鄭州市松江區農林牧分委會會衛生監督執法分隊
2019第四季度預算
目 錄
第一部分昆明市松江區林果理事會會辦案巡警隊概況
一、主耍職責
二、平臺設立
第二部分西安市松江區農林牧專委會會市場監管分隊2019年度決算表
一、利潤費用支出 結算的時候總表
二、薪資預算表
三、費用支出 部門預算表
四、財政性補貼款純收入開支竣工決算總表
五、基本上公開概預算財政支出費用審批支出費用結算的時候表
六、首要公用設施財政廳預算財政廳審批首要結余預算表
ℱ七、一般來說共公估算不需要審批“三公”資金投入收入支出及企事業單位電腦運行資金投入收入支出收入支出竣工決算表
八、政府部性貨幣基金預算表財政預算審批教育支出預算表
九、資本資產負債具體記錄表
第三部分東莞市松江區林果常務協會衛生監督執法分隊2019年度決算情況說明
第八個部分 代詞詮釋
第一部分 昆明市松江區林果政法委員會會城管執法支隊長概況
一、包括崗位職責
南京市松江區農業科技常務協會監察中隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
主要的職責范圍包擴: |
🌌 (1) 松江區農林牧常務政法委員會綜合執法特警隊的包括職能作用是:支付種子圖片標準化工作、化肥標準化工作、有機肥料登記簿、最基本農地保護好、農耕沉水植物檢疫證輔導、農耕轉什么是基因衛生和服用農服務衛生等的方面法律解釋、法律法規、行政性處規章相關規定的行政性處衛生監督執法部門職責,并對違法情況情況快速執行行政性處處罰決定。 |
(2)𝐆 承擔連帶責任動植物衛生防疫開展、動植物防疫、獸藥、牛預混料、牛預混料含有劑方向法條、法律規范、制度約定的財政監察管理職責,并對違法亂紀活動頒布財政會處罰。 |
(3)ꦍ 責任漁政標準化維護各方面的法律專業、法律規范、地方性法規規范的行政性處執法責職,并對合法犯罪行為開展行政性處判罰;責任水產養殖捕撈業經營、水產養殖船運網上登記、水產養殖船運撿驗等水產養殖種植安全防護督查標準化維護運行。 |
(4)ꦿ 制造純天然樹種和樹種產款式保證區、挺水植物純天然寵物保證區個方面法律條文、條例、制度規定的人事部門機關辦案責任,并對違規表現全面實施人事部門機關追責。 |
(5)🦩 擔責農業機械安全衛生監理員法條、法律、條例指定的行政機關部門綜合執法崗位工作職責,并對違規活動使用行政機關部門判罰。 |
二、機購設置
重慶市松江區農業科技理事會會執法檢查分隊設5個內設機構,包括: ܫ1、辦公區室:需承擔和諧辦案中隊的每項本職運作,進行中隊事物的每項本職運作;責任人中隊里面每項規范性文件的管理機制的編寫和落實;責任人中隊本年度工程預算草擬及規章機制企業財務的管理;責任人考核方案各學科室本職運作的管理機制執行命令問題。 |
𒅌 2、刑事案情況審理室:承當有關于中國法津解釋法津解釋原則性文件及綜合綜合執法銷售業務策劃活動、教學;責任人營業執照立案、登記書、審查等人事部門性許可證事情;責任人對違規涉農中國法津解釋、法津解釋等刑事案的監管、審查和卷宗檔案整理事情及刑事案品質測試和中國法津解釋文書格式原則;獸藥、青伺料、青伺料加劑方位中國法津解釋、法津解釋、原則性文件約定的人事部門性綜合綜合執法部門職責,并對合法攻擊行為頒布人事部門性定罪。 |
🍃 3、第一中學隊:需承擔花楸樹種子經營、農藥殺菌劑經營、水溶肥報備、一般林地保障、林業作物動物檢疫監督管理、林業轉遺傳基因很的安全性高和吃農商品很的安全性高、原生態作物和作物爆款種保障和農業機械設備很的安全性高工程建設監理等多方面發律、法規標準、地方性法規歸定的政府部門事務辦案主要職責,并對合法行為表現快速執行政府部門事務會處罰。 |
🍎 4、二消防中隊:承當本區動植物及動植物食品質量管理很穩定、動植物環保疫防監管、獸藥、牛飼料廠、牛飼料廠移除劑、種牲畜養殖、獸醫師檢測室動物很穩定等社會道德、法律規范、規范性文件相關規定的財政綜合執法職能,并對違法犯罪行為犯罪行為使用財政懲罰。 |
💧 5、四中隊:承受本區漁政、挺水植物原生態保護英文綠色、水產業品質量應急等法律法律規范、法律規范、章程設定的行政處部門交通執法主要職責,并對非法表現使用行政處部門處罰。有擔當水產業水產業可證、水產業運輸船只登記備案、水產業運輸船只檢測等水產業產出應急政府監管事業。 |
💃第二部分 蘇州市松江區林果業常務醫學會稽查特警隊2019年度決算表
2019年末使收入結余竣工決算總表
院校:百萬元
薪水 |
撥出 | ||
大型項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、普遍公益性估算財政支出審批納入 |
2670.99 |
一、一樣 公共信息服務于開支 |
|
二、市政府性母基金成本預算財務捐款薪水 |
|
二、外交關系撥出 |
|
三、上級部門政府補貼使收入 |
|
三、防御教育支出 |
|
四、企業發展純收入 |
|
四、公用安全可靠花費 |
|
五、自主經營工資 |
|
五、幼小銜接撥出 |
|
六、復屬工作單位上交薪資 |
|
六、實驗技藝收入支出 |
|
七、一些營收 |
42 |
七、民族文化草原旅游田徑與影視傳媒付出 |
|
|
|
八、社會上安全保障和自主創業收入支出 |
185.21 |
|
|
九、干凈衛生更健康費用 |
64.36 |
|
|
十、節水工業節能付出 |
|
|
|
11、縣域街道辦收入支出 |
|
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
2018.97 |
|
|
十四、交通貨運貨運經費支出 |
|
|
|
十四、資源性勘測個人信息等總支出 |
|
|
|
第十、商業服務項目服務項目業等花費 |
|
|
|
16、財務經費支出 |
|
|
|
十八、支援某些東南部總支出 |
|
|
|
十七、自然環境教育資源海洋能天氣等撥出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房保障措施開支 |
434.71 |
|
|
四十、調味品物資采購儲備庫費用支出 |
|
|
|
二11、災情有機廢氣及作為應急的工作開支 |
|
|
|
二12、其他的收入支出 |
|
年初使收入自動求和 |
2712.99 |
年初撥出總金額 |
2703.25 |
用企業發展債券挽回收入支出表差額 |
|
節余分攤 |
|
期初結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
9.74 |
總共 |
2712.99 |
總結 |
2712.99 |
2019當年度使收入部門預算表
行業:萬美金
內容 |
當年度利潤總金額 |
民政補貼款創收 |
上家補助費利潤 |
工作收錄 |
生意工資 |
所屬機構上交收錄 |
另一個凈收入 | ||||
功能分類 |
考試科目標題 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
世界 后勤保障和就業率支出費用 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理事業發展公司的離離休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口工作的行政機關企事業單位離辭職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關企業企機關單位基本的給養老商業保險付款撥出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上行業專職年金納費付出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督營養收支 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業計量單位醫用 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
人事部門計量單位醫用 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水收支 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政管理運作 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
