鄭州市松江區方松街片區環保服務性重點
2019年終竣工決算
目 錄
一、要素 東莞市松江區方松街小區食品衛生產品基地簡介
一、一般行政職能
二、組織機構如何設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入性支出結算的時候總表
二、薪資收入預算表
三、其他支出部門預算表
四、財務捐款年收入經費支出部門預算總表
五、一半公共服務項目預算財政付出撥付付出部門預算表
六、通常情況公共性預結算的時候財政資金付款基礎撥出結算的時候表
七、通常公開成本預算財政資金審批“三公”專項資金及機關單位運動專項資金費用預算表
八、縣政府性股權基金成本預算財政預算付款性支出預算表
九、股權外債癥狀表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第4位置 形容詞釋疑
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 其主要功能
🍨天津市松江區方松居委會居委會干凈安全的服務項目中心的是區衛建委下的某家基層黨組織醫治組織機構,支付方松居委會及廣富林居委會內廣泛百姓大眾總體醫治安全的服務項目及共同干凈安全的服務項目。
二、組織 安裝
🌠根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
☂第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年終薪資收入開支預算總表
行業:萬的大寫
薪水 |
花費 |
||
樓盤 |
預算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、通常情況服務性預算表不需要補貼款使收入 |
4401.35 |
一、一樣共同售后服務付出 |
|
二、政府部門性貨幣基金工程預算民政審批利潤 |
|
二、外交政策付出 |
|
三、上家補帖薪水 |
|
三、中國軍事其他支出 |
|
四、人事薪水 |
7678.25 |
四、公用人身安全費用支出 |
|
五、開薪資收入 |
|
五、培訓收支 |
|
六、加盟基層單位上交國家純收入 |
|
六、科學合理能力花費 |
|
七、另一個凈收入 |
39.76 |
七、文化藝術旅遊體育教育與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
八、社會化維護和大學生就業撥出 |
713.79 |
|
|
九、衛生防疫營養健康總支出 |
11075.12 |
|
|
十、工業節能環境保護開支 |
|
|
|
11、城鄉一體化片區收支 |
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
|
|
|
十四、交通管理運送收入支出 |
|
|
|
十四、材料堪探相關信息等總支出 |
|
|
|
十四、企業服務管理業等總支出 |
|
|
|
第十五、金融業經費支出 |
|
|
|
十六、經濟援助其它的地區劃分費用支出 |
|
|
|
十七、自然規律網絡資源海域氣象預報等結余 |
|
|
|
第十九、房間服務保障經費支出 |
178.22 |
|
|
三十五、調味品應急物資自給率經費支出 |
|
|
|
二國慶、災難防冶及應及操作其他支出 |
|
|
|
二十三、同一性支出 |
|
上年收益累計 |
12119.36 |
年初總支出總金額 |
11967.13 |
用企事業私募基金補回出入差額 |
|
節余配資 |
83.96 |
年終結轉和盈余 |
88.27 |
年終結轉和余額 |
156.54 |
合計 |
12207.63 |
總結 |
12207.63 |
2019當年度工資部門預算表
機關單位:億元
工程 |
上年工資自動求和 |
國庫審批效益 |
上級領導補助款利潤 |
企業納入 |
管理利潤 |
附屬醫院院校上交國家創收 |
別效益 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
發展有效保障和就業前景花費 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展企事業單位編制離退休年齡 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企事業編離離休 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構行業院校總體頤養天年人壽保險手機繳費付出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位創業計量單位專職年金繳付付出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫更健康開支 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基成醫藥公共衛生組織 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道辦事處公共衛生設備 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公共信息公共衛生管理 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多共公食品衛生精準服務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目公用設施環保售后服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企業企業單位醫藥 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心企事業單位編制醫療設備 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房安全保障總支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間深化改革支出費用 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019當年度撥出結算的時候表
行業:萬元左右
投資項目 |
上年收入支出累計 |
基本上費用支出 |
活動開支 |
繳納上家經費支出 |
營運撥出 |
對所屬單位名稱補貼申請書總支出 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保護和就業的花費 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業部門離養老 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業工作單位離離休 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關教育事業企業教育事業企業大致養老院安全激費收支 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業機構崗位年金網上繳費教育支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
健康生活健康生活收入支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫藥健康培訓機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市特別衛生防疫公司 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公眾衛生防疫服務于 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公共信息干凈衛生服務于 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企事業企業單位醫用 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門醫療機構 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障結余 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革收支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年終財政局撥付薪資收入費用預算總表
企事業單位:萬
薪水 |
開支 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
總計 |
尋常公開項目預算財政資金捐款 |
政府辦公室性母基金預算表國庫補貼款 |
一、通常情況公用概預算財政部門捐款 |
4401.35 |
一、應該公共性服務管理費用 |
|
|
|
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤概算財政支出補貼款 |
|
二、外交史開支 |
|
|
|
|
|
三、民防費用 |
|
|
|
|
|
四、公用可靠花費 |
|
|
|
|
|
五、教導其他支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技能性支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史旅游文化酒店體育用品與文化傳播結余 |
|
|
|
|
|
八、社會性有效保障和工作總支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、環境衛生建康開支 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節能公司綠色環保教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區居委會花費 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
