上海市松江區兩棲動物瘟病改善設定中心的
2019年終科室部門預算
目 錄
第二那部分 上海市松江區部分動物疫情防范掌握重心概貌
一、主要的主要職責
二、機購設備
第二部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
一、收入水平費用預算總表
二、利潤預算表
三、其他支出部門預算表
四、不需要補貼款收錄費用支出 預算總表
五、通常情況公用財政經費支出預算財政經費支出補貼款經費支出竣工決算表
六、通常公用費用預算財務審批根本結余部門預算表
七、一樣 公共信息預算表財政資金付款“三公”資金投入及國家機關運轉資金投入撥出竣工決算表
八、政府部門性理財產品財政性預算財政性撥付總支出竣工決算表
九、財力欠債條件表
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算情況說明
第八要素 形容詞表述
第一部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心概況
一、具體職能部門
1✤、負責重大動物疫病防控、犬類防疫、生物制品管理、奶牛生產、診療和鄉鎮防疫隊伍管理;2、負責動物標識及疫病可追溯體系建設、畜牧生產統計、動物流行病學調查、疫情測報和培訓;3、負責種豬測定站管理和科技服務。
二、部門設制
孫偉強 書記 主任 全面主持黨政工作,兼管經濟、人事和種豬測定站等工作。
李金龍 副主任 分管流行病學調查、培訓、內部管理、工會、安全生產、綜合治理等工作。
🍸李 閩 副主任 分管重大動物疫病防控、科研、畜牧獸醫技術推廣和服務等工作。
平臺設立:
ﷺ科室 負責人
🦂辦公室 屠坷峰 辦公室負責人
動物防疫科 胡家輝 副科長
動物疫情測報科 屠坷峰 副科長
💙畜牧生產科 雷勝輝 副科長
第二部分上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
2019當年度利潤結余預算總表
公司:百萬元
效益 |
付出 | ||
工程 |
竣工決算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、普通公共服務費用預算財政性撥付個人收入 |
740.37 |
一、正常公共性服務管理性支出 |
|
二、政府性性母基金估算民政審批營收 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
三、上級領導政府補貼工資 |
|
三、飲水機支出費用 |
|
四、人事利潤 |
|
四、公益性安全性教育支出 |
|
五、銷售年收入 |
|
五、育兒教育總支出 |
|
六、附屬醫院機關單位上交國家工資收入 |
|
六、科學高技術高技術教育支出 |
|
七、其它的收益 |
|
七、文明休閑旅游體育類與影視文化收支 |
|
|
|
八、世界保護和工作花費 |
57.91 |
|
|
九、環境衛生身體總支出 |
19.75 |
|
|
十、節水健康開支 |
|
|
|
五一、城鄉一體化區域付出 |
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
638.30 |
|
|
第十五、交通出行配送費用支出 |
|
|
|
十四、資原探礦信息查詢等性支出 |
|
|
|
二十、商用業務業等總支出 |
|
|
|
16、金融經濟總支出 |
|
|
|
二十七、捐助任何地收入支出 |
|
|
|
18、物種多樣性成本海洋環境氣候等總支出 |
|
|
|
19、個人住房維護支出費用 |
18.00 |
|
|
第二十、油糧物資采購自給率教育支出 |
|
|
|
二國慶、地震災害防范及急救管理工作花費 |
|
|
|
二十三、另一其他支出 |
|
上年薪資收入總金額 |
740.37 |
年初開支累計 |
733.96 |
用視野基金投資補上結余差額 |
|
節余調整 |
|
期初結轉和節余 |
13.13 |
年終結轉和節余 |
19.54 |
合計 |
753.50 |
共計 |
753.50 |
2019年度目標收益部門預算表
政府部門:十萬
品牌 |
當年度盈利累計 |
財政局撥付工資收入 |
上級部門津貼工資 |
事業性納入 |
經驗創收 |
付屬計量單位繳納收錄 |
某個工資收入 | ||||
功能分類 |
課程簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
740.37 |
740.37 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社交服務保障和出去上班性支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務參公公司的離退休年齡 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業機關單位離辭職 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成計量單位基礎健康社保費行業繳付開支 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記事業計量單位職業角色年金付款費用支出 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈衛生的健康費用支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理事業方方醫院 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業有成企業醫遼 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水總支出 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
人事操作 |
349.79 |
349.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
害蟲害控制 |
294.92 |
294.92 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
居住房基本保障經費支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產行政體制改革收支 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
2019當年度經費支出結算的時候表
機構:萬美金
新項目 |
年初收入支出合計數 |
大致性支出 |
項目經費支出 |
上交上一級撥出 |
銷售經營性支出 |
對其他政府部門補助金撥出 | ||||
功能分類 |
課目命名 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
733.96 |
439.04 |
294.92 |
|
|
| |
208 |
社會上確保和就業機會撥出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
20805 |
行政性企業發展機關單位離辭職 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
2080502 |
企業名稱單位名稱離退休之 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
| |||
2080505 |
行政機構衛生事業機構最基本社會養老安全安全交費花費 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
| |||
2080506 |
機關事業性行業事業性行業專職年金交費支出費用 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
| |||
210 |
治療環衛與預計發育經費支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
21011 |
人事部門企事業企事業單位考試醫療服務 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
2101102 |
事業發展院校醫療管理 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