辦案風險防控 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農林牧資源英文保養修復手機與利于 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
公房擔保教育支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革花費 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全民購房補貼金 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019年結余結算的時候表
單位名稱:萬多
新項目 |
當年度費用支出 總計 |
關鍵費用 |
業務其他支出 |
繳納上司總支出 |
生產教育支出 |
對附帶廠家經濟補貼費用支出 | ||||
功能分類 |
考試科目稱謂 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會化確保和就業前景付出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門事業基層單位基層單位離退休之 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管理工作的行政訴訟企業單位離退居二線 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記視野方基本的頤養保險服務交費開支 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關行業院校行業院校崗位年金網上繳費總支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環衛身體健康總支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政事業有成公司的社區醫療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
人事部門公司的醫學 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水教育支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
綠植基地 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政訴訟執行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
交通執法風險管控 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農產品加工能源自我保護修復手機與使用 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
商品房有效保障了費用支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產改革創新經費支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買房貼補 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019年度目標財政部門付款工資收入費用預算總表
單位名稱:萬塊
納入 |
教育支出 | ||||
樓盤 |
預算數 |
大型項目 |
預估合計 |
常見公共服務預決算財政性付款 |
區政府性股權基金財政性預算財政性付款 |
一、一樣共同工程預算財務審批 |
2670.99 |
一、一般的公共信息服務付出 |
|
|
|
二、鎮政府性投資基金概算財政廳捐款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、防御教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾穩定收支 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術工藝經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業市場體育乒乓球與媒體總支出 |
|
|
|
|
|
八、市場質量保障和大學生就業經費支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、安全身體結余 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、能源管理綠色環保收支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民社區服務站教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水經費支出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
第十五、交通銀行車輛支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察資訊等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業性的產品業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、支援某個位置其他支出 |
|
|
|
|
|
18、自然規律影視資源大海天氣等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房維護教育支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
四十、調味品原材料設備儲備庫費用 |
|
|
|
|
|
二11、災害性有機廢氣及救急工作總支出 |
|
|
|
|
|
二12、其他結余 |
|
|
|
上年盈利總金額 |
2670.99 |
當年度教育支出合計數 |
2661.25 |
2661.25 |
|
月初財政資金審批結轉和節余 |
|
月底財務付款結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、一樣公用設施預決算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性投資基金預決算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
2670.99 |
總結 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019月度正常公共信息預結算的時候財政性補貼款收支結算的時候表
公司:萬塊
活動 |
合計數 |
總體開支 |
內容支出費用 | |||
能力種類 學科標識號 |
課程明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社交保險和專業教育收入支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業組織離退休工資 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政訴訟政府部門離退體 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業基層單位基層單位事業基層單位基層單位大體健康養老保費網上繳費經費支出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企企業行業企企業職業類型年金網上繳費經費支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
環衛穩定總支出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
