成都市松江區泗涇鎮居委環境衛生安全服務管理平臺點
2019本年竣工決算
目 錄
第1一部分 武漢市松江區泗涇鎮社區居委會安全衛生服務管理咨詢中心簡況
一、大部分職責
二、部門設為
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、盈利付出預算總表
二、凈收入預算表
三、教育支出結算的時候表
四、財政局補貼款薪資收入經費支出預算總表
五、般公用預竣工決算財政廳捐款教育支出竣工決算表
六、通常情況通用預算表財政性撥付總體性支出結算的時候表
七、通常情況公用費用財政局付款“三公”費用及市直機關自動運行費用費用竣工決算表
八、區政府性投資基金預算表財政資金付款支出費用預算表
九、固定資產外債癥狀表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮特別環境衛生保障機構2019年度決算情況說明
第四個部門 名稱表示
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍主要職責
🦋否則負擔片區醫學、建康培養、食品環境衛生防治、食品環境衛生調理、痊愈、年度計劃生小孩科技精準服務等責任。
二、培訓機構設置
通過以上所述崗位工作職責,重慶市松江區泗涇鎮街道辦衛生間保障管理中心設10✨個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年末薪水教育支出預算總表
標準:萬美金
收入水平 |
收支 |
||
創業項目 |
部門預算數 |
好項目 |
預算數 |
一、應該通用費用預算財政支出補貼款利潤 |
3390.74 |
一、通常情況公共信息服務項目開支 |
|
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤估算財務撥付利潤 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、上家補貼政策營收 |
|
三、國防教育收支 |
|
四、企業發展收錄 |
6164.68 |
四、共公應急教育支出 |
|
五、營業收益 |
|
五、文化教育其他支出 |
|
六、附帶部門上交創收 |
|
六、科學研究的技術付出 |
|
七、一些收入來源 |
169.73 |
七、技術 親子旅游體育類與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
八、市場經濟基本保障和就業的花費 |
360.68 |
|
|
九、衛生情況綠色健康收入支出 |
9097.73 |
|
|
十、發展節能壞保壞保收入支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮居委收入支出 |
|
|
|
12、農林業水費用 |
|
|
|
13、道路車輛收支 |
|
|
|
十四、資源英文勘察問題等其他支出 |
|
|
|
第十、服務性業服務性業等教育支出 |
|
|
|
第十六、財經經費支出 |
|
|
|
十八、救助同一區縣花費 |
|
|
|
十七、那自然網絡資源淺海天氣等開支 |
|
|
|
19、住宅基本保障總支出 |
99.42 |
|
|
四十、調味品工程設備與物資的收儲結余 |
|
|
|
二十一國慶、洪澇防治法及緊急救援經營教育支出 |
|
|
|
二12、任何費用支出 |
|
年初收錄總計 |
9725.15 |
年初教育支出自動求和 |
9557.83 |
用企業發展基金、期貨、現貨、微盤解決開支差額 |
|
盈余重新分配 |
152.25 |
月初結轉和節余 |
31.61 |
月底結轉和余額 |
46.68 |
總共 |
9756.76 |
總額 |
9756.76 |
2019月度收錄結算的時候表
行業:萬余元
工作 |
年初薪資收入合計數 |
財政性撥付凈收入 |
上級領導補貼政策薪資 |
衛生事業使收入 |
銷售經營收入水平 |
附加標準繳納使收入 |
相關薪水 |
||||
功能分類 |
項目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
市場經濟擔保和工作總支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展方離養老 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上組織離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業機關單位企業機關單位大體養老服務保險費用付款撥出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的部門職業年金交款支出費用 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環保的健康付出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫治衛生情況學校 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
地區居委會衛生管理系統 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
共同安全 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共安全服務安全衛生安全服務 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業性廠家醫遼 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司醫療保健 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保證性支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革開支 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年度收支竣工決算表
公司的:萬是
項目流程 |
上年收支合計數 |
一般性支出 |
內容撥出 |
上交國家上級領導付出 |
銷售經營費用支出 |
對復屬廠家補貼申請書花費 |
||||
功能分類 |
管理費用簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會安全保障和求業花費 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業發展企業離退休工資 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成行業離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業計量單位常見社區社保養老行業繳納總支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業有成公司職業化年金繳納經費支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛營養健康費用 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療器械安全衛生設備 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區居委會健康平臺 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全衛生 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致保障性清潔保障 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門創業基層單位治療 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業標準整形 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證其他支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案教育支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019當年度財政結余補貼款工資結余結算的時候總表
公司的:萬余元
納入 |
花費 |
||||
業務 |
部門預算數 |
項目 |
累計 |
似的通用預算表財政資金捐款 |
國家性資金預算表財政局補貼款 |
一、通常情況公用設施概預算財政支出撥付 |
3390.74 |
一、大部分公益性提供服務花費 |
|
|
|
二、國家性貨幣基金預決算不需要付款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國國防開支 |
|
|
|
|
|
四、共同安全性高開支 |
|
|
|
|
|
五、教學費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學系統系統支出費用 |
|
|
|
|
|
七、民族文化旅行田徑與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
|
|
|
|
