佛山市松江區九亭鎮社區居委會衛生學貼心服務機構
2018半年度機構結算的時候
目 錄
弟一有些 深圳市松江區九亭鎮區域公共衛生的服務主概述
一、基本職責范圍
二、部門結算的時候政府部門搭建
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤結余預算總表
二、工資竣工決算表
三、付出竣工決算表
四、不需要付款個人收入性支出結算的時候總表
五、一般來說公共性概算財政教育支出補貼款教育支出竣工決算表
六、尋常公眾工程預算民政撥付總體經費支出結算的時候表
🍬七、正常公共信息費用不需要補貼款“三公”經費經費支出預算及機構操作經費經費支出預算經費支出竣工決算表
八、鎮政府性股權基金費用預算財政性付款撥出預算表
九、資本欠債情況發生表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五要素 形容詞解釋一下
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍管理職能
集居委會預防、養身、社區醫療、術后康復、身體教育培訓及打算生孩技術指引六位合一職能部門。
二、結構設定
ꦬ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
🦹第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018一年度個人收入經費支出竣工決算總表
計量單位:萬塊
年收入 |
總支出 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
產品 |
結算的時候數 |
一、國庫捐款使收入 |
4016.02 |
一、常見公益性服務項目開支 |
|
這當中:人民政府性債卷工程預算財政性補貼款 |
|
二、外交關系花費 |
|
二、領導補助金盈利 |
143.00 |
三、民防性支出 |
|
三、視野收錄 |
5286.32 |
四、公共信息防護其他支出 |
|
四、操作純收入 |
|
五、培育經費支出 |
5.30 |
五、復屬公司的繳納薪資 |
|
六、科學的技術經費支出 |
|
六、其余個人收入 |
1476.93 |
七、傳統藝術教育與傳媒業開支 |
|
|
|
八、市場服務保障和就業率花費 |
709.12 |
|
|
九、醫疔環境衛生與工作方案懷孕其他支出 |
10070.93 |
|
|
十、節能降耗的環保收支 |
|
|
|
11、城鎮街道結余 |
|
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
13、交通配套搬運經費支出 |
|
|
|
十四、成本勘查問題等收入支出 |
|
|
|
15場、業務安全酒店業等總支出 |
|
|
|
十五、財富管理性支出 |
|
|
|
十六、救助其他省份收入支出 |
|
|
|
18、土地大海氣象局等教育支出 |
|
|
|
第十九、房產的保障開支 |
1.41 |
|
|
三十、調味品油料存量收入支出 |
|
|
|
二11、各種費用支出 |
|
當年度營收合計數 |
10922.27 |
年初教育支出累計數 |
10786.76 |
用工作基金、期貨、現貨、微盤填補收支明細差額 |
|
節余調整 |
139.79 |
年末結轉和節余 |
4.28 |
年底結轉和盈余 |
|
總共 |
10926.55 |
總結 |
10926.55 |
2018年末利潤預算表
方:百萬元
業務 |
本年度薪資合計數 |
國庫捐款使收入 |
上級領導補助費純收入 |
事業單位效益 |
銷售經營收益 |
復屬公司上交純收入 |
各種使收入 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
學校教育支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
專科護士指導及指導 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
陪訓撥出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 有效保障了和擇業費用支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性行業標準離離休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司的離退體 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位事業工作單位工作單位總體頤養天年保險服務交費花費 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生情況與方案生孩開支 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療管理衛生管理組織機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
成市居委衛生學機購 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
相關基成醫疔健康部門費用支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公健康 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的服務質量性健康服務質量 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業組織醫藥 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業公司的醫療保障 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有保障總支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案教育支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人住房公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018當年度花費結算的時候表
組織:萬余元
頂目 |
本年度撥出加總 |
基本上性支出 |
大型項目教育支出 |
繳納上一級花費 |
經營者費用支出 |
對加盟院校經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
會計分類名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育收入支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及教學 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校費用支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展安全保障和就業創業費用支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業企業企業退體 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業院校離提前退休 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業行業差不多關于養老地產個人養老保險費用手機繳費撥出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用清潔衛生與工作方案懷孕花費 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫治清潔衛生組織機構 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區社區網站公共衛生單位 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一基本醫疔干凈衛生機購教育支出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施安全 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共性環衛服務保障 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的工作單位醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企公務員名稱醫藥 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房安全保障費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房房貸公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018每年財務審批薪資經費支出結算的時候總表
公司的:W
盈利 |
撥出 |
||||
樓盤 |
結算的時候數 |
工程 |
總計 |
普通服務性費用預算財政資金捐款 |
現政府性股票基金概算財政廳補貼款 |
一、普通公共信息估算財務捐款 |
4016.02 |
一、通常情況下公開服務于花費 |
|
|
|
