佛山市松江區葉榭鎮街道社區衛生服務于情況服務于平臺
2018第四季度部們結算的時候
目 錄
獨一要素 成都市市松江區葉榭鎮社區清潔清潔售后服務中間慨況
一、關鍵行政職能
二、組織設備
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入收支預算總表
二、凈收入部門預算表
三、收入支出部門預算表
四、民政審批收入來源費用支出 竣工決算總表
五、一樣 公共性預結算的時候財政經費支出撥付經費支出結算的時候表
六、一般來說公開費用預算財政性撥付最基本支出費用預算表
七、大部分共公預部門預算財政教育支出補貼款“三公”勞務費及行政單位電腦運行勞務費教育支出部門預算表
八、中央政府性股票基金費用預算財政教育支出審批教育支出竣工決算表
九、資產投資欠債情況表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二一部分 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、一般職能作用
🦋 以街道辦事處精準業務中間食品干凈食品安全精準業務中間作為主體,全科醫護人員為帶頭人,合情合理動用街道辦事處精準業務中間成本和非常適宜技術工藝,以居住者綠色健康的為中間,家中為方,街道辦事處精準業務中間為區間,使用標準為主導性,以的女人、青少年、老人人、慢性的患兒、殘疾證人為己任點,以解決街道辦事處精準業務中間的重點食品干凈食品安全間題,提供首要食品干凈食品安全精準業務使用標準為效果,融可以防止感染、醫療保健養生、保健養生、復原、綠色健康的育兒教育為內置式,合理有效、區域經濟、簡便、合理、反復的農村基層食品干凈食品安全精準業務。由負責人單位部門利用三定策劃方案等關聯法規有關重點權責提交。
二、企業設備
ꦓ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年薪資收入費用結算的時候總表
機構:十萬
薪資收入 |
收入支出 |
||
該項目 |
預算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、民政補貼款使收入 |
4039.10 |
一、尋常公眾服務管理花費 |
|
這里面:政府辦公室性投資基金概預算財政部門撥付 |
|
二、外交關系性支出 |
|
二、上一級補貼政策工資 |
|
三、中國國防其他支出 |
|
三、企業發展收錄 |
4896.70 |
四、公共信息應急其他支出 |
|
四、生意收益 |
|
五、教育輔導開支 |
|
五、附屬醫院公司上交國家效益 |
|
六、物理學技術應用結余 |
|
六、其他的盈利 |
|
七、傳統藝術體育乒乓球與傳煤費用 |
|
|
|
八、社會的得到保障和求業支出費用 |
334.76 |
|
|
九、醫療服務間衛生間與工作方案孕育其他支出 |
8887.35 |
|
|
十、節能降耗節能撥出 |
|
|
|
11、城市街道辦事處支出費用 |
|
|
|
第十二、農業水其他支出 |
|
|
|
十四、公路交通搬運開支 |
|
|
|
十四、市場探礦消息等費用支出 |
|
|
|
15場、工商業服務管理業等總支出 |
|
|
|
第十六、科技金融其他支出 |
|
|
|
十六、扶持一些位置收入支出 |
|
|
|
二十、土地資源大海景象等總支出 |
|
|
|
19、往房維護結余 |
|
|
|
四十、油糧武器裝備產出撥出 |
|
|
|
二五一、各種費用支出 |
|
本年度利潤總計 |
8935.80 |
當年度費用支出 自動求和 |
9222.11 |
用工作理財產品補上出入差額 |
|
余額分銷 |
80.79 |
今年初結轉和節余 |
367.10 |
年初結轉和盈余 |
|
總結 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018財政年度收入來源竣工決算表
企事業單位:萬塊
樓盤 |
當年度純收入累計 |
不需要審批收益 |
領導補貼費年收入 |
事業上利潤 |
生產經營年收入 |
附設機構上交利潤 |
任何薪水 |
||||
功能分類 |
學科簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代維護和學生就業結余 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門工作企業離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關教育事業企事業單位編制基本上養老金公司保險公司網上繳費費用支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療干凈衛生與規劃生孩結余 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層整形衛生管理培訓機構 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政街道辦衛生間機購 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基礎醫療設備衛生間中介機構支出費用 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公眾衛生防疫提供服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業標準標準治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野工作單位醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年中結余結算的時候表
企業:W
工程 |
上年其他支出自動求和 |
根本經費支出 |
項目流程收入支出 |
上交國家上級部門結余 |
經驗費用支出 |
對附屬醫院基層單位補貼費性支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保障措施和學生就業其他支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關工作計量單位離退休之 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上的部門事業上的部門基礎社會社保費費用納費教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療清潔與年度計劃孕育其他支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療設備安全中介機構 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區服務站清潔企業 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些基成醫療單位清潔衛生單位結余 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共信息環保服務的 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業心政府部門醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企機關單位醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018季度民政捐款薪水收支部門預算總表
企事業單位:上萬元
效益 |
性支出 |
||||
項目流程 |
預算數 |
建設項目 |
自動求和 |
應該服務性費用預算財政預算付款 |
政府機關性債卷工程預算財務審批 |
一、尋常公開成本預算財政廳補貼款 |
4039.10 |
一、基本公開功能開支 |
|
|
|
二、政府部門性母基金預算表財政支出審批 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用 |
|
|
|
|
|
四、公用安會支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教導總支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術應用花費 |
|
|
|
|
|
七、藝術田徑運動與傳媒業教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化后勤保障和就業前景經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、整形衛生防疫與打算孕育收入支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節能減排安全開支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮社群支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農業水收支 |
