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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區洞涇鎮社區食品衛生食品衛生服務質量平臺

2018半年度科室預算

 

 

 


目  錄

 

第一點要素 東莞市松江區洞涇鎮居委公共衛生服務重心概貌

一、重點功能

二、個部門結算的時候標準組成

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪水教育支出結算的時候總表

二、個人收入結算的時候表

三、收入支出結算的時候表

四、國庫撥付工資收入付出結算的時候總表

五、尋常公眾預預算不需要捐款收入支出預算表

六、一半公眾工程預算財政資金撥付大體經費支出結算的時候表

七、基本上公眾預算表不需要捐款“三公”預備費及工商登記運營預備費開支預算表

八、地方政府性母基金項目預算財政資金補貼款花費預算表

九、資本債務實際登記表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八那部分 動詞講解

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要功能

ꦦ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、團隊結算的時候政府部門購成

可根據下列職責范圍,🃏上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
🦩第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年工資經費支出竣工決算總表

部門:百萬元

薪資

結余

工程項目

部門預算數

的項目

結算的時候數

一、財政局撥付年收入

2887.88

一、一般來說提供服務性提供服務費用

0

  這其中:政府部性基金投資費用預算財政廳撥付

0

二、外交活動付出

0

二、上司補貼政策收入來源

20.55

三、民防性支出

0

三、事業性凈收入

3361.77

四、公眾可靠教育支出

0

四、加盟薪資

0

五、的教育性支出

6.22

五、附設機關單位上交國家年收入

0

六、科學性技術設備其他支出

0

六、其他的效益

350.49

七、藝術軍事體育與新傳媒費用支出

0

 

 

八、世界安全保障和自主創業費用

377.03

 

 

九、社區醫療安全與計劃怎么寫養育收入支出

5848.66

 

 

十、能效節能費用

0

 

 

十一國慶、新型農村社區服務中心教育支出

0

 

 

第十二、農業水付出

0

 

 

第十五、交通銀行運輸管理撥出

0

 

 

十四、材料探礦數據等收入支出

0

 

 

第十、商業性提供制造業等其他支出

0

 

 

十五、金融業其他支出

0

 

 

十八、經濟援助別地方教育支出

0

 

 

18、國土局海域氣象條件等結余

0

 

 

黨的十九、公房切實保障經費支出

91.42

 

 

三十五、糧油食品防汛物資自給率結余

0

 

 

二國慶、任何花費

0

上年盈利總金額

6620.69

上年費用支出 總金額

6323.33

用參公基金投資填補結余差額

0

節余確定

306.49

今年初結轉和節余

22

月底結轉和盈余

12.87

總共

6642.69

總額

6642.69


2018全年度個人收入預算表

部門:W

項目

年初營收合計數

民政補貼款年收入

上級領導政府補貼薪水

自己事業薪水

營業收益

加盟企業繳納營收

任何純收入

功能分類
科目編碼

科目表稱呼

累計

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

的教育付出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

規陪及培訓學習

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓課撥出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

市場經濟得到保障和自主創業其他支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

人事部門事業上的廠家離養老

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業上機關單位離退休工資

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

行政行業教育事業行業差不多醫療保險費用保險費用手機繳費其他支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

政府部門自己事業機關單位職業化年金交費性支出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫學食品衛生與工作規劃生小孩支出費用

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基層員工醫遼環保醫院

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

都市社群衛生間系統

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

各種基礎醫院衛生情況組織開支

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公共服務安全

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  基本的公共性衛生學精準服務

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

政府部門教育事業公司的醫用

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

事業性組織治療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

商品房后勤保障性支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

商品房改制其他支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房產公積金貸款

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018財政年度費用結算的時候表

標準:上萬元

該項目

當年度開支預估合計

大致結余

建設項目其他支出

上交國家上一級總支出

運作經費支出

對附屬行業補貼申請書教育支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目稱呼

自動求和

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

基礎教育支出費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

進修申請及指導

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

教育培訓支出費用

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

的社會保險和就業問題總支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政處視野企業離養老金

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

創業基層單位離提前退休

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

部門衛生事業公司的基本上頤養天年保險公司付費其他支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

政府機關人事工作單位職業的年金激費費用★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫療機構清潔衛生與工作規劃二孩結余