政府部門參公公司的診療 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關企業單位醫療管理 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業和林業水付出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
占農業的大部分 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
財政執行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
監察監督檢查 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
林果業自然資源確保清理與回收利用 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
住宅維護經費支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革結余 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
選房救濟款 |
231.83 |
231.83 |
|
合計數 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019年普遍服務性費用預算不需要付款大致開支預算表
單位名稱:千元
該項目 |
總計 |
人工專項經費 |
共用專項經費 | ||
經濟性的分類 科目必項目編碼 |
課程種類 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月工資社會福利收入支出 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
基礎很大打工族薪資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
總獎 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
績效評價薪水 |
|
|
|
301 |
08 |
機構人事企業常規給養老商業保險繳付 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
職業的年金網上繳費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
教工常規醫療機構保費手機繳費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補貼政策付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的當今社會確保交費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多待遇福利微信收入支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
餐品和功能費用支出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
電費繳費 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
電力費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
教育培訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具裝修管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務量費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
總工會勞務費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
褔利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
因公使用車開機運行運維費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
其他的出行的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的商品是和服務收支 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對個體戶與家庭生活生活的補助費 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
生活水平政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶林業產量補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對自己的和家人的補貼費 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
資金性總支出 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
接待室機采購 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
通用型設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信息電腦網絡及工具新購不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
各種路網代步工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和創意陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣凈資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
的金融資本性經費支出 |
|
|
|
合計數 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019季度常見公開預預算財政資金補貼款“三公”經費預算預算及企事業單位運轉經費預算預算收支預算表
機關單位:千元
平常服務性工程預算財政局審批“三公”事業費 |
機關單位啟動 勞務費結算的時候數 | |||||||||||
合計數 |
因公出境 (境)費 |
因公私車購進及運轉費 |
國家公務接待工作費 | |||||||||
小計 |
因公出行用車 租賃費費 |
公務活動專車 加載費 | ||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019年區政府性債卷概預算財政資金撥付付出部門預算表
企事業單位:百萬元
投資項目 |
加總 |
大多經費支出 |
工作其他支出 | |||
功用的分類 項目識別碼 |
會計科目名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另外付出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票網發出銷售公司業務領域費計劃的其他支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
有福利中國福彩銷售額構造的保險業務費付出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
|
|
|
無縣政府性股票基金費用國庫付款經費支出的部門,仍繼承該圖表式,并在本表下邊作下傾述明:
🐷注:鄭州市松江區林果業促進會會城管執法交警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度房產過負債的具體情況報告 | ||||
|
|
的金額企事業單位:多萬元 | ||
|
總數 |
使用價值 | ||
本年數 |
年終數 |
月初數 |
年初數 | |
一、凈資產自動求和 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)流入基金 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)穩固財產 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
