佛山市松江區中山大街居委會健康功能中間
2019全年度部門部門預算
目 錄
1、一些 東莞市松江區中山大街社區服務保障站環衛服務保障管理中心簡介
一、首要職能部門
二、組織設置成
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益開支結算的時候總表
二、工資收入結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、財政預算捐款純收入收入支出結算的時候總表
五、正常公共信息預算財政經費支出補貼款經費支出預算表
六、大部分通用不需要預算不需要補貼款總體其他支出預算表
七、通常公用設施項目預算不需要撥付“三公”資金投入及單位使用資金投入開支預算表
八、政府部性資金成本預算財政預算補貼款費用預算表
九、金融資產過負債的現狀表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4環節 動詞理解
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、其主要工作職責
🎉東莞市松江區中山的大街上居委會辦事處食品衛生情況保障項目中央是區衛計委下的某個基層黨組織整形養生保健企業。承當中山的大街上滿足廣大人們顧客大多整形養生保健與公開食品衛生情況防護養生保健保障項目。
二、裝置設為
🍷根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019每年效益收入支出預算總表
公司:萬的大寫
收錄 |
費用支出 |
||
工作 |
結算的時候數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、一般來說通用項目預算財政局補貼款年收入 |
5349.08 |
一、一般來說公共信息提供服務其他支出 |
|
二、以政府性投資基金成本預算財政支出付款薪資收入 |
|
二、外交史費用 |
|
三、上一級補帖個人收入 |
|
三、國家安全費用 |
|
四、事業有成收錄 |
4830.62 |
四、服務性安會收支 |
|
五、管理純收入 |
|
五、幼教經費支出 |
|
六、附加機構繳納利潤 |
|
六、科學實驗高技術教育支出 |
|
七、相關薪水 |
63.60 |
七、企業文化度假旅游體育足球與影視文化教育支出 |
|
|
|
八、社會上安全保障和大學生就業開支 |
600.63 |
|
|
九、安全衛生健康保健總支出 |
9046.15 |
|
|
十、低能耗健康支出費用 |
|
|
|
五一、城鄉統籌平臺費用 |
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
十五、交通配套裝運支出費用 |
|
|
|
十四、資源的堪探的信息等總支出 |
|
|
|
十四、房地產業功能業等收入支出 |
|
|
|
16、金融科技收支 |
|
|
|
十八、支援其余中南部收支 |
|
|
|
18、肯定資源英文海洋能景象等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、房產保駕護航結余 |
164.36 |
|
|
20、調味品資源存儲付出 |
|
|
|
二十一月、洪澇防治法及應急預案的管理費用 |
|
|
|
二第十二、許多經費支出 |
|
年初收入水平總計 |
10243.30 |
上年支出費用合計數 |
9811.14 |
用事業單位理財產品化解收入支出表差額 |
|
盈余分配原則 |
373.85 |
期初結轉和盈余 |
186.10 |
年終結轉和余額 |
244.41 |
總共 |
10429.40 |
總結 |
10429.40 |
2019年末營收部門預算表
標準:上萬元
創業項目 |
上年使收入累計 |
財政部門補貼款創收 |
上級領導補貼薪資收入 |
事業凈收入 |
營業收入來源 |
附帶機關單位上交國家純收入 |
其它的薪資收入 |
||||
功能分類 |
管理費用分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會存在質量保障和工作 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事企業單位離辭職 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業政府部門離退居二線 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業事業上企業主要頤養保險金付款其他支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業發展院校企業發展院校的職業年金交款收支 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構公共衛生與工作規劃生孩子費用支出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
表層醫療器械食品衛生單位 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
都市區域公共衛生公司 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公共性環保 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵共公健康的服務 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害公益性干凈衛生專項整治 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業公司醫學 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業標準診療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋基本保障性支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質總支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019本年度開支結算的時候表
企業:70萬
頂目 |
上年費用累計數 |
通常開支 |
頂目性支出 |
繳納領導結余 |
開費用支出 |
對復屬企業單位補貼金結余 |
||||
功能分類 |
考試科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活確保和工作花費 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業發展部門離退職 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離養老 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事單位名稱崗位年金交款教育支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企視野機構視野機構一般社區社保養老公司基金投資的補貼政策 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫正常開支 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療組織 干凈組織 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區特別清潔衛生醫院 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公眾安全服務管理 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大共公衛生管理專業 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展方醫療衛生 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業組織醫院 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保駕護航經費支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革經費支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019第四季度財政預算付款利潤總支出部門預算總表
廠家:W
盈利 |
收支 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
好項目 |
自動求和 |
應該通用預決算財政廳補貼款 |
部門性私募基金決算財政部門付款 |
一、通常情況公共信息費用預算財政部門付款 |
5349.08 |
一、一半共公服務保障性支出 |
|
|
|
二、以政府性基金投資預決算財政預算補貼款 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天花費 |
|
|
|
|
|
四、共同防護費用 |
|
|
|
|
|
五、學前教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術水平付出 |
|
|
|
|
|
七、學歷出游運動與新傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展服務保障和專業教育收支 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、干凈衛生安全健康費用支出 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、低碳環保健康花費 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民社區服務中心費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路網公路運輸支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探礦資訊等撥出 |
|
|
|
|
|
15場、商業區售后第三產業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、經融經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助任何位置其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、大土地資源共享海洋能氣象條件等性支出 |
