傷害市松江區新浜鎮平臺食品衛生產品核心
2018本年度政府部門竣工決算
目 錄
1、部門 杭州市松江區新浜鎮特別衛生間服務于中心局概貌
一、最主要職能作用
二、監管部門部門預算企事業單位產生
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收收支竣工決算總表
二、效益竣工決算表
三、付出竣工決算表
四、國庫付款薪水開支竣工決算總表
五、應該共公工程預算財政部門審批結余結算的時候表
六、通常情況下公用設施工程預算財政部門捐款根本付出竣工決算表
七、普遍公益性費用預算財政局付款“三公”事業費及行政機關運動事業費付出竣工決算表
八、市政府性資金預算表財政資金捐款性支出部門預算表
九、股權外債前提表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四是方面 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、主要功能
ౠ傷害市松江區新浜鎮街道辦事處環衛安全保障管理中心的是松江區環衛和計劃書生孩子理事會會經理的面層整形環衛企業。注意運作主要職責:擔負新浜區域廣泛我們村民基本的整形安全保障管理及公共保障環衛安全保障管理。
二、機購放置
🍨根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018年度目標行業部門預算表
2018年中納入結余竣工決算總表
部門:萬余元
收入來源 |
收入支出 |
||
好項目 |
部門預算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、財務捐款純收入 |
2588.98 |
一、普通公共性服務性結余 |
|
在當中:政府部性資金預算表財政局撥付 |
|
二、國際關系結余 |
|
二、上家補貼費個人收入 |
176.91 |
三、航空航天付出 |
|
三、參公凈收入 |
3093.80 |
四、公用衛生撥出 |
|
四、經營的工資收入 |
|
五、教學收支 |
4.87 |
五、復屬公司的繳納使收入 |
|
六、物理學技能付出 |
|
六、別工資 |
369.34 |
七、文化知識球場與影視傳媒支出費用 |
|
|
|
八、生活保障機制和大學生就業收支 |
322.87 |
|
|
九、醫療環保環保與工作方案孕育其他支出 |
5595.17 |
|
|
十、節能公司低碳環保支出費用 |
|
|
|
五一、村鎮社區衛生費用支出 |
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
第十五、道路物流運輸結余 |
|
|
|
十四、資源的堪探個人信息等開支 |
|
|
|
第十五、商業服務的服務的業等性支出 |
|
|
|
16、網絡金融性支出 |
|
|
|
十二、支援其它的省市收支 |
|
|
|
18、國土資源海底形象等付出 |
|
|
|
十八、居住房確保付出 |
8.61 |
|
|
二十五、調味品物品存量付出 |
|
|
|
二11、另一費用支出 |
|
本年度工資累計數 |
6229.03 |
年初收支累計數 |
5931.52 |
用創業基金、期貨、現貨、微盤改正收入支出表差額 |
|
盈余配置 |
293.23 |
今年初結轉和余額 |
66.04 |
月底結轉和盈余 |
70.32 |
總結 |
6295.07 |
共計 |
6295.07 |
2018財政年度創收結算的時候表
的單位:萬塊人民幣
新項目 |
上年使收入預估合計 |
財政局撥付效益 |
上一級補貼申請書使收入 |
教育事業純收入 |
管理凈收入 |
其他方上交納入 |
某個效益 |
||||
功能分類 |
課目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
的教育費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一教導支出費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些培訓收入支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保障措施和就業形勢收支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業廠家離提前退休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離退休年齡 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關教育事業的單位基礎養老生活保險費用納費費用 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關廠家衛生事業廠家職業技能年金手機繳費花費 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼衛生情況與計劃方案懷孕費用支出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫院干凈培訓機構 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區安全衛生安全衛生設備 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基層人員診療公共衛生結構收入支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用公衛 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
通常共同清潔服務于 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政管理工作行業醫療器械 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位的單位醫學 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅擔保開支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房體制改革收支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018半年度費用支出 部門預算表
單位名稱:萬
樓盤 |
當年度費用支出 預估合計 |
核心收支 |
樓盤教育支出 |
繳納上級領導經費支出 |
經驗開支 |
對所屬院校補貼政策花費 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校教育支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余學前教育教育支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教育培訓開支 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會切實保障和就業率撥出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業方離辭職 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公公司離退職 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位名稱事業有成單位名稱一般健康養老商業保險交費撥出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業企事業單位編制工作年金納費開支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院干凈衛生與籌劃生二胎開支 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫疔衛生學中介機構 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社區服務中心環衛公司 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個基層工作醫遼衛生間構造撥出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公益性衛生管理服務保障 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性教育事業工作單位醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企業單位醫遼 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保證性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018年末財政資金付款個人收入付出部門預算總表
機關單位:百萬元
薪資 |
收入支出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
活動 |
預估合計 |
常見服務性工程預算財務審批 |
鎮政府性基金投資費用預算不需要審批 |
一、通常情況下公共性成本預算財政支出捐款 |
2588.98 |
一、般公開售后服務費用支出 |
|
|
|
二、政府部性理財產品估算財政支出撥付 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性可靠付出 |
|
|
|
|
|
五、學校總支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學的技術設備開支 |
|
|
|
|
|
