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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區泖港鎮居委安全衛生功能機構

2018年末相關部門部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

第二局部 蘇州市松江區泖港鎮居委會干凈衛生服務于公司情況

一、注意工作職責

二、單位設定

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪水花費預算總表

二、薪資結算的時候表

三、付出預算表

四、民政付款收入來源教育支出預算總表

五、一般來說共同預算表財政部門撥付總支出竣工決算表

六、正常公共信息項目預算財政性捐款一般費用竣工決算表

七、一般來說通用費用預算財政資金審批“三公”資金及國家機關啟動資金經費支出竣工決算表

八、市政府性股權基金預結算的時候財政廳捐款付出結算的時候表

九、資產投資負債率現象表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4局部 詞表達

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點職能部門

ꦐ泖港鎮特別清潔精準服務于保障精準服務于管理平臺有的是所集醫療器械保健管理、改善、養護、復原、營養健康教育宣傳學校和方案發育科技具體指導為分離式的基層人員特別醫療器械保健管理清潔精準服務于保障單位。精準服務于管理平臺坐落在松江區平原,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,精準服務于管理平臺承擔者著泖港鎮的核心醫療器械保健管理、通用清潔和特別清潔精準服務于保障辦公。

二、構造設有

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個增設裝置,是指:ꦑ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018季度年收入花費部門預算總表

公司的:來萬

工資收入

教育支出

業務

竣工決算數

品牌

結算的時候數

一、財政廳補貼款個人收入

3,991.47

一、平常服務性服務其他支出

 

  各舉:市政府性理財產品國庫預算國庫審批

 

二、外交政策收入支出

 

二、上一級補貼金年收入

 

三、國防教育經費支出

 

三、事業工資收入

4,715.75

四、公益性防護花費

 

四、銷售薪資

 

五、學前教育經費支出

5.32

五、其他機構繳納收入水平

 

六、科學學技能總支出

 

六、另外個人收入

405.80

七、文化課體育教育與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、社會發展有效保障和就業前景教育支出

26.97

 

 

九、醫學環境衛生與策劃生二胎總支出

9,079.37

 

 

十、低碳環保健康費用支出

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道社區費用

 

 

 

第十二、農林業水費用支出

 

 

 

十四、交行輸送經費支出

 

 

 

十四、資源英文勘察信息查詢等收入支出

 

 

 

十六、房地產業服務培訓業等撥出

 

 

 

第十六、金融創新支出費用

 

 

 

十六、經濟援助許多區縣收支

 

 

 

十九、土地資源海底氣候等收支

 

 

 

19、商品房的保障經費支出

5.26

 

 

2、油糧商品存量花費

 

 

 

二五一、的教育支出

 

本年度薪水累計數

9,113.02

年初經費支出自動求和

9,116.92

用創業貨幣基金擬補收入支出差額

116.59

節余分配權

116.89

本年結轉和節余

4.20

年初結轉和盈余

 

共計

9,233.81

總共

9,233.81


2018季度工資收入預算表

院校:千元

業務

本年度效益加總

財政支出撥付純收入

上級領導政府補貼收錄

事業心收益

經營者凈收入

附加工作單位上交收入水平

某些工資收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目標題

總金額

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

育兒教育結余

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

深造及培圳

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  訓練性支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

當今社會擔保和大學生就業收入支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事務創業機構離退居二線

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業上行業離退休年齡

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  部門事業發展單位名稱差不多養老安全安全付費總支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  國家機關企業政府部門職位年金繳納開支

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

整形衛生學與方案生二胎付出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基層組織醫療服務清潔系統

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  城區街道社區醫療間組織機構

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  任何基層黨組織醫遼干凈衛生醫療機構收支

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公共信息干凈

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  一般公共性清潔的服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政性行業企公務員整形

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業院校院校醫院

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

租賃房的保障收入支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

房屋教育體制改革經費支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房屋住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年終費用部門預算表

