昆明市松江區泗涇鎮片區食品衛生服務于學校
2018當年度個部門部門預算
目 錄
第一部分 西安市松江區泗涇鎮街道衛生防疫貼心服務主慨況
一、基本職權
二、部門結算的時候機關單位分為
第二部分 重慶市松江區泗涇鎮社區保障中心局衛生管理保障中心局2018年度部門決算表
一、納入性支出竣工決算總表
二、收入來源結算的時候表
三、總支出預算表
四、財政資金撥付收入水平收入支出部門預算總表
五、正常通用估算不需要審批總支出竣工決算表
六、通常情況公益性概算財政局審批常規性支出竣工決算表
七、一般來說通用財政局預算財政局付款“三公”費用及機構開機運行費用付出部門預算表
八、現政府性貨幣基金工程預算財政結余補貼款結余預算表
九、資本債務癥狀表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生間安全服務學校2018年度部門決算情況說明
第四步局部 形容詞理解
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、通常職權
☂責任需承擔社區服務質量站治療、更健康幼教、衛生管理情況防、衛生管理情況保健理療、康復治療、預計孕育的技術開發質量等崗位責任制。
二、貸款機構放置
只能根據以上的崗位責任制,傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生監督服務管理重點設10ও個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
꧃第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度工資性支出竣工決算總表
標準:萬塊人民幣
營收 |
撥出 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、財政廳撥付收錄 |
3151.54 |
一、常見政務服務項目服務項目費用 |
|
表中:人民政府性理財產品估算財政性撥付 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
二、上司經濟補貼收益 |
143.91 |
三、民防其他支出 |
|
三、事業上工資 |
5238.46 |
四、公開很安全總支出 |
|
四、運營利潤 |
|
五、文化藝術培訓性支出 |
|
五、加盟部門上交年收入 |
|
六、合理技藝總支出 |
|
六、同一年收入 |
826.71 |
七、文化產業體育競技與傳媒業收入支出 |
|
|
|
八、社會性后勤保障和就業率性支出 |
356.08 |
|
|
九、醫療保健干凈衛生與工作計劃生二胎總支出 |
7759.65 |
|
|
十、綠色環保節能綠色環保結余 |
|
|
|
五一、新農村居委會結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
十五、交通線物流運輸花費 |
|
|
|
十四、資源量勘查的信息等付出 |
|
|
|
十四、商業樓保障業等教育支出 |
|
|
|
第十六、科技金融教育支出 |
|
|
|
十六、扶持某個地支出費用 |
|
|
|
二十、土地資源海域天氣等付出 |
|
|
|
黨的十九、往房有保障開支 |
80.70 |
|
|
二十五、油糧救災物資儲備庫收入支出 |
|
|
|
二11、相關結余 |
|
本年度利潤累計 |
9360.62 |
年初費用預估合計 |
8196.43 |
用企業發展新基金化解開支差額 |
|
節余計算 |
1177.27 |
期初結轉和余額 |
44.69 |
歲末結轉和節余 |
31.61 |
總結 |
9405.31 |
總金額 |
9405.31 |
2018季度純收入結算的時候表
組織:萬美元
項目流程 |
上年盈利累計數 |
財政局補貼款純收入 |
上級部門補帖薪資 |
企事業營收 |
生意收錄 |
附加行業繳納使收入 |
某個薪資收入 |
||||
功能分類 |
課目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社交服務和求業花費 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門創業部門離提前退休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
創業公司的離辭職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
企視野公司視野公司常規醫養商業險付款經費支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關自己事業廠家自己事業廠家職位年金繳納費用教育支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫學清潔與籌劃生孩子開支 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層組織整形環境衛生機購 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道社區安全衛生貸款機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基層組織整形干凈機購經費支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共同衛生學 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
大多公用衛生監督工作 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性公司的醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
創業方醫療服務 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房屋質量保障經費支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房改革的實質經費支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中開支預算表
院校:來萬
新項目 |
上年其他支出累計 |
幾乎開支 |
項目總支出 |
上交國家上一級開支 |
加盟教育支出 |
對付屬企業單位津貼其他支出 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活安全保障和找工作費用 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業組織組織離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野方離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業單位名稱基本的關于養老地產養老商業保險交款費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記創業機關單位新職業年金繳付教育支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療食品衛生與進度表二孩付出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫用衛生管理構造 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區網站衛生情況企業 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的群眾醫療保健食品衛生組織 性支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的通用衛生情況服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業心企機關單位醫藥 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業基層單位醫院 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅確保結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018本年財政部門撥付營收開支預算總表
企事業單位:萬多
利潤 |
付出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
好項目 |
總計 |
通常情況下公開費用財政預算撥付 |
中央政府性債券概預算財政部門撥付 |
一、基本上公益性預算表不需要撥付 |
3151.54 |
一、般公用設施售后服務教育支出 |
|
|
|
二、以政府性債卷費用預算國庫捐款 |
|
二、外交政策性支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全經費支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全衛生收支 |
|
|
|
|
|
五、的教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科技水平技術水平費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化運動與媒體其他支出 |
|
|
|
|
|
