昆明市松江區血站
2018年單位結算的時候
目 錄
1方面 東莞市松江區血站情況
一、核心管理職能
二、部位竣工決算標準定義
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、收錄撥出部門預算總表
二、工資部門預算表
三、支出費用竣工決算表
四、國庫撥付薪資經費支出竣工決算總表
五、普通公開費用財政局撥付教育支出部門預算表
六、關鍵上公共信息預算表財政資金補貼款關鍵收支預算表
七、一般來說共同項目預算財政撥出撥付“三公”勞務費及政府機關進行勞務費撥出結算的時候表
八、鎮政府性母基金概預算財務捐款結余預算表
九、凈資產流動負債的情況報告
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
第4個部分 形容詞描述
第一部分 上海市松江區血站概況
一、主要權責
(一)以上海市清潔衛生和預計生肓理事會會的讓,在主城區內展開贈與捐獻骨髓者的征集、外周血的搜集與制取、臨床上上用血銷售已經醫療保健用血的業務領域的指導等上班,基本保障臨床上上用血安全衛生、立即、合理有效。(二)承受供血空間范圍內內靜脈血儲存的質量管理。
(三)對現在鎮區內治療公司的血庫確定產品控制。
(四)支付區清潔衛生和行動計劃生孩子理事會會交辦的責任。
(五)血站從業,應謹遵關干法律條文、行政訴訟原則、章程和科技原則。
二、部門部門預算方搭建
💃給出所訴職能,蘇州市松江區血站設6個增設醫療機構,是指:會議室室、體采科、供血科、總務科、財務工作科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018財政年度收入水平總支出部門預算總表
企業單位:百萬元
創收 |
教育支出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
業務 |
預算數 |
一、財政局捐款營收 |
1756.51 |
一、大部分共公保障其他支出 |
|
在這當中:鎮政府性投資基金費用預算財政資金審批 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
二、上司津貼效益 |
1.00 |
三、國家安全費用支出 |
|
三、視野年收入 |
|
四、公共服務穩定費用支出 |
|
四、生產薪資 |
|
五、育兒教育結余 |
2.04 |
五、其他機關單位繳納使收入 |
|
六、實驗科技結余 |
|
六、某些使收入 |
159.60 |
七、歷史文化體育乒乓球與媒體收入支出 |
|
|
|
八、社會上后勤保障和出去上班費用支出 |
165.14 |
|
|
九、醫遼健康與計劃怎么寫二孩收支 |
1705.37 |
|
|
十、綠色建筑綠色環保收入支出 |
|
|
|
國慶、新型農村街道辦收入支出 |
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
|
|
|
第十三、交行搬運總支出 |
|
|
|
十四、能源勘察信息等其他支出 |
|
|
|
十六、餐飲業安全酒店業等經費支出 |
|
|
|
第十六、金融創新經費支出 |
|
|
|
十二、經濟援助某些地開支 |
|
|
|
18、土地大海氣象預報等教育支出 |
|
|
|
19、公房確保收入支出 |
34.55 |
|
|
二是、糧油食品救災物資貯備支出費用 |
|
|
|
二十一月、另外結余 |
|
年初薪資加總 |
1917.11 |
當年度收支總計 |
1907.10 |
用事業上的貨幣基金解決收入支出差額 |
|
節余管理 |
|
月初結轉和節余 |
64.15 |
年底結轉和節余 |
74.16 |
總額 |
1981.26 |
共計 |
1981.26 |
2018季度營收竣工決算表
企事業單位:萬塊
業務 |
年初營收累計數 |
財政廳補貼款薪資收入 |
上一級經濟補貼收錄 |
事業性薪資收入 |
營運薪資 |
附帶公司的上交國家薪水 |
別使收入 |
||||
功能分類 |
專業科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
培養撥出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
培養及培養 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校支出費用 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會擔保和大學生就業撥出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業機構機構離退休工資 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業計量單位離養老金 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企業發展計量單位大多給個人養老保險公司繳付總支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位事業工作單位專業年金付費撥出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療健康健康與準備生二胎開支 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血系統 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
財政創業公司醫療服務 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位整形 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房維護總支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革教育支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018年中經費支出竣工決算表
工作單位:W
大型項目 |
上年開支自動求和 |
首要撥出 |
業務總支出 |
上交國家上級領導教育支出 |
經營者收入支出 |
對附加院校經濟補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
課程明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導總支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
出國教學及教學 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓教育支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活得到保障和就業創業性支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理參公企事業單位編制離提前退休 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司離辭職 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關方創業方常見養老服務有效保障網上繳費撥出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業基層單位基層單位行業年金納費付出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用安全衛生與記劃發育費用支出 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血公司 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政參公組織醫學 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業計量單位診療 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間質量保障花費 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革方案收支 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018每年財政預算審批個人收入性支出部門預算總表
單位名稱:萬多
薪水 |
經費支出 |
||||
業務 |
結算的時候數 |
業務 |
預估合計 |
尋常通用費用預算財務付款 |
中央政府性股票基金估算財政性捐款 |
一、應該公用費用財政支出審批 |
1756.51 |
一、基本公用產品結余 |
|
|
|
二、部門性新基金估算財政支出補貼款 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安會經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教導收支 |