企業單位:來萬

活動

本年度付出自動求和

根本付出

工程項目付出

上交上級部門收支

運作收支

對附帶基層單位政府補貼花費

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

合計數

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

學前教育經費支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

深造及學習

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  技能培訓費用支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會生活保險和就業創業性支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政處事業有成的單位離退休年齡

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業發展機關單位離離休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  機構創業部門首要給養老穩妥激費其他支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  國家機關企業發展廠家工作年金手機繳費花費

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫疔環境衛生與計劃方案懷孕費用

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層工作醫用干凈衛生企業

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  大城市社區網站安全衛生公司

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  其它下基層醫療設備環衛中介機構撥出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

共同食品衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  幾乎公益性傳染病防治服務

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政處行業企業醫用

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業有成企業醫用

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

往房的保障結余

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

公房教育體制改革性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  租賃房社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018當年度財政局補貼款納入費用結算的時候總表

企事業單位:萬元左右

使收入

性支出

創業項目

部門預算數

好項目

合計數

常見公開工程預算不需要撥付

當地政府性股票基金費用預算財政資金審批

一、一樣公用設施概預算國庫付款

3,991.47 

一、尋常公共信息功能經費支出

 

 

 

二、政府部性基金投資財政支出預算財政支出審批

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、國防科技收入支出

 

 

 

 

 

四、公用可靠收入支出

 

 

 

 

 

五、培育其他支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、科學有效能力費用支出

 

 

 

 

 

七、文化知識田徑與文化開支

 

 

 

 

 

八、社會的服務和畢業生就業收支

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫療環衛環衛與行動計劃生二胎費用

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節能降耗低能耗撥出

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌社區服務中心結余

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

第十五、出行車輛運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘察內容等費用支出

 

 

 

 

 

第十、商業性的服務培訓業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、網絡金融收入支出

 

 

 

 

 

十六、捐助別地性支出

 

 

 

 

 

二十、國土資源淺海氣象局等支出費用

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅得到保障經費支出

5.26 

5.26 

 

 

 

三十五、調味品東西自給率撥出

 

 

 

 

 

二五一、另外費用

 

 

 

當年度創收加總

3,991.47 

本年度開支加總

3,991.47 

3,991.47 

 

年終財政預算補貼款結轉和節余

 

年初財政性撥付結轉和余額

 

 

 

      似的公共信息概算財政局捐款

 

 

 

 

 

      區政府性資金費用財政部門補貼款

 

 

 

 

 

累計

3,991.47 

累計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018年中常見通用項目預算財政預算補貼款經費支出竣工決算表

行業:萬元左右

大型項目

累計

常見其他支出

好項目費用支出

功能鍵區分

會計分類編號規則

項目標題

205

 

 

教學撥出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

進修申請及培順

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  學習教育支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

世界 的保障和就業率費用支出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政機關自己事業廠家離退休年齡

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

政府部門衛生事業企企業關鍵養老院安全手機繳費結余

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  危險機關自己事業機關單位職業角色年金繳納費用撥出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫院干凈衛生與工作規劃生肓付出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

群眾整形健康培訓機構

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  中國城市街道社區安全衛生機購

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  的基層醫院醫療管理衛生防疫設備費用支出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公共服務干凈

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  基本性公用設施干凈產品

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政管理事業心工作單位醫療機構

175.83

175.83

 

210

11

02

行業機關單位醫療管理

175.83

175.83

 

221

 

 

個人住房保障機制費用支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

租賃房改革方案收支

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  住宅房個人公積金

5.26

5.26

0.00

加總

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018半年度常規公開成本預算財政預算捐款常規支出費用預算表

  機構:多萬元

業務

總金額

者預備費

公共資金投入

國家經濟等級分類

題目項目編碼

會計科目名字

301

 

底薪副利收支

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  一般公資

405.84

405.84

 

