傷害市松江區新橋鎮社區精準服務主清潔衛生精準服務主
2019第四季度預算
目 錄
弟一位置 東莞市松江區新橋鎮平臺清潔衛生產品核心情況
一、通常功能
二、醫療機構設計
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水花費結算的時候總表
二、收益結算的時候表
三、結余結算的時候表
四、財政資金捐款效益總支出結算的時候總表
五、大部分公共性費用國庫撥付教育支出部門預算表
六、通常上通用費用預算財政局撥付通常性支出竣工決算表
七、似的公共信息國庫預算國庫審批“三公”資金投入撥出及企事業單位正常運作資金投入撥出撥出部門預算表
八、現政府性母基金概算國庫撥付結余竣工決算表
九、基金過負債的情況表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
最后方面 形容詞解釋一下
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、常見功能
🐠新橋鎮平臺公用干凈產品防疫公用干凈防疫產品重心是所集醫藥、和預防、建康、康復治療、建康培育和計劃書發育科技指導意見為整體的基層醫院平臺公用干凈產品防疫醫藥公用干凈防疫產品培訓機構。重心靠近松江區東部地區,東鄰閔行區莘莊鎮,重心制造著新橋鎮的大致醫藥、公用公用干凈防疫和平臺公用干凈產品防疫公用干凈防疫產品做工作。
二、機購設立
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個培訓機構設置培訓機構,有:🀅行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年工資收入支出竣工決算總表
標準:萬多
年收入 |
性支出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
大型項目 |
結算的時候數 |
一、通常情況下共同預算表財政資金捐款營收 |
5,270.02 |
一、通常共同安全服務收入支出 |
|
二、相關部門性母基金決算財政性撥付薪水 |
|
二、外交史教育支出 |
|
三、上家補貼收入來源 |
|
三、航空航天其他支出 |
|
四、創業使收入 |
8,106.35 |
四、通用安全的收入支出 |
|
五、銷售使收入 |
|
五、幼教費用支出 |
8.45 |
六、加盟公司繳納營收 |
|
六、合理技術水平教育支出 |
|
七、某些收益 |
212.99 |
七、學歷草原旅游體育競技與文化傳媒開支 |
|
|
|
八、社會各界安全保障和畢業生就業其他支出 |
553.27 |
|
|
九、環境衛生建康支出費用 |
12,774.20 |
|
|
十、能效綠色花費 |
|
|
|
十一月、城鎮小區經費支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
|
|
|
第十五、客運物流運輸物流其他支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘察個人信息等結余 |
|
|
|
第十三、商家服務培訓業等費用 |
|
|
|
第十五、金融資本性支出 |
|
|
|
二十七、扶持其他的地方撥出 |
|
|
|
十七、自然規律信息深海氣象預報等收支 |
|
|
|
第十九、自建房擔保總支出 |
150.21 |
|
|
2、調味品原材料設備儲備庫收入支出 |
|
|
|
二國慶、災情防冶及緊急救援的管理經費支出 |
|
|
|
二十三、相關經費支出 |
|
本年度個人收入合計數 |
13,589.36 |
年初花費總金額 |
13,486.13 |
用企業私募基金挽救收入支出表差額 |
|
余額都分配好 |
162.74 |
今年初結轉和盈余 |
230.74 |
年初結轉和盈余 |
171.23 |
總共 |
13,820.10 |
合計 |
13,820.10 |
2019半年度薪資竣工決算表
公司的:70萬
業務 |
上年營收累計 |
國庫撥付納入 |
上級領導補貼納入 |
事業有成純收入 |
運營納入 |
其他企業上交國家薪水 |
另一個收錄 |
||||
功能分類 |
項目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
培訓收入支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
訪學及專業培訓 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培順其他支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會各界基本保障和就業形勢費用支出 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理創業院校離養老 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離提前退休 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
院校事業院校幾乎養老院人身險交費總支出 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業有成公司職業分析年金納費其他支出 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
干凈衛生綠色結余 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療組織 安全組織 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道辦事處環保組織機構 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
大多公共性清潔衛生售后服務 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
行政處企事業組織醫療服務 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企公務員醫藥 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
租賃房后勤保障收支 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房間機構改革其他支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019季度支出費用竣工決算表
計量單位:萬塊人民幣
產品 |
上年性支出自動求和 |
大體付出 |
工程收入支出 |
上交國家上一級經費支出 |
營業付出 |
對所屬企業單位政府補貼花費 |
||||
功能分類 |
科目必各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓費用 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
自修及培訓課 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校結余 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
市場的保障和就業的費用支出 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的部門離離休 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業企業單位離退休工資 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關工作基層單位差不多個人養老保險服務保險服務繳納費用性支出 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機關創業組織創業組織專職年金網上繳費撥出 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生情況綠色性支出 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫遼環境衛生部門 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城特別食品衛生學校 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共信息環保 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
根本共同安全功能 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政機關自己事業機關單位醫用 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展工作單位醫療器械 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
公房后勤保障教育支出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住宅改制教育支出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度財政局審批盈利費用支出 部門預算總表
企事業單位:萬美金
年收入 |
總支出 |
||||
樓盤 |
竣工決算數 |
該項目 |
累計數 |
一半公眾費用預算財政性捐款 |
以政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政局補貼款 |
一、平常通用概算財政廳捐款 |
5,270.02 |
一、一半公開安全服務其他支出 |
|
|
|
