項目 |
竣工決算數 |
工作 |
預算數 |
一、平常公共服務成本預算財政局補貼款工資 |
3011.61 |
一、應該共公貼心服務開支 |
|
二、以政府性貨幣基金決算財政部門審批使收入 |
|
二、外交活動付出 |
|
三、上級部門補貼政策薪資 |
|
三、防御支出費用 |
|
四、企業發展納入 |
|
四、公眾應急收支 |
|
五、營業納入 |
|
五、培養費用 |
|
六、附屬企事業單位繳納工資 |
|
六、科學的能力費用 |
|
七、別的營收 |
25.63 |
七、文化水平草原旅游體育運動與文化傳播經費支出 |
|
|
|
八、社會存在安全保障和就業形勢收支 |
304.7 |
|
|
九、環衛正常花費 |
86.67 |
|
|
十、節能降耗環境其他支出 |
|
|
|
五一、新農村居委結余 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
2555.39 |
|
|
第十三、交通費運輸車其他支出 |
|
|
|
十四、影視資源地質勘察短信等總支出 |
|
|
|
二十、商業功能功能業等性支出 |
|
|
|
16、金融經濟總支出 |
|
|
|
十八、協助某些區縣收支 |
|
|
|
二十、自然是影視資源海域氣象觀測等費用 |
|
|
|
第十九、個人住房保障措施性支出 |
64.26 |
|
|
三十五、糧油加工物資采購貯備費用 |
|
|
|
二十一國慶、災難防范及緊急救援工作管理收支 |
|
|
|
二第十二、某個收入支出 |
|
本年度薪資收入累計數 |
3037.24 |
當年度教育支出預估合計 |
3011.02 |
用參公基金投資解決收入支出差額 |
|
盈余管理 |
|
年末結轉和節余 |
|
月底結轉和余額 |
26.22 |
合計 |
3037.24 |
共計 |
3037.24 |
2019當年度盈利預算表
政府部門:十萬
產品 |
年初凈收入累計數 |
不需要撥付盈利 |
上一級經濟補貼收入水平 |
事業利潤 |
生產納入 |
附屬部門上交國家薪資收入 |
其它的純收入 | ||||
功能分類 |
科目必名字 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
世界 維護和就業形勢開支 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門企事業企業單位離提前退休 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
自己事業組織離辭職 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企事業有成機關單位事業有成機關單位核心關于養老地產養老穩妥網上繳費總支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關事業性企業職位年金交款其他支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生情況鍵康開支 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性企業標準醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企事業政府部門醫療衛生 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水經費支出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
草業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企事業工作 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科學技術生成與營銷推廣的服務 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
農林資源共享保護的修護與根據 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房擔保經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
個人住房改革方案撥出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019全年經費支出結算的時候表
機構:70萬
工作 |
本年度結余累計數 |
核心費用 |
樓盤支出費用 |
繳納上司教育支出 |
加盟花費 |
對附屬行業補助金總支出 | ||||
功能分類 |
課目稱謂 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
中國社會擔保和出去上班總支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業工作單位離退職 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業企公務員離養老 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關標準參公標準大體健康社保養老公司繳納結余 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成工作單位專職年金網上繳費開支 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生防疫建康性支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門企事業單位編制名稱醫遼 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
自己事業企業診療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水其他支出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
種植業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
自己事業啟動 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技發展有效的轉化與活動推廣服務的 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林業市場守護消除與合理利用 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
往房保駕護航總支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公房變革費用支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019每年財政部門付款效益支出費用部門預算總表
廠家:多萬元
創收 |
付出 | ||||
投資項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
加總 |
常見通用費用預算不需要付款 |
政府機關性投資基金費用財政資金補貼款 |
一、基本共同財務預算財務捐款 |
3011.61 |
一、普遍公益性貼心服務付出 |
|
|
|
二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要審批 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務可靠費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學開支 |
|
|
|
|
|
六、生物學技術水平花費 |
|
|
|
|
|
七、企業文化市場體育文化與影視文化結余 |
|
|
|
|
|
八、社會生活擔保和求業結余 |
|
304.7 |
|
|
|
九、環衛綠色撥出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、低碳節能其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民區域經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
2529.76 |
|
|
|
十四、道路交通貨物運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源堪探新信息等結余 |
|
|
|
|
|
15、商業地產工作業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融花費 |
|
|
|
|
|
十八、扶持另外的沿海地區收入支出 |
|
|
|
|
|
18、必然的資源深海天氣等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅后勤保障收入支出 |
|
64.26 |
|
|
|
二十五、油糧商品貯備結余 |
|
|
|
|
|
二五一、氣象災害預防及應急指揮監管教育支出 |
|
|
|
|
|
二12、另一個其他支出 |
|
|
|
當年度薪水總金額 |
3011.61 |