301

02

  津貼補助補助

238.12

238.12

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  工作餐補助款費

125.24

125.24

 

301

07

  效績年終獎金

1,313.23

1,313.23

 

301

08

行政廠家教育事業廠家基本性頤養商業險費

19.26

19.26

 

301

09

的職業年金納費

7.71

7.71

 

301

10

工人大多醫療服務保險服務繳付

175.83

175.83

 

301

11

公務接待員醫疔補帖手機繳費

 

 

 

301

12

別生活基本保障付費

31.91

31.91

 

301

13

居住房社保公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  任何月工資活動撥出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

淘寶寶貝和保障結余

141.11

 

141.11

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手充值

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管管理方法費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

0.12

 

0.12

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  上用的原成本費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用工具氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托書金融產品費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  因公小二租車行駛維護保養費

1.65

 

1.65

302

39

  同一鐵路交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動價格

 

 

 

302

99

  許多淘寶寶貝和服務于性支出

 

 

 

303

 

對小編和中國家庭的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補貼費

 

 

 

303

07

  整形費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個人賬戶占農業的大部分生育貼補

 

 

 

303

99

  同一自己的和生活式的補帖收支

 

 

 

310

 

充分性付出

 

 

 

310

02

  辦工裝置購入

 

 

 

310

03

  常用生產設備購入

 

 

 

310

07

  圖片服務網及電腦軟件置辦內容更新

 

 

 

310

13

  國家公務私車新購

 

 

 

310

19

  任何交通線輔助工具添置

 

 

 

310

22

  隱形的固定資產購買

 

 

 

310

99

  其余資金性收支

 

 

 

累計

3,604.49

3463.38

141.11

 


༒2018財政廳年度通常通用概預算財政廳審批“三公”資金投入及機關單位作業資金投入費用支出 結算的時候表

企業單位:百萬元

通常情況下共同概算財務審批“三公”專項資金

機構運轉

費用結算的時候數

總計

因公出國留學

(境)費

公務接待使用車租賃費及正常運行費

因公服務費

小計

公務活動專用車

添置費

因公私車

正常運作費

估算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

費用預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018全年度以政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政總支出撥付總支出結算的時候表

企業單位:多萬元

頂目

累計數

大體總支出

樓盤結余

實用功能分類別

考試科目標識號

項目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末資產投資債務狀況表

 

 

大額機構:萬余元

 

的數量

幣值

期初數

年初數

年末數

年底數

一、房產自動求和

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)移動金融資產

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)固定的股權

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

🌺                          通常情況下國家公務出行用車

 

 

 

 

ꦇ                          稽查值勤使用車

 

 

 

 

𝔉                          特類專業性技術工藝車輛租賃

 

 

 

 

🐟                          另一公務車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

💝               4.別調整固定資金

——

——

 1804.11

 1859.01

🦩        減:積累攤銷及減值準備

——

——

 

 

   (三)長年資金

——

——

 

 

   (四)開建工業

——

——

 

 

   (五)無型股權

——

——

 

 

ও        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)各種房產

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

 426.02

 379.98

三、凈凈資產預估合計

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、針對北京市松江區泖港鎮小區安全功能中心的2018財政年度薪資收入支出費用預算總體設計情況下申請報告

蘇州市松江區泖港鎮街道清潔衛生服務于服務網站2018🔯年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門診部醫治客流量比上一年加大,制劑等通用費用加大。

二、相關廣州市松江區泖港鎮社區服務保障重心公共衛生服務保障重心2018本年工資結算的時候原因原因分析

當年度🍸收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、有關于天津市松江區泖港鎮特別健康售后服務公司2018年末總支出結算的時候前提原因分析

當年度🌳支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、介紹傷害市松江區泖港鎮街道辦事處衛生學工作心中2018第四季度財政收入支出撥付利潤收入支出總體目標現象說

