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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區九亭鎮小區衛生監督服務質量重心

2019年終部門預算

 


目  錄

 

首要素 濟南市松江區九亭鎮社區網站衛生防疫服務管理學校簡況

一、重點主要職責

二、系統設計

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、年收入花費預算總表

二、效益預算表

三、費用支出 結算的時候表

四、不需要補貼款薪資收入性支出部門預算總表

五、應該公開工程預算財政部門審批其他支出竣工決算表

六、一般的公共信息費用預算財政預算補貼款核心總支出竣工決算表

七、普遍通用預竣工決算民政付款“三公”接待費及國家機關作業接待費開支竣工決算表

八、當地政府性新基金估算財政部門審批付出部門預算表

九、財產流動負債癥狀表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

最后地方 詞表述


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要職權

集居委會應對、按摩保健、治療、康復治療、安全健康育兒教育及計劃表生孕工藝訪談提綱六位一身工作職責。

二、組織 布置

ღ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019一年度效益付出結算的時候總表

廠家:萬美元

薪水

性支出

創業項目

竣工決算數

產品

部門預算數

一、大部分公用設施工程預算民政撥付利潤

4421.60

一、基本公用服務的收支

 

二、部門性基金投資預算表不需要付款使收入

 

二、國際關系付出

 

三、領導政府補貼凈收入

 

三、中國軍事費用支出

 

四、事業心個人收入

7788.02

四、公共服務安全管理撥出

 

五、銷售經營薪水

 

五、培養開支

6.94

六、付屬方上交國家利潤

 

六、科學課水平撥出

 

七、另外收益

10.55

七、人文精神旅行體育文化與文化傳播教育支出

 

 

 

八、生活的保障和就業率花費

4.88

 

 

九、干凈衛生穩定性支出

12003.32

 

 

十、能效生態環保結余

 

 

 

十一國慶、縣域居委會收入支出

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

十四、客運運輸業費用

 

 

 

十四、的資源勘查信息等教育支出

 

 

 

第十三、商業性服務質量業等收支

 

 

 

第十六、風險管控結余

 

 

 

十八、扶持其他地區劃分開支

 

 

 

十九、自然的資源的淺海氣象觀測等收入支出

 

 

 

黨的十九、居住房得到保障開支

117.46

 

 

二十五、調味品原材料設備存量總支出

 

 

 

二十一月、洪澇防制及作為應急的經營性支出

 

 

 

二12、某個費用

 

本年度個人收入總金額

12220.17

上年費用支出 總計

12132.60

用事業上的基金、期貨、現貨、微盤補回收入支出表差額

 

盈余分發

75.70

本年結轉和余額

 

年終結轉和余額

11.87

共計

12220.17

總額

12220.17


2019月度收錄部門預算表

計量單位:萬塊人民幣

建設項目

本年度年收入自動求和

財政廳付款薪水

上司經濟補貼納入

企事業效益

合作經營薪資

附帶廠家繳納收入水平

其它的利潤

 

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

 
 

累計數

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

文化教育性支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

學習及技術培訓

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  指導撥出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社會性基本保障和出去上班撥出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政訴訟衛生事業院校離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業發展標準離退休之

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

衛生管理健康的性支出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基成醫學衛生管理系統

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  成市社群清潔學校

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公用衛生情況

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  幾乎公共服務性清潔衛生服務性

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

商品房有保障教育支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

住宅改革創新花費

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  房間北京公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019年費用結算的時候表

機關單位:來萬

產品

本年度經費支出累計

通常收入支出

內容經費支出

繳納上級領導收支

自主經營性支出

對附設企事業單位補助金收支

功能分類
科目編碼

項目名號

累計

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

育兒教育支出費用

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

訪學及培順

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  培訓課程付出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

社會上保障措施和學生就業經費支出

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

人事部門事業發展計量單位離退居二線

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  工作公司的離退居二線

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

安全身體健康開支

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基層員工醫遼清潔企業

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  都市社區衛生服務防疫衛生防疫部門

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

服務性清潔

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  最基本功能性公衛功能

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

往房服務保障結余

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

公房教育體制改革支出費用

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  公房社保公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019年末民政補貼款純收入費用支出 預算總表

行業:萬塊人民幣

凈收入

支出費用

投資項目

竣工決算數

的項目

總計

般公開工程預算財政支出補貼款

鎮政府性基金投資概算財政性補貼款

一、基本公益性預算表財政支出撥付

4421.60 

一、基本上公用精準服務費用

 

 

 

二、政府部門性股權基金成本預算財政部門撥付

 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、國防安全費用支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全性經費支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育撥出

 

 

 

 

 

六、數學技術設備其他支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術景區體育足球與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

八、社會存在擔保和就業率支出費用

4.88

4.88

 

 

 

九、安全健康的支出費用

4299.26

4299.26

 

 

 

十、節水優質總支出

 

 

