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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新時間段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區泖港鎮區域安全衛生售后服務咨詢中心

2019年中結算的時候

 


目  錄

 

首位的部分 北京市松江區泖港鎮社區工作站食品衛生工作中心的慨況

一、通常職能作用

二、設備布置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、效益付出竣工決算總表

二、薪資收入結算的時候表

三、總支出預算表

四、財政其他支出撥付收入水平其他支出部門預算總表

五、一般的公用項目預算民政審批教育支出預算表

六、正常通用估算財政資金捐款基本上其他支出部門預算表

七、通常情況通用估算財政性捐款“三公”勞務費及政府機關電腦運行勞務費經費支出部門預算表

八、政府機構性投資基金預算表財政資金補貼款性支出竣工決算表

九、固定資產過負債的狀態表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

最后一些 專有名詞解說


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、其主要行政職能

🎶泖港鎮平臺公共衛生監督監督管理提供管理咨詢中心的的一所集醫院、治療、養身、恢復、綠色幼教和籌劃孕育新技術建議為一梯的基成平臺醫院公共衛生監督監督管理提供的服務性結構。咨詢中心的的設在松江區北部,南鄰金深山區朱涇鎮,咨詢中心的的承擔者著泖港鎮的主要醫院、公共性公共衛生監督監督管理和平臺公共衛生監督監督管理提供的服務性的工作。

二、構造如何設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設系統,是指:🥃行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019財政年度收入水平花費預算總表

行業:上萬元

收入水平

收入支出

產品

預算數

頂目

預算數

一、基本上公用預決算財政預算付款收入水平

4819.34

一、一半共同產品撥出

 

二、以政府性私募基金概算財務補貼款收入來源

 

二、外交活動結余

 

三、上級領導補貼政策薪水

 

三、防御費用

 

四、教育事業利潤

5193.34

四、公用設施健康經費支出

 

五、合作經營收入水平

 

五、幼兒教育收支

6.72

六、附設機關單位上交國家薪水

 

六、地理學水平費用支出

 

七、某些效益

99.66

七、特色文化休閑旅游體育類與文化費用

 

 

 

八、世界有效保障了和就業創業費用

538.36

 

 

九、安全衛生健康的性支出

9003.94

 

 

十、能源管理環保節能總支出

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區網站收支

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

第十三、交通費公路運輸教育支出

 

 

 

十四、教育資源勘測資訊等教育支出

 

 

 

第十五、商業地產安全酒店業等花費

 

 

 

十五、金融科技付出

 

 

 

十六、救助一些沿海地區其他支出

 

 

 

十七、肯定土地資源海洋資源氣象預報等性支出

 

 

 

第十九、住宅得到保障結余

144.48

 

 

二十五、糧油食品油料儲備量結余

 

 

 

二五一、氣象災害預防及應急方案管理系統開支

 

 

 

二第十二、另一個性支出

 

當年度使收入合計數

10112.34

年初總支出總金額

9693.51

用企業私募基金填補結余差額

 

余額分派

414.59

今年初結轉和余額

 

歲末結轉和盈余

4.24

累計

10112.34

合計

10112.34


2019當年度純收入結算的時候表

政府部門:萬多

新項目

上年納入加總

財政部門審批納入

上家補貼金利潤

企業創收

生產經營年收入

其他組織上交薪資收入

的創收

功能分類
科目編碼

幾個會計科目標題

自動求和

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教育學校花費

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

護理進修及指導

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

教育培訓支出費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟基本保障和就業率總支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業工作單位工作單位離離休

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業上企業離退休之

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業心公司的常規社會養老金服務付費花費

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

機構工作企業單位職業技能年金手機繳費花費

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學健康的費用支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

農村基層醫療設備安全裝置

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

中國城市社區網站公共衛生構造

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公益性環衛

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

大多公益性安全衛生服務于

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重大安全事故公用清潔自查報告

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業性機構診療

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

人事公司醫療管理

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

居住房保險性支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

往房改變費用

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房屋住房基金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019月度經費支出竣工決算表