二、政府部門性債券工程預算財政支出付款 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓教育支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、科學工藝工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平自助游軍事體育與影視傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會中維護和自主創業教育支出 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、衛生管理穩定收入支出 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、節能公司干凈教育支出 |
|
|
|
|
|
五一、縣域社區衛生費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、道路及運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘測信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、商用服務項目業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶其它的東北部收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、那自然資原淺海氣象預報等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、公房保障措施費用支出 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油食品商品自給率花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、災難預防治療及應激維護其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外的支出費用 |
|
|
|
當年度純收入總計 |
5,270.02 |
上年結余加總 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
今年初財政支出捐款結轉和余額 |
|
年尾財務撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、通常公用設施預決算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性債卷成本預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
5,270.02 |
累計 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019半年度一樣 通用費用預算不需要付款經費支出結算的時候表
計量單位:十萬
項目 |
合計數 |
最基本教育支出 |
頂目花費 |
|||
實用功能幾大類 考試科目識別碼 |
課程和科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育付出 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
規培及專業培訓 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
培訓課程其他支出 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
市場基本保障和自主創業其他支出 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
行政部門人事機構離退休之 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
工作機構離退休之 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
衛生學綠色健康其他支出 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療設備防疫衛生防疫設備 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社群清潔結構 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
公眾衛生 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
核心公眾干凈服務管理 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
合計數 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019年度目標平常公益性費用財務付款基本性撥出竣工決算表
標準:萬塊人民幣
項目 |
自動求和 |
專業人員費用 |
通用金費 |
||
條件的分類 會計分類數字 |
學科命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利福利結余 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
核心年終獎金 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評工資收入 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
國家機關衛生事業單位考試名稱關鍵頤養保險費用交費 |
|
|
|
301 |
09 |
就業年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
干部職工總體社區基本醫療保險公司激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補助費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些世界基本保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房個人住房公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何薪水公益福利開支 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
餐品和服務保障收入支出 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門村料費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
福利性費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃啟用定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個城市交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的淘寶商品和服務的結余 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對一個人離異家庭生活的津貼 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們畜牧業生產制造補助 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對我和的家庭的補助金 |
|
|
|
310 |
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資本性收支 |
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310 |
02 |
辦公室設施設備新購 |
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310 |
03 |
專用型機 購買 |
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310 |
07 |
問題網洛及圖片軟件購進的更新 |
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310 |
13 |
國家公務公務車新購 |
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310 |
19 |
同一交通費的工具購進 |
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310 |
21 |
文物保護單位和擺放品租賃費 |
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310 |
22 |
無形之中資源租賃費 |
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310 |
99 |
某些投資性其他支出 |
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加總 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
ꦡ2019當年度似的公用財政部門預算財政部門捐款“三公”勞務費及行政單位電腦運行勞務費總支出竣工決算表
計量單位:萬美元
普遍共公成本預算財政廳撥付“三公”金費 |
行政機關啟動 專項資金結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動買車購進及運轉費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
公務接待出行用車 新購費 |
公務接待車輛使用 運作費 |
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預算表數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
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2019年當地政府性貨幣基金預竣工決算國庫捐款經費支出竣工決算表
部門:萬多
活動 |
