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2019年決算信息公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區新浜鎮平臺環衛貼心服務基地

2019財政年度結算的時候

 


目  錄

 

第一個有些 南京市松江區新浜鎮社區業務站清潔業務中情況

一、大部分職能作用

二、培訓機構制定

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、營收其他支出預算總表

二、薪水結算的時候表

三、開支部門預算表

四、財政資金補貼款凈收入費用部門預算總表

五、一樣 共同成本預算民政撥付性支出結算的時候表

六、應該公共服務估算財政部門撥付根本花費竣工決算表

七、一樣 公共性工程預算財務捐款“三公”勞務費及企事業單位啟用勞務費支出費用部門預算表

八、政府機關性債卷估算財政部門捐款支出費用預算表

九、金融資產債務具體登記表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第三個部分 動詞解悉


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、一般功能

𒆙佛山市松江區新浜鎮小區干凈提供的的服務心中是佛山市松江區干凈身體分委會會總監的基層黨組織醫治干凈貸款機構。通常職責權限涉及到擔責新浜城市各位人艮顧客大多醫治提供的的服務及公共的服務干凈提供的的服務。

二、結構設定

💜根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019財政年度利潤撥出預算總表

計量單位:來萬

工資收入

收支

內容

部門預算數

頂目

部門預算數

一、似的公共信息預決算財政廳審批效益

2885.13

一、基本公益性服務項目費用

 

二、相關部門性股權基金預決算民政補貼款工資

 

二、外交政策總支出

 

三、上一級補帖納入

 

三、國防軍事付出

 

四、事業發展盈利

4025.00

四、公用的安全付出

 

五、操作收錄

 

五、幼兒教育花費

 

六、附屬機關單位上交國家收錄

 

六、學科科技收入支出

 

七、各種利潤

111.60

七、文化知識國內旅游田徑運動與影視傳媒收入支出

 

 

 

八、世界保障措施和求業經費支出

328.00

 

 

九、清潔衛生綠色支出費用

6171.05

 

 

十、節能減排環保節能撥出

 

 

 

國慶、城鄉一體化小區教育支出

 

 

 

第十二、農林業水開支

 

 

 

第十三、出行運輸管理費用

 

 

 

十四、能源探勘新信息等花費

 

 

 

二十、商業運作服務管理業等付出

 

 

 

十五、科技金融花費

 

 

 

十六、幫扶另一個城市費用

 

 

 

18、大自然網絡資源海洋資源氣象條件等其他支出

 

 

 

19、個人住房質量保障收入支出

89.55

 

 

二是、糧油加工物質儲備量開支

 

 

 

二五一、災難防冶及突發管理系統費用

 

 

 

二十三、其它結余

 

年初營收合計數

7021.73

當年度教育支出累計數

6588.60

用事業母基金填補收支明細差額

 

節余分配原則

 

年末結轉和節余

70.32

年底結轉和盈余

503.45

總共

7092.05

共計

7092.05


2019全年凈收入結算的時候表

政府部門:百萬元

工程

年初納入合計數

財政性捐款使收入

上級部門補貼薪資

事業上年收入

管理薪水

附屬計量單位繳納薪資收入

另一個創收

功能分類
科目編碼

會計科目公司名稱

總計

7021.73 

2885.13 

 

4025.00 

 

 

111.60 

208

 

 

社會性保護和就業問題性支出

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上的公司離退居二線

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

02

行業院校離退休工資

8.86 

 

 

8.86 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關工作機構基本上醫療人身險人身險繳付其他支出

217.39 

 

 

217.39 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關教育事業編名稱事業年金繳納費用費用支出

101.75 

15.25 

 

86.50 

 

 

 

210

 

 

衛生學鍵康總支出

6604.18 

2856.42 

 

3636.16 

 

 

111.60 

210

03

 

基成治療干凈衛生設備

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

03

01

地市街道衛生監督組織

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

04

 

公用環衛

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

04

08

常規公益性衛生監督提供服務

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業心企業單位醫學

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

210

11

02

事業性政府部門整形

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

221

 

 

居住房的保障花費

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02

 

商品房變革開支

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02 

01 

個人住房北京公積金

89.55 

13.46

 

76.09

 

 

 

 


2019月度其他支出結算的時候表

組織:千元

項目

上年教育支出加總

幾乎撥出

工作付出

上交上司收支

銷售經營支出費用

對加盟企事業單位補貼金性支出

功能分類
科目編碼

題目品牌

總金額

6588.60 

6150.68 

437.92 

 