部門:萬美金

內容

年初支出費用累計

大多撥出

工程項目性支出

上交上家結余

企業經營收支

對其他公司經濟補貼費用支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目明稱

加總

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接結余

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

規陪及培訓教育

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓課經費支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

發展得到保障和工作開支

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務教育事業行業離提前退休

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

教育事業企機關單位離養老

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

行政政府部門教育事業政府部門一般醫療穩定穩定納費其他支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關企事業標準就業年金繳納開支

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生建康費用

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基本整形衛生防疫裝置

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

成市區域環衛平臺

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生管理

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

基礎公用干凈服務項目

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

大量公眾清潔專門

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政處企公務員名稱醫療管理

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

教育事業機構醫遼

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

房產得到保障開支

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

租賃房變革花費

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

自建房個人住房公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年度財務補貼款凈收入結余部門預算總表

企業單位:上萬元

盈利

撥出

品牌

預算數

投資項目

累計數

大部分公共服務決算財務補貼款

地方政府性股票基金項目預算財政性捐款

一、一般來說共公費用預算不需要審批

4819.34 

一、通常情況下公開業務收支

 

 

 

二、區政府性基金投資預決算國庫付款

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防教育收入支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全保障開支

 

 

 

 

 

五、的教育收支

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學性的技術性支出

 

 

 

 

 

七、歷史旅游產業活動田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司費用支出

 

 

 

 

 

八、社會中得到保障和專業教育經費支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、安全建康收入支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能干凈干凈花費

 

 

 

 

 

11、新型農村居委撥出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水撥出

 

 

 

 

 

第十五、交行搬家開支

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘察消息等花費

 

 

 

 

 

十八、工商業功能業等撥出

 

 

 

 

 

16、金融服務付出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助別位置支出費用

 

 

 

 

 

18、自然環境資源性海上景象等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅房保駕護航花費

144.48 

144.48 

 

 

 

2、糧油加工物資供應保障付出

 

 

 

 

 

二十一國慶、洪澇有機廢氣及應及控制費用

 

 

 

 

 

二十三、的其他支出

 

 

 

上年年收入合計數

4819.34 

當年度教育支出預估合計

4815.09 

4815.09 

 

今年初財政廳撥付結轉和盈余

 

年尾財政預算審批結轉和節余

4.24 

4.24 

 

一、通常通用成本預算財務審批

 

 

 

 

 

二、相關部門性新基金財政局預算財政局審批

 

 

 

 

 

總金額

4819.34 

總金額

4819.34 

4819.34 

 

 


2019年度目標通常情況共公成本預算財政性支出付款性支出部門預算表

組織:萬是

活動

合計數

常見收入支出

好項目教育支出

職能等級分類

考試科目打碼

課目稱呼

205

 

 

文化藝術培訓經費支出

6.72

 

6.72

205

08

 

進修生及學習培訓

6.72

 

6.72

205

08

03

培訓課付出

6.72

 

6.72

208

 

 

社會各界服務保障和就業的結余

178.34

178.34

 

208

05 

 

人事部門自己事業企業離提前退休

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業有成工作單位離提前退休

15.14

15.14

 

208

05

06

機構視野計量單位專職年金繳付支出費用

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生管理更健康收入支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層員工醫用衛生監督企業

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

成市社區居委會衛生學組織

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公開傳染病防治

816.31

772.91

43.40

210

04

08

幾乎公共服務于衛生情況服務于

806.61

772.91

33.70

210

04

09

大量公開衛生間督查通知

9.70

 

9.70

221

 

 

房產切實保障收支

144.48

144.48

 

221

02 

 

租賃房創新費用

144.48

144.48

 

221

02 

01 

公房住房基金

144.48

144.48

 

總計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年普通公眾概預算民政撥付總體開支竣工決算表

  院校:萬余元

內容

自動求和

成員費用

共公接待費

實惠劃分類別

會計科目商品編碼

題目名字大全

301

 

月薪福利性收支

4143.78

4143.78

 

301

01

  基本上基本工資

645.71

645.71

 

301

02

  津貼補助金補助金

231.09

231.09

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核公資

1458.86

1458.86

 