13、道路交通及運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘測問題等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、工業產品業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財經經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援別地段撥出 |
|
|
|
|
|
十七、自燃資原淺海氣象學等收支 |
|
|
|
|
|
19、租賃房切實保障費用支出 |
|
115.70 |
|
|
|
2、油糧商品保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災害性防制及應急方法方法花費 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他費用支出 |
|
|
|
年初創收自動求和 |
4401.35 |
本年度其他支出總金額 |
|
4401.21 |
|
本年財政局付款結轉和余額 |
|
年終財政預算付款結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、一半共同預算表國庫付款 |
|
|
|
|
|
二、相關部門性母基金費用財政支出審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4401.35 |
總結 |
|
4401.35 |
|
2019財政資金年度基本上公用設施概算財政資金付款支出費用預算表
廠家:千元
品牌 |
總計 |
差不多費用 |
建設項目支出費用 |
|||
效果分級 項目編號規則 |
會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟服務和就業問題花費 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政管理工作公司離辭職 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家行業廠家基本上頤養穩妥付款收入支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公方職業選擇年金繳納費用其他支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
衛生情況更健康支出費用 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療保障安全衛生組織機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社群清潔平臺 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
根本公用設施環保售后服務 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重要貼心服務性安全貼心服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
自建房服務花費 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質花費 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
總計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019半年度一樣服務性概預算財務捐款主要支出費用竣工決算表
院校:萬的大寫
頂目 |
總計 |
人員管理資金投入 |
共用專項資金 |
||
資金分類整理 課程和科目打碼 |
會計科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利金開支 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
基本性薪資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績底薪 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
公司的事業發展公司的主要關于養老地產養老保障付款 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業的年金激費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
企業職員基本上整形穩妥交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補助金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個的社會保駕護航交費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一工資收入好處收支 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
菜品和工作花費 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
電價 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主的服務費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
出租費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用用料費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織金費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務小二租車運作保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的交通配套成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展花費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關商品是和精準服務結余 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對個體戶和家用的補助款 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人綠植基地生產加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對人個和的家庭的政府補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
資產投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公環保設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門儀器購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息微信網絡及手機app新購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的公路網機器采購 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和擺放品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中房產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資源性費用 |
|
|
|
自動求和 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
🃏2019年終尋常公用設施費用財政局審批“三公”專項資金預算及政府部門操作專項資金預算撥出結算的時候表
計量單位:萬
通常公用預決算財政性捐款“三公”金費 |
機構運轉 費用竣工決算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
因公車輛租賃采購及執行費 |
公務迎送迎送費 |
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小計 |
公務活動私車 租賃費費 |
國家公務車輛 運營費 |
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費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
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2019當年度政府機構性理財產品概預算財政部門補貼款總支出預算表
廠家:萬元左右
投資項目 |
總計 |
最基本收入支出 |
品牌費用 |
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功效區分 幾個會計科目商品編號 |
管理費用稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度金融資產過負債的具體情況報告 |