八、生活保障措施和工作撥出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療保障衛生防疫與設計發育其他支出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節能減排環保性其他支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化街道社區其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、公路網運輸車花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享勘查信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業圈功能業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助其它沿海地區花費 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海洋環境氣象預報等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、居住房保證收入支出 |
|
80.70 |
|
|
|
二十五、調味品救災物資保障收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其他的支出費用 |
|
|
|
當年度納入自動求和 |
3151.54 |
上年支出費用預估合計 |
|
3151.54 |
|
年末財政局付款結轉和節余 |
|
月底財政預算捐款結轉和余額 |
|
|
|
般公用設施費用預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
政府性性投資基金項目預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018全年度普遍公共性估算財政性捐款撥出部門預算表
部門:百萬元
樓盤 |
合計數 |
差不多費用 |
工程經費支出 |
|||
系統分為 題目項目編碼 |
課目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場擔保和就業的性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政機關事業發展標準離辭職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上基層單位離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關廠家事業上的廠家大體頤養保險費用繳納費用性支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心的單位職位年金交款性支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療機構衛生監督與進度表生殖費用支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
表層醫療器械衛生情況貸款機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
城區街道社區公共衛生公司 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
其它基本醫用衛生防疫單位開支 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
共公公衛 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
核心公共性衛生學業務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政處視野企業醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
行業標準醫學 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
居住房保護費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房產機構改革花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018月度一樣公共性項目預算財政部門審批基本性撥出部門預算表
機構:萬元左右
建設項目 |
總計 |
人經費預算 |
公供經費預算 |
||
實惠進行分類 會計科目識別碼 |
科目表名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利金結余 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
常規公司 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效評價年終獎金 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
市直機關視野單位名稱常規養老院保險行業費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金網上繳費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
教職工基本性醫療衛生穩妥繳納 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療管理補貼申請書繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其它中國社會保證納費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何待遇最新福利收入支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
淘寶商品和工作收支 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
會議室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理安全服務費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的產品費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待私家車執行保障費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
其他交通線服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
同一淘寶寶貝和的服務支出費用 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對私人與家庭式的補助款 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助金 |
|
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303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
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303 |
09 |
贈送金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
一個人占農業的大部分生孩子救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
許多小編和企業的補帖收入支出 |
|
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310 |
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投資者性付出 |
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310 |
02 |
接待室儀器置辦 |
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310 |
03 |
用系統新購 |
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|
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310 |
07 |
的信息平臺絡數據及游戲置辦更新軟件 |
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310 |
13 |
國家公務車輛使用置辦 |
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310 |
19 |
另外交通線軟件工具購進 |
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310 |
22 |
無型股本新購 |
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310 |
99 |
其他的資本性結余 |
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累計 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
✃2018每年一樣共公項目預算財政預算付款“三公”專項資金及政府部門程序運行專項資金費用支出 結算的時候表
行業:萬
正常公共服務決算國庫付款“三公”費用 |
機構啟用 勞務費竣工決算數 |
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累計數 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛購買及電腦運行費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 采購費 |
因公私家車 運作費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