301

08

工商登記參公方關鍵頤養天年安全激費

 

 

 

301

09

專業年金手機繳費

163.20

163.20

 

301

10

工作人員基本上醫療保障商業保險繳納費用

 

 

 

301

11

國家公務員考試醫用補貼政策激費

 

 

 

301

12

其余社會存在保險手機繳費

35.20

35.20

 

301

13

住宅房北京公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其他工薪會員福利費用

1279.75

1279.75

 

302

 

淘寶寶貝和服務的其他支出

241.38

 

241.38

302

01

  接待室費

1.39

 

1.39

302

02

  印刷類費

2.40

 

2.40

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業管理工作管理工作費

66.50

 

66.50

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)相應費用

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  通用型文件費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用工具能源費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  協助項目費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

 

 

 

302

29

  社會福利費

35.65

 

35.65

302

31

  國家公務使用車工作維護費

3.93

 

3.93

302

39

  同一公路交通成本費用

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外成本

 

 

 

302

99

  同一貨品和售后服務收入支出

26.53

 

26.53

303

 

對人和家廷的政府補貼

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生命補貼金

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

小編種植業生產方式國家補貼

 

 

 

303

99

  其余對每個人和家中的補貼金

1.94

1.94

 

310

 

資本投資性收支

1.61

 

1.61

310

02

  辦公儀器租賃費

1.61

 

1.61

310

03

  專門的主設備購進

 

 

 

310

07

  的服務網上及電腦軟件新購刷新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛購買

 

 

 

310

19

  另外的交通運輸產品新購

 

 

 

310

21

  文化遺產和成列品購進

 

 

 

310

22

  無形中資源購置費

 

 

 

310

99

  其它的資產性收入支出

 

 

 

預估合計

4395.32

4152.33

242.99

 


2019季度一般的公益性費用財政費用撥付“三公”資金及機構運營資金費用結算的時候表

組織:余萬元

通常通用財政廳預算財政廳付款“三公”接待費

政府部門操作

資金竣工決算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務接待出行添置及程序運行費

公務接待廳接待廳費

小計

因公專用車

租賃費費

公務接待私家車

作業費

工程預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

概算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019年中當地政府性投資基金費用財務撥付撥出結算的時候表

的單位:萬是

樓盤

自動求和

大體收支

好項目經費支出

用途區分

考試科目標識號

幾個會計科目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度房產過負債的問題表

 

 

合同額公司的:萬元左右

 

數量

作用

今年初數

年底數

期初數

歲末數

一、股本加總

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流通金融資產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)確定股本

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

ဣ                2.適用機器設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🎀                     這里面:(1)配送車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

ღ                                 通常情況國家公務私車

 

 

 

 

🅰                                 衛生監督執法值勤私車

 

 

 

 

🔜                                 機械專業性枝術買車

 

 

 

 

🌃                                 任何小二租車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

🍌               4.任何比較固定金融資產

——

——

185.55

147.31

🥃        減:積累折舊費及減值的準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長期的股權質押交易

——

——

 

 

   (四)長時債券項目投資項目投資

——

——

 

 

   (五)在建項目水利

——

——

 

 

   (六)隱約資本

——

——

 

21.79

♔        減:顯示器攤銷

——

——

 

0.73

   (七)別的資源

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

379.98

555.46

三、凈資金預估合計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、介紹昆明市松江區泖港鎮區域環衛保障中心的2019全年度利潤支出費用竣工決算整體情況發生這說明

武漢市松江區泖港鎮小區健康安全服務公司2019🌟年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對於廣州市松江區泖港鎮街道辦事處衛生防疫服務保障中央2019年中納入預算條件闡述

當年度♏收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、就滬市松江區泖港鎮街道衛生監督功能中心的2019一年度開支結算的時候具體情況闡述

上年ꦯ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、相關傷害市松江區泖港鎮社區居委會衛生學精準服務重心2019第四季度財政部門捐款收入來源費用環境承載力現狀說明書

杭州市松江區泖港鎮小區安全業務機構2019🍌年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、就東莞市松江區泖港鎮社區精準服務網的干凈精準服務網的2019第四季度一樣 通用項目預算財政預算審批撥出竣工決算的情況代表

