東莞市松江區永豐社群社群清潔衛生服務的咨詢中心
2018本年度監管部門結算的時候
目 錄
第1的部分 佛山市松江區永豐街道辦街道食品衛生服務項目心中概貌
一、包括工作職責
二、政府部門竣工決算方搭建
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收收入支出竣工決算總表
二、收入水平竣工決算表
三、總支出部門預算表
四、財政部門審批收益撥出部門預算總表
五、基本上公共信息工程預算民政捐款花費結算的時候表
六、一般來說公開項目預算不需要審批一般付出部門預算表
七、尋常公共服務概算財政部門審批“三公”預備費及危險機關操作預備費付出部門預算表
八、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預竣工決算財政局撥付結余竣工決算表
九、資本流動負債現象表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
最后的部分 動詞解釋一下
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、核心主要職責
ℱ主要保障原生區的主要醫療保障、一般病發多病的保養、復原期患者的康復病人護理方法與保養、通用安全防范與保健養生模塊。
二、平臺裝置
🐈利用給出職責權限,西安市松江區永豐街辦社群公共衛生服務項目管理中心設獨立設置構造,涉及:辦公室、醫務科、以防養生科、金融科、門診部、icu病房及6個環保安全服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018一年度崗位結算的時候表
2018年末薪資總支出部門預算總表
部門:W
薪資收入 |
收入支出 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、財政廳補貼款收錄 |
3265.85 |
一、應該公眾服務保障經費支出 |
|
但其中:相關部門性母基金項目預算財政性付款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
二、上級領導補貼申請書年收入 |
158.47 |
三、民防花費 |
|
三、事業性工資收入 |
2570.23 |
四、通用防護收支 |
|
四、運營營收 |
|
五、幼小銜接花費 |
3.82 |
五、付屬企業單位繳納工資收入 |
|
六、合理技術設備其他支出 |
|
六、許多個人收入 |
625.35 |
七、藝術體育足球與文化傳播支出費用 |
|
|
|
八、社會各界保駕護航和就業前景收入支出 |
521.27 |
|
|
九、社區醫療安全與預計生孩子性支出 |
5700.48 |
|
|
十、節能降耗生態環保經費支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設平臺開支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
十四、客運運載經費支出 |
|
|
|
十四、的資源勘查個人信息等收支 |
|
|
|
十四、企業業務業等撥出 |
|
|
|
十五、金融創新經費支出 |
|
|
|
十六、幫扶別的位置總支出 |
|
|
|
18、國土資源海上氣象站等花費 |
|
|
|
19、公寓房質量保障付出 |
122.08 |
|
|
二十二、調味品應急物資自給率收入支出 |
|
|
|
二11、其它的收入支出 |
|
年初收錄預估合計 |
6619.90 |
當年度費用支出 累計 |
6347.65 |
用事業有成理財產品挽回收入支出表差額 |
|
節余分派 |
272.25 |
年終結轉和余額 |
|
年初結轉和盈余 |
|
共計 |
6619.90 |
共計 |
6619.90 |
2018本年度收益結算的時候表
計量單位:萬余元
品牌 |
上年年收入加總 |
財政性補貼款薪水 |
上級部門補貼申請書營收 |
自己事業薪資 |
加盟效益 |
加盟工作單位繳納工資收入 |
另一個創收 |
||||
功能分類 |
課程稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教育學校總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的學校付出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教導總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場有效保障和求業花費 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展公司離養老金 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作工作單位離退體 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關參公企業單位首要社會養老險公司付費總支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業院校院校事業院校院校職業化年金網上繳費收入支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生情況與預計生小孩付出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
底層整形健康系統 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
市政平臺清潔衛生學校 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的下基層醫療設備衛生學機購花費 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用健康 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用設施清潔衛生業務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關行業企行政單位醫療機構★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作院校醫療設備★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務保障花費 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房制度改革教育支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018當年度教育支出部門預算表
方:萬是
好項目 |
年初結余累計 |
首要總支出 |
品牌支出費用 |
繳納上家收入支出 |
管理其他支出 |
對附屬醫院企業單位補助費性支出 |
||||
功能分類 |
科目表名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教育培訓經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教育培訓性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在確保和就業前景花費 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業性基層單位離辭職 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司公司離退職 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性部門基本性健康社保養老費用網上繳費總支出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業視野企業事業年金交款費用支出 ★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障清潔衛生與準備生小孩開支 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療服務健康醫療機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市片區清潔平臺 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關農村基層醫療保障食品衛生組織機構結余 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見服務保障性衛生情況服務保障 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門行業公司的整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫療設備★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證花費 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案總支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018第四季度財政局審批收入水平付出部門預算總表
方:萬是
個人收入 |
經費支出 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
該項目 |
合計數 |
一樣 共公概算國庫捐款 |
國家性資金成本預算不需要付款 |
一、尋常公用設施財政局預算財政局撥付 |
3265.85 |
一、通常情況下公共保障保障教育支出 |
|
|
|
二、政府性性貨幣基金預決算財政局審批 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事結余 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安會撥出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育經費支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學技能技能性支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