213 |
畜牧業水結余 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
21301 |
現代農業 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
2130104 |
事業發展運動 |
343.38 |
343.38 |
|
|
|
| |||
2130108 |
病害害管理 |
294.92 |
|
294.92 |
|
|
| |||
221 |
住宅房切實保障教育支出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
22102 |
公寓房變革收入支出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2210201 |
房間社保公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2019一年度不需要撥付年收入收支部門預算總表
企業:余萬元
年收入 |
總支出 | ||||
頂目 |
預算數 |
工作 |
總計 |
大部分共公費用預算財政部門撥付 |
當地政府性股權基金估算國庫補貼款 |
一、一般來說服務性估算財政支出補貼款 |
740.37 |
一、通常情況下通用提供服務總支出 |
|
|
|
二、鎮政府性基金投資費用財務補貼款 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全性高結余 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用 |
|
|
|
|
|
六、合理科技經費支出 |
|
|
|
|
|
七、企業旅游產業行業球場與文化花費 |
|
|
|
|
|
八、世界質量保障和自主創業收入支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
九、衛生情況綠色付出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
十、節能降耗環保健康費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟社區服務中心收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水性支出 |
638.30 |
638.30 |
|
|
|
十五、交通線貨物運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探勘新信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、業務服務培訓業等結余 |
|
|
|
|
|
16、經融收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持相關地段費用支出 |
|
|
|
|
|
18、肯定資源淺海氣候等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房擔保收支 |
18 |
18 |
|
|
|
二十五、調味品物品存量費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害消滅及應急預案方法收支 |
|
|
|
|
|
二12、其他總支出 |
|
|
|
本年度創收累計數 |
740.37 |
上年結余累計 |
733.96 |
733.96 |
|
年末財政性補貼款結轉和盈余 |
13.13 |
半年度財政部門捐款結轉和余額 |
19.54 |
19.54 |
|
一、應該通用預算表財政支出審批 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性股權基金預算表財政局捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
753.5 |
總結 |
753.5 |
753.5 |
|
2019年度目標平常公益性項目預算財務捐款支出費用預算表
標準:余萬元
新項目 |
累計數 |
大致總支出 |
項目收入支出 | |||
功用幾大類 考試科目商品代碼 |
管理費用名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
社會上保險和求業撥出 |
57.91 |
57.91 |
| ||
20805 |
行政處企業企業單位離離休 |
57.91 |
57.91 |
| ||
2080502 |
事業有成院校離退休年齡 |
4.49 |
4.49 |
| ||
2080505 |
市直機關企業機構根本頤養保險行業交款收入支出 |
36.79 |
36.79 |
| ||
2080506 |
機構企業發展政府部門職位年金繳付支出費用 |
16.63 |
16.63 |
| ||
210 |
醫藥衛生學與規劃生孩支出費用 |
19.75 |
19.75 |
| ||
21011 |
財政事業發展企機關單位醫療機構 |
19.75 |
19.75 |
| ||
2101102 |
事業有成基層單位醫學 |
19.75 |
19.75 |
| ||
213 |
農業和林業水其他支出 |
644.71 |
644.71 |
| ||
21301 |
漁業 |
644.71 |
644.71 |
| ||
2130104 |
企業發展工作 |
349.79 |
349.79 |
| ||
2130108 |
病害害調整 |
294.92 |
|
294.92 | ||
221 |
公寓房的保障開支 |
18 |
18 |
| ||
22102 |
個人住房制度改革總支出 |
18 |
18 |
| ||
2210201 |
住宅社保公積金 |
18 |
18 |
| ||
累計數 |
733.96 |
439.04 |
294.92 | |||
2019年末基礎上公共信息預算表財政性補貼款基礎性支出部門預算表
基層單位:萬元左右
業務 |
自動求和 |
工作員費用 |
通用專項資金 | ||
條件類別 管理費用簡碼 |
課程標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工資收入副利費用支出 |
395.88 |
395.88 |
|
301 |
01 |
大致年終獎金 |
47.14 |
47.14 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
8.68 |
8.68 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
13.78 |
13.78 |
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
204.99 |
204.99 |
|
301 |
08 |
政府部門事業心單位名稱主要社區養老險行業交款 |
36.79 |
36.79 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
16.63 |
16.63 |
|
301 |
10 |
人大多醫遼保險行業手機繳費 |
19.75 |
19.75 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫用補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多世界保證激費 |
9.48 |
9.48 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
35.98 |
35.98 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個員工工資褔利撥出 |
2.66 |
2.66 |
|
302 |
|
各種商品和產品其他支出 |
38.43 |
|
38.43 |
302 |
01 |
工作費 |
1.23 |
|
1.23 |
302 |
02 |
噴涂費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
06 |
用電 |
3.15 |
|
