蘇州市松江區車墩鎮街道辦事處衛生間業務中心局
2018一年度預算
目 錄
第一部分天津市松江區車墩鎮社區網站公共衛生提供服務核心概貌
一、主耍行政職能
二、監管部門部門預算行業包含
最后地方上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、利潤花費預算總表
二、薪資收入竣工決算表
三、收入支出預算表
四、財政部門捐款收入水平結余竣工決算總表
五、大部分公共信息工程預算國庫付款費用支出 竣工決算表
六、應該服務性成本預算財政局捐款通常總支出預算表
七、通常情況公眾費用財政廳撥付“三公”事業費及政府部門加載事業費教育支出預算表
八、政府辦公室性理財產品預竣工決算財政預算付款總支出竣工決算表
九、股權流動負債情形表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四、要素 形容詞表述
🔜第一部分 上海市松江區車墩鎮社區干凈衛生干凈衛生售后服務網站站概況
一、重要主要職責
承當著車墩地段滿足顧客的關鍵醫療產品產品及關鍵公共安全服務環保產品。
二、構造裝置
🅰可根據以上的管理職責,重慶市松江區車墩鎮小區衛生防疫提供服務心中設4個下設醫院,也包括:企業公司、醫教科、防止健康科、財富科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區服務性中安全衛生服務性中2018年度決算表
2018當年度薪資收入其他支出預算總表
廠家:余萬元
收入水平 |
總支出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、財政部門補貼款個人收入 |
3565.18 |
一、通常情況共同售后服務其他支出 |
|
表中:縣政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政廳審批 |
926.00 |
二、外交關系費用支出 |
|
二、上一級補貼申請書效益 |
103.77 |
三、航空航天經費支出 |
|
三、創業純收入 |
4175.51 |
四、公用健康安全支出費用 |
|
四、銷售經營收錄 |
|
五、育兒教育教育支出 |
|
五、附設院校上交收入來源 |
|
六、專業枝術開支 |
|
六、其他薪資 |
463.41 |
七、歷史文化體育課與新傳媒收支 |
|
|
|
八、的社會的保障和學生就業經費支出 |
27.81 |
|
|
九、醫治公共衛生與計劃書生孩費用支出 |
6785.17 |
|
|
十、環保性環保性付出 |
|
|
|
五一、城鄉居民街道社區教育支出 |
926.00 |
|
|
12、農業和林業水總支出 |
|
|
|
十五、鐵路交通物流車費用 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察信心等收入支出 |
|
|
|
第十五、商業性的售后制造業等經費支出 |
|
|
|
第十六、財務性支出 |
|
|
|
二十七、救助某個地費用支出 |
|
|
|
十九、國土局海洋環境氣象學等費用支出 |
|
|
|
第十九、房屋有效保障了支出費用 |
4.24 |
|
|
第二十、糧油加工物質產出開支 |
|
|
|
二11、其他的費用支出 |
|
當年度薪水累計數 |
8307.87 |
本年度收入支出合計數 |
7743.22 |
用教育事業股權基金挽回開支差額 |
|
盈余管理 |
568.35 |
本年結轉和節余 |
7.00 |
歲末結轉和節余 |
3.30 |
累計 |
8314.87 |
總額 |
8314.87 |
2018年終收入水平預算表
標準:萬美金
大型項目 |
上年純收入合計數 |
財政支出審批收入來源 |
上家補帖納入 |
事業有成收入來源 |
開薪資收入 |
其他廠家上交國家凈收入 |
某個收益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
中國社會維護和專業教育性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門自己企業名稱離辭職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業機關單位離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門視野行業幾乎社保養老服務保險服務激費開支 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業性單位名稱職業技能年金繳付撥出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械環境衛生與規劃懷孕付出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
群眾治療健康醫院 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心環衛醫院 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另一農村基層社區醫療組織機構防疫組織機構 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體共公衛生防疫服務的 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門人事企業醫療管理 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業行業醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮街道辦收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
縣城基礎理論配合設施配合費及各自專項計劃債權債務工資組織的支出費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余城市發展條件油煙凈化器智能化費準備的教育支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保駕護航教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018每年花費結算的時候表
工作單位:萬余元
創業項目 |
上年其他支出總金額 |
基本性花費 |
創業項目經費支出 |
上交國家上司花費 |
開撥出 |
對加盟組織補貼結余 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展擔保和就業問題性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處工作公司的離辭職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上基層單位離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的參公公司的主要關于養老地產社保費服務手機繳費撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關工作組織專業年金繳付撥出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構食品衛生與年度計劃二孩付出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫用安全企業 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務站清潔醫療機構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些基層工作醫療部門清潔部門 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公益性環保服務管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業基層單位醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的部門醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉建設街道辦事處花費 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
省會城市核心場地設施配備費及相匹配的專向資產利潤合理安排的其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余市政理論知識體系一起費配備的其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018半年度財務審批納入其他支出部門預算總表
行業:萬的大寫
年收入 |
性支出 |
||||
投資項目 |
預算數 |
項目 |
累計數 |
通常情況公共性預算表財政預算補貼款 |
政府性性貨幣基金預算表國庫捐款 |
一、普遍共公工程預算國庫付款 |
2639.18 |
一、似的公用服務費用支出 |
|
|
|
二、政府部性投資基金估算財政局補貼款 |
926.00 |
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、防御經費支出 |
|
|
|
|
|
四、共公人身安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教學經費支出 |
|
|
|
|
|
六、小學科學方法費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育用品與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性后勤保障和求業經費支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療管理衛生間與計劃怎么寫生肓總支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節省節能減排花費 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟區域付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通費車輛運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性地質勘察消息等開支 |