|
|
八、社會中有效保障了和專業教育收支 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療服務安全與計劃表生孩付出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節約干凈開支 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化社群開支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
13、交通配套運輸管理性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察數據信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十、金融業售后夜場服務等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融花費 |
|
|
|
|
|
十二、扶持各種城市經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋生物氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
19、住宅房質量保障教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二是、調味品廢舊物資產出總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其余收支 |
|
|
|
年初收錄加總 |
3265.85 |
年初費用總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年末不需要補貼款結轉和節余 |
|
歲末財政性補貼款結轉和余額 |
|
|
|
般公共信息財政支出預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
相關部門性理財產品決算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
3265.85 |
共計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018國庫年度一半共同預結算的時候國庫審批結余結算的時候表
部門:余萬元
建設項目 |
累計數 |
大致費用支出 |
新項目收入支出 |
|||
能力歸類 管理費用編號 |
題目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學結余 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
各種培訓收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
的教育學校結余 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會化擔保和就業的其他支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業企業企業離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心基層單位離提前退休 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位事業企業單位企業單位核心頤養人身險納費經費支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關創業機構角色年金繳納收支★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
整形公共衛生與方案發育教育支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
下基層醫療管理安全組織機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
大城市居委清潔系統 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
別基層人員醫遼公共衛生構造花費 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
大體服務的性衛生情況服務的 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
政府部門自己事業組織醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
人事公司醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
租賃房的保障結余 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革收支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
加總 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018每年一樣 公共信息部門預算財政預算補貼款核心其他支出部門預算表
公司的:萬余元
項目流程 |
預估合計 |
工人專項經費 |
通用專項資金 |
||
第三產業分類別 幾個會計科目商品代碼 |
課程各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資福利微信結余 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基本的薪水 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
工商登記自己事業企業單位基本上健康養老穩妥費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業的年金網上繳費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
機關人員大致整形穩妥網上繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務經濟補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會性保險納費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
別年終獎金特權總支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
產品和服務于撥出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手交費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
交電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
電力費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化原料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
請求銷售費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
總工會金費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
優惠費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公使用車運營檢修費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其他公路交通費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品信息和服務管理支出費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對私人和中國家庭的政府補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
居住補帖 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
診療費補助費 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體林果工作補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
各種個人賬戶和家中的補助金花費 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
投資者性收支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
接待室專用設備新購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
常用機 置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊線上及系統新購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛使用采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通出行機器購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約金融資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資金性經費支出 |
|
|
|
累計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018第四季度一樣 公眾預算表財務捐款“三公”金費及部門行駛金費收入支出部門預算表