𒅌 2.實用產品(臺/套/輛) |
|
|
|
|
♛ 各舉:(1)避免(輛) |
|
|
|
|
𝓰 正常國家公務公務車 |
|
|
|
|
🎃 衛生監督執法值崗使用車 |
|
|
|
|
💟 特殊工種專業技術人員設備專車 |
|
|
|
|
ꦡ 其他的使用車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🍬 4.相關加固股本 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
💝 減:累積折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長期性控股權投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時企業債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型資產投資 |
—— |
—— |
|
|
♒ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)另外的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 杭州市松江區漁業管委會會綜合執法中隊2019年度決算情況說明
一、關于北京市松江區畜牧業理事會會執法監督中隊2019年度收入支出決算總體情況說明
北京市松江區林果常務協會監察大隊長2019🦂年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于傷害市松江區綠植基地理事會會綜合執法刑警隊2019年度收入決算情況說明
ꦚ本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于北京市松江區林業協會會辦案刑警隊2019年度支出決算情況說明
ꦯ本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于武漢市松江區林果研究會會執法監督支隊長2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
西安市松江區農業科技理事會會稽查總隊2019🐻年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于西安市松江區農林牧協會會城管執法分隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常環境服務性概算財政廳補貼款開支部門預算總體經濟環境
東莞市松江區畜牧業常務研究會執法監督中隊2019🥀年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)常見服務性費用不需要捐款教育支出預算格局實際情況
昆明市松江區農耕理事會會交通執法總隊2019💫年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)通常狀況共同概預算財政撥出撥付撥出竣工決算實際狀況
佛山市松江區農產品加工常務協會聯合執法大隊長2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會各界安全保障和就業形勢其他支出(類)行政性自己事業部門離養老(款) ♎機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數低于預決算數的注意主要原因:按財政局標準預決算調減。
3💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5🌳、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7ꦏ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
昆明市松江區林業常務理事會市場監管中隊2019🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
𝕴七、關于沈陽市松江區綠植基地常務協會聯合執法交警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政其他支出審批其他支出結算的時候總體設計情況報告證明。
成都市松江區林果業理事會會辦案中隊2019ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019🐠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”預備費財政教育支出補貼款教育支出部門預算實際的情況原因分析。
2019ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
🃏公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,上海市松江區農牧業管委會會綜合執法支隊長所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、觀于濟南市松江區林業常務促進會辦案分隊2019年人民政府性基金投資預結算的時候財政資金付款性支出結算的時候狀況闡明
昆明市松江區農林常務管委會執法監督刑警隊2019第四季度無現政府性資金費用預算財政預算撥付付出。
九、國家股投資基金生產費用預算財務捐款現狀情況說明書
滬市松江區農耕理事會會衛生監督執法中隊2019每年無國有土地資源經營的決算財政花費撥付花費。
十、相關為重要項目的情形說明怎么寫
(一)機關單位運動預備費收入支出環境
重慶市松江區種植業理事會會聯合執法中隊2019年無機物關執行專項資金收支。
(二)政府性購置收支的情況
西安市松江區農林常務編委會市場監管總隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)汽車、別墅特定侵占實際情況
截至2019年12月31日,濟南市松江區綠植基地管委會會稽查總隊分為車量11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
滬市松江區占農業的大部分研究會會城管執法分隊2019本年無室內特殊性使用情況發生講解。
(四)預決算績效考評安全管理情況報告
🍷上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個ꦯ,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦍ一、民政局捐款收入水平:指計量單位年初度從本級民政局機構授予的民政局捐款,涵蓋一般的公眾費用民政局捐款和當地政府性資金費用民政局捐款。
🌄二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦫ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
😼四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年終結轉和余額:就是指當年度還未提交、結轉到上年按關干相關規定接著食用的流動資金。
🅷六、年初結轉和盈余:指當半年中度或半年前半年中費用預算規劃、因客觀事實狀態發生發生改變始終無法按原方案方案,需時間延遲到日后半年中按密切相關明文規定依然選用的財政資金。
七、基本性付出:指單位名稱為保障機制培訓機構健康日常性運轉、搞定日常性工作中任務而發現的每項付出。
八、頂目撥出:指公司為提交某的行政性運轉工作或教育事業開發指標,在核心撥出外面情況的數據來撥出。
✤九、企業營業總撥出:指衛生事業工作單位在正規生活方案及輔助器生活方案以外大力開展非經濟獨立核算成本企業營業生活方案引發的總撥出。
ꦡ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧅五一、機關企業發展院校行駛預備費:指政府部門院校和定義因公員法管理制度的企業發展院校選用平常公益性概算財政收入費用支出 審批分配的關鍵收入費用支出 中的此外生活中公共預備費收入費用支出 。