|
|
|
|
|
十四、路網搬運花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘測新信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、房地產業服務于業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控花費 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助其它國家經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋資源氣象預報等費用 |
|
|
|
|
|
十八、居住房有效保障性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、油糧工程設備自給率費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、任何經費支出 |
|
|
|
當年度收入水平總金額 |
4039.10 |
當年度收支合計數 |
4039.10 |
4039.10 |
|
本年國庫捐款結轉和盈余 |
|
年尾財政預算付款結轉和余額 |
|
|
|
平常公開費用財政局撥付 |
|
|
|
|
|
中央政府性基金投資概算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4039.10 |
總共 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018本年度通常情況下公用概預算財務審批費用結算的時候表
政府部門:百萬元
創業項目 |
累計 |
核心收支 |
好項目支出費用 |
|||
功能模塊類別 會計分類標識號 |
考試科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性保障機制和擇業性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的方離退體 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
機關公司的視野公司的大致社會社會養老保險金保險金付費收支 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療器械健康與設計生二胎性支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫治食品衛生組織 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦清潔結構 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
某些群眾醫藥干凈組織 經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
大致公共信息環衛服務性 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政處事業企事編企事編醫療保障 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
視野計量單位醫療器械 |
159.01 |
159.01 |
|
總金額 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018本年度般共公費用預算財政廳付款常見費用結算的時候表
政府部門:萬美金
樓盤 |
自動求和 |
師事業費 |
通用預備費 |
||
經濟條件總類 課目編寫代碼 |
考試科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利待遇支出費用 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
常規底薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
業績考核的薪資 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
工商登記自己事業企業單位通常關于養老地產養老人身險費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
就業年金付費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
企業職工基礎醫療管理商業保險交費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務活動員治療補貼申請書繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
許多社會中保障措施付款 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些工薪最新福利教育支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
貨品和服務性費用 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公區費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電價 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管控費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托授權業務流程費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛運動維護保養費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
許多道路相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品種類和安全服務經費支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對私人和的家庭的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農林業出產補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
同一小編和家長的補助費經費支出 |
|
|
|
310 |
|
資產性收入支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公場所機械設備采購 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專業化設施租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息線上及應用租賃費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
一些流量用具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資源性付出 |
|
|
|
總計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
🧔2018本年常見公共性費用預算財政支出費用審批“三公”專項資金及機關單位電腦運行專項資金支出費用竣工決算表
廠家:千元
平常公眾費用預算財政性捐款“三公”勞務費 |
政府機關運動 事業費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待出行添置及開機運行費 |
公務活動接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛租賃 購置費費 |
因公小二租車 使用費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018年市政府性私募基金不需要預算不需要撥付付出結算的時候表
公司的:多萬元
工程項目 |
累計 |
關鍵經費支出 |
大型項目經費支出 |
|||
實用功能進行分類 項目編寫代碼 |
學科分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度金融資產資產負債事情表 |
||||
|
|
票額機構:70萬 |
||
|
總量 |
顏值 |
||
今年初數 |