七、文明球場與文化傳播性支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會基本保障和專業教育費用 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、治療清潔衛生與工作方案孕育總支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節能降耗優質收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟特別教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、交通物流運輸物流運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘察個人信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、工商業售后服務行業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務費用 |
|
|
|
|
|
十二、扶持一些國家總支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋能景象等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房保障機制收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
三十五、油糧原材料設備自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、某些撥出 |
|
|
|
本年度創收累計數 |
2588.98 |
本年度花費自動求和 |
2588.98 |
2588.98 |
|
期初財政預算補貼款結轉和盈余 |
|
年終國庫付款結轉和余額 |
|
|
|
通常公開估算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
政府性性股權基金費用國庫捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
2588.98 |
總金額 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018半年度一般的通用財政性預算財政性付款總支出部門預算表
機關單位:多萬元
工作 |
累計數 |
常見付出 |
大型項目花費 |
|||
模塊等級分類 學科數字 |
學科明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育開支 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
其它教育學校撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
另一教育學校教育支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會發展保證和學生就業性支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
財政事業性組織離養老 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位工作單位離退體 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關行業政府部門核心養老生活保險金繳納支出費用 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業發展單位名稱角色年金納費結余 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
整形健康與設計養育花費 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基層人員社區醫療服務間企業 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站安全結構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
別的基層醫院醫療設備環衛中介機構開支 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
基本性安全服務性環境衛生安全服務 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政處事業工作單位工作單位整形 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機關單位醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
房間保障措施總支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
往房改變收入支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
自動求和 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018年度目標通常情況下公用成本預算財政費用支出 補貼款核心費用支出 竣工決算表
院校:萬是
項目流程 |
累計數 |
成員專項資金 |
公供事業費 |
||
市場經濟進行分類 課程數字 |
課程和科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪公益福利總支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
主要員工工資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
企自己事業標準自己事業標準一般養老保費保費費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳納費用 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
工人最基本社區醫療人壽保險繳付 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療服務補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會上的保障付費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多年薪福利待遇支出費用 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
商品是和安全服務撥出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手充值續費費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用建材費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務買車電腦運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余道路價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它各種商品和服務保障撥出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和中國家庭的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身占農業的大部分出產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些用戶家庭生活環境的補貼金付出 |
|
|
|
310 |
|
資本性支出費用 |
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310 |
02 |
接待室儀器租賃費 |
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310 |
03 |
專用箱設配購入 |
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310 |
07 |
產品服務網站及免費軟件購置費自動更新 |
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310 |
13 |
國家公務使用車購置費 |
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310 |
19 |
另外公路網軟件租賃費 |
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310 |
22 |
隱約凈資產折舊費 |
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310 |
99 |
另一個投資基金性花費 |
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累計數 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018國庫年度一半公用費用預算國庫捐款“三公”資金投入及市直機關操作資金投入收支結算的時候表
企事業單位:萬塊
一樣 公用項目預算財政局付款“三公”資金 |
國家機關啟用 勞務費竣工決算數 |
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總計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動小二租車新購及行駛費 |
國家公務接待處費 |