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2018季度當地政府性母基金估算財政局審批結余預算表
公司:W
項目流程 |
加總 |
基礎教育支出 |
項目付出 |
|||
工作分類整理 課程編碼查詢 |
科目必標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年固定資產欠債現象表 |
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價格工作單位:70萬 |
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比例 |
顏值 |
||
本年數 |
年初數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、固定資產總金額 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)外溢資源 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定好債務 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🦋 通常因公私家車 |
|
|
|
|
⛄ 城管執法值勤出行 |
|
|
|
|
⛄ 特種車輛專業化系統車輛使用 |
|
|
|
|
♛ 許多使用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🅘 4.另一緊固資金 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
﷽ 減:顯示器折舊費用及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網工作 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中債務 |
—— |
—— |
|
47.54 |
🍸 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個財力 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計數 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于沈陽市松江區泗涇鎮街道辦公共衛生安全服務核心2018年中收益教育支出部門預算綜合性情況下描述
深圳市松江區泗涇鎮片區食品衛生的服務咨詢中心2018ꦉ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、至于重慶市松江區泗涇鎮街道干凈衛生服務性中心點2018年終收益預算情況報告介紹
深圳市松江區泗涇鎮街道環保服務保障中間2018🐭年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、對于蘇州市松江區泗涇鎮平臺衛生防疫貼心服務主局2018年終付出預算時候這說明
鄭州市松江區泗涇鎮社區精準服務站健康精準服務重心2018🌸年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、更多濟南市松江區泗涇鎮社區環境衛生環境衛生服務保障中心站局2018年終財政廳捐款盈利費用總體設計情形就說明
成都市市松江區泗涇鎮社區清潔衛生清潔衛生服務保障中2018🃏年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、對於深圳市松江區泗涇鎮平臺衛生學的服務中2018本年度大部分公共性費用財政資金補貼款撥出竣工決算具體情況詳細說明
(一)似的公開項目預算財政部門補貼款費用結算的時候總體設計情況報告
北京市松江區泗涇鎮街道社區環保工作管理中心2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)普通公益性預算財政預算捐款結余預算結構類型癥狀
鄭州市松江區泗涇鎮社區網站衛生管理保障平臺2018💜年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常公益性成本預算財務補貼款費用預算主要現狀
北京市松江區泗涇鎮居委衛生間服務培訓中央2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:院校離退居二線人工補貼金💟。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5ꦦ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🍎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7꧒、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8𝕴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、針對天津市松江區泗涇鎮社區工作站衛生學工作學校2018一年度根本通用預部門預算不需要捐款根本結余部門預算現狀說明書怎么寫
重慶市松江區泗涇鎮社區居委會衛生監督保障中心站2018🍨年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1ꦿ、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2𝓰、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
൩七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政性捐款撥出預算綜合情況反映。
深圳市松江區泗涇鎮特別環境衛生服務性中心的2018﷽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018♛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”金費財政資金付款經費支出結算的時候重要現象這說明。
2018🌞年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
⛦國家公務專車加載維護結余0.25萬塊人民幣。包括應用于2018第四季度公務活動出行商業險費的選擇。2018年,東莞市松江區泗涇鎮街道環衛服務培訓重點相關各估算企事業單位支出費用財政預算審批的公務接待小二租車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、相關重慶市松江區泗涇鎮社區網站衛生防疫安全服務服務所2018一年度縣政府性股權基金不需要預算不需要捐款性支出部門預算的情況證明
沈陽市松江區泗涇鎮社區健康健康貼心服務學校2018年無當地政府性投資基金費用民政捐款其他支出。
九、國家股投資營業費用財政支出捐款現狀證明
南京市松江區泗涇鎮平臺健康售后服務重心2018年中無國家資本營業概算不需要補貼款花費。
十、相關比較重要作用的前提介紹
(一)危險機關正常運作接待費撥出事情
成都市松江區泗涇鎮社區功能防疫衛生防疫功能公司2018全年度高分子關作業金費費用支出 。
(二)政府部門集中采購結余問題
南京市松江區泗涇鎮社區保障心中公共衛生保障心中2018𝄹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018๊年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)機動車輛、樓房特別的侵占狀況
1.貨車
🌜截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局一致性非貨幣性資產保證的平常公務活動買車為1輛。
2.房源
ꦅ房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房產。
(四)費用績效評價監管事情
𒀰上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🐻一、不需要局廳性捐款使收入:指的單位本年終度從本級不需要局廳性現政府部門達成的不需要局廳性捐款,有基本通用預決算不需要局廳性捐款和現政府性股權基金預決算不需要局廳性捐款。
𝓰二、企業有成納入:指企業有成標準開展金融業務正規專業金融業務行動和配套行動拿到的納入。主要是是醫學納入等
三、銷售純年收入:指工作方在靠譜業務部項目簡答協助項目本身進行非獨立的記帳銷售項目獲取的純年收入。
ཧ四、一些工資薪資來源:指企業方獲得的除“財政廳預算付款工資薪資來源”、“衛生人事工資薪資來源”、“營業工資薪資來源”等范圍內的工資薪資來源。指企業方獲得的除“財政廳預算付款工資薪資來源”、“衛生人事工資薪資來源”、“營業工資薪資來源”等范圍內的工資薪資來源。首要是:有價役苗工資薪資來源、制劑盤盈工資薪資來源等。
五、期初結轉和余額:意指上一年度暫不完畢、結轉到本年度按密切相關法律法規再次適用的財力。
🤡六、年終結轉和余額:指當年終度或已前年終費用預算擬定、因客觀存在情況會發生變化時未按原籌劃推進,需網絡延時到然后年終按相關的暫行規定接著用的財力。
𓂃七、最基本教育經費支出:指目標任務單位為有保障醫院正常的運行業務、達到平時的目標任務目標任務而有的各類教育經費支出。
🎉八、工程項目開支:指企業為搞定不同的行政處事情任務卡或事業心進展對方,在基本上開支之上的發生的各類開支。
🔜九、生產費用撥出 :指企業方在職業 活動及輔助器活動外深入開展非獨自記帳生產活動會出現的費用撥出 。
ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦕ十一月、政府部門正常運行金費:指行政事務機關機構和根據因公員法服務管理的人事機關機構用到一般來說共同概算財政性審批安裝的大體其他費用支出 中的日常性共公金費其他費用支出 。