公司的:萬美元
普遍公開項目預算財政資金捐款“三公”勞務費 |
工商登記開機運行 費用部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛租賃購入及運作費 |
公務接待客人接待客人費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行用車 購買費 |
國家公務買車 正常運作費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018季度政府性性母基金成本預算民政補貼款收入支出竣工決算表
單位名稱:萬的大寫
大型項目 |
總計 |
幾乎總支出 |
工程項目其他支出 |
|||
能力區分 課程和科目商品代碼 |
考試科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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加總 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年凈資產欠債問題表 |
||||
|
|
刷卡金額方:70萬 |
||
|
用戶 |
總價值 |
||
月初數 |
年初數 |
本年數 |
年底數 |
|
一、基金總計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)外溢債務 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)統一股本 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
♛ 大部分公務接待專用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🎃 衛生監督執法交警執法買車 |
|
|
|
|
🧸 機械專門系統買車 |
|
|
|
|
🐈 另外公務車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
𒁃 4.另一個規定凈資產 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
﷽ 減:總共使用折舊費及減值準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型凈資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
꧟ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外資金 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關深圳市松江區永豐社區衛生服務監督居委會社區衛生服務監督衛生監督服務核心2018年中收入水平收支部門預算環境承載力癥狀表示
西安市松江區永豐街鎮片區衛生監督服務保障公司2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、管于廣州市市松江區永豐街鎮特別環保精準服務咨詢中心2018全年納入結算的時候情形詳細說明
年初꧟收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、有關于濟南市松江區永豐城市社區網站環保服務培訓學校2018本年結余結算的時候現狀表示
上年♕支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、至于廣州市松江區永豐街道街道清潔衛生貼心中心的2018全年財政預算撥付收入來源經費支出整體具體情況就說明
沈陽市松江區永豐的大街上社區居委會衛生間服務培訓中央2018年度財政撥款🌌收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、至于滬市松江區永豐街道辦事處街道辦事處清潔服務保障機構2018第四季度正常公共服務費用預算財務撥付結余結算的時候原因情況說明書
(一)基本上公共性項目預算財政性審批開支結算的時候基本狀態
廣州市松江區永豐社區產品站產品中央社區產品站安全衛生產品中央2018✱年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)似的共同概預算財政資金補貼款花費部門預算形式現象
昆明市松江區永豐社區衛生的服務間的服務中社區衛生的服務間衛生間的服務中2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)通常實際情況下共公估算財務付款其他支出竣工決算具有實際情況
昆明市松江區永豐居委會社區網站安全衛生服務項目基地2018🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1♑、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🐓、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6𒐪、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🗹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、相對于濟南市松江區永豐銜道社區網站安全售后服務重點2018年末常見公用概預算財政性撥付最基本結余結算的時候情況表明
重慶市松江區永豐的大街上社區網站健康服務中心點2018🌠年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🥃、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𓂃、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🔥七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政局捐款其他支出預算整體來說的說明書怎么寫。
杭州市松江區永豐小區小區安全衛生安全服務學校2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🌼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”專項經費財政部門補貼款性支出部門預算按照狀況請示報告。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦否則編制程序,并協調開放,本廠家不會予以按順序開放。
2、❀上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公接代費經費支出無
八、相對于廣州市松江區永豐街辦街道辦干凈服務的平臺2018全年政府部性私募基金預預算財政廳撥付費用預算事情描述
▨杭州市松江區永豐街道辦區域衛生監督服務保障中心的2018季度無相關部門性債券項目預算民政捐款支出費用。
九、國有土地資本經營者工程預算不需要付款現狀說明書怎么寫
൩南京市松江區永豐城市街道辦事處環衛保障咨詢中心2018季度無國有化股權投資銷售經營項目預算財政局補貼款其他支出。
十、其他的重點要點的現狀這說明
(一)機關單位正常運作金費經費支出現象
滬市松江區永豐居委居委安全服務培訓核心2018月度三聚氰胺樹脂關工作勞務費費用。
(二)市公開招標管理收支條件
濟南市松江區永豐銜道街道社區衛生服務質量情況服務質量中2018年中政府機關采購招標數額(以簽約合同簽約為界)ꦑ為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🌠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)來往車輛、別墅特別損壞具體情況
1.此車
ꦫ截止2018年12月31日,武漢市松江區永豐街社區衛生保障學衛生學保障主用的大部分國家國家公務專小二租車中,由區國家機關行政事務的監督局大一統產成品有效保障了的大部分國家國家公務專小二租車為1輛。
2.房子
✤截止2018年12月31日,西安市松江區永豐街辦片區衛生管理安全服務機構利用的住房中由區機構行政事務管理系統局統一化調度的杭州市松江區永豐社區居委會處事處產權年限的住房為7600平方怎么算米。
(四)估算業績考核服務管理實際情況
🍃上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ℱ一、財務項目預算表廳支出捐款創收:指單位名稱上年終從本級財務項目預算表廳支出科室認定的財務項目預算表廳支出捐款,包含基本公共服務項目預算表財務項目預算表廳支出捐款和相關部門性債券項目預算表財務項目預算表廳支出捐款。
꧅二、視野利潤:指視野的單位開展業務范圍專業的業務范圍移動還有其輔助軟件移動要先拿到的利潤。主耍是:醫療保健利潤等。
♕三、經驗使薪資來源:指工作標準在職業 渠道運動還有其引導運動之上進行非獨立的核算成本經驗運動完成的使薪資來源。注意是:出租出去使薪資來源等。
🗹四、一些薪資:指院校拿到的除“財務捐款薪資”、“事業有成薪資”、“經營管理薪資”等或者的薪資。具體是:學院查體薪資等。
五、期初結轉和盈余:意指去年度還沒有已完成、結轉到本年度按有關的標準仍在應用的周轉金。
🅘六、月底結轉和節余:指年初度或以上當財政一年度費用組織、因從客觀前提形成轉變 不了按原打算施實,需延期到后期當財政一年度按相關的英文中規定立即使用的的資本。
ဣ七、總體收入總支出:指系統為安全保障系統一般正常運轉、實現平時的世界任務世界任務而發生的的貼心的售后服務收入總支出。
🙈八、建設項目收支:指方為完畢特殊的行政處工作總體目標總體目標或事業單位提升總體目標,在基本性收支模版發生了的那項收支。
九、合作營業付出:指企業的單位在專業性過程及幫助過程囿于推進非單獨的分攤合作營業過程會發生的付出。
ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝐆五一、機構名稱程序運行專項費用:指行政性機構名稱和根據公務活動員法工作管理的事業性機構名稱的使用常見公眾國庫預算國庫撥付制定計劃的核心總支出費用中的生活共公專項費用總支出費用。