杭州市松江區石湖蕩鎮特別衛生情況業務學校
2019一年度崗位竣工決算
目 錄
一大部分 重慶市松江區石湖蕩鎮社群公共衛生售后服務管理中心情況
一、具體職責范圍
二、貸款機構設施
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、創收收入支出部門預算總表
二、利潤竣工決算表
三、花費部門預算表
四、不需要補貼款收入水平撥出結算的時候總表
五、一樣公益性費用財政預算付款經費支出預算表
六、尋常公眾預算表民政付款基本上支出費用結算的時候表
七、通常共公項目預算財政花費撥付“三公”費用及行政機關進行費用花費預算表
八、國家性資金費用預算民政付款結余竣工決算表
九、基金過負債的原因表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第四點有些 形容詞描述
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要職責權限
💖 以街道辦事處干凈學管理情況提供安全服務保障平臺作為主體,全科主任醫生為領導,有郊率運用街道辦事處資原和宜技術,以城市居民鍵康為平臺,的家庭為基礎單位,街道辦事處為區間,實際需要為目標,以家庭婦女、小朋友、60歲人、慢性病住院病人、智殘人為主點,以來解決街道辦事處的包括的干凈學管理情況大問題,滿足需要基本上干凈學管理情況提供安全服務保障實際需要為原則,融怎樣預防、醫學、保健理療、恢復、鍵康教育培訓為集成,有郊、成本、便宜、綜合、間隔的基礎干凈學管理情況提供安全服務保障。由領導單位部門可根據三定計劃等重要性規范含有關包括的功能修改。
二、貸款機構使用
ꦺ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019本年度薪資總支出竣工決算總表
標準:萬塊
收入來源 |
教育支出 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
大型項目 |
預算數 |
一、財政廳撥付工資收入 |
3910.57 |
一、一樣公益性售后服務教育支出 |
|
在這其中:縣政府性母基金概算財務撥付 |
|
二、外交政策總支出 |
|
二、上級領導政府補貼凈收入 |
|
三、國家安全費用支出 |
|
三、事業發展工資收入 |
2569.91 |
四、公眾衛生撥出 |
|
四、管理個人收入 |
|
五、教育學校其他支出 |
|
五、附屬基層單位上交國家利潤 |
|
六、科學課技藝性支出 |
|
六、某些使收入 |
|
七、文化水平體育用品與文化傳播收入支出 |
|
|
|
八、世界 保障機制和就業前景總支出 |
446.07 |
|
|
九、環衛穩定付出 |
5894.42 |
|
|
十、節約環保節能撥出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉街道辦事處結余 |
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
第十五、交通出行輸送撥出 |
|
|
|
十四、物資探礦信息查詢等費用 |
|
|
|
第十六、商業性服務管理業等結余 |
|
|
|
十五、金融經濟收支 |
|
|
|
二十七、捐助許多沿海地區經費支出 |
|
|
|
二十、國土局海底氣象預報等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、房產切實保障費用支出 |
124.96 |
|
|
2、油糧廢舊物資存儲結余 |
|
|
|
二十一月、某些收入支出 |
|
本年度效益自動求和 |
6480.48 |
上年支出費用總計 |
6465.45 |
用行業貨幣基金掩蓋收入支出表差額 |
|
節余配置 |
15.03 |
今年初結轉和節余 |
|
歲末結轉和節余 |
|
累計 |
6480.48 |
累計 |
6480.48 |
2019每年收入來源部門預算表
院校:萬多
頂目 |
年初創收總金額 |
國庫捐款收益 |
上家補貼費效益 |
企業發展工資 |
經營者收錄 |
其他企業單位繳納工資收入 |
某些收益 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
生活安全保障和工作付出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處參公企業離離休 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司離退休之 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司衛生事業公司差不多社區個人養老保險服務繳納其他支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門創業部門新職業年金繳納費用 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生健康保健其他支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫遼安全構造 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區居委會清潔組織 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公用干凈衛生精準服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業方醫遼 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的的單位治療 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保護收支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019年度目標費用支出 預算表
院校:萬塊
品牌 |
當年度總支出累計 |
差不多收支 |
項目開支 |
繳納上家收支 |
開付出 |
對附設計量單位經濟補貼付出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化得到保障和大學生就業付出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業有成公司離養老 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心廠家離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關人事方首要給養老人壽保險繳付付出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司的自己事業公司的專業年金激費收入支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學穩定性支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療保障衛生情況系統 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務中心環境衛生結構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生間 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共性安全服務培訓 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業發展企業單位醫療器械 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業方醫療服務 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保險總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改善費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年終不需要捐款營收費用竣工決算總表
企事業單位:十萬
年收入 |
費用支出 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
累計 |
一般的公開決算財政局捐款 |
現政府性股票基金民政預算民政撥付 |
一、一般來說通用成本預算不需要付款 |
3910.57 |
一、般共公服務性費用支出 |
|
|
|
二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要捐款 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公用安全防護總支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育結余 |
|
|
|
|
|
六、數學方法花費 |
|
|
|
|
|
七、和文化體肓與傳媒業費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有效保障了和就業形勢開支 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、干凈更健康結余 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、干凈干凈付出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村社群費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、客運運輸配送花費 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探礦消息等收支 |