二、市政府性股票基金預決算財政部門審批 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全保障收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓性支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學的高技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育用品與媒體總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性得到保障和就業問題費用支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫疔環衛與工作計劃生殖費用 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、干凈干凈花費 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民街道社區經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、公路鐵路交通車經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘測企業信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、企業服務項目業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、財經費用 |
|
|
|
|
|
十八、支援的地區劃分經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地海底天氣等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房擔保費用支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
第二十、油糧工程設備與物資的自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、別經費支出 |
|
|
|
年初凈收入總金額 |
4016.02 |
當年度費用累計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
年終財政性補貼款結轉和余額 |
|
歲末財政支出審批結轉和余額 |
|
|
|
普遍公用設施預算表財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性投資基金估算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4016.02 |
累計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018半年度普遍服務性費用財政部門撥付費用竣工決算表
部門:萬多
新項目 |
加總 |
幾乎教育支出 |
的項目收支 |
|||
功能性類別 學科打碼 |
管理費用各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育收支 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
規培及培順 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
技能培訓總支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社會的質量保障和出去上班花費 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上的公司離休 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性企業單位離退居二線 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
公司的企業公司的通常社區養老穩妥激費費用 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫療機構安全與打算發育收支 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基礎醫遼安全衛生企業 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
省份小區衛生監督醫院 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
另外基層醫院醫療設備衛生管理系統教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
通用清潔 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
主要公用衛生管理服務的 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
財政事業上的政府部門診療 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫療衛生 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
住宅房有效保障了總支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
公房改革創新教育支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
累計數 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018第四季度尋常公共信息預部門預算財政廳付款常規總支出部門預算表
機構:百萬元
創業項目 |
累計 |
人資金投入 |
共用費用 |
||
經濟增長劃分 會計科目代碼 |
題目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪公益福利教育支出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
基本的很大打工族薪資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
業績考核待遇 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
市直機關行業基層單位關鍵社會養老商業險商業險費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳納費用 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工通常醫疔商業險繳付 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員整形補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會中擔保激費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些工資收入有福利經費支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
商品是和服務質量費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動公務車加載維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何鐵路交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品價格和安全服務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己與家庭環境的補助費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們草業生產制造補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
別的用戶和的家庭的經濟補貼付出 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
用主設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息系統及圖片軟件購買創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通線專用工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它股權投資性撥出 |
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總計 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018第四季度常見公共信息工程預算財政部門補貼款“三公”資金及國家機關啟用資金結余預算表
政府部門:萬
一般的公用設施不需要預算不需要補貼款“三公”金費 |
部門電腦運行 勞務費竣工決算數 |