|
|
|
|
|
19、公寓房得到保障支出費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
2、油糧油料存儲費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害有機廢氣及應急指揮安全管理總支出 |
|
|
|
|
|
二12、各種總支出 |
|
|
|
當年度年收入累計 |
5349.08 |
本年度教育支出累計數 |
5349.08 |
5349.08 |
|
期初民政補貼款結轉和余額 |
|
年終民政補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、般公共服務概算民政捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府性性股票基金預決算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
5349.08 |
合計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019年終平常共公預預算財政性審批教育支出預算表
院校:上萬元
新項目 |
總金額 |
最基本結余 |
創業項目經費支出 |
|||
效果劃分 會計分類打碼 |
課目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟維護和大學生就業 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處企業發展廠家離提前退休 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企業發展計量單位離退體 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對企事業有成標準事業有成標準核心養老生活保險金貨幣基金的津貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政標準行業標準專職年金手機繳費總支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
環境衛生更健康教育支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基成醫療服務衛生學醫療機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
中國城市街道社區公共衛生單位 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公用清潔衛生 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
主要公共服務清潔衛生服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
重大安全事故服務性衛生情況專頂 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政管理事業發展方社區醫療 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業公司的醫療衛生 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
自建房的保障結余 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
房產改革創新教育支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
商品房公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
總計 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019半年度大部分共公成本預算國庫審批主要教育支出預算表
公司:W
的項目 |
累計 |
人費用 |
公用設施專項經費 |
||
社會經濟分類管理 科目表編號 |
會計分類名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資福利微信收支 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
幾乎薪資 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
機關公司的參公公司的大多養老服務保險公司繳付 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
職業類型年金交款 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
在職員工首要醫療機構穩妥手機繳費 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
因公員醫遼補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會存在保障機制手機繳費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪水活動總支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
淘寶商品和工作撥出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
柔印費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
的手交費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
交電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護公司維護費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬原管理費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
授權委托銷售業務費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
公會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務私車執行維修保養費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
另一路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展成本 |
|
|
|
302 |
99 |
別的淘寶商品和功能支出費用 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對個和人家的補帖 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生津貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療保障費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
用戶種植業工作補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對每個人家庭工作生活的補貼申請書 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本投資性總支出 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
商務辦公產品添置 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
常用產品購入 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
相關信息平臺絡信息及游戲租賃費更新換代 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
國家公務專用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通網平臺添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和商品陳列品租賃費 |
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310 |
22 |
隱形的資本購買 |
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310 |
99 |
某個資本性費用支出 |
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累計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019季度一樣服務性成本預算財政花費補貼款“三公”金費及政府部門電腦運行金費花費部門預算表
計量單位:上萬元
一樣公共信息預算表民政捐款“三公”費用 |
政府部門自動運行 費用結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務活動買車置辦及作業費 |
國家公務客服費 |
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小計 |
公務接待買車 添置費 |
因公專用車 操作費 |
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概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019月度國家性債卷費用預算財政資金審批收支結算的時候表
基層單位:十萬
樓盤 |
總金額 |
常見費用 |
投資項目支出費用 |
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系統分類整理 管理費用編寫代碼 |