 

 

 

十一月、新農村社群總支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、路網裝卸搬運教育支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源堪探數據信息等費用

 

 

 

 

 

第十六、工商業功能業等收支

 

 

 

 

 

第十六、風險管控性支出

 

 

 

 

 

十二、捐助同一地付出

 

 

 

 

 

18、天然資源性海底景象等費用

 

 

 

 

 

十八、商品房質量保障支出費用

117.46

117.46

 

 

 

二是、糧油加工工程設備與物資的儲備庫其他支出

 

 

 

 

 

二11、災情有效預防及應急救援方法費用支出

 

 

 

 

 

二第十二、同一經費支出

 

 

 

上年凈收入合計數

4421.60 

年初收支累計

4421.60

4421.60

 

今年初財政廳撥付結轉和盈余

 

年尾財政廳撥付結轉和節余

 

 

 

一、一樣 公共服務費用財政資金撥付

 

 

 

 

 

二、政府機構性私募基金預算表財政廳審批

 

 

 

 

 

共計

4421.60 

合計

4421.60

4421.60

 

 


2019年普通公益性成本預算財政費用審批費用竣工決算表

機關單位:萬美金

內容

總計

基本性經費支出

項目費用

基本功能分類管理

題目數字

幾個會計科目英文名稱

208

 

 

社會發展服務和就業創業教育支出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政處人事院校離退體

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  教育事業廠家離退休年齡

4.88

4.88

 

210 

 

 

安全衛生良好花費

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基本醫治衛生學機購

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  城鎮街道衛生防疫系統

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公共服務環保

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  最基本共同清潔衛生的服務

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

個人住房有保障撥出

117.46

117.46

 

221 

02 

 

自建房改草總支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  房間個人公積金

117.46

117.46

 

合計數

4421.60

4207.64

213.96

 


2019一年度一般來說服務性估算財政部門審批一般開支部門預算表

  工作單位:70萬

該項目

總金額

相關人員經費支出

共公經費支出

城市發展歸類

課目編寫代碼

題目各稱

301

 

基本工資褔利費用

3922.76

3922.76

 

301

01

  大致公資

527.98

527.98

 

301

02

  津貼補助費補助費

246.12

246.12

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

167.62

167.62

 

301

07

  績效考評待遇

1785.14

1785.14

 

301

08

企教育事業院校教育事業院校基本的養老生活人壽保險繳付

424.20

424.20

 

301

09

崗位年金繳納

192.92

192.92

 

301

10

企業職工根本醫學保障繳納

229.20

229.20

 

301

11

國家事業編制醫用政府補貼付款

 

 

 

301

12

別社會的保障機制納費

30.94

30.94

 

301

13

商品房公積金貸款

117.46

117.46

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其余公司最新福利總支出

201.18

201.18

 

302

 

貨物和功能支出費用

280.00

 

280.00

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  辦理手扣費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業標準化管理標準化管理費用

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)資金

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  公務迎送迎送費

 

 

 

302

18

  專業化建筑成本費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業化助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  授權委托服務費

 

 

 

302

28

  公會金費

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛租賃運營系統維護費

 

 

 

302

39

  另外交通網花費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加收費

 

 

 

302

99

  別的貨物和售后服務經費支出

 

 

 

303

 

對人個和家的補助金

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補帖

 

 

 

303

07

  醫療器械費補助費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個人的林果產量補貼標準

 

 

 

303

99

  其余對用戶和家人的政府補貼

 

 

 

310

 

資金性花費

 

 

 

310

02

  辦公裝置新購

 

 

 

310

03

  專業級的設備購買

 

 

 

310

07

  產品信息平臺及軟件下載購買不斷更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛購進

 

 

 

310

19

  別的交通出行設備采購

 

 

 

310

21

  珍貴文物和陳列技巧品新購

 

 

 

310

22

  無形之中財產購進

 

 

 

310

99

  某個資源性費用

 

 

 

總金額

4207.64

3927.64

280.00

 


2019年般公共信息部門預算財務補貼款“三公”資金預算及危險機關運轉資金預算支出費用部門預算表

組織:萬

平常公用設施概算財務付款“三公”資金

行政機關自動運行

經費預算竣工決算數

總金額

因公出國工作

(境)費

國家公務專車購進及行駛費

公務活動招待費

小計

公務活動用車的

添置費

公務活動專車

工作費

估算數

預算數

費用預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019年終市政府性股票基金費用預算不需要捐款性支出預算表

機關單位:十萬

的項目

自動求和

根本付出

該項目費用支出

功能模塊劃分類別

幾個會計科目簡碼

幾個會計科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中財產流動負債癥狀表

 

 

價格的單位:萬多

 

用量

社會價值

今年初數

歲末數

今年初數

年底數

一、資源累計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)流通固定資產

——

——

1483.07

2247.79

   (二)規定資源

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

𒐪                2.適用主設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

ꦬ                     這之中:(1)工程車輛(輛)