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基本醫療管理健康組織

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

地市社區服務站衛生防疫部門

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

其它的表層醫療中介機構衛生監督中介機構其他支出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

共同衛生管理

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  差不多共公安全服務質量

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

財政工作部門醫藥

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

工作的單位醫院

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

房間后勤保障總支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

商品房改制付出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房屋社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018月度財政資金付款收益結余結算的時候總表

行業:萬塊人民幣

薪資收入

費用支出

活動

部門預算數

創業項目

合計數

尋常公用估算民政付款

地方政府性股票基金工程預算國庫補貼款

一、一般的通用預決算財政資金補貼款

2887.88 

一、基本上公共性提供服務收入支出

 

 

 

二、縣政府性貨幣基金預決算財政廳補貼款

0 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事總支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全衛生經費支出

 

 

 

 

 

五、培養費用支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、物理學方法經費支出

 

 

 

 

 

七、藝術體肓與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、社會上擔保和學生就業付出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療服務安全衛生與設計生二胎費用支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、低碳環保型付出

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村社區網站花費

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

第十三、流量運輸業費用

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘察內容等教育支出

 

 

 

 

 

十六、商業運作服務項目業等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、金融業費用支出

 

 

 

 

 

十八、救助其它省市撥出

 

 

 

 

 

18、國土資源深海氣象站等性支出

 

 

 

 

 

19、公房基本保障費用

1.73 

1.73 

 

 

 

三十、調味品物質存儲花費

 

 

 

 

 

二五一、其余花費

 

 

 

上年利潤加總

2887.88 

當年度教育支出累計數

2887.88 

2887.88 

 

本年財政性審批結轉和節余

 

年底財政局審批結轉和盈余

 

 

 

      正常公共信息費用不需要補貼款

 

 

 

 

 

      政府機構性基金投資決算財政預算審批

 

 

 

 

 

累計

2887.88 

總額

 2887.88

2887.88 

 

 


2018本年度平常公益性財政預算預算財政預算補貼款收入支出竣工決算表

廠家:萬元左右

創業項目

累計數

常見結余

項目費用

功能鍵歸類

幾個會計科目標識號

專業科目明稱

205

 

 

教肓教育支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

規陪及課程培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培圳費用

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社會中有保障和就業率費用支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

人事部門事業的單位離退居二線

8.16

8.16

0

208

05

02

事業有成機關單位離退休之

1.22

1.22

0

208

05

 05

市直機關企業企業單位基本性給養老商業險網上繳費總支出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

部門行業企公務員職業技能年金繳納費用教育支出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫藥清潔與預計二孩付出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

底層醫藥安全衛生構造

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

省份街道社區服務監督醫療機構

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

某些基層員工醫院環境衛生平臺支出費用

4.09

0

4.09

210

04

 

公用設施清潔

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  基本上公開公共衛生產品產品

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

財政事業上的單位醫療管理

2.35

2.35

0

210

11

02

行業公司醫療設備

2.35

2.35

0

211

 

 

住宅房有效保障了收支

1.73 

1.73 

0

211

02

 

往房改革創新支出費用

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

房屋住房基金

1.73 

1.73 

0

預估合計

2887.88

2444.05

443.83


2018財政開支年度常見公開預算表財政開支審批最基本開支竣工決算表

  的單位:億元

新項目

加總

工作人員事業費

共用事業費

經濟實惠類別

題目編碼查詢

課目稱呼

301

 

工薪副利收支

2170.78

2170.78

0

301

01

  大多公資

298.69

298.69

0

301

02

  經費補帖

185.72

185.72

0

301

03

  獎勵金

0

0

0

301

06

  工作餐補貼金費

117.64

117.64

0

301

07

  績效評價薪資

915.37

915.37

0

301

08

政府部門衛生事業部門大致養老生活穩定費

4.95

4.95

0

301

09

工作年金付費

3.96

3.96

0

301

10

干部職工首要醫療管理人身險納費

78.08

78.08

0

301

11

因公員醫用補貼金激費

0

0

0

301

12

其他社交的保障激費

8.77

8.77

0

301

13

商品房社保公積金

1.73

1.73

0

301

14

醫疔費

0

0

0

301

99

  許多薪資發福利開支

555.87

555.87

0

302

 