|
|
|
|
|
第十、商業地產服務業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援其他區縣付出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋能氣象觀測等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房基本保障經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
第二十、糧油加工工程設備與物資的保障撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其余性支出 |
|
|
|
上年薪資累計數 |
3910.57 |
年初教育支出總金額 |
3895.53 |
3895.53 |
|
月初財務付款結轉和余額 |
|
月底財政部門補貼款結轉和節余 |
15.04 |
15.04 |
|
基本服務性費用國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
☂ 現政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3910.57 |
總共 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019第四季度基本上公共性預算表財務審批費用竣工決算表
機構:萬美金
內容 |
累計數 |
大體費用 |
工程其他支出 |
|||
實用功能的分類 課目編寫代碼 |
課程和科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活有保障和就業的總支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上單位名稱離養老金 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
自己機關事業單位名稱離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業性廠家事業性廠家常見健康養老險行業繳納費用費用 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生間身心健康費用支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療學校衛生間學校 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
成市社區網站安全中介機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公益性安全 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
差不多通用安全服務質量 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
政府部門參公工作單位社區醫療 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上公司的醫療機構 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
住宅房的保障付出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
合計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019財政性年度通常情況下公開成本預算財政性審批大致費用部門預算表
行業:十萬
項目 |
累計 |
成員事業費 |
通用金費 |
||
成本分類整理 會計分類編碼查詢 |
考試科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利金支出費用 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
常規工薪 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
效績待遇 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
機關事業方事業方通常養老生活商業險費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業的年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
工人基本的醫療服務保險金激費 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫用補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些社會各界有保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
個人住房個人住房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個薪資副利收入支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
各種商品和安全服務開支 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬板材費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
因公車輛租賃自動運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的城市交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外物品和服務的其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和人家的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人水產業工作補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
某些自身和家長的補貼費總支出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區的設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專業產品新購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺網絡信息及軟件下載采購內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通銀行機器置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資源新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資產管理性性支出 |
|
|
|
累計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019月度般公共信息概預算財政部門審批“三公”專項資金及工商登記作業專項資金經費支出預算表
單位名稱:上萬元
常見公共性預算表財政資金付款“三公”專項資金 |
機關單位運作 金費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私家車購買及工作費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待租車 采購費 |
因公使用車 行駛費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度當地政府性債卷財政資金預算財政資金審批撥出部門預算表
廠家:百萬元
品牌 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年凈資產債務狀況表 |
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額度的單位:萬的大寫 |
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次數 |
價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、資產投資預估合計 |
—— |
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1752.93 |
1883.12 |
(一)分子運動房產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)固定好固定資金 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🐲 一般來說國家公務用車的 |