|
|
|
|
|
第十三、商務提供流通業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融性支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助某個的地方支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海上氣象條件等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房保險費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二十五、油糧原材料設備保障收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、其它的開支 |
|
|
|
當年度薪水累計 |
3565.18 |
本年度總支出自動求和 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
月初財政預算撥付結轉和節余 |
|
年尾財政性付款結轉和盈余 |
|
|
|
基本上公用設施成本預算民政付款 |
|
|
|
|
|
政府性性貨幣基金估算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3565.18 |
總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018每年似的公共性估算民政補貼款支出費用部門預算表
行業:萬多
產品 |
基本公用財政預算預算財政預算審批收支竣工決算數 |
|||||
作用分級 科目表簡碼 |
科目必名字大全 |
加總 |
根本教育支出 |
活動費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上保障措施和就業形勢花費 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政性工作企單位離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
視野工作單位離養老金 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關行業的單位常規關于養老地產養老人身險付費花費 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心機構網絡職業年金交款總支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療機構健康與規劃生小孩性支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基本醫療保健衛生情況醫療機構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務站環保結構 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
其它基礎醫療設備干凈公司 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
核心公共的服務環保的服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
財政事業有成部門醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業標準醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
公寓房服務保障撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型開支 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018本年度一樣服務性費用財務撥付基本的付出預算表
的單位:萬的大寫
好項目 |
總金額 |
人工金費 |
公供勞務費 |
||
市場經濟進行分類 專業科目標識號 |
課程和科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入會員福利支出費用 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
根本公資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助款費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
績效考評工薪 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
危險機關教育事業基層單位根本頤養保險服務費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
專職年金交款 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
工人基本的醫療衛生安全交費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫治補貼政策繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的市場有效保障手機繳費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何月工資褔利收入支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
寶貝和服務于教育支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業操作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
使用費費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用原料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
國家公務買車開機運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通線管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些寶貝和提供服務花費 |
|
|
|
303 |
|
對我和中國家庭的補貼費 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
現在的生活補貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農林分娩救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其余個體和家用的補貼金經費支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
充分性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機械新購 |
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310 |
03 |
專門的機 購買 |
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310 |
07 |
數據信息平臺網站及手機app租賃費更新時間 |
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310 |
13 |
因公專車購置費 |
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310 |
19 |
一些流量方式折舊費 |
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310 |
22 |
隱形財力購買 |
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310 |
99 |
相關資本投資性費用支出 |
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累計數 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018本年似的通用費用預算財務付款“三公”預備費及單位工作預備費結余竣工決算表
標準:萬余元
普通公共信息費用不需要撥付“三公”金費 |
單位程序運行 經費支出預算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務使用車添置及自動運行費 |
公務接待廳接待廳費 |
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小計 |
因公租車 購買費 |
因公車輛租賃 操作費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
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2018季度區政府性理財產品財務預算財務捐款支出費用竣工決算表
廠家:千元
工作 |
合計數 |
幾乎經費支出 |
業務支出費用 |
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工作種類 科目必商品編號 |
項目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
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城鄉統籌片區費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