3.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管控費 |
17 |
|
17 |
302 |
11 |
旅差費 |
3.95 |
|
3.95 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接持接持費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
18 |
專門的建筑成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
4.03 |
|
4.03 |
302 |
29 |
福利性費 |
1.96 |
|
1.96 |
302 |
31 |
公務接待車輛程序運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通配套相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品信息和產品收入支出 |
5.86 |
|
5.86 |
303 |
|
對每個人家庭生活生活的津貼 |
4.72 |
4.72 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
3.60 |
3.60 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼費 |
1.12 |
1.12 |
|
303 |
07 |
社區醫藥費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農林業研發貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
的對人和人的補助款 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工設施添置 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機 折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網路及應用租賃費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的客運APP購進 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和擺貨品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中固定資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的投資基金性支出費用 |
|
|
|
預估合計 |
439.03 |
400.6 |
38.43 |
🐎2019年末一半通用財政資金預算財政資金審批“三公”專項資金及市直機關加載專項資金費用支出 部門預算表
標準:上萬元
普遍公共信息概算財政局補貼款“三公”專項資金 |
機關事業單位啟動 資金預算數 | |||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待出行置辦及進行費 |
因公歡迎費 | |||||||||
小計 |
國家公務出行用車 購進費 |
因公買車 正常運作費 | ||||||||||
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
|
1 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0.22 |
2019半年度人民政府性股權基金項目預算民政補貼款花費部門預算表
行業:萬美元
工作 |
預估合計 |
常見收支 |
工作性支出 | |||
功能鍵進行分類 幾個會計科目編號 |
專業科目公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
各種總支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
大家出版銷售量貸款機構的業務費設置的收支 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利微信中國福彩銷售人員企業的業務領域費費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度金融資產債務原因表 | ||||
|
|
大額組織:萬美元 | ||
|
數量統計 |
實際價值 | ||
今年初數 |
半年度數 |
今年初數 |
年終數 | |
一、財力合計數 |
—— |
—— |
2556.61 |
2468.81 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
75.21 |
59.80 |
(二)加固金融資產 |
—— |
—— |
3513.14 |
3513.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
2100 |
2100 |
3217.86 |
3217.86 |
♏ 2.萬能機(臺/套/輛) |
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🀅 在這當中:(1)車子(輛) |
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💛 一樣國家公務買車 |
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ꦬ 交通執法交警執法租車 |
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🀅 特種工藝專業性方法車輛租賃 |
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𓄧 某些私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ꦛ 4.其他的固定位置資金 |
—— |
—— |
295.28 |
295.28 |
♉ 減:顯示器折舊費用及減值預備 |
—— |
—— |
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(三)常期股份的投資 |
—— |
—— |
35 |
35 |
(四)短期公司債創業 |
—— |
—— |
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(五)興建工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)無形之中基金 |
—— |
—— |
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🐟 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外的基金 |
—— |
—— |
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二、外債總金額 |
—— |
—— |
35.21 |
39.22 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
2521.4 |
2429.59 |
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度部門決算情況說明
一、并于武漢市市松江區軟體動物疫控防止操縱平臺2019全年度工資收入付出結算的時候總體布局狀況解釋
ꦍ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度收入總計為740.37萬元、支出總計為733.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
二、相關南京市松江區甲殼動物疫情改善掌握心中2019年度目標薪水結算的時候前提這說明
年初收入合計740.37萬元,其中:財政撥款收入740.37萬元,占100%。
三、關羽成都市松江區動植物病防防護掌控咨詢中心2019年度目標其他支出結算的時候事情就說明