杭州市松江區泖港鎮居委會清潔提供服務中2018🃏年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、針對傷害市松江區泖港鎮特別環境衛生服務于重心2018年尋常共公預預算財政預算審批開支預算狀態介紹

(一)常見通用成本預算財政資金撥付經費支出結算的時候環境承載力狀態

濟南市松江區泖港鎮居委環衛服務質量咨詢中心2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)普通公共信息工程預算民政捐款收支竣工決算成分實際情況

濟南市松江區泖港鎮平臺環保安全服務中央2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)尋常公共性預算表財政局捐款性支出竣工決算中應的情況

武漢市松江區泖港鎮平臺干凈衛生貼心服務中2018♎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1⭕、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3𝓰、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4💟、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🌌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🧜、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7ꩵ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🐷七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政付出審批付出預算綜合性前提說明怎么寫。

鄭州市松江區泖港鎮社區網站衛生學工作學校2018🍸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”資金國庫補貼款費用部門預算中應具體情況表明。

2018💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🔯因公車輛租賃自動運行定期維護費用1.65萬元左右。常見用到機動車汽油保修穩妥等。2018年,深圳市松江區泖港鎮街道辦事處環境衛生的服務咨詢中心支出財政廳審批的公務活動使用車存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、就廣州市松江區泖港鎮社區居委會清潔衛生服務培訓重心2018全年度現政府性貨幣基金費用預算財政結余審批結余預算事情闡明

ไ沈陽市松江區泖港鎮社區精準服務管理中心干凈衛生精準服務管理中心2018當年度無中央政府性母基金費用預算民政審批支出費用。

九、公有資產管理企業經營費用不需要捐款現狀申請報告

💖北京市松江區泖港鎮社區貼心服務管理中心清潔衛生貼心服務管理中心2018全年無公有資本運營費用預算財政資金補貼款經費支出。

十、一些主要地方的實際情況證明

(一)行政機關運營預備費開支狀況

佛山市松江區泖港鎮社區服務核心公共衛生服務核心2018第四季度硅化物關正常運作事業費開支。

 

(二)地方政府選購費用支出 具體情況

沈陽市松江區泖港鎮街道辦事處公共衛生服務項目主2018♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018🌱年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)該車輛、住房層次性霸占原因

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算業績考核方法的情況

✨上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018半年度開展業務的業績考核評議工程6個✤,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

✅一、財務支出撥付納入:指計量單位本本季度度從本級財務支出崗位爭取的財務支出撥付,例如通常公益性不需要費用預算財務支出撥付和當地政府性基金、期貨、現貨、微盤不需要費用預算財務支出撥付。

🙈二、創業使個人收益:指創業廠家開設專業化服務行動還有其鋪助行動授予的使個人收益。一般是:整形使個人收益、服務性衛生情況使個人收益等。

🦹三、操作工資:指事業發展企機關單位在行業業務流程的運動名詞解釋引導的運動外展開非孤立核算成本操作的運動獲取的工資。

♛四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、期初結轉和余額:就是指上一年度已經達成、結轉到當年度按管于歸定馬上施用的資本。

𝕴六、年底結轉和節余:指年初度或十年前一本全年度項目預算制定、因主觀水平時有發生變動不可按原工作計劃具體實施,需廷遲到后面一本全年度按有關的約定堅持適用的金額。

七、大致花費:指行業為確保培訓機構正常人運行業務、完整生活運行人物而會出現的多種花費。

▨八、產品收入開支:指單位名稱為順利完成相應的行政訴訟業務主線任務或事業有成開發計劃,在首要收入開支之上引發的那項收入開支。

🏅九、銷售生產經營費用撥出 :指行業方在正規專業移動組織及輔佐移動組織囿于深入推進非獨立性折算銷售生產經營移動組織情況的費用撥出 。

𝕴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♓五一、政府機關運動費用:指財務企業和參考因公員法的管理的事業性企業利用首要公共性項目預算財務撥付制定計劃的首要結余中的平日公供費用結余。

 

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