深圳市松江區佘山鎮小區清潔衛生服務性中心的
2018年末相關部門結算的時候
目 錄
最部份 佛山市市松江區佘山鎮特別環衛的服務中間概貌
一、 其主要職責權限
二、 部位竣工決算行業涉及
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源其他支出預算總表
二、收入來源部門預算表
三、付出結算的時候表
四、民政捐款收錄收入支出預算總表
五、正常公用費用預算財政廳審批費用支出 結算的時候表
六、尋常公眾項目預算財務付款幾乎教育支出預算表
七、尋常公用設施概預算財政部門付款“三公”資金及機關事業單位運轉資金費用結算的時候表
八、人民政府性私募基金工程預算財務付款費用竣工決算表
九、凈資產流動負債現狀表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六那部分 名稱定義
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍工作職責
🍰佛山市松江區佘山鎮街道公共信息食品衛生情況間提供安全服務質量平臺是佛山市松江區公共信息食品衛生情況間身心健康常務政法委員會領導的基層工作醫藥公共信息食品衛生情況間貸款機構。其主要管理職能包擴:添加佘是山坡地區博大干部群眾干部群眾幾乎醫藥提供安全服務質量及公共信息公共信息食品衛生情況間提供安全服務質量。
二、部門管理部門預算方造成(僅有一方的部門管理,本這部分相關內容為“組織機構設立”)
從預算表廠家制成看,𒅌上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度薪資收入其他支出預算總表
政府部門:萬的大寫
效益 |
經費支出 |
||
工程 |
結算的時候數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、財政性撥付工資收入 |
3754.39 |
一、通常情況下共同精準服務撥出 |
|
在這當中:政府辦公室性債券概預算財務付款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
二、上司補貼費收入來源 |
321.33 |
三、民防費用支出 |
|
三、事業發展效益 |
4552.80 |
四、服務性安全的花費 |
|
四、生意收錄 |
|
五、幼教費用 |
7.62 |
五、附屬醫院企業繳納純收入 |
|
六、科學實驗技術水平付出 |
|
六、某些工資 |
511.02 |
七、技術 體育乒乓球與影視傳媒付出 |
|
|
|
八、社會中有保障和自主創業收支 |
379.62 |
|
|
九、醫療器械干凈與方案生小孩開支 |
8355.40 |
|
|
十、節水健康總支出 |
|
|
|
十一月、村鎮建設街道社區其他支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
13、路網運輸管理結余 |
|
|
|
十四、成本勘察相關信息等收支 |
|
|
|
二十、商業性的服務保障業等收支 |
|
|
|
十五、金融業開支 |
|
|
|
十八、協助別的省份總支出 |
|
|
|
18、國土資源淺海形象等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、房間保障機制費用 |
130.11 |
|
|
三十、油糧物質存量收支 |
|
|
|
二十一月、其他的其他支出 |
|
本年度工資收入總計 |
9139.54 |
年初收入支出累計數 |
8872.75 |
用視野私募基金擬補開支差額 |
|
余額分派 |
214.16 |
今年初結轉和盈余 |
137.94 |
年底結轉和盈余 |
190.57 |
總結 |
9277.48 |
總結 |
9277.48 |
2018年中個人收入結算的時候表
工作單位:萬是
創業項目 |
年初收入來源總金額 |
國庫審批純收入 |
上一級補貼費使收入 |
企業發展個人收入 |
運營收入水平 |
附設的單位上交國家盈利 |
其他的凈收入 |
||||
功能分類 |
管理費用種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
幼小銜接收支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的的教育性支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它教育培訓總支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在服務保障和擇業花費 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業公司離養老金 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司離退休之 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展廠家幾乎頤養保險金交費其他支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業政府部門差不多社會社保養老金繳付費用 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療系統間與項目懷孕經費支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫疔衛生間構造 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市街道食品衛生組織 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層人員醫遼環保培訓機構開支 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要共同環保服務項目 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心標準醫遼 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業計量單位醫療服務 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保險支出費用 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房房貸公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018每年經費支出結算的時候表
部門:千元
活動 |
年初付出總計 |
通常結余 |
新項目花費 |
上交國家上家結余 |
營業經費支出 |
對復屬工作單位補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接開支 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它教育學校支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教育輔導教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保障措施和就業創業總支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業廠家離提前退休 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性標準離養老金 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業單位考試行業企事業單位考試基本的頤養安全交款開支 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業上的的單位事業上的的單位通常健康養老商業保險繳納費用經費支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生防疫與計劃怎么寫生肓總支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療器械環衛結構 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區服務中心衛生間培訓機構 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基層員工醫療服務安全組織機構其他支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公開衛生間保障 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務教育事業組織治療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展單位名稱診療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房切實保障撥出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房深化改革費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018全年國庫補貼款創收收入支出結算的時候總表
標準:萬美金
利潤 |
收支 |
||||
品牌 |
預算數 |
內容 |
總金額 |
一半共同概預算財政部門捐款 |
地方政府性新基金預決算財務審批 |
一、一般的公共服務預決算國庫捐款 |
3754.39 |
一、普通共同服務的收入支出 |
|
|
|
二、部門性基金投資財政性預算財政性補貼款 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、民防總支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的收支 |
|
|
|
|
|
五、學校收支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、有效能力付出 |
|
|
|
|
|