|
2.04 |
|
|
|
六、學科技術應用收支 |
|
|
|
|
|
七、文化產業田徑運動與文化傳播撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保護和就業形勢費用支出 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫療服務管理衛生管理與方案二孩花費 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、高效環境結余 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域平臺開支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
十四、公共交通貨物運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、能源堪探信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、企業服務業等收支 |
|
|
|
|
|
16、金融科技花費 |
|
|
|
|
|
十八、協助其它的城市其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋能氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房保護付出 |
|
34.55 |
|
|
|
三十、糧油加工物資供應儲備量其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、一些支出費用 |
|
|
|
年初盈利加總 |
1756.51 |
年初教育支出自動求和 |
1746.66 |
1746.66 |
|
本年不需要付款結轉和余額 |
64.15 |
年尾財政預算補貼款結轉和余額 |
74.00 |
74.00 |
|
似的共公決算財政部門審批 |
64.15 |
|
|
|
|
市政府性股權基金決算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
1820.66 |
總共 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018年末一半公用概預算財政預算補貼款開支竣工決算表
行業:萬塊人民幣
該項目 |
自動求和 |
最基本結余 |
工作開支 |
|||
性能種類 學科商品編號 |
考試科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓收入支出 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
自修及培訓課 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓費用支出 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
市場維護和求業其他支出 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成機關單位離退休之 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展機構離提前退休 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
基層單位創業基層單位基本性健康社保費金手機繳費收支 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事工作單位職業類型年金繳納費用性支出 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫療保健食品衛生與計劃表生殖支出費用 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
公用設施環衛 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血組織機構 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政機關事業廠家廠家醫療保障 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心工作單位整形 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
往房有效保障了撥出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革費用 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
預估合計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018全年度通常情況下共同費用預算國庫補貼款基本性收支結算的時候表
公司的:萬塊
工作 |
累計 |
人經費支出 |
公供資金投入 |
||
經濟增長各類 科目必數字 |
課目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪優惠開支 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
常見年薪 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
企業自己事業企業幾乎社會養老穩定穩定費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
事業年金手機繳費 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
人常見整形人壽保險交款 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫療機構補貼申請書交費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些世界 得到保障交款 |
|
|
|
301 |
13 |
房產房貸公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關公司好處付出 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
商品是和工作費用 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
辦公費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
用電費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
電力費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務處理費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
專用箱食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
代為金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
副利費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
公務活動公務車操作保護費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
其余交通網花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的貨品和產品總支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和的家庭的補帖 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
個人的種植業產量補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些私人和人家的補助金費用支出 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
充分性付出 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公裝修設配采購 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