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預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待出行購買及運轉費 |
公務接待工作接待工作費 |
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小計 |
因公小二租車 購進費 |
國家公務買車 加載費 |
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概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年人民政府性母基金費用預算財政費用捐款費用預算表
部門:W
的項目 |
累計數 |
常見經費支出 |
項目流程支出費用 |
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性能歸類 題目項目編碼 |
學科公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年金融資產資產負債癥狀表 |
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稅額單位名稱:萬塊 |
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人數 |
實用價值 |
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本年數 |
年底數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、資本累計數 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)流動量股本 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)比較固定股本 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
🅷 通常公務活動公務車 |
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ꦗ 執法檢查交警執法出行用車 |
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💧 防化正規技術應用車輛使用 |
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🌜 的用車的 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
𒊎 4.同一確定資源 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
🍌 減:累計額計提折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中凈資產 |
—— |
—— |
|
|
✨ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余房產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈債務累計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、關與沈陽市松江區九亭鎮社區服務管理中心局食品衛生服務管理中心局2018年中工資經費支出綜合現狀表明
杭州市松江區九亭鎮社區功能學校衛生管理功能學校2018꧋年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、觀于南京市松江區九亭鎮居委會干凈衛生服務保障服務平臺2018一年度收入水平結算的時候前提證明
本年度꧃收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、對于重慶市松江區九亭鎮街道衛生管理服務的咨詢中心2018年其他支出預算癥狀表示
當年度𓆉支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、有關北京市松江區九亭鎮街道辦衛生間服務質量核心2018月度不需要捐款收入水平付出整體癥狀說明
成都市松江區九亭鎮社群清潔提供服務中2018🐲年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、對于佛山市松江區九亭鎮社區服務管理站安全服務管理機構2018年末普遍公眾概算財政廳補貼款結余竣工決算情況原因分析
(一)常見共公概算財政部門審批收支總體目標時候。
杭州市松江區九亭鎮社群公共衛生服務性管理中心2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)通常環境下公益性財務預算財務付款性支出預算結構的環境。
成都市松江區九亭鎮社區服務中心局衛生監督服務中心局2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)一半公共服務財政預算預算財政預算撥付收入支出竣工決算詳細情況。
沈陽市松江區九亭鎮社區居委會環保產品重點2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1♈、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4꧟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5🀅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6🦂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8🤪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、至于滬市松江區九亭鎮區域環衛服務項目管理中心2018年幾乎上公開費用預算不需要付款幾乎收支竣工決算時候說明怎么寫
成都市松江區九亭鎮平臺清潔衛生精準服務平臺2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1ꦑ、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
ꦆ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
深圳市松江區九亭鎮區域環衛服務性中心點2018財政性年度無“三公”金費財政性補貼款費用。
八、對東莞市松江區九亭鎮街道辦干凈衛生服務管理平臺2018本年度政府部性母基金項目預算財政預算捐款費用部門預算具體情況原因分析
ꦿ濟南市松江區九亭鎮居委衛生監督精準服務辦公室站2018季度無政府機關性股票基金成本預算財政部門付款經費支出
九、國有控股資本運作成本預算財務補貼款前提就說明
滬市松江區九亭鎮居委會衛生間服務的咨詢中心2018月度無國企資本投資營運預算表財政預算付款其他支出
十、某個更重要法定程序的狀況申請報告
(一)行政機關操作預備費教育支出情況下。
2018一年度天津市松江區九亭鎮小區衛生管理提供服務管理中心有機關自動運行經費總支出總支出。
(二)政府辦公室集中采購費用支出 狀況
2018🐟年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)該車輛、房源特別暫用現象
蘇州市松江區九亭鎮街道辦衛生學服務管理服務管理平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核安全管理癥狀
♎上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🦩一、財政資金廳資金局廳撥付收錄:指企事業單位上全年度從本級財政資金廳資金局廳行業獲得的財政資金廳資金局廳撥付,主要包括般通用財政資金廳估算財政資金廳資金局廳撥付和中央政府性貨幣基金財政資金廳估算財政資金廳資金局廳撥付。
🌺二、參公年個人收入來源:指參公基層單位開展工作專業技術工作營銷活動內容極其輔助工具營銷活動內容得到的年個人收入來源。最主要是:醫療管理年個人收入來源。
𓄧三、生意創收:指企事業基層單位在專業性業務量促銷行動極其捕助促銷行動之下開展調研非自己成本核算生意促銷行動擁有的創收。
🥀四、另外純盈利水平:指機構認定的除“民政付款純盈利水平”、“工作純盈利水平”、“生產純盈利水平”等外的純盈利水平。最主要的是:利息率純盈利水平等。
五、年終結轉和節余:意指去年度暫未完成任務、結轉到上年按相關聯設定重新施用的財政資金。
🔯六、月底結轉和余額:指年初度或半年前年終概算制定方案、因相對主義生活條件形成影響無非按原方案實現,需時間延遲到之后年終按有關的信息標準規定重新施用的成本。
🦄七、總體經費支出費用:指的單位為有效保障單位健康暖機、進行日常性工作任何任何而再次發生的基本經費支出費用。
ꦉ八、投資項目經費撥出費用:指企業為已完成總體目標的行政管理工做任務或事業性發展進步總體目標,在大體經費撥出費用外面遭受的貼心的售后服務經費撥出費用。
🦂九、營業性經費支出:指視野企業在非常專業移動內容及輔佐移動內容囿于進行非單獨統計營業移動內容發生的的性經費支出。
✤十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🀅國慶、市直機關啟動專項經費費用:指行政處公司名稱和依據公務接待員法治理的工作公司名稱運用一半通用費用預算財政資金審批組織的通常費用中的每天公供專項經費費用費用。