七、古文化教育與影視傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、的社會得到保障和就業前景費用 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療保障干凈與設計生肓總支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、工業節能低能耗費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮社區居委會開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、流量運輸物流費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘察短信等結余 |
|
|
|
|
|
第十三、企業精準流通業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本總支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助某些中南部經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋能形象等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房擔保收支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
2、調味品武器裝備儲備量收支 |
|
|
|
|
|
二11、某些總支出 |
|
|
|
當年度利潤加總 |
3754.39 |
年初總支出加總 |
3754.39 |
3754.39 |
|
年末民政補貼款結轉和余額 |
|
年底國庫捐款結轉和余額 |
|
|
|
普遍公共服務不需要預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
中央政府性債券預算表財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3754.39 |
合計 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018當年度一般的公共服務財務預算財務付款收入支出預算表
部門:萬塊人民幣
內容 |
總金額 |
大致收入支出 |
建設項目性支出 |
|||
功能鍵種類 考試科目商品代碼 |
專業科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學性支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
某些教育學校支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
各種培育費用 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
社會化確保和學生就業經費支出 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業院校離退休工資 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性組織離提前退休 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上企事編主要頤養安全納費開支 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業上廠家事業上廠家首要頤養保險行業激費付出 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療管理健康與籌劃孕育結余 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療器械衛生情況組織機構 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
中國城市片區環保結構 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
其他面層醫院公共衛生中介機構性支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
基本的公開干凈衛生貼心服務 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政機關企業計量單位醫療設備 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企業單位醫療衛生 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
公房保險花費 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
自建房變革教育支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
累計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018年度目標普通公眾預算表國庫補貼款關鍵性支出部門預算表
公司:百萬元
產品 |
總計 |
人士經費支出 |
公供經費支出 |
||
社會經濟歸類 考試科目商品編號 |
學科名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資活動費用支出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
基本性薪資 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
企自己事業廠家自己事業廠家首要養老服務穩妥費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
職業的年金激費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
教職工幾乎治療穩妥交費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
因公員醫療設備政府補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的市場經濟保障措施交費 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
居個人住房公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種待遇公益福利其他支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
進口商品和的服務付出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化物料費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務活動私家車工作保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通運輸資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品價格和產品性支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對人個和家居的補助金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
生活方式津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
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303 |
09 |
獎學金金 |
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303 |
10 |
個體戶農耕生產銷售補助金 |
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303 |
99 |
任何個和家里的補助金收支 |
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310 |
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投資者性撥出 |
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310 |
02 |
辦工機 購置費 |
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310 |
03 |
專門環保設備購入 |
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310 |
07 |
內容網格及電腦軟件折舊費更新軟件 |
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310 |
13 |
國家公務租車置辦 |
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310 |
19 |
相關路網平臺采購 |
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310 |
22 |
隱匿資源購入 |
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310 |
99 |
許多資本投資性費用 |
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預估合計 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018年末通常情況公用工程預算財政資金審批“三公”資金及行政機關使用資金費用竣工決算表
標準:萬元左右
