蘇州市松江區醫療機構救護管理中心
2019本年預算
目 錄
第二的部分 深圳市松江區醫用救援中心點概貌
一、最主要職責范圍
二、培訓機構設有
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、效益經費支出預算總表
二、創收竣工決算表
三、撥出預算表
四、不需要審批營收其他支出結算的時候總表
五、普通公開估算國庫撥付性支出部門預算表
六、主要上服務性概預算財務審批主要收支竣工決算表
七、普通公共信息財政廳預算財政廳補貼款“三公”資金及政府機關執行資金付出預算表
八、地方政府性投資基金部門預算財政收支補貼款收支部門預算表
九、債務資產負債具體登記表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
四是一些 代詞理解
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主要管理職能
ﷺ 北京市松江區醫遼管理器械應急中心點是北京市松江區清潔和規劃養育管委會會直屬機關公共性性清潔行業行業之五。首要共同承擔整個區院前醫遼管理器械應急需要量、領域內重襲警案突發心梗公共性性惡性案件實地現廠緊急施救醫遼管理器械施救甚至縣政府、社會發展阻止關鍵例會、較大型賽事預告、重大事件活動組織實地現廠醫遼管理器械應急確保工作的。
二、設備設施
1🌃、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2💯、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019年終利潤開支預算總表
院校:萬是
收益 |
教育支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、普通服務性預算表不需要撥付利潤 |
6816.96 |
一、普遍公共信息服務于開支 |
|
二、市政府性理財產品費用民政捐款利潤 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
三、上司補貼政策工資 |
|
三、飲水機花費 |
|
四、事業上的收益 |
|
四、公用設施健康安全費用 |
|
五、運作工資 |
|
五、學校費用 |
3.00 |
六、附帶工作單位上交國家薪資 |
|
六、科學性技巧付出 |
|
七、另外的收益 |
|
七、文化課旅游酒店體育足球與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
八、世界 基本保障和畢業生就業花費 |
379.82 |
|
|
九、穩定穩定性支出 |
6330.3 |
|
|
十、節省節能總支出 |
|
|
|
國慶、縣域街道辦收入支出 |
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
十四、交通出行車輛運輸支出費用 |
|
|
|
十四、資原勘察訊息等結余 |
|
|
|
第十五、工商業產品業等經費支出 |
|
|
|
第十五、財務開支 |
|
|
|
十六、救助的中南部花費 |
|
|
|
十九、當然網絡資源海洋生物氣象臺等總支出 |
|
|
|
19、公寓房保護其他支出 |
103.84 |
|
|
第二十、糧油加工工程物資產出總支出 |
|
|
|
二國慶、災難有效預防及應對管理方法支出費用 |
|
|
|
二12、別開支 |
|
本年度營收自動求和 |
6816.96 |
年初結余總計 |
6816.96 |
用衛生事業基金投資補上收入支出表差額 |
|
節余都分配好 |
|
今年初結轉和余額 |
311.81 |
年初結轉和余額 |
311.81 |
共計 |
7128.77 |
總共 |
7128.77 |
2019年末年收入竣工決算表
標準:上萬元
頂目 |
上年純收入累計 |
民政付款純收入 |
上級領導補助費收益 |
事業上使收入 |
操作盈利 |
附帶公司上交國家利潤 |
各種工資收入 |
||||
功能分類 |
專業科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓花費 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些幼兒教育費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關基礎教育經費支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保駕護航和專業教育總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上部門離退體 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的機關單位離退休工資 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上政府部門一般頤養保障付款教育支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的組織職業的年金交費收入支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況安全健康教育支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務環衛 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應及診治貸款機構 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業單位編制名稱醫療保障 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業單位名稱醫療保障 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房確保其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019每年花費結算的時候表
院校:萬元左右
活動 |
上年費用支出 累計數 |
幾乎花費 |
業務教育支出 |
上交上家收支 |
開付出 |
對附設方補貼費收支 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育撥出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多基礎教育收支 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他培訓費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保證和大學生就業支出費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業標準標準離退職 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業組織離退休之 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業發展基層單位基本性養老院安全繳納支出費用 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位事業工作單位工作單位職業化年金付費收入支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間鍵康費用 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
緊急救援搶救構造 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性組織醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心機構診療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保護費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改變收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019每年財政性審批薪資收入性支出部門預算總表
標準:百萬元
效益 |
收入支出 |
||||
活動 |
結算的時候數 |
樓盤 |
累計數 |
基本上通用估算財政資金付款 |
政府部性債卷費用財政局捐款 |
一、正常公用設施財務預算財務審批 |
6816.96 |
一、一樣 公用服務保障性支出 |
|
|
|
二、國家性新基金費用財政部門付款 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、公共性穩定付出 |
|
|
|
|
|
五、培育花費 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學性技術設備支出費用 |
|
|
|
|
|
七、和文化親子旅游體育文化與文化付出 |
|
|
|
|
|
八、發展安全保障和工作支出費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、衛生監督鍵康費用支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、環保性環保性收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民平臺撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通配套運輸管理總支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品堪探新信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十、餐飲業服務保障業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助許多位置教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、必然的資源海洋能氣象局等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、往房保障措施教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