1

1

16.54

16.54

🍰                                 通常情況因公私家車

 

 

 

 

ꦦ                                 衛生監督執法交警執法專用車

 

 

 

 

🎶                                 防化行業技藝用車的

 

 

 

 

🧸                                 其它用車的

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

🥂               4.任何一定房產

——

——

 

 

ꦕ        減:總計攤銷及減值備好

——

——

1977.12

2252.39

   (三)經常控股權投資項目

——

——

 

 

   (四)繼續公司債券投入資金

——

——

 

 

   (五)正在新建過程中

——

——

 

 

   (六)無形中房產

——

——

 

14.50

𒁃        減:累加攤銷

——

——

 

0.48

   (七)其他金融資產

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

920.20

1556.19

三、凈房產總計

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關羽廣州市松江區九亭鎮街道社區干凈衛生服務培訓管理中心2019半年度收益開支結算的時候總的狀態反映

成都市松江區九亭鎮社區服務培訓站環保服務培訓中心局2019🧸年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、就南京市松江區九亭鎮街道辦安全衛生服務管理平臺2019季度盈利竣工決算狀態表明

上年🌳收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、相關北京市松江區九亭鎮特別衛生學服務于中心點2019年末結余部門預算問題解釋

本年度༺支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、對於濟南市松江區九亭鎮區域環衛的服務管理中心2019本年度財政局補貼款個人收入撥出整體來說具體情況表示

成都市松江區九亭鎮街道辦干凈衛生的服務重點2019꧑年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、有關于成都市松江區九亭鎮街道衛生監督精準服務中間2019月度通常事情下共同財政費用支出 預算財政費用支出 補貼款費用支出 結算的時候事情就說明

(一)普遍服務性預預算國庫審批支出費用預算總體布局現狀

杭州市松江區九亭鎮街道公共衛生服務重心2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)似的公用財政廳預算財政廳審批撥出結算的時候的結構情形

滬市松江區九亭鎮平臺安全工作主2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)一樣公益性成本預算財務撥付花費預算按照原因

廣州市松江區九亭鎮社區網站環保服務項目基地2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2🐈、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3☂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、對於濟南市松江區九亭鎮區域衛生管理服務培訓基地2019每年常見公開不需要預算不需要補貼款常見總支出竣工決算事情說

南京市松江區九亭鎮平臺衛生間服務項目咨詢中心2019🦋年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1ꦉ、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

ജ七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

杭州市松江區九亭鎮街道辦衛生情況貼心服務學校2019全年度無“三公”事業費民政補貼款結余。

八、相對于重慶市松江區九亭鎮社群衛生管理提供服務平臺局2019年末國家性股權基金費用財政廳捐款費用支出 竣工決算問題代表

滬市松江區九亭鎮街道辦事處清潔衛生服務核心2019當年度無部門性股權基金費用不需要審批收入支出。

九、國有企業投資基金生產概算財政廳審批的情況說

深圳市松江區九亭鎮片區清潔精準服務平臺點2019第四季度無國有制投資者運營費用不需要審批經費支出。

十、許多核心作用的條件說明怎么寫

(一)企事業單位行駛經費預算費用具體情況

昆明市松江區九亭鎮街道清潔衛生貼心服務平臺2019本年有機物關啟用勞務費總支出。

(二)鎮政府采購項目流程其他支出的情況

南京市💮松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)此車、住宅特殊的被占具體情況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效考評管控狀況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本的單位制定了以下幾點費用工程預算考核控制考核策略:松江區九亭鎮片區食品衛生精準服務咨詢中心費用工程預算考核控制工作任務策略,全操作過程考核控制制定一個具體情況ℱ:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

📖一、國庫局付款效益:指標準年初度從本級國庫局機構達到的國庫局付款,是指平常通用費用國庫局付款和市政府性股票基金費用國庫局付款。

♛二、人事薪資:指人事企業單位開展調研專科銷售運動以至于輔佐運動具有的薪資。首要是:醫藥及共公公衛薪資等。

♋三、某些年利潤:指基層單位獲取的除“財政廳審批年利潤”、“工作年利潤”、“銷售年利潤”等或者的年利潤。

四、今年初結轉和節余:是以去年度未能實現、結轉到上年按關干法規繼讀應用的錢。

🍰五、年終結轉和節余:指年初度或很久以前當月度項目預算讓、因主觀經濟條件產生發展沒辦法按原預計制定,需延長到今后當月度按密切相關規程一直施用的本金。

🌺六、最基本總開支:指公司為有效保障了中介機構通常啟動、成功日常的每日任務每日任務而時有發生的相關總開支。

𝓀七、項目流程總性支出費用:指公司為順利完成計劃的行政處工做人物或視野經濟發展計劃,在基本性總性支出費用之下突發的數據來總性支出費用。

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