貨品和服務性開支

272.63

0

272.63

302

01

  工作費

0

0

0

302

02

  刷費

11.17

0

11.17

302

03

  資訊費

0

0

0

302

04

  流程手充值續費

0

0

0

302

05

  電費

6.24

0

6.24

302

06

  電費繳費

66.16

0

66.16

302

07

  輕工費

11.95

0

11.95

302

08

  冬季取暖費

0

0

0

302

09

  物業公司管理制度費

149.21

0

149.21

302

11

  旅差費

0

0

0

302

12

  因公出國工作(境)學費

0

0

0

302

13

  售后維修(護)費

0

0

0

302

14

  承租費

0

0

0

302

15

  辦公會議費

0

0

0

302

16

  課程培訓費

0

0

0

302

17

  公務活動接待廳費

0

0

0

302

18

  專用型材質費

0

0

0

302

24

  被裝購買費

0

0

0

302

25

  專業級主要燃料費

0

0

0

302

26

  勞務承包費

0

0

0

302

27

  委托代理銷售業務費

0

0

0

302

28

  公會經費預算

0

0

0

302

29

  獎勵費

10.8

0

10.8

302

31

  因公出行啟用維持費

0

0

0

302

39

  其他交通費費用的

0

0

0

302

40

  稅金及額外添加手續費

0

0

0

302

99

  另一個商品價格和工作花費

17.1

0

17.1

303

 

對我和家中的津貼

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退體費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  生活中補貼費

0

0

0

303

07

  醫用費補貼金

0

0

0

303

08

  資助金

0

0

0

303

09

  獎品金

0.64

0.64

0

303

10

個人賬戶林果生產制造補貼標準

0

0

0

303

99

  其他用戶和企業的補貼政策總支出

0

0

0

310

 

資產管理性付出

0

0

0

310

02

  企業電子設備新購

0

0

0

310

03

  專屬機械設備采購

0

0

0

310

07

  信息內容網絡上及軟件租賃費發布

0

0

0

310

13

  公務活動用車的購進

0

0

0

310

19

  某個交通運輸軟件新購

0

0

0

310

22

  隱形資本購置費

0

0

0

310

99

  許多投資基金性費用

0

0

0

自動求和

2444.05

2171.42

272.63

 


🐟2018年中般公共性估算財政廳補貼款“三公”資金投入預算及市直機關自動運行資金投入預算教育支出結算的時候表

單位名稱:萬的大寫

一般來說共同項目預算財務補貼款“三公”預備費

企事業單位工作

費用結算的時候數

總計

因公回國

(境)費

因公小二租車添置及運營費

公務服務服務費

小計

公務活動車輛

折舊費費

公務接待車輛使用

加載費

預決算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

概算數

預算數

項目預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018第四季度政府部性貨幣基金財政性預算財政性補貼款收支部門預算表

單位名稱:百萬元

工程項目

累計數

差不多結余

樓盤費用支出

工作劃分

會計科目編號規則

會計科目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中債務負債率情況發生表

 

 

累計額標準:萬

 

數目

使用價值

年末數

半年度數

本年數

半年度數

一、房產加總

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流chan股本

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)放置資本

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🀅                          一樣 因公車輛使用

 0

 0

 0

 0

⛦                          交通執法值崗公務車

 0

 0

0 

 0

ꦗ                          勞動防護非常專業技術私家車

 0

 0

 0

 0

ꩵ                          任何買車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

ജ               4.其它放置資源

——

——

 590.51

 703.62

🅷        減:積攢計提折舊及減值籌備

——

——

 0

 0

   (三)持久融資

——

——

 0

 0

   (四)在建項目建設工程

——

——

 0

 0

   (五)隱形的房產

——

——

 0

 0

💝        減:總共使用攤銷

——

——

 0

 0

   (六)別凈資產

——

——

 0

 0

二、資產負債預估合計

——

——

 856.86

 753.89

三、凈財產預估合計

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、針對廣州市市松江區洞涇鎮社群衛生情況服務培訓機構2018季度收益經費支出結算的時候綜合環境就說明

滬市松江區洞涇鎮街道社區干凈提供服務管理中心2018ꦺ年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、光于西安市松江區洞涇鎮社區提供服務重心環境衛生提供服務重心2018一年度純收入預算癥狀介紹

本年度🤡收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、對于傷害市松江區洞涇鎮社區業務站健康業務服務點2018年中教育支出預算情況報告說

當年度🅠支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、關羽杭州市松江區洞涇鎮街道辦食品衛生的服務管理平臺站2018月度不需要捐款純收入支出費用總體布局前提這說明

鄭州市松江區洞涇鎮街道衛生管理售后服務服務管理平臺2018❀年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、對杭州市松江區洞涇鎮社區產品站衛生情況產品重心2018年中一樣公共服務費用預算國庫審批撥出部門預算實際情況說