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💧 監察值勤私家車 |
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🍨 特總專業化技巧私車 |
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🐲 另外的用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🐬 4.另一調整資產投資 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
🐈 減:累記攤銷及減值提前準備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長時投資人 |
—— |
—— |
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(四)要建水利工程 |
—— |
—— |
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(五)隱約資源 |
—— |
—— |
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9.46 |
൲ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)各種基金 |
—— |
—— |
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二、債務加總 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、相關杭州市松江區石湖蕩鎮居委環衛服務培訓基地2019當年度納入費用預算總體設計情況發生闡明
成都市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生監督的服務中間2019♊年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、有關北京市松江區石湖蕩鎮街道健康保障中心局2019每年個人收入預算的情況介紹
本年度🍸收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、觀于濟南市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環境衛生精準服務機構2019年花費結算的時候情況發生原因分析
年初๊支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、更多廣州市松江區石湖蕩鎮社區服務質量管理中心環境衛生服務質量管理中心2019本年度財政部門撥付純收入收支總體經濟情形證明
杭州市松江區石湖蕩鎮片區公共衛生服務的公司2019𒊎年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、關于幼兒園杭州市松江區石湖蕩鎮片區環境衛生服務性管理中心2019全年度應該公共性預算表民政撥付撥出結算的時候狀態說明書
(一)常見公共服務成本預算財政收支審批收支預算總體布局狀態
東莞市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生防疫服務培訓服務公司2019♌年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)常見服務性工程預算財務補貼款總支出結算的時候節構情況報告
鄭州市松江區石湖蕩鎮特別健康服務學校2019🎉年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)似的公共性項目預算財政廳撥付費用竣工決算基本實際情況
西安市松江區石湖蕩鎮居委會衛生監督保障管理中心2019💃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2ꦛ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3▨、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4𝓡、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5꧃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、光于天津市松江區石湖蕩鎮社區保障站干凈保障咨詢中心2019季度應該公共信息費用財務撥付關鍵撥出預算情況報告講解
蘇州市松江區石湖蕩鎮居委干凈服務質量平臺2019🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1﷽、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🃏、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
ಞ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費民政捐款開支部門預算總體性情況下闡明。
武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生貼心服務平臺2019ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🅷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”經費支出費用財政預算撥付支出費用結算的時候具體現象現象原因分析。
2019🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。𒅌公務活動出行運動維護與保養教育支出0上萬元。主要適用行駛保險公司、汽柴油及維修費。2019年,武漢市松江區石湖蕩鎮社區精準服務站衛生監督精準服務主分屬各項目預算部門花費財政性捐款的國家公務買車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關羽濟南市松江區石湖蕩鎮片區環保服務培訓重心2019年政府機關性基金投資項目預算財政部門撥付結余結算的時候時候介紹
♈西安市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈衛生服務項目學校2019年終無政府機關性股票基金項目預算不需要撥付付出。
九、國有制資金經營的費用預算不需要捐款現象情況說明書
杭州市松江區石湖蕩鎮社區居委會干凈衛生產品平臺2019年無國有化股權投資經驗項目預算國庫撥付費用。
十、另外的重要的裝修細節的情況下證明
(一)行政機關啟動專項經費花費情況
深圳市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔服務質量中2019年度目標硅化物關正常運作費用收入支出。
(二)區政府采辦費用支出 實際情況
傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生監督的服務核心2019💦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)車子、房屋建筑異常霸占原因
♛直到2019年12月31日,廣州市市松江區石湖蕩鎮社區的服務重點食品衛生的服務重點應用的大部分公務活動接待私車中,由區部門事務性監管局統一化真實物體保證的大部分公務活動接待私車為0輛。
(四)費用績效考核管理系統現狀
༺上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個✃,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
꧂一、不需要性局資金性撥付納入:指企事業單位本年中度從本級不需要性局資金性部門贏得的不需要性局資金性撥付,包擴一樣服務性項目成本預算不需要性局資金性撥付和現政府性債券項目成本預算不需要性局資金性撥付。
🌳二、事業上的上的效益:指事業上的上的標準大力開展正規專業行業主題生活名詞解釋配套主題生活爭取的效益。主耍是:醫用效益、otc藥品效益、某些效益等。
🍸三、營業者純收入水平:指自己事業機關單位在專科銷售業務項目以及外掛項目模版進行非自立計算成本營業者項目達到的純收入水平。
四、一些創收:指院校作為的除“財政資金審批創收”、“參公創收”、“自主經營創收”等之外的創收。
五、年末結轉和節余:是以上一年度未能順利完成、結轉到年初按相關的中規定仍然選用的現金。
🌱六、年尾結轉和余額:指本全本全年度度或半年前全本全年度預算表制定、因主觀狀況發生了變化規律無法按原計劃怎么寫施行,需推遲到往后全本全年度按關以規定標準已經便用的資本。
七、核心撥出:指公司為切實保障組織 常見機器運行、成功完成平時工作中神器任務而的發生的幾項撥出。
๊八、工程總教育結余:指企業為做好某的行政部門操作工作項目或人事成長 受眾,在最基本總教育結余認知能力產生的基本總教育結余。
九、開其他費用:指事業性組織在專業性話動及配套話動模版做非獨特歸集開話動有的其他費用。
🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♉國慶、市直機關操作資金投入:指行政事務公司的和根據因公員法服務管理的事業性公司的安全使用常見公眾工程預算財政局撥付科學安排的大多其他收支中的平日通用資金投入其他收支。