 

 

208

 

 

市場服務保障和就業的經費支出

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關人事公司離退休年齡

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展的單位離退居二線

8.86

8.86 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構企事業院校根本社會養老人身險納費開支

217.39 

217.39 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關企事業行業職業類型年金激費付出

101.75 

101.75 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間安全健康經費支出

6171.05

5733.13

437.92

 

 

 

210

03

 

底層治療食品衛生公司

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

03

01

旅游城市社區居委會安全培訓機構

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生學

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

04

08

基本上共公環保服務培訓

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上的行業治療

120.82

120.82

 

 

 

 

210

11

02

視野公司的醫院

120.82

120.82

 

 

 

 

221

 

 

居住房確保收支

89.55

89.55

 

 

 

 

221

02

 

房產收入分配改革開支

89.55

89.55 

 

 

 

 

221

02 

01 

房屋個人公積金

89.55

89.55

 

 

 

 

 


2019年度目標財政廳付款利潤撥出結算的時候總表

公司:萬塊

使收入

費用

投資項目

竣工決算數

建設項目

自動求和

普遍公益性工程預算財政性捐款

政府部性資金費用財政部門補貼款

一、平常公益性成本預算不需要審批

2885.13 

一、普通共公保障結余

 

 

 

二、人民政府性股權基金財政資金預算財政資金審批

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、飲水機付出

 

 

 

 

 

四、公益性可靠經費支出

 

 

 

 

 

五、教育學校收支

 

 

 

 

 

六、科學的工藝教育支出

 

 

 

 

 

七、民族文化休閑旅游教育與文化傳播撥出

 

 

 

 

 

八、社會發展服務保障和就業形勢支出費用

 15.25

 15.25

 

 

 

九、食品衛生良好經費支出

 2856.42

 2856.42

 

 

 

十、節省環保健康總支出

 

 

 

 

 

11、城鄉居民社群撥出

 

 

 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

 

 

十四、客運及運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦產品信息等撥出

 

 

 

 

 

第十五、工業的快餐業等付出

 

 

 

 

 

第十五、金融創新撥出

 

 

 

 

 

二十七、支助其他位置結余

 

 

 

 

 

18、很自然材料大海氣象觀測等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房保障措施費用支出

   13.46

 13.46

 

 

 

二十五、調味品物資供應存量費用

 

 

 

 

 

二11、災難防制及應急救援菅理教育支出

 

 

 

 

 

二12、一些費用支出

 

 

 

上年效益加總

2885.13

本年度結余總金額

 2885.13

 2885.13

 

今年初財政預算付款結轉和盈余

 

月底財務審批結轉和余額

 

 

 

一、一樣公共性財政資金預算財政資金捐款

 

 

 

 

 

二、地方政府性私募基金概算財務捐款

 

 

 

 

 

總結

2885.13

總金額

 2885.13

  2885.13

 

 


2019年終基本上公用設施概預算財政預算補貼款結余部門預算表

工作單位:十萬

新項目

總金額

主要撥出

建設項目總支出

職能種類

課程和科目識別碼

題目名號

208

 

 

社會各界有效保障和畢業生就業費用支出

15.25

15.25

 

208

05

 

財政事業上的企業離退體

15.25

15.25

 

208

05

02

創業政府部門離辭職

 

 

 

208

05 

06 

機關企事業院校企事業院校事業年金納費費用

15.25

15.25

 

210

 

 

衛生學良好花費

2856.42

2528.56

327.86

210

03

 

下基層醫藥衛生監督單位

2179.80

1885.04

294.76

210

03

01

中國城市社區居委會食品衛生系統

2179.80

1885.04

294.76

210

04

 

公用環衛

658.51

625.41

33.10

210

04

08

通常公共業務健康業務

658.51

625.41

33.10

210

11

 

人事部門參公廠家醫療管理

18.11

18.11

 

210

11

02

衛生事業政府部門整形

18.11

18.11

 

221

 

 

租賃房后勤保障性支出

13.46

13.46

 

221

02

 

個人住房改草其他支出

13.46

13.46

 

221

02 

01 

租賃房個人公積金

13.46

13.46

 

總計

2885.13

2557.27

327.86

 


2019本年般公眾成本預算財政局撥付常見經費支出結算的時候表

  基層單位:億元

新項目

累計

職工事業費

公供專項經費

區域經濟分類別

管理費用代碼

科目必名號

301

 