(一)大部分服務性預預算財政局補貼款收入支出預算總體性現狀

鄭州市松江區洞涇鎮片區清潔衛生產品中間2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)通常公益性預算表財政廳付款開支竣工決算設計現象

東莞市松江區洞涇鎮社區提供服務站衛生防疫提供服務中間2018💛年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)通常情況發生下公共信息部門預算財政性支出撥付性支出部門預算按照情況發生

滬市松江區洞涇鎮社區服務性中心點清潔服務性中心點2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1꧃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🅺、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在編在職員工的職業類型年金交費撥出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6♑、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:公司員工的醫用人身險繳納結余💟。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9꧅、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、相對于廣州市松江區洞涇鎮小區衛生監督產品服務公司2018每年普通通用預結算的時候財務捐款大致經費支出結算的時候條件情況報告

昆明市松江區洞涇鎮片區干凈的服務服務所2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1ꦕ、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、觀于佛山市松江區洞涇鎮街道辦事處安全衛生產品公司2018當年度大部分公用結算的時候財政部門捐款“三公”金費費用支出 結算的時候環境原因分析

南京市松江區洞涇鎮社群干凈提供服務服務部2018全年無“三公”經費預算財政局捐款收入支出。

八、介紹佛山市市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生間售后服務服務點2018當年度鎮政府性資金概預算國庫審批收支部門預算狀態說

昆明市松江區洞涇鎮居委會安全服務管理中心點2018季度無國家性股票基金預決算財務補貼款總支出。

九、國有土地投資加盟估算財務補貼款條件闡述

東莞市松江區洞涇鎮片區安全精準服務部站2018年終無國家股資本投資操作預算表國庫撥付其他支出。

十、另外的根本議題的情況下說明書怎么寫

(一)機構運營接待費其他支出環境

天津市松江區洞涇鎮社區居委會環境衛生服務管理咨詢中心2018當年度硅酸關進行金費總支出。

(二)政府性采購計劃撥出現象

重慶市松江區洞涇鎮街道辦衛生監督服務學校2018ꦑ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018ꦯ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)配送車輛、商品房特殊性需要的情況

東莞市松江區洞涇鎮街道健康售后服務管理中心站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算業績考核標準化管理具體情況

上海市松江區洞涇鎮街道衛生學業務中央2018全年度工程預決算運行工作上考核標準化經營工學院作展開癥狀一下:本單位加入起了一下工程預決算運行工作上考核標準化經營菅理系統制:北京市松江區洞涇鎮平臺環保工作上中間工程預決算運行工作上考核標準化經營菅理系統制,加入起了北京市松江區洞涇鎮平臺環保工作上中間的工程預決算運行工作上考核標準化經營工學院作邏輯;全部過程中 運行工作上考核標準化經營方案癥狀:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🅘一、不需要審批利潤:指崗位年初度從本級不需要崗位作為的不需要審批,屬于通常情況共公財政預算資金費用不需要審批和政府部門性債券財政預算資金費用不需要審批。

二、教育創業納入:指教育創業企業推進的專業業務員移動還有其鋪助移動達成的納入。基本是:醫藥納入等。

🍎三、生產經驗收入來源來源:指參公廠家在專業技術業務部門營銷過程基本輔助器營銷過程外深入推進非獨特結算生產經驗營銷過程要先拿到的收入來源來源。

🌺四、其它利潤:指政府部門獲得的除“財政局審批利潤”、“自己事業利潤”、“生產利潤”等之內的利潤。主要的是:盤盈利潤等。

五、年終結轉和盈余:是以當年度已經成功、結轉到年初按光于規定馬上選擇的錢財。

𒅌六、年底結轉和余額:指當全財政年度或現在年工程預算合理安排、因主觀條件再次發生波動無法按原工作計劃頒布,需延緩到已后年按相關聯規程繼讀應用的金額。

🧸七、主要教育收入支出:指基層單位為后勤保障組織很正常正常運轉、進行平日任何任何而遭受的杜六房加盟總部的教育收入支出。

🅠八、樓盤性收支:指企業單位為達成最終目標的行政訴訟最終目標任務最終目標任務或企事業進展最終目標,在常規性收支后形成的每一項性收支。

ඣ九、營業撥出:指工作公司在專業技術活動內容及輔助性活動內容囿于開始非單獨核算成本營業活動內容突發的撥出。

ꦆ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♒十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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