年終數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、財力總計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)的流動金融資產 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)統一固定資產原值 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
﷽ 大部分公務接待小二租車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦓ 衛生監督執法巡邏車輛 |
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🅰 特類專門技巧出行用車 |
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✱ 其它公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
♈ 4.另外的固定住財力 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
🌞 減:累積折舊率及減值需要準備 |
—— |
—— |
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(三)長時間投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)在建設建設項目 |
—— |
—— |
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428.10 |
(五)隱形的房產 |
—— |
—— |
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🐻 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一個資金 |
—— |
—— |
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二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈資產投資加總 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、管于深圳市松江區葉榭鎮社區居委會清潔功能中心點2018財政年度收益經費支出結算的時候基本狀況說明書
鄭州市松江區葉榭鎮街道清潔功能主2018🐷年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、并于濟南市松江區葉榭鎮街道環衛產品中2018年終創收竣工決算情況請示報告
上年ꦚ收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、更多北京市松江區葉榭鎮平臺健康服務性核心2018年終付出竣工決算原因原因分析
本年度ꦏ支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、對于南京市松江區葉榭鎮片區清潔服務保障中央2018年末財政其他支出付款效益其他支出整體癥狀講解
廣州市松江區葉榭鎮街道辦事處環境衛生服務保障核心2018🅷年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、對于武漢市松江區葉榭鎮小區清潔衛生服務管理中心局2018年一半公用設施概算財政局審批收支部門預算的情況闡明
(一)一般的通用費用預算不需要捐款開支部門預算綜合情況發生
東莞市松江區葉榭鎮小區清潔衛生保障中央2018♌年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)一樣通用成本預算不需要補貼款教育支出部門預算成分現狀
南京市松江區葉榭鎮社區保障站衛生學保障公司2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)似的公共性費用財政收支撥付收支預算實際上現象
天津市松江區葉榭鎮居委衛生學服務項目核心2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🐎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、并于南京市松江區葉榭鎮社群衛生管理服務保障中心站2018年中通常狀態公共性部門預算財政廳補貼款一般支出費用部門預算狀態反映
西安市松江區葉榭鎮社區產品站干凈衛生產品咨詢中心2018꧑年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1🌄、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🧸、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
♛七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費費用支出 不需要捐款費用支出 預算總體設計情況發生闡述。
武漢市松江區葉榭鎮社區清潔清潔服務保障公司2018ไ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”資金財政性捐款付出竣工決算中應狀況這說明。
2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♛因公用車的使用維保付出0.52余萬元。首要使用于配送車輛保險公司。2018年,沈陽市松江區葉榭鎮片區環衛服務管理基地隸屬各工程預算機構開銷財政支出補貼款的因公出行用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、管于杭州市松江區葉榭鎮平臺安全服務管理基地2018年末市政府性私募基金項目預算國庫付款付出部門預算的情況闡述
🐬西安市松江區葉榭鎮小區環境衛生服務質量基地2018一年度無政府辦公室性理財產品費用預算不需要捐款教育支出。
九、國企充分經營管理預算表不需要補貼款條件介紹
東莞市松江區葉榭鎮平臺食品衛生產品平臺2018當年度無集體所有制投資者運作費用預算國庫補貼款結余。
十、一些注重重大事項的前提反映
(一)單位電腦運行勞務費總支出問題
蘇州市松江區葉榭鎮社區醫療監督衛生監督服務平臺2018當年度硅酸關運動經費預算支出費用。
(二)政府性采買撥出的情況
武漢市松江區葉榭鎮街道辦環境衛生精準服務公司2018🎉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車子、房特種占地情況下
載止2018年12月31日,傷害市松江區葉榭鎮社區居委會環衛服務保障重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算效績操作原因
⛎上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🦄,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌼一、財政支出費用局局支出撥付收入水平:指方上年中從本級財政支出費用局局支出部門管理拿到的財政支出費用局局支出撥付,收錄普通共同費用費用財政支出費用局局支出撥付和政府機關性資金費用費用財政支出費用局局支出撥付。
✤二、事業發展上盈利水平:指事業發展上企業單位組織開展正規業務量游戲主題活動以及其輔助器游戲主題活動提供的盈利水平。其主要是:醫療設備盈利水平、otc藥品盈利水平、任何盈利水平等。
𝓀三、運作個人凈收入:指企事業公司的在專業國際業務過程還有其輔助工具過程之下開展業務非經濟獨立計算運作過程獲取的個人凈收入。
四、其他的收益:指企業確認的除“財政局審批收益”、“事業發展收益”、“經驗收益”等之內的收益。
五、今年初結轉和節余:是以上一年度還沒有完整、結轉到年初按關于 標準仍在選擇的金額。
🦋六、年終結轉和余額:指上當當第四季度或以往當當第四季度工程預算籌劃、因可觀前提發生變幻沒有辦法按原規劃實現,需推遲到已經當當第四季度按有關系設定馬上在使用的流動資金。
七、關鍵付出:指企業單位為確保組織普通 運行、完工日常化工作工作而出現的每項付出。
▨八、產品收入收支:指方為完畢對應的行政訴訟運轉工作或企業的發展方向,在常見收入收支外面產生的基本收入收支。
𒀰九、經營管理的撥出:指衛生企業名稱在職業行動內容及輔助軟件行動內容外面深入開展非自立歸集經營管理的行動內容遭受的撥出。
🎀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦋國慶、政府部門基層的單位運營勞務費:指政府部門基層的單位和圖案填充因公員法經營的衛生事業基層的單位運用通常情況公共性費用財務捐款確定的一般收支中的規章制度公用設施勞務費收支。