底薪福利福利性支出

2215.47

2215.47

 

301

01

  基本的公資

434.96

434.96

 

301

02

  補肋補肋

134.38

134.38

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  飯食津貼費

72.00

72.00

 

301

07

  效績薪資

772.95

772.95

 

301

08

機關事業心機構事業心機構常規社會社保費費用交款

6.17

6.17

 

301

09

新職業年金納費

15.25

15.25

 

301

10

營業員基礎醫療器械保費付款

18.11

18.11

 

301

11

公務接待員醫療服務補助款激費

 

 

 

301

12

別市場有保障交款

37.88

37.88

 

301

13

個人住房住房基金

13.46

13.46

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其他的薪資好處費用

710.31

710.31

 

302

 

產品和服務項目其他支出

339.72

 

339.72

302

01

  辦公費

1.21

 

1.21

302

02

  設計印刷費

1.72

 

1.72

302

03

  咨詢了解費

0.72

 

0.72

302

04

  消防手續約

0.01

 

0.01

302

05

  有水費

2.74

 

2.74

302

06

  水電費

10.17

 

10.17

302

07

  輕工費

2.85

 

2.85

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主管控費

0.47

 

0.47

302

11

  旅差費

3.08

 

3.08

302

12

  因公出國旅游(境)成本

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

15.27

 

15.27

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接持費

 

 

 

302

18

  專業化材質費

269.24

 

269.24

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專屬油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.92

 

0.92

302

27

  請求業務量費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

7.17

 

7.17

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  公務活動買車行駛維持費

0.34

 

0.34

302

39

  同一交通運輸的費用

1.71

 

1.71

302

40

  稅金及擴展成本

 

 

 

302

99

  其它商品銷售和服務項目支出費用

22.10

 

22.10

303

 

對自己的和中國家庭的補貼申請書

0.70

0.70

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

個人賬戶水產業產量補貼金

 

 

 

303

99

  另外的對一個人和人的補貼申請書

0.70

0.70

 

310

 

資產投資性付出

1.38

 

1.38

310

02

  辦公設備購置費

0.49

 

0.49

310

03

  專用型的設備新購

0.89

 

0.89

310

07

  數據信息wifi網絡及軟件下載租賃費更新系統

 

 

 

310

13

  公務接待買車租賃費

 

 

 

310

19

  各種交通配套方法采購

 

 

 

310

21

  古墓葬和擺貨品采購

 

 

 

310

22

  無型財力采購

 

 

 

310

99

  某個資本公司性費用

 

 

 

加總

2557.27

2216.17

341.10

 


2019年中平常公開項目預算財務捐款“三公”事業費及市直機關使用事業費付出預算表

企業:萬

通常情況下共同費用財政局捐款“三公”預備費

市直機關開機運行

專項資金竣工決算數

合計數

因公出國留學

(境)費

公務接待出行用車新購及開機運行費

因公接代費

小計

國家公務專車

購置費費

因公車輛使用

運轉費

預決算數

預算數

項目預算數

預算數

費用數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019每年縣政府性股權基金費用預算財政預算審批付出結算的時候表

工作單位:百萬元

工作

總計

常見教育支出

投資項目教育支出

特點分為

學科商品編號

幾個會計科目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標房產流動負債問題表

 

 

金額才院校:萬美金

 

比例

價值觀

月初數

年尾數

期初數

年終數

一、財產累計數

——

——

4056.19

4353.80

   (一)流動量資本

——

——

1443.21

1766.34

   (二)特定資本

——

——

3974.26

4183.67

          其中:1.房屋(平方米)

 7004.29

7004.29

2087.14

2087.14

ꦓ                2.基礎機 (臺/套/輛)

   836

 928

502.11

560.00

🤪                     之中:(1)小轎車(輛)

 1

 1

20.38

20.38

𝓡                                 普通因公專用車

 

 

 

 

🅷                                 交通執法巡邏車輛租賃

 

 

 

 

ꦇ                                 防化非常專業水平私家車

 

 

 

 

ཧ                                 一些專車

 1

 1

20.38

20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 946

 1082

1139.81

1280.11

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

159.50

159.50

🌞               4.一些固定住債務

——

——

245.20

256.42

꧙        減:積累計提折舊及減值打算

——

——

1441.28

1661.60

   (三)長期的債權投資的

——

——

 

 

   (四)不斷公司債注資

——

——

 

 