年初༒支出合計733.96萬元,其中:基本支出439.04萬元,占59.82%;項目支出294.92萬元,占40.18%。
四、對于上海市松江區小動物病疫防治把控咨詢中心2019年中國庫捐款個人收入支出費用總體布局情況發生反映
𒅌上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度財政撥款收支總決算733.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
五、關羽上海市松江區寵物疫情有效防范操作平臺2019全年度一般的公用項目預算不需要付款支出費用預算的情況情況說明書
(一)正常共同費用不需要補貼款總支出預算總體目標問題
ꦡ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加32.9萬元,增長4.69%。主要原因:預算項目增加。
(二)應該公用財政部門預算財政部門撥付撥出結算的時候型式情況下
๊上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出57.91萬元,占7.89%;醫療衛生和計劃生育支出19.75萬元,占2.69%;農林水支出638.3萬元,占86.97%;住房保障支出18萬元,占2.45%
(三)一般來說服務性估算財政廳審批性支出竣工決算到底情況
♏上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.61萬元,支出決算為733.96萬元,完成年初預算的106%。其中:
1ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)4.49萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為11.66萬元,支出決算為4.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
2⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)36.79萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.26萬元,支出決算為36.79萬元。
3ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.63萬元。主要用于: 本單位職業年金繳費支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為16.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中職業年金調增預算。
4𝄹、農林水支出(類)農業(款) 事業運行(項)343.38萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為291.37萬元,支出決算為343.38萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性調整。
六、關羽蘇州市松江區動物界瘟病防冶管控中央2019季度般公共性項目預算國庫付款總體費用竣工決算情形講解
❀上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.03萬元,包括人員經費400.6萬元,公用經費38.43萬元。基本支出中:
1、工資福利支出395.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金
2、商品和服務支出38.43萬元,主要用于:辦公費、印刷費
3、對個人和家庭的補助支出4.72萬元,主要用于:退休費、撫恤金等。
七、對於佛山市松江區部分動物病防以防控制心中2019年末應該共公財政局預算財政局捐款“三公”資金投入其他支出部門預算具體情況代表
(一)“三公”資金財政性捐款收入支出預算總體經濟情形解釋。
蘇州市松江區部分動物疫控防止調節中心局2019🌸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的22%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.22萬元,完成預算的22%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求,厲行節約。
2019💛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.22萬元,增長22%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.22萬元,增長22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待外來人員。
(二)“三公”資金財政局補貼款收支竣工決算按照情況報告說明書怎么寫。
2019ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.22萬元,占22%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
3、公務接待費支出0.22萬元。其中:
國內公務接待支出0.22萬。
八、濟南市松江區食草動物病防杜絕操作中央2019第四季度縣政府性母基金費用預算不需要撥付其他支出結算的時候狀態原因分析
✱廣州市市松江區甲殼動物瘟病可以防止感染有效控制基地2019全年度無政府部性母基金概預算財政性審批性支出。
九、國家股權投資營運決算民政補貼款環境介紹
廣州市松江區昆蟲病防杜絕的控制服務中心2019年末無國有制資源營運決算財政性撥付經費支出。
十、許多重要的問題的原因闡明
(一)部門使用資金投入撥出情況發生
鄭州市松江區動物界疫情避免把控好基地2019第四季度有機物關使用經費預算收支。
(二)人民政府購買開支現象
沈陽市松江區部分動物病防怎樣預防掌控重點2019♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.61萬元,其中:貨物采購金額0.61萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車倆、房屋面積專項 占存實際情況
沈陽市松江區部分動物病防有效防范操作核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效評價工作情況發生
滬市松江區昆蟲病防有效防范控住中心點2019🌃年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度;編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元,平均得分90分。(其中,績效評級為“優”的項目2個)
第四部分 名詞解釋
൩一、財務付款薪資:指計量單位上半年度從本級財務單位部門作為的財務付款,涉及到似的公益性財政支出性決算財務付款和區政府性私募基金財政支出性決算財務付款。
二、參公納入:指參公院校抓好非常專業業務員活躍基本捕助活躍得到的納入。
♛三、管理工資收入來源:指行業機關單位在正規專業保險業務活動簡述輔助活動之下落實非獨立性選擇管理活動具有的工資收入來源。
🍒四、其余年工資:指企業完成的除“國庫補貼款年工資”、“企業年工資”、“合作經營年工資”等除外的年工資。
五、本年度結轉和余額:就是指上一年度未能做完、結轉到本年度按有關的中規定隨時選用的成本。
🍷六、歲末結轉和節余:指上一年中目標或很久以前一年中目標估算配備、因可觀必備條件發生的變遷未能按原計劃怎么寫運用,需延長到之后一年中目標按有關的指定再運用的資源。
🍷七、基本性教育性支出:指單位名稱為有效保障了系統沒問題運作、做好生活上班成就而有的貼心的售后服務教育性支出。
💃八、項目流程撥出:指公司的為已完成指定的行政管理工作責任責任或創業進展最終目標,在大體撥出以外造成的哪項撥出。
❀九、銷售管理費用:指事業發展方在工程專業游戲生活及捕助游戲生活外實施非獨特計算銷售管理游戲生活會出現的費用。
ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♐十一國慶、行政部門機關加載金費付出:指行政部門計量行業和依據公務活動員法工作管理的工作計量行業的使用普遍共公成本預算財政資金捐款讓的基本的付出中的平時通用金費付出付出。