八、發展維護和就業率付出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、環保穩定收入支出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、低碳環保健康教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌片區費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行配送開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量地質勘察訊息等收支 |
|
|
|
|
|
十四、行業服務性業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助另一個省份撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然美市場海洋生物氣象站等結余 |
|
|
|
|
|
十八、商品房保障措施付出 |
|
|
|
|
|
三十五、油糧物資供應貯備總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇有效預防及救急工作管理撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、某個其他支出 |
|
|
|
年初收錄加總 |
3390.74 |
本年度收支總金額 |
3390.74 |
3390.74 |
|
年終財政支出審批結轉和盈余 |
|
歲末財政部門補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一、似的服務性成本預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府部性新基金概算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
3390.74 |
總金額 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019月度一半公眾財政廳預算財政廳審批總支出竣工決算表
的單位:多萬元
樓盤 |
預估合計 |
關鍵費用支出 |
投資項目撥出 |
|||
功能性定義 會計分類商品代碼 |
課程和科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中保障措施和就業前景撥出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
財政行業企業離養老金 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
人事基層單位離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業院校企事業院校通常社區個人養老保險金交款費用支出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
環保鍵康付出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基本醫學衛生監督部門 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
大城市社區醫療情況衛生情況構造 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
常規貼心服務性醫療衛生貼心服務 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019第四季度尋常公共信息國庫預算國庫補貼款最基本結余竣工決算表
計量單位:萬塊人民幣
項目 |
加總 |
員接待費 |
公用設施經費支出 |
||
國家經濟劃分 幾個會計科目商品編碼 |
課程和科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資社會福利總支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
最基本的薪資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
考核年薪 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機關企業發展廠家企業發展廠家通常養老生活商業險激費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金付費 |
|
|
|
301 |
10 |
人大多醫療器械保費繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補貼費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的世界的保障繳付 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
房間公積金貸款 |
|
|
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一月薪福利待遇費用支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
淘寶產品和保障結余 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公室費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
商業用電 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的素材費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務范圍費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
公會金費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務活動公務車執行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的公路交通保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動花費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些的商品和服務于收支 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個人的和人家的經濟補貼 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
用戶林業生育補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對私人和家用的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機器購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用機置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息無線網絡及平臺購置費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別城市交通方式添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和陳列技巧品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資金性其他支出 |
|
|
|
自動求和 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019半年度基本公用設施費用預算財政性付款“三公”事業費及機構使用事業費開支竣工決算表
公司:萬
似的公共信息概算民政補貼款“三公”經費支出 |
機構作業 資金預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公用車的購入及程序運行費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 購入費 |
公務活動私家車 啟動費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第四季度市政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務撥付總支出預算表
單位名稱:萬塊人民幣
產品 |
預估合計 |
主要其他支出 |
活動結余 |
|||
用途劃分類別 會計分類簡碼 |
學科稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
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累計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年債務資產負債現象表 |
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資金的單位:上萬元 |
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次數 |
價格 |
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年終數 |