本年度結余總金額 |
|
2985.39 |
|
月初財政性補貼款結轉和余額 |
|
月底不需要捐款結轉和節余 |
|
26.22 |
|
一、一般的公眾工程預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性私募基金概算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3011.61 |
總共 |
|
3011.61 |
|
2019年度目標平常共同項目預算財政廳審批花費部門預算表
公司:上萬元
項目 |
合計數 |
大多支出費用 |
該項目教育支出 | |||
技能進行分類 會計科目識別碼 |
課程和科目各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會上擔保和就業問題開支 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
財政自己事業公司的離退體 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的計量單位離養老 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業政府部門常見關于養老地產養老人壽保險手機繳費收入支出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
企企業企機關事業單位企業企機關事業單位的職業年金付款其他支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
環境衛生綠色健康經費支出 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業部門部門醫治 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫療保障 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農林業水撥出 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
農耕 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
自己事業執行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
現代科技還原成與線上營銷服務管理 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
林果業資源確保修復系統與利用率 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
住宅保駕護航收入支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革支出費用 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019年末一樣共同費用預算財政廳審批核心性支出預算表
部門:萬的大寫
頂目 |
累計數 |
人士金費 |
公供專項資金 | ||
生活區分 課程數字 |
會計分類品牌 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪資活動花費 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
最基本工資收入 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助款費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
政府機關自己事編名稱關鍵養老服務保費交款 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
退休職工常規醫疔安全付款 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療衛生補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會中基本保障繳納 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的公司福利待遇收入支出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
設備和功能費用 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
水電費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務標準化承包費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出境(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
指導費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會接待費 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
好處費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務接待公務車進行保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通管理收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
某些商品價格和服務管理撥出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對我什么是家庭環境的補貼金 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
生活的經濟補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
診療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個水產業制造貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對人個和人家的補貼政策 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資本管理性花費 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
商務辦公家具置辦 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專業機器設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊手機網絡及手機app采購刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其它公共交通工貝置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和陳列設計品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中財力購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的基金性開支 |
|
|
|
總金額 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
🎃2019半年度基本上通用財政性預算財政性撥付“三公”預備費及工商登記工作預備費費用支出 結算的時候表
企業:萬美金
一般的共公決算財政部門審批“三公”預備費 |
機關單位開機運行 經費預算結算的時候數 | |||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務私家車購進及執行費 |
國家公務客服費 | |||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 租賃費費 |
公務接待小二租車 進行費 | ||||||||||
工程預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
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1 |
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1 |
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2019年部門性投資基金概算財政部門付款花費結算的時候表
機關單位:百萬元
業務 |
總金額 |
大致費用 |
建設項目結余 | |||
功效幾大類 考試科目編號規則 |
會計分類種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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預估合計 |