基本上公益性費用預算財政局捐款“三公”專項資金 |
機構工作 資金部門預算數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待買車租賃費及運轉費 |
因公迎送費 |
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小計 |
因公用車的 新購費 |
公務活動出行用車 行駛費 |
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工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年縣政府性債卷概預算財務付款開支部門預算表
單位名稱:上萬元
好項目 |
加總 |
基本性支出費用 |
活動支出費用 |
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效果分級 科目必編號規則 |
科目表英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度房產資產負債實際登記表 |
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錢數企業:萬余元 |
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需求量 |
價值量 |
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月初數 |
年尾數 |
期初數 |
月底數 |
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一、基金累計數 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)外流資金 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)比較固定資金 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
♏ 正常公務活動公務車 |
|
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🔯 城管執法巡邏使用車 |
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|
🎉 特殊工種專業能力能力車輛 |
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✨ 其他的私家車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
♊ 4.其他固定不變凈資產 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
ဣ 減:累記攤銷及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿基金 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
𒊎 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)各種財力 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈債務累計 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、光于天津市松江區佘山鎮社群衛生間服務機構2018半年度個人收入付出部門預算綜合性時候就說明
鄭州市松江區佘山鎮社區服務保障中心的食品衛生服務保障中心的2018🐟年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、并于昆明市松江區佘山鎮特別清潔衛生貼心服務重心2018財政年度創收預算狀況講解
年初🐭收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、相對于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018全年費用支出 結算的時候情況表明
當年度🐼支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、關干傷害市松江區佘山鎮社區業務站環衛業務主2018全年財政性撥付收入水平花費環境承載力狀況這說明
北京市市松江區佘山鎮街道辦事處環境衛生提供服務學校2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、關與鄭州市松江區佘山鎮居委衛生監督功能重點2018財政部門年度一般的公眾部門預算財政部門捐款花費部門預算狀態原因分析
(一)通常事情公眾估算財政預算捐款經費支出竣工決算總體布局事情
天津市松江區佘山鎮特別衛生防疫服務于公司2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一樣公共性費用預算財務付款花費部門預算組成部分的情況
濟南市松江區佘山鎮街道社區環保服務培訓中2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)大部分通用工程預算財政廳捐款開支部門預算重要時候
傷害市松江區佘山鎮街道辦干凈衛生功能主2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1🐻、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6𒐪、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9ꦦ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、關干重慶市松江區佘山鎮街道干凈服務的核心2018半年度通常的情況共公工程預算財務付款基本性費用部門預算的情況闡明
東莞市松江區佘山鎮社區居委會清潔產品管理中心2018🎐年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1🌞、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
﷽七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費性支出財政部門審批性支出預算綜合性原因說。
天津市松江區佘山鎮居委衛生學功能中心的2018🔜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🌊上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”預備費民政付款總支出結算的時候具有情況描述。
北京市松江區佘山鎮街道社區干凈保障公司2018年無“三公”專項資金財政性支出補貼款性支出。
八、更多蘇州市松江區佘山鎮特別環保精準服務服務網2018年中政府機關性債卷財政局預算財政局撥付費用預算環境就說明
✤南京市松江區佘山鎮街道辦公共衛生服務質量基地2018年無政府辦公室性債卷項目預算財政廳撥付費用支出 。
九、國企資產管理經營管理概預算不需要審批原因情況報告
傷害市松江區佘山鎮小區環境衛生服務服務所2018年中無國家股基金自主經營成本預算財務付款費用。
十、另一個根本事情的條件講解
(一)部門使用預備費收入支出癥狀
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)政府性購置開支情況
重慶市松江區佘山鎮街道安全服務質量重點2018ౠ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)貨車、房層個性化使用率的情況
1.貨車
截止期2018年12月31日,佛山市松江區佘山鎮街道辦環境衛生服務管理平臺無車量特出占狀況。
2.屋房
ꦍ屋房安全使用團隊(行業):累計2018年12月31日,廣州市松江區佘山鎮社區服務性基地公共衛生服務性基地動用的快裝平數中由機管事務局大一統安排的屬天津佘山股權生產的管理有局限廠家不動產證的快裝平數,平數為10530.80多1平方米米。
(四)工程預算效績安全管理環境
꧟上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
✃一、財務性財務性費用預算廳財務性費用預算撥付收入來源:指工作單位年初度從本級財務性財務性費用預算廳財務性費用預算部門擁有的財務性財務性費用預算廳財務性費用預算撥付,例如通常服務性財務性費用預算財務性財務性費用預算廳財務性費用預算撥付和相關部門性債卷財務性費用預算財務性財務性費用預算廳財務性費用預算撥付。
꧒二、教育教育事業純工資收入水平:指教育教育事業部門實施職業 行業運動試述輔助工具運動具有的純工資收入水平。常見是:診療純工資收入水平等。
෴三、生產薪資效益:指行業工作單位在專門保險業務活動內容舉例說明協助活動內容后發展非獨立自主會計核算生產活動內容獲得的薪資效益。常見是:房子出租出去等薪資效益等。
♐四、同一創收:指機構確認的除“國庫捐款創收”、“企業發展創收”、“經驗創收”等之內的創收。關鍵是:有價苗創收同時公益性食品衛生常規體檢創收等。
五、年末結轉和余額:就是指去年度還完全、結轉到本年度按有觀規程以后使用的的現金。
💫六、年底結轉和余額:指上年或曾經年估算制定、因主客觀具體條件造成發生改變沒法按原計劃怎么寫制定一個,需延期到時候年按有關的歸定仍在選用的費用。
七、常見費用:指的單位為服務裝置普通 行駛、已完成日常化操作工作而發生了的每項費用。
ಌ八、創業項目教育付出:指企事業心單位為順利完成工作目標的行政性工作中任務卡或事業心壯大工作目標,在大體教育付出之上情況的各個教育付出。
♔九、營運的費用:指自己事業的單位在專業的話動及輔助軟件話動囿于開設非單獨的成本核算營運的話動遭受的費用。
꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧒11、企事業心企業機關單位進行專項資金:指行政機關企業機關單位和對比國家地方公務員法維護的事業心企業機關單位安全使用應該公眾概算財政性補貼款具體安排的總體結余中的平時的共公專項資金結余。