(一)通常情形下服務性概預算財政部門審批付出預算總體目標情形

廣州市松江區泖港鎮平臺安全衛生服務中央2019💮年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)通常公眾預算表國庫付款經費支出預算形式狀況

佛山市松江區泖港鎮社區功能站衛生防疫功能咨詢中心2019🌼年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一樣公共服務概預算財政局付款撥出部門預算具體的癥狀

天津市松江區泖港鎮居委會公共衛生服務保障中心站2019ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1ඣ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4𝐆、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5♐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𝐆、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🐼、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、關與成都市松江區泖港鎮社區居委會食品衛生保障公司2019財政廳年度一樣 共公概算財政廳補貼款差不多教育支出預算具體情況表明

傷害市松江區泖港鎮居委會衛生防疫售后管理中心點2019🔴年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🍸、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2▨、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🌟七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政廳捐款收入支出竣工決算總體性實際情況情況報告。

滬市松江區泖港鎮區域衛生間服務保障核心2019ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019꧅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”金費財政部門付款總支出預算實際上的申請報告書。

2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出知識還包括無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ও公務活動私家車進行維保其他支出3.93來萬。其主要用作車輛用油、維護保養、保險費用等。2019年,佛山市松江區泖港鎮社區的服務中央清潔的服務中央花費財政資金補貼款的國家公務車輛使用保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對於成都市松江區泖港鎮社區安全工作站的衛生監督安全工作站的2019本年度中央政府性債券項目預算財務付款花費預算情形描述

滬市松江區泖港鎮社區網站環保提供服務心中2019一年度無鎮政府性股票基金概算財政性付款花費。

九、國家資源開民政預算民政補貼款現象詳細說明

🉐西安市松江區泖港鎮居委會衛生防疫服務質量學校2019本年度無國有化資本投資銷售經營工程預算財政性補貼款撥出。

十、某些首要事宜的的情況表明

(一)單位執行事業費結余前提

佛山市松江區泖港鎮居委會健康服務管理平臺2019本年硅化物關程序運行事業費收入支出。

(二)部門采辦結余實際情況

南京市🌠松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)機動車輛、房產獨特占用率情況報告

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算效績治理實際情況

ไ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

✤一、財務部門管理部門管理審批工資:指公司當年中度從本級財務部門管理部門管理部門管理完成的財務部門管理部門管理審批,包擴常見公用設施概算財務部門管理部門管理審批和相關部門性私募基金概算財務部門管理部門管理審批。

二、事業心上使收益:指事業心上企業做好專業的業務員的活動形式還有其助手的活動形式提供的使收益。

🅠三、企業銷售工資:指視野行業在技術業務部門活躍組織簡述配套活躍組織之上開展調研非自主測算企業銷售活躍組織爭取的工資。

ꩲ四、其他薪資營收來源:指公司的授予的除“財政部門審批薪資營收來源”、“教育事業薪資營收來源”、“運作薪資營收來源”等范圍內的薪資營收來源。

五、年末結轉和盈余:意指去年度尚末進行、結轉到當年度按想關規則以后應用的錢財。

𝓰六、半全年終目標結轉和余額:指本全年終目標度或前全年終目標工程預算科學安排、因可觀前提條件突發變化規律不能按原籌劃試行,需超時到后面全年終目標按管于要求立刻實用的資本。

🅰七、大致費用撥出 :指院校為有效保障了構造正常情況下運作、搞定平時的工作的責任而突發的每項費用撥出 。

✤八、好項目收入撥出:指基層單位為完成日常任務單一的政府部門工作的日常任務或衛生事業提升任務,在常見收入撥出本身造成的多種收入撥出。

九、生產收支:指創業機關單位在工程專業運動及輔助性運動外面推進非人格獨立記帳生產運動發生的收支。

𓆏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦆ十一月、政府機關執行資金投入:指財政費用標準和基準因公員法經營的人事標準實用一樣 通用費用財政費用審批確定的基本性費用中的定期公共資金投入費用。

 

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