總計 |
最基本開支 |
產品開支 |
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功效定義 課程項目編碼 |
科目表標題 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中資產投資負債率原因表 |
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費用方:萬美金 |
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數目 |
附加值 |
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年終數 |
年初數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、固定資產總計 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)流通資產投資 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)穩固基金 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
🔯 2.實用儀器(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
🍬 中僅:(1)維修(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
💖 平常因公出行 |
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🐼 市場監管交警執法專用車 |
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|
|
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🎃 特種車專注技能車輛使用 |
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🌳 另一個私家車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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|
3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
🐻 4.任何緊固股本 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
ꩵ 減:總共使用累計折舊及減值備好 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)常年控股權投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年公司債券注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網過程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約資源 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
🌠 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)其它的股權 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈股本總金額 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對于昆明市松江區新橋鎮社區網站健康安全服務公司2019一年度收錄經費支出結算的時候總的情況下代表
佛山市市松江區新橋鎮特別干凈保障中心站2019年中收入來源總額為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10൩萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、關與傷害市松江區新橋鎮社區居委會環境衛生服務于基地2019全年凈收入竣工決算問題原因分析
當年度🐓收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、有關于傷害市松江區新橋鎮社區網站環保貼心服務服務網2019第四季度收入支出結算的時候條件詳細說明
本年度🔯支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、針對深圳市松江區新橋鎮街道社區健康服務基地2019全年財政性審批薪資收入性支出綜合現象這說明
佛山市松江區新橋鎮特別衛生管理售后服務咨詢中心2019𓃲年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關干佛山市松江區新橋鎮特別環境衛生精準服務學校2019年末通常實際情況公益性費用預算民政撥付經費支出部門預算實際說明怎么寫
(一)一樣公眾費用預算財政部門補貼款付出結算的時候總體經濟情況報告
傷害市松江區新橋鎮社區清潔清潔服務培訓中央2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)普通公用設施財務預算財務付款支出費用預算結構特征情況下
北京市松江區新橋鎮社區醫療間衛生間保障核心2019꧃年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)通常事情通用成本預算財務付款付出結算的時候特定事情
昆明市松江區新橋鎮街道清潔售后服務管理中心2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌟、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3ౠ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4🥂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、相關廣州市松江區新橋鎮街道辦事處清潔服務于核心2019季度正常公共性概算財政資金撥付基本上支出費用竣工決算事情說明書
西安市松江區新橋鎮社區居委會安全功能咨詢中心2019ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、ꦉ工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
♌七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
深圳市松江區新橋鎮特別清潔衛生保障中心站2019季度無“三公”資金投入財政性撥付支出費用。
八、相關濟南市松江區新橋鎮區域食品衛生產品機構2019當年度政府性性新基金預竣工決算財政性付款花費竣工決算現象描述
杭州市松江區新橋鎮平臺衛生防疫服務保障核心2019當年度無市政府性債券估算財政廳捐款費用。
九、國企資本管理經營的項目預算財政資金補貼款實際情況闡明
𓄧重慶市松江區新橋鎮社區居委會清潔衛生服務培訓平臺2019年度目標無集體所有制投資者經營管理費用財政資金捐款性支出。
十、任何重要的相關事宜的事情就說明
(一)機構正常運行經費結余結余具體情況
南京市松江區新橋鎮街道辦事處公共衛生貼心服務中心2019每年硅化物關開機運行專項經費總支出。
(二)鎮招標采購流程花費問題
北京市松江區新橋鎮街道辦清潔衛生服務保障機構2019𒉰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)車子、商品房獨特負載情況發生
深圳市松江區新橋鎮區域環保業務服務辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效考核管理制度時候
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本機構實現了以下成本成本概預算效績考核處理運作方法系統:新橋鎮區域安全衛生運作保障質量咨詢服務運作平臺成本成本概預算效績考核處理運作方法系統,實現了新橋鎮區域安全衛生運作保障質量咨詢服務運作平臺成本成本概預算效績考核處理運作系統,嚴苛運行項目“先評估后退庫”的準則,從而提高項目估算事業單位編制品質;全方式業績考核管理制度制定情形:♛編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
♓一、財務財務決算局職能部門審批工資收入:指縣政府職能部門上年終從本級財務財務決算局職能部門職能部門選取的財務財務決算局職能部門審批,以及普通公用財務決算財務財務決算局職能部門審批和縣政府性理財產品財務決算財務財務決算局職能部門審批。
💞二、企業發展心收錄:指企業發展心企業做好職業 項目項目簡述輔助項目選取的收錄。關鍵是:醫療管理收錄、公開健康收錄等。
三、開收錄:指事業標準在正規金融業務活躍以及輔助活躍除此之外抓好非獨特測算開活躍選取的收錄。
🌺四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和余額:是以去年度還沒有成功完成、結轉到上年按有觀規定標準以后動用的的資金。
ꦺ六、年初結轉和余額:指上本期或早先本期費用預算分配、因可觀經濟條件會發生變遷是無法按原行動計劃全面實施,需推遲到今后本期按管于規定標準仍在使用的的本金。
七、大多性收入支出:指政府部門為保駕護航系統守則正常運轉、實現守則運轉責任而有的各個性收入支出。
ཧ八、業務教育教育付出:指事情單位為提交特殊的人事部門事情每日任務或行業發展方向任務,在首要教育教育付出以外情況的數據來教育教育付出。
♌九、企業企業經營費用結余 :指視野計量單位在的專業行為及輔佐行為之中搞好非單獨的成本計算企業企業經營行為時有發生的費用結余 。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧂11、政府機關運營資金:指行政性政府部門和對比國家創業編制法菅理的創業政府部門動用通常服務性項目預算財政廳補貼款確定的常見收入性支出中的規章制度共用資金收入性支出。