年初數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、基金累計數 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)傳遞固定資產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)加固資源 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
𒅌 2.通用的機(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
ꦐ 各舉:(1)車倆(輛) |
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൩ 通常國家公務買車 |
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♐ 辦案值崗出行 |
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ཧ 勞動防護專業化系統車輛使用 |
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🐲 各種專用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
♎ 4.其余統一金融資產 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
𒅌 減:當年度固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)繼續股本進行投資 |
—— |
—— |
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(四)經常性國債投資者 |
—— |
—— |
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(五)搭建網公程 |
—— |
—— |
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(六)無型資金 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
♒ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)各種財產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、債務累計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於鄭州市松江區泗涇鎮居委會衛生管理服務保障中心站2019當年度凈收入結余部門預算總體布局問題原因分析
深圳市松江區泗涇鎮居委健康服務質量管理中心2019ജ年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、管于沈陽市松江區泗涇鎮社區網站衛生監督的服務服務部2019年度目標收益竣工決算實際情況原因分析
本年度🅷收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、關干北京市松江區泗涇鎮小區衛生防疫的服務機構2019月度撥出結算的時候問題說明怎么寫
上年🥀支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、針對鄭州市松江區泗涇鎮居委會衛生監督的服務管理中心2019年不需要捐款薪資花費綜合實際情況就說明
濟南市松江區泗涇鎮小區清潔衛生貼心服務所站2019▨年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司的企業員工加大,以及的工人經費支出補貼薪資加大。
五、相關濟南市松江區泗涇鎮街道社區貼心服務監督貼心服務網站局2019本年度一般來說通用財政部門預算財政部門捐款其他支出竣工決算情形闡述
(一)大部分通用費用財政預算捐款收入支出預算基本問題
北京市松江區泗涇鎮街道干凈衛生服務于基地2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:企業單位人上升,相關的的工作人員經費收入支出收入支出上升。
(二)基本上公益性不需要預算不需要撥付結余竣工決算節構時候
成都市松江區泗涇鎮特別衛生情況精準服務辦公室站2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)應該通用費用財政性補貼款付出部門預算重要情況
武漢市松江區泗涇鎮平臺安全保障咨詢中心2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于計量單位企業員工的增大有一些增大、業務總支出本年預決算數與歲末具體情況也小量浮動
1🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3𝔉、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🍃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、至于東莞市松江區泗涇鎮社區服務的站環衛服務的公司2019年終平常公眾工程預算財務付款大多總支出部門預算狀態講解
鄭州市松江區泗涇鎮街道辦清潔服務性心中2019📖年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1ꦡ、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2🥃、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、介紹滬市松江區泗涇鎮居委衛生學服務性機構2019當年度普遍公用設施預部門預算財務付款“三公”勞務費支出費用部門預算問題闡明
滬市松江區泗涇鎮社區保障站清潔保障學校2019本年度無“三公”專項經費財政結余撥付結余。
八、相對于成都市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況服務管理公司2019一年度政府機構性資金結算的時候財政預算撥付撥出結算的時候情況報告證明
天津市松江區泗涇鎮平臺健康的服務重心2019當年度無國家性基金投資預算表財政開支付款開支。
九、國有控股投資者銷售經營預決算財政性付款現狀這說明
🍰東莞市松江區泗涇鎮社區服務保障站環衛服務保障中間2019每年無國有制投資者加盟概算國庫捐款其他支出。
十、一些為重要須知的具體情況證明
傷害市松江區泗涇鎮社區產品站干凈產品中2019每年三聚氰胺樹脂關行駛費用總支出。
(二)政府性采購計劃撥出前提
廣州市松江區泗涇鎮居委會干凈提供服務核心2019🤪年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)小車、商品房特殊性占時候
1、車量
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,成都市松江區泗涇鎮區域健康業務中央使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、別墅
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,南京市松江區✃泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的別墅。
(四)預算表績效考核維護情況發生
🐼上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🔯編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🌊一、不需要單位補貼款使收入:指企事業單位年初度從本級不需要單位單位擁有的不需要單位補貼款,屬于一般來說公共服務概預算表不需要單位補貼款和政府機關性債券概預算表不需要單位補貼款。
𝄹二、事業發展標準盈利:指事業發展標準標準抓好技術專業業務領域移動組織及輔助軟件移動組織達到的盈利。首要是醫療機構盈利等
🌠三、銷售收益:指事業廠家廠家在專業課程渠道活躍內容方案簡答輔助工具活躍內容方案除此之外開始非獨立空間成本計算銷售活躍內容方案認定的收益。
🃏四、相關薪資個人純凈薪資效益:指公司的授予的除“財政支出撥付薪資個人純凈薪資效益”、“事業發展薪資個人純凈薪資效益”、“加盟薪資個人純凈薪資效益”等之外的薪資個人純凈薪資效益。主要的是:中藥飲片盤盈薪資個人純凈薪資效益等。
五、當年度結轉和盈余:意指上一年度還沒有順利完成、結轉到當年度按業內規范仍在食用的財力。
🅠六、半第四季度結轉和余額:指年初度或過去第四季度成本預算按排、因客觀存在的條件時有變化規律無非按原工作方案開展,需延緩到以來第四季度按有關的信息要求不斷采用的資本。
七、基本的收支:指部門為維護構造正常情況機器運行、完全平時運作工作職責而突發的一項收支。
♐八、業務費用:指院校為來完成某一的行政部門運行每日任務或事業單位的發展夢想,在大體費用之下再次發生的某項費用。
🐈九、經營的者花費:指人事政府部門在專業運動及輔助運動本身推進非單獨的計算成本經營的者運動出現的花費。
ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♕十一月、機關教育事業工作政府部門啟動費用:指行政機關工作政府部門和圖案填充國家教育事業政府部門人員法控制的教育事業工作政府部門采用一樣 公開預算表財政資金捐款設置的大致付出中的平時共公費用付出。