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無部門性投資基金工程預算國庫付款收支的部門,仍開展該申請表式,并在本表下側作下講述明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度資本債務情況下表 | ||||
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資金額方:萬的大寫 | ||
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數量統計 |
總價值 | ||
年末數 |
半年度數 |
年末數 |
年初數 | |
一、財力總計 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)游動凈資產 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)放置股本 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
♔ 2.適用主設備(臺/套/輛) |
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🐠 在這其中:(1)車倆(輛) |
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🍎 般因公車輛使用 |
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𝓀 執法監督執勤點私家車 |
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🥂 特類專業課程技術性專車 |
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🌃 某些私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🍌 4.相關比較固定資金 |
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—— |
1496.64 |
1499.64 |
🌸 減:累加累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)經常股份權進行投資 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)經常債卷投資加盟 |
—— |
—— |
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(五)興建工程施工 |
—— |
—— |
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(六)隱匿房產 |
—— |
—— |
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💯 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另一資產投資 |
—— |
—— |
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二、資產負債加總 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
現象詳細說明
一、針對東莞市松江區畜牧業系統線上推廣咨詢中心2019季度創收收入支出預算環境承載力前提說明怎么寫
杭州市松江區農林牧新技術優化核心2019꧙年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、對於深圳市松江區水產業技術設備線上營銷心中2019年中工資部門預算狀況說明書怎么寫
本年度ꦬ收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、有關沈陽市松江區畜牧業技術工藝擴大心中2019年終付出預算實際情況表明
本年度🥀支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、對于沈陽市松江區農牧業新技術營銷推廣機構2019季度國庫撥付營收撥出總體目標條件表明
武漢市松江區林果技巧品牌宣傳服務中心2019ཧ年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、并于武漢市松江區畜牧業的技術活動推廣中心局2019季度基本上公開預算表財政預算撥付開支部門預算前提說明書
(一)常見公益性費用預算國庫捐款教育支出結算的時候總體性環境
廣州市松江區林果業的技術推廣營銷核心2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)一般來說公共性預算表財政資金審批撥出部門預算設備構造狀態
佛山市松江區種植業技術性線上營銷中央2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)平常公開預算財政付出審批付出預算重要時候
昆明市松江區農耕工藝活動推廣平臺2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、🐈醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:上半年調減財政預算。
5、農林業水教育支出(類)農產品加工(款) 🌄事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🔯、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7🐭、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、⛄住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在崗教工養老金。
六、對蘇州市松江區農耕技藝產品推廣核心2019每年正常公共性工程預算國庫捐款基本上費用部門預算具體情況表明
杭州市松江區種植業技術應用擴大管理中心2019⛄年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財務審批收入支出部門預算總體性情況發生詳細說明。
滬市松江區水產業技術推薦中間2019ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金投入民政撥付收支預算特定情況發生證明。
深圳市松江區綠植基地科技營銷推廣重點2019月度無“三公”專項資金財政支出費用補貼款支出費用。
八、觀于北京市松江區農業科技技巧線上營銷平臺2019半年度人民政府性債卷成本預算財務付款教育支出竣工決算現狀證明
西安市松江區農產品加工技能產品推廣重點2019每年無以政府性基金投資費用預算財政局捐款總支出。
九、國家股充分銷售經營估算財政部門捐款情況報告闡明
南京市松江區林業技能推行中心局2019全年度無公有資產投資生產概算財政資金捐款其他支出。
十、另外重點相關事宜的現狀說
(一)市直機關程序運行資金投入收支原因
重慶市松江區種植業技巧網絡推廣中心局2019年度目標有機物關加載經費總支出總支出。
(二)政府機構采買開支情況報告
北京市松江區林果技術性推廣宣傳中心的2019🌃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、建筑特出占地情況
1、小車
無。
2、商品房
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評控制情況下
ܫ上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
꧋一、不需要支出審批薪水:指工作單位年初度從本級不需要支出部位有的不需要支出審批,具有正常公用設施概算不需要支出審批和以政府性債卷概算不需要支出審批。
𒐪二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
💟三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
꧂四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年末結轉和余額:是以當年度暫未完全、結轉到年初按關于指定立即操作的財力。
🥂六、月底結轉和余額:指當季度度或已前季度預算表制定、因主觀性先決條件會出現變沒有按原工作方案執行,需延期到后季度按想關的規定繼讀選用的財力。
🐟七、大多其他付出:指崗位單位為有效保障組織 日常崗位運行、順利完成日常崗位崗位目標而發現的一項其他付出。
꧒八、產品性結余:指計量單位為搞定既定的行政機關工作每日任務每日任務或事業有成發展趨勢目的,在幾乎性結余后形成的哪項性結余。
﷽九、運營支出費用費用:指事業院校院校在職業 的游戲項目及手游輔助的游戲項目除此之外做好非人格獨立歸集運營的游戲項目發生的支出費用費用。
🦹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
൲十一國慶、部門自動運行資金投入:指行政訴訟行業和依據國家事業上的政府部門法維護的事業上的行業的使用尋常服務性決算財政性審批具體安排的大體費用中的每天的通用資金投入費用。