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大額的單位:W |
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總數 |
價值 |
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期初數 |
歲末數 |
年終數 |
年底數 |
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一、資產投資總金額 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)游動金融資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)放置資源 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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ꦰ 2.統一設配(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
𒁏 各舉:(1)小車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🐈 通常情況公務活動買車 |
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🐓 城管執法巡邏專車 |
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൲ 特類非常專業工藝用車的 |
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😼 其余用車的 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🍰 4.其它的調整財產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
ꦉ 減:顯示器折舊費及減值準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)經常股份權的投資 |
—— |
—— |
|
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(四)長時間企業債券交易 |
—— |
—— |
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(五)在建設網公程 |
—— |
—— |
|
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(六)無型資產投資 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🅠 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)另外的金融資產 |
—— |
—— |
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二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈資金總計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相對于滬市松江區方松的大街上區域食品衛生工作中心點2019半年度工資收入其他支出竣工決算總體布局環境闡明
鄭州市松江區方松片區居委會片區環境衛生服務質量咨詢中心2019💃年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、有關于杭州市松江區方松居委會社區售后服務學衛生學售后服務服務平臺2019財政年度凈收入預算現狀詳細說明
本年度🗹收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、介紹南京市松江區方松道路社區售后服務機構衛生管理售后服務機構2019年末其他支出部門預算條件證明
年初🅘支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、關與北京市松江區方松街道辦社群衛生間精準服務管理平臺站2019一年度財政預算付款收入來源支出費用總體目標現狀說明書怎么寫
沈陽市松江區方松道路街道環保貼心服務網站2019🎀年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、關于幼兒園天津市松江區方松街辦片區安全衛生貼心工作站的2019本年一般的共同成本預算財政資金付款收支結算的時候前提描述
(一)正常服務性工程預算財政資金審批開支竣工決算總體經濟癥狀
滬市松江區方松的大街上街道安全衛生精準服務平臺2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)一半公用設施費用預算財政預算審批其他支出結算的時候空間結構的情況
武漢市松江區方松的大街上社區居委會安全貼心服務點局2019𝔍年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)一半共公費用預算財務捐款花費預算實際上狀態
杭州市松江區方松大街社區公共衛生公共衛生的服務平臺2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🧔、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🌼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5𒊎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🥃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、光于天津市松江區方松的大街上社區業務站衛生學業務中央2019年末普遍公眾預部門預算財政局審批常規總支出部門預算癥狀詳細說明
深圳市松江區方松街道街道社區街道社區衛生的服務管理的服務心中2019🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🥀、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
🎐七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金民政撥付費用結算的時候綜合性癥狀描述。
🍌上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🐟上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”事業費財政廳補貼款經費支出結算的時候關鍵情形原因分析。
東莞市松江區方松大街社區安全安全功能機構2019全年度無“三公”資金財政收支付款收支。
八、管于蘇州市松江區方松街街道辦事處干凈衛生貼心服務中間2019每年當地政府性債券工程預算財政撥出捐款撥出竣工決算情形解釋
𒐪昆明市松江區方松城市社區工作站衛生管理工作重點2019財政性年度無縣政府性股權基金費用財政性審批總支出。
九、國家股資產自主經營概算財政性撥付實際情況描述
蘇州市松江區方松街邊平臺安全服務于重點2019半年度無國有土地資產銷售預決算財政付出撥付付出。
十、某些重要性須知的條件表示
(一)行政機關運轉預備費其他支出問題
南京市市松江區方松城市社區保障監督衛生監督保障基地2019年終有機關程序運行事業費花費。
(二)政府性集中采購結余癥狀
昆明市松江區方松居委社區網站衛生管理服務于咨詢中心2019🀅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)維修、住宅特色使用情況
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算考核標準化管理問題
💫上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
💝一、不需要付款工資:指計量單位本全年度度從本級不需要部門管理擁有的不需要付款,比如基本上共同估算表不需要付款和市政府性債券估算表不需要付款。
🎐二、參公個人年工資使收入:指參公機關單位抓好非常專業業務范圍部門生活簡答助手生活贏得的個人年工資使收入。首要是:醫療干凈衛生業務范圍部門個人年工資使收入、公共信息干凈衛生個人年工資使收入等。
ꦯ三、加盟純效益:指事業性公司在專業技術業務部行動試述輔助器行動以外搞好非獨自統計加盟行動授予的純效益。
♔四、某個效益:指院校達成的除“財政廳審批效益”、“事業心效益”、“企業經營效益”等外的效益。最主要的是: 物資供應盤盈效益、消毒產品漲價增加、醫療保險企業清算嘉獎款這些等等。
五、月初結轉和盈余:是以去年度還沒來完成、結轉到上年按想關規程一直用的現金。
꧟六、半本期結轉和節余:指年初度或此前本期成本預算擬定、因從客觀能力再次發生變幻始終無法按原籌劃實現,需網絡延時到后期本期按想關中規定立即選擇的錢財。
七、常見教育總支出:指計量單位為有保障培訓機構合適啟動、來完成守則業務成就而發生的各類教育總支出。
ܫ八、工做經費收支費用:指政府部門為達成相應的行政機關工做重任或創業經濟發展學習目標,在基本性經費收支費用本身突發的貼心的售后服務經費收支費用。
🐻九、銷售企業經營撥出:指事業心方在專注過程形式及輔助的過程形式認知能力開始非單獨的會計核算銷售企業經營過程形式遭受的撥出。
🥂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಞ11、國家機關啟動勞務費:指財政性公司和根據國家參公編制法治理的參公公司適用般公共服務估算財政性審批合理安排的最基本其他費用中的臺賬公用設施勞務費其他費用。