二是、糧油食品防汛物資貯備經費支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災難有效預防及緊急維護總支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它付出 |
|
|
|
上年工資總金額 |
6816.96 |
本年度費用支出 總計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
年末財政性捐款結轉和節余 |
311.81 |
半年度財政性撥付結轉和盈余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、一般來說公共服務費用財政部門付款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、縣政府性私募基金費用預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
7128.77 |
合計 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019當年度基本上公用概預算不需要補貼款費用支出 竣工決算表
單位名稱:萬元左右
項目 |
加總 |
基本的收入支出 |
創業項目性支出 |
|||
工作歸類 課程和科目識別碼 |
專業科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育付出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
其余教學支出費用 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
別的學校結余 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
生活保障措施和找工作花費 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業機關單位離養老金 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業基層單位離辭職 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企事業標準總體頤養天年保險金網上繳費教育支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
企創業院校創業院校網絡職業年金手機繳費結余 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
衛生防疫正常收支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急管理醫治組織 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政管理自己事業的單位醫療管理 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的政府部門醫學 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
公寓房得到保障支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
自動求和 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019每年般公共信息預結算的時候國庫撥付根本收支結算的時候表
政府部門:億元
創業項目 |
總計 |
相關人員經費支出 |
共用經費預算 |
||
經濟社會細分 課目商品編碼 |
管理費用種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金優惠收支 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
常見底薪 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
效績員工工資 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
機關單位名稱事業上的單位名稱常見個人養老保險行業保險行業網上繳費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
就業年金付款 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
企業職工最基本醫院保障交費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療津貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會各界安全保障付費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他公司最新福利費用支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
設備和售后服務經費支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
接待室費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
刷費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
用電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理工作費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
旅差費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公回國(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
例會費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
指導費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用建材費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
優惠費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
因公買車執行定期維護費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
的道路的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關品牌和精準服務支出費用 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對私人和小家庭的經濟補貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
個人賬戶農牧業產生補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對我們和人的補助金 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資本公司性收入支出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公主設備購進 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
特用設備租賃費 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
企業信息手機網絡及游戲購進升級更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務接待買車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種鐵路交通APP購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和創意陳列品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿固定資產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他金融資本性總支出 |
1.12 |
|
1.12 |
合計數 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
✅2019全年度基本上公用設施預竣工決算民政付款“三公”專項資金及國家機關操作專項資金總支出竣工決算表
的單位:萬余元
通常情況共同估算財政廳審批“三公”資金 |
行政單位使用 資金投入竣工決算數 |
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總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動車輛租賃購買及操作費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
因公私車 購入費 |
公務活動公務車 作業費 |
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工程預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