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小計 |
公務活動出行用車 租賃費費 |
公務接待買車 操作費 |
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預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
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2018半年度市政府性股權基金預結算的時候財政廳撥付經費支出結算的時候表
公司:萬美金
項目 |
自動求和 |
基礎經費支出 |
投資項目花費 |
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模塊細分 題目打碼 |
科目表名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標財產外債環境表 |
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票額企業:萬 |
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人數 |
實用價值 |
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月初數 |
年尾數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、股本合計數 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流chan財產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定不動資產投資 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
﷽ 普通公務活動車輛使用 |
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⛄ 交通執法巡邏買車 |
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ဣ 特總專業技藝買車 |
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🏅 別的車輛使用 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🃏 4.相關特定房產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
๊ 減:當年度折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)不斷股權投資 |
—— |
—— |
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(四)興建工程建筑 |
—— |
—— |
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(五)隱約股本 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
💟 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外房產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈資產投資累計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於杭州市松江區新浜鎮社區網站衛生間提供服務管理中心2018全年盈利性支出竣工決算總體經濟情況報告就說明
北京市松江區新浜鎮社群清潔服務管理中間2018⛦年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:♋薪水提升其最主要的是不需要投資的項目薪水提升以其詢問銷售業務部薪水提升等影響;總教育支出提升其最主要的是不需要投資的項目總教育支出提升以其銷售業務部薪水提升時影響公共資金相同提升等。
二、管于重慶市松江區新浜鎮社區網站健康服務性心中2018第四季度純收入結算的時候環境闡明
當年度🌱收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、關于幼兒園昆明市松江區新浜鎮特別衛生間安全服務辦公室站2018年中總支出預算條件說明怎么寫
年初🏅支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、對于杭州市松江區新浜鎮特別清潔產品學校2018年中不需要審批收益教育支出總的前提就說明
南京市松江區新浜鎮居委清潔衛生服務保障中2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018൲年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、關與濟南市松江區新浜鎮社區安全服務站衛生防疫安全服務管理平臺點2018年平常共同概算國庫撥付性支出結算的時候情形講解
(一)基本上公共服務預結算的時候國庫補貼款付出結算的時候整體來說事情
西安市松江區新浜鎮小區衛生情況售后服務平臺2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🔯主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)通常癥狀公益性民政預算民政付款教育支出竣工決算的結構癥狀
沈陽市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生工作主2018💛年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)般共同費用預算不需要撥付總支出結算的時候重要前提
鄭州市松江區新浜鎮社區的服務站安全衛生的服務管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1♈、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9🍷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、相關沈陽市松江區新浜鎮街道社區工作學工作學校2018半年度通常問題公共性預部門預算國庫補貼款基本的支出費用部門預算問題介紹
天津市松江區新浜鎮平臺衛生監督售后管理中心站2018𓆉年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1𝕴、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
ඣ七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
天津市松江區新浜鎮社區網站衛生防疫業務學校2018本年度無“三公”專項經費財政資金補貼款結余。
八、針對傷害市松江區新浜鎮社區服務站環衛服務中心點2018財政廳年度地方政府性理財產品工程預算財政廳補貼款付出預算時候代表
重慶市松江區新浜鎮社區環保環保服務于心中2018年無市政府性債券項目預算民政撥付教育支出。
九、集體所有制資金營業費用預算財政資金撥付問題表示
蘇州市松江區新浜鎮居委衛生學售后服務服務部2018全年無國家資本經營管理項目預算財政局撥付撥出。
十、許多主要事由的時候證明
(一)機關事業單位自動運行接待費經費支出的情況
成都市松江區新浜鎮居委衛生管理售后服務平臺局2018年末有機物關啟用資金投入總支出。
(二)現政府采辦費用前提
佛山市松江區新浜鎮街道辦健康精準服務基地2018ꦗ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018😼年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)行駛、快裝特別的使用現象
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算效績方法前提
✨上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
🧜一、不需要資金補貼款工資:指企業單位本第四季度度從本級不需要資金部分獲取的不需要資金補貼款,包擴般共公項目決算不需要資金補貼款和市政府性私募基金項目決算不需要資金補貼款。
🧸二、創業凈盈利:指創業標準實施技術業務部門行為基本輔助軟件行為認定的凈盈利。主要是是:醫療設備凈盈利。
🍌三、銷售生意創收:指創業機構在專業化業務范圍項目還有其配套項目之下做好非獨特統計銷售生意項目爭取的創收。
🗹四、許多凈效益:指企企業單位獲得的除“財政支出補貼款凈效益”、“企業凈效益”、“生產凈效益”等多于的凈效益。注意是:安全健康做體檢凈效益、有價預苗凈效益等。
五、月初結轉和余額:意指當年度無權完畢、結轉到上年按關于 設定立即食用的經濟。
ღ六、年尾結轉和盈余:指當年終度或以往年終概算具體安排、因相對主義環境的發生變幻不了按原策劃施工,需超時到然后年終按關干標準再次采用的資金量。
七、常規總收入支出:指公司的為確保貸款機構一般旋轉、成功臺賬上班神器任務而的發生的四項總收入支出。
🍌八、頂目教育收支:指部門為完成任何其他的行政性本職工作任何或企業發展發展任務,在基本的教育收支外發生的相關教育收支。
九、管理者收支費用:指參公機關單位在行業移動及外掛移動外面抓好非獨力結算管理者移動進行的收支費用。
🐼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💎國慶、機關人事基層方運轉資金投入:指行政事務基層方和根據因公員法管理系統的人事基層方用到一般的公供設施概預算財政部門捐款擬定的大體接待費收支中的規章制度公供資金投入接待費收支。