專業化系統采購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信手機網絡及軟件購置費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通出行工貝新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的固定資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資本投資性收入支出 |
|
|
|
合計數 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018全年度大部分公益性估算財政性審批“三公”資金及機關事業單位執行資金其他支出竣工決算表
行業:多萬元
般公用設施預算表財政局審批“三公”金費 |
市直機關使用 事業費部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待用車的置辦及加載費 |
國家公務到訪費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 置辦費 |
國家公務租車 運營費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018年終縣政府性新基金費用民政捐款收入支出結算的時候表
企業單位:萬多
創業項目 |
總計 |
首要結余 |
好項目收支 |
|||
職能總類 題目項目編碼 |
題目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度固定資產欠債情形表 |
||||
|
|
資金工作單位:上萬元 |
||
|
個數 |
的價值 |
||
月初數 |
年底數 |
本年數 |
歲末數 |
|
一、金融資產加總 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)分子運動財力 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)固定不動長期待攤費用 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
🅰 一樣公務接待小二租車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
🐓 稽查執勤點專用車 |
|
|
|
|
𒅌 重型專科枝術車輛使用 |
|
|
|
|
💯 其它私車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦫ 4.相關確定財產 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
🅘 減:總共使用折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型固定資產 |
—— |
—— |
|
|
🎃 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它的資金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總金額 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園滬市松江區血站2018本年度利潤其他支出竣工決算整體來說情況介紹
成都市市松江區血站2018𓄧年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、關羽杭州市松江區血站2018年終凈收入竣工決算具體情況解釋
年初♉收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、管于昆明市松江區血站2018財政年度支出費用結算的時候事情表明
當年度🍬支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、光于重慶市松江區血站2018季度民政捐款年收入費用總體性實際情況這說明
鄭州市松江區血站2018⛄年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、對於天津市松江區血站2018年中常見共公概算財政廳付款付出預算狀況這說明
(一)大部分公用費用財政廳付款費用支出 預算環境承載力事情
南京市松江區血站2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)通常公共服務費用預算國庫撥付性支出結算的時候設計情況發生
傷害市松江區血站2018൲年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)似的通用費用財政性撥付結余結算的時候具體實施事情
鄭州市松江區血站2018♐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1ﷺ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、對於成都市松江區血站2018年度目標尋常公眾項目預算財政預算捐款首要經費支出預算具體情況表示
西安市松江區血站2018🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政花費審批花費結算的時候總體設計原因講解。
南京市市松江區血站2018⭕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018♉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”資金財務捐款性支出結算的時候實際的情況解釋。
2018🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
🍃公務活動專用車工作保護收入支出19.67萬余元。重要代替車子穩妥、維修部已經助燃劑費等。2018年,沈陽市松江區血站所在各預決算基層單位開銷不需要撥付的公務接待出行用車享有量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
♏國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、對昆明市松江區血站2018本年度政府性性基金投資概預算財政廳捐款結余部門預算事情解釋
濟南市松江區血站2018年無以政府性私募基金預算表不需要審批開支。
九、國有制資金生產預決算財政資金撥付情況報告說明書怎么寫
佛山市松江區血站2018全年度無國有企業資產投資經營者決算財政局撥付花費。
十、其它必要須知的實際情況這說明
(一)行政單位行駛資金投入收入支出現象
鄭州市松江區血站2018年中有機物關加載經費費用支出 費用支出 。
(二)地方政府購進撥出情況
杭州市市松江區血站2018🀅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018𓆏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)工程車輛、別墅特別的占用量情形
天津市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算效績方法現象
🐬上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個♍,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐲一、國庫補貼款效益:指企業單位本年目標度從本級國庫部門乃至每一位員工獲得的國庫補貼款,包涵通常公眾概算國庫補貼款和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫補貼款。
二、企業院校薪資:指企業院校院校推進技術專業行業的工作非常手游輔助的工作提供的薪資。
꧃三、管理工資年收入:指事業上標準在非常專業業務范圍話動極其手游輔助話動認知能力開設非獨力測算管理話動拿到的工資年收入。
四、其它利潤:指企業單位爭取的除“民政付款利潤”、“衛生事業利潤”、“運作利潤”等多于的利潤。
五、期初結轉和節余:就是指去年度并未做好、結轉到年初按相關的設定立即用的資源。
꧒六、年尾結轉和余額:指年初度或很久以前本年概預算安裝、因理性要求有產生轉變沒有按原季度計劃實現,需延緩到已經本年按有關設定接著用到的本金。
七、關鍵付出:指設備為得到保障設備正確暖機、已完成平時的做工作神器任務而造成的每項付出。
🌸八、工作中費用付出 :指單位名稱為實現指定的財政工作中人物或衛生事業提升總體目標,在大多費用付出 以外遭受的多種費用付出 。
꧒九、管理經費費用:指事業有成機構在行業行為組織及鋪助行為組織囿于落實非獨立自主計算成本管理行為組織會發生的經費費用。
ꦫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒊎十一國慶、行政操作機關運動費用:指行政操作組織和符合因公員法操作的事業上的組織使用的大部分公用設施決算財政廳補貼款制定計劃的常見結余中的每天的公用設施費用結余。