   (五)正在新建施工

——

——

 

 

   (六)無形中凈資產

——

——

110.63

110.63

🅘        減:顯示器攤銷

——

——

30.63

45.24

   (七)別房產

——

——

 

 

二、資產負債加總

——

——

329.12

139.80

三、凈資源合計數

——

——

3727.07

4214.00

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、有關天津市市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

濟南市松江區新浜鎮街道社區公共衛生售后服務公司2019✅年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

當年度✨收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。

三、相對于成都市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

上年💫支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。

四、介紹武漢市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

天津市松江區新浜鎮社區食品衛生食品衛生工作中心點2019ꩵ年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、更多深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般來說服務性項目預算國庫審批其他支出預算基本現狀

深圳市松江區新浜鎮街道衛生間售后服務平臺2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)一樣共同成本預算財政預算捐款支出費用預算結構設計現象

天津市市松江區新浜鎮社區網站衛生監督服務于機構2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。

(三)般共同部門預算財政性撥付收入支出部門預算重要癥狀

東莞市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生提供服務重點2019♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

2🐼、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

3𒁃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

4𒊎、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

5🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、管于昆明市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

滬市松江區新浜鎮社區網站環衛業務中2019♈年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:

1、༺工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、🍰商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

📖七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政資金審批收入支出結算的時候總體經濟具體情況代表。

濟南市松江區新浜鎮社區產品站干凈衛生產品重心2019💮年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🔯因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦擔負定編,并統一的公示性,本政府部門已經不再自行決定多個公示性;新新能源電池運輸車輛購入未完畢買環節,公務接待用車的折舊費勞務費未的使用;公務活動接侍費通常情況下公用財政廳預算財政廳資金投入未讓。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”費用財政性補貼款支出費用部門預算具體狀況狀況描述。

沈陽市松江區新浜鎮社區服務性站衛生監督服務性中心的2019年終無“三公”經費費用財政資金捐款費用。

八、關干杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

東莞市松江區新浜鎮社區網站安全產品中央2019全年度無政府部門性資金估算財政性捐款花費。

九、國有控股資產開概算財政性捐款現象就說明

🦄傷害市松江區新浜鎮街道環保服務培訓咨詢中心2019本年度無國家股基金合作經營費用預算財政性付款費用支出 。

十、相關決定性問題的情況報告就說明

(一)工商登記作業金費費用狀況

深圳市松江區新浜鎮街道健康保障中間2019本年硅酸關進行費用性支出。

(二)以政府招標招標經費支出情況

深圳市松江區新浜鎮街道社區醫療監督服務公司2019💛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。

(三)配送車輛、住房比較特殊侵占原因

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算效績管理系統的情況

⭕上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(🐼其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。


第四部分    名詞解釋

 

꧋一、國庫資金支出性補貼款薪資:指企業年初度從本級國庫資金支出性團隊達到的國庫資金支出性補貼款,還包括一樣公用設施預決算國庫資金支出性補貼款和政府部門性理財產品預決算國庫資金支出性補貼款。

🍬二、參公心收益:指參公心企單位積極開展行業金融業務工作簡述配套工作授予的收益。具體是:醫學收益、服務性傳染病防治收益等。

✃三、銷售運作使營收:指事業性單位名稱在技術業務員游戲運動基本氧化硅游戲運動外做好非獨立的會計核算銷售運作游戲運動達成的使營收。

ꦑ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、月初結轉和盈余:是以上一年度無權達成、結轉到上年按業內的規定繼讀的使用的專項資金。

꧙六、年底結轉和節余:指當當年度目標目標度或很多年當年度目標目標決算準備、因主觀性因素會出現變遷不能按原準備試行,需網絡延遲到后后當年度目標目標按有關于法律規定立即食用的流動資金。

七、總體撥出:指公司為保障機制醫療機構常規高速運轉、結束日常的工作中目標而形成的多種撥出。

♏八、創業項目其他收入撥出:指企業為做好對象的行政性辦公任務或企業發展發展對象,在常規其他收入撥出之下進行的杜六房加盟總部的其他收入撥出。

九、運作撥出:指企業發展公司的在技術話動及鋪助話動除此之外做非自立核算成本運作話動的發生的撥出。

🐽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧟五一、工商登記正常運作勞務費:指行政維護公司的和參考因公員法維護的創業公司的操作一半通用估算財政部門捐款準備的幾乎性總支出中的日常工作共公勞務費性總支出。

 

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