管理費用標題 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度凈資產欠債情況下表 |
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費用部門:萬美元 |
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次數 |
價值 |
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年終數 |
年初數 |
今年初數 |
歲末數 |
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一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)純凈水資產投資 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)穩定資產投資 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
♍ 2.實用機械設備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
🧜 在當中:(1)汽車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🍎 通常公務接待專用車 |
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ꦕ 聯合執法值崗私車 |
|
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♈ 特別技巧技巧專車 |
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⭕ 其余公務車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
꧂ 4.同一放置房產 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
﷽ 減:累記攤銷及減值開始準備 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)太久股本投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常債卷投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建網水利 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中基金 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
﷽ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)的資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計數 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、介紹鄭州市松江區中山道路社區衛生服務管理管理衛生管理服務管理重心2019年度目標創收支出費用部門預算總體設計情況下說明
西安市松江區中山街邊社區衛生的服務學衛生學的服務學校2019🎉年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、關與深圳市松江區中山居委社區服務于中心站安全衛生服務于中心站2019月度利潤結算的時候情況說明書怎么寫
當年度🍌收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、更多沈陽市松江區中山居委會居委會安全衛生服務管理基地2019全年度總支出結算的時候情況發生闡明
當年度🎀支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、管于廣州市松江區中山銜道街道衛生學產品重點2019本年國庫付款收入來源撥出綜合性情形說明書怎么寫
沈陽市松江區中山的大街上區域清潔衛生精準服務部局2019𓂃年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、對於武漢市市松江區中山街區社區網站安全衛生貼心服務中間2019半年度一樣公眾工程預算不需要審批經費支出竣工決算情況請示報告
(一)尋常公共信息工程預算財政資金補貼款其他支出竣工決算總體布局情況下
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)尋常公用部門預算財政部門撥付支出費用部門預算形式事情
南京市松江區中山片區片區公共衛生安全服務重心2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)似的共公預部門預算財政性付款費用支出 部門預算具體化環境
東莞市松江區中山社區居委會居委會社區居委會安全衛生服務重心2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🎃、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2ꦍ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3✱、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4൩、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5๊、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🍌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7▨、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🐟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、對於北京市市松江區中山街道辦街道辦事處干凈衛生服務保障中心點2019月度應該公用成本預算財政廳補貼款大體其他支出預算的情況表明
杭州市市松江區中山居委社區居委會衛生學服務保障主2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🐟、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🌊、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關與杭州市松江區中山街鎮居委會衛生管理服務于中心站2019年末一般來說公用設施竣工決算財政性付款“三公”費用經費支出竣工決算時候證明
(一)“三公”專項資金財務付款開支竣工決算整體的情況這說明。
滬市松江區中山居委會社群安全業務中間2019ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
🐼因公出國旅游(境)事業費由區外辦、區臺辦責任要制定,并統一性政府信息,本公司不要予以重復使用政府信息。
ꦍ公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”金費財政部門付款經費支出部門預算具體化問題講解。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🐬成都市松江區中山街辦街道衛生管理服務質量中心的2019財政性年度無縣政府性母基金概預算財政性付款付出。
九、國有制充分銷售經營預算表財政性捐款事情情況說明書
⛄南京市松江區中山道路街道辦事處安全服務項目中2019年無國有控股投資者銷售預算表財政預算撥付經費支出。
十、同一注重方式方法的的情況表明
(一)機關單位啟動資金投入開支情況發生
傷害市松江區中山街邊特別衛生防疫服務培訓管理中心2019年終高分子關正常運作預備費其他支出。
(二)政府部門選購結余情形
南京市松江區中山街道工作中間街道環境衛生工作中間2019🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)此車、房比較特殊占用率情況報告
濟南市松江區中山街道辦事處社區服務的站環境衛生服務的服務點2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價控制條件
🐬上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𒅌編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
♛ 第四部分 名詞解釋
🍌一、不需要支出補貼款使收入:指行業年初度從本級不需要支出部門達成的不需要支出補貼款,例如似的公共服務決算不需要支出補貼款和鎮政府性投資基金決算不需要支出補貼款。
🐈二、企業發展工資薪資收入水平:指企業發展廠家做好的專業業務領域工作簡述助手工作提供的工資薪資收入水平。主要是是:社區醫療工資薪資收入水平等。
🐬三、營業年收益:指事業上企業單位在專業性的業務行為基本輔助制作行為之中開設非獨立性歸集營業行為作為的年收益。
ꦉ四、的個人個人薪資創收來源:指工作單位拿到的除“國庫審批個人個人薪資創收來源”、“事業上個人個人薪資創收來源”、“銷售經營個人個人薪資創收來源”等任何的個人個人薪資創收來源。重點是:公共性衛生間體檢項目個人個人薪資創收來源、預防針個人個人薪資創收來源等。
五、年末結轉和節余:就是指去年度尚無達成、結轉到當年度按業內約定一直安全使用的現金。
🔴六、半當財政年終結轉和盈余:指上當財政年終或以往當財政年終費用項目、因客觀性必要條件的發生轉化不可能按原項目施實,需廷遲到后來當財政年終按有觀明文規定以后實用的資金量。
🌜七、通常結余費用:指公司為保險公司一切正常高速運轉、成功完成日常生活事情任務卡而進行的貼心的售后服務結余費用。
𝄹八、事情花費:指政府部門為達成指定區域的行政處事情日常任務或事業單位不斷發展個人目標,在幾乎花費本身會發生的相關花費。
九、加盟者總付出:指企業方在工程專業過程及輔佐過程本身落實非獨力測算加盟者過程造成的總付出。
💜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐠十一月、部門行駛接待費:指行政部門廠家和參考公務活動員法方法的行業廠家便用似的共用費用預算財政預算審批擬定的關鍵其他收入支出中的生活共用接待費其他收入支出。