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旅游城市基本知識建設項目生活設施費及匹配專向債務糾紛創收科學安排的結余 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
一些大城市前提場地設施配合費計劃的花費 |
926.00 |
|
926.00 |
累計數 |
926.00 |
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926.00 |
2018月度股本負債率情況下表 |
||||
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標準公司的:來萬 |
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人數 |
幣值 |
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年終數 |
月底數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、房產預估合計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定住財產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
ไ 基本上公務活動專車 |
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𒉰 執法監督巡邏小二租車 |
|
|
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🍒 特別工程專業技術車輛租賃 |
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ꦓ 其他私車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𝄹 4.的加固基金 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
🐻 減:總共使用折舊率及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建過程中 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱匿資產投資 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
ꦚ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈債務加總 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道社區安全工作中心點2018年度決算情況說明
一、有關滬市松江區車墩鎮小區食品衛生售后服務機構2018年納入總支出結算的時候總體設計情形證明
上海市松江區車墩鎮社區服務管理站環衛服務管理重點2018🌳年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、更多成都市松江區車墩鎮街道環衛提供服務平臺2018一年度創收結算的時候環境表示
年初🐬收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、更多天津市松江區車墩鎮街道辦衛生防疫保障中央2018全年費用支出 部門預算現象證明
年初🎀支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、觀于滬市松江區車墩鎮街道辦環保貼心服務公司2018年財政預算撥付營收性支出總體設計前提說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區業務咨詢中心環境衛生業務咨詢中心2018𒈔年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對西安市松江區車墩鎮社區網站環境衛生服務于中心的2018半年度般共公預算表財務補貼款其他支出竣工決算環境解釋
(一)通常現狀公共信息預算表財政性補貼款花費部門預算總體布局現狀
上海市松江區車墩鎮社區醫療管理衛生管理功能重心2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)一般的公共服務預部門預算財政廳審批費用部門預算架構事情
上海市松江區車墩鎮街道辦衛生監督精準服務心中2018♌年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)一般來說公用設施費用預算財務撥付開支結算的時候實際的情況
上海市松江區車墩鎮小區環衛服務的中心站2018💝年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🙈(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
⛎(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🌞(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層人員診療衛生學培訓機構(款)”1424.38萬元左右,在這其中:
ℱ“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“同一下基層醫療保障干凈結構支出費用(項)”8.18萬塊,大部分用來平常進行費用支出 。
(2) “通用公共衛生(款)”1174.87十萬,中僅:
🔯“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🌜、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
ꦡ“個人往房深化改革經費支出(款)” “個人往房公積金貸款(項)”4.24十萬,常見于:繳交教工住房基金。
六、更多杭州市松江區車墩鎮社區貼心服務站衛生監督貼心服務中2018月度似的公用估算財務撥付基本上收支預算現象闡述
上海市松江區車墩鎮小區健康工作中間2018𝐆年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🥀七、關于上海市松江區車墩鎮社群清潔衛生功能重心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費國庫撥付收支預算總體布局狀況這說明。
西安市松江區車墩鎮社區環保環保提供服務平臺2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”經費總支出財政預算撥付總支出預算具體的狀況反映。
西安市松江區車墩鎮片區衛生學服務性中心站2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。關鍵病因是:已移除公務活動接待室。
ꦿ 因公出國留學(境)費用由區外辦、區臺辦管理定編,并相同發表,本單位名稱不會據實相同發表。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、光于深圳市松江區車墩鎮社群衛生監督服務管理基地2018本年中央政府性股票基金部門預算財政總支出撥付總支出部門預算前提情況報告
上海市松江區車墩鎮社區居委會公共衛生服務性學校2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城市街道社區付出”926萬元,其中:
“同一地區基礎上一體化設施一體化費布置的支出費用♍”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國家股充分生意決算財政局付款情況說
上海市松江區車墩鎮平臺清潔售后服務網的2018年末無國家基金自主經營概預算國庫補貼款經費支出。
十、相關注重細節的的情況原因分析
(一)危險機關運作資金撥出環境
上海市松江區車墩鎮區域公共衛生服務質量中央2018年度目標三聚氰胺樹脂關程序運行費用教育支出。
(二)當地政府購買費用事情
成都市市松江區車墩鎮社區服務培訓站清潔服務培訓公司2018🎶年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國家金融資產擁有適用實際情況
𒁃截止日2018年12月31日,東莞市松江區車墩鎮社區居委會衛生防疫服務保障中心站機關單位使用價值50萬塊人民幣上普通的設備0臺(套),企業單位實際價值10070萬這用設配0臺(套)。
(四)概預算效績的管理狀況
西安市松江區車墩鎮區域環保產品平臺2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
ꦅ一、民政捐款工資:指行業年初度從本級民政行政部門作為的民政捐款,以及一樣 公共信息財政支出支出預算表民政捐款和市政府性理財產品財政支出支出預算表民政捐款。
🍬二、事業心性利潤:指事業心性公司的推進專業技術行業工作以及輔助制作工作擁有的利潤。基本是:醫遼利潤等
𝓰三、營業盈利來源:指教育事業企事業單位考試在職業行業主題移動基本配套主題移動之余展開非獨立自主賬務處理營業主題移動拿得的盈利來源。
🐻四、另外利潤:指計量單位具有的除“不需要撥付利潤”、“行業利潤”、“管理利潤”等任何的利潤。一般是:有價役苗等利潤等。
五、年末結轉和盈余:是以去年度還不做完、結轉到年初按密切相關規定接著便用的資產。
ꦚ六、歲末結轉和節余:指本年目標度或十年前本第四季度目標概算讓、因客觀存在先決條件形成發展不可按原打算落實,需延期到過后本第四季度目標按相關規定再用的資源。
七、差不多付出:指企事業單位為后勤保障單位平常運作、達成每天的運轉每日任務而造成的一項付出。
🦂八、業務收入撥出:指組織為順利完成對應的行政性主線任務主線任務或企業趨勢指標,在幾乎收入撥出之上情況的杜六房加盟總部的收入撥出。
九、生產收支:指事業心院校在專注的話動及輔助的話動外實施非單獨統計生產的話動會出現的收支。
🗹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦓ國慶、工商登記正常運行資金投入教育花費:指行政機關方和根據公務接待員法監管的行業方利用大部分公共服務費用預算財政局付款組織的首要教育花費中的每天公共資金投入教育花費教育花費。