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2019第四季度鎮政府性債卷工程預算財政預算補貼款收入支出部門預算表
公司:十萬
好項目 |
加總 |
大多收支 |
業務花費 |
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功能模塊類型 科目必簡碼 |
幾個會計科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度資產投資負債率問題表 |
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余額政府部門:十萬 |
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用戶 |
商業價值 |
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月初數 |
年終數 |
月初數 |
年初數 |
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一、金融資產加總 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)游動基金 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)穩定基金 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
♐ 2.互通環保設備(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
𒁏 在其中:(1)汽車(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🐽 通常情況因公用車的 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
ꦫ 執法監督值崗租車 |
|
|
|
|
🌱 特種工藝技術水平專業技術人員水平出行 |
|
|
|
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ღ 一些買車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
♏ 4.一些穩固凈資產 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
🔯 減:顯示器計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)長時間股權質押投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)不斷企業債券投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣資本 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
♑ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)另外資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈基金預估合計 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、針對滬市松江區醫疔救援學校2019年中工資收入費用支出 預算總體經濟的情況代表
深圳市松江區診療緊急救援重點2019🦋年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、針對北京市松江區醫療設備緊急救援中心點2019本年度薪資收入結算的時候條件說明書怎么寫
本年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、光于深圳市松江區醫療器械搶救中心的2019本年度總支出結算的時候原因講解
上年💮支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、并于滬市松江區醫藥救治基地2019第四季度財政預算審批年收入費用整體來說狀況描述
深圳市松江區醫療保障搶救學校2019🎐年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、并于成都市松江區醫學急診中心點2019半年度一樣公共服務項目預算財政預算付款收入支出結算的時候情況發生原因分析
(一)基本上通用工程預算財務捐款撥出竣工決算總體目標時候
蘇州市松江區醫療管理緊急救援中2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)通常環境下公用設施項目預算財政資金付款經費支出竣工決算結構特征環境
重慶市松江區整形救治重點2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)平常公用預結算的時候民政撥付教育支出結算的時候明確情況下
深圳市松江區醫療管理搶救公司2019🅰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🐻、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5♔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6ꦿ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7♈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、關與南京市松江區醫遼應急中心局2019年通常共同預結算的時候民政捐款通常其他支出結算的時候時候代表
廣州市市松江區社區醫療救治管理中心2019𓆉年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、🧔工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🐟商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、👍資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關干佛山市松江區醫療機構救援服務中心2019全年度基本上公用設施成本預算財政資金撥付“三公”勞務費撥出部門預算狀況說明書怎么寫
(一)“三公”資金投入財政預算付款撥出竣工決算整體環境這說明。
廣州市松江區醫學搶救中央2019ꦓ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🌄”三公”預備費的花費超范圍。公務活動小二租車購入及行駛運營維護費花費避免的大部分原由是非常嚴格把握”三公”勞務費的日常其他支出比率。國家公務商務接待費無其他支出。
(二)“三公”經費其他支出財政廳補貼款其他支出部門預算主要時候這說明。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
𝄹公務接待專車電腦運行維系撥出217.39上萬元。具體用來救援車每天的維修保養維持、購入人壽保險、氣油等。2019年,滬市松江區整形搶救心中花銷財政部門捐款的公務接待私車存有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、光于東莞市松江區醫療保健搶救公司2019一年度地方政府性母基金預預算財政收入支出補貼款收入支出預算狀態說明書怎么寫
天津市松江區醫遼急診公司2019全年度無政府部性新基金工程預算財政資金付款結余。
九、國有制基金經營者預算表不需要付款實際情況表示
鄭州市松江區診療緊急救援中心站2019年無國有化資產投資加盟概算財政部門補貼款性支出。
十、各種為重要須知的情形描述
(一)機關單位執行資金投入撥出前提
杭州市松江區醫遼救護平臺2019本年有機關運營資金投入付出。
(二)現政府采買收入支出的情況
廣州市松江區整形救援管理中心2019💙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車、農村房子異常占有情形
滬市松江區醫療保障緊急救援學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核監管情況發生
杭州市松江區醫療機構應急中心局2019💮年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
꧂一、不需要性局審批收益:指組織當全年度從本級不需要性局部門管理拿到的不需要性局審批,分為尋常公共性估算不需要性局審批和相關部門性債券估算不需要性局審批。
二、事業收益:指事業基層單位做專業技術業務部行為和其手游輔助行為作為的收益。
🐎三、運作工資:指事業上行業在技術業務部門營銷工作非常幫助營銷工作之中開展業務非單獨賬務處理運作營銷工作完成的工資。
꧃四、其他的工資薪資收入來源水平水平:指方達到的除“財政性補貼款工資薪資收入來源水平水平”、“事業性工資薪資收入來源水平水平”、“運作工資薪資收入來源水平水平”等多于的工資薪資收入來源水平水平。
五、年末結轉和盈余:意指當年度未能實現、結轉到本年度按關于 約定仍在實用的的資金。
💯六、歲末結轉和節余:指上半當本年或過去半當本年決算安排好、因相對主義因素會出現變化沒法按原計劃表實行,需遲緩到而后半當本年按管于中規定一直使用的的本金。
七、基本性付出:指的單位為后勤保障組織平常在運轉、成功日常化運作工作而出現的多種付出。
𒉰八、建設項目費用教育經費支出 :指部門為提交某一的行政訴訟運行工作或人事發展壯大總體目標,在基礎費用教育經費支出 后時有發生的各類費用教育經費支出 。
💝九、銷售自主經營費用:指企業發展企業在正規專業活躍及輔助性活躍本身組織開展非自己選擇銷售自主經營活躍發生了的費用。
♊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🏅國慶、人事部門工作組織運作資金:指人事部門工作組織和基準公務活動員法服務管理的工作工作組織用到通常公共服務項目預算財政部門補貼款組織的常規收入總支出中的日常性公共資金收入總支出。