深圳市第二復原醫生
2018當年度行業部門預算
目 錄
首要的部分 濟南市最后復原診所簡介
一、大部分管理職能
二、相關部門部門預算單位名稱組合
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
一、薪資收入其他支出預算總表
二、收入水平結算的時候表
三、收支預算表
四、國庫補貼款收入水平性支出預算總表
五、普通通用概預算國庫付款費用支出 結算的時候表
六、平常公益性估算財政教育支出撥付基本上教育支出竣工決算表
七、一般來說公共服務工程預算財政結余付款“三公”預備費及市直機關正常運作預備費結余結算的時候表
八、政府性性股票基金費用預算財政付出審批付出預算表
九、財力債務實際情況報告
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
然后組成部分 代詞解釋清楚
第一部分 上海市第五康復醫院概況
一、大部分職權
以康復護理醫藥學、老齡醫藥學、健康的查體作為主料,并兼施內產科等許多種業務。
二、裝置設置
♒跟據可以達到崗位工作職責,沈陽市最后復原醫院醫生設6個組織機構設置組織機構,涵蓋:單位室、會計科、醫務科、康復護理部、網絡綜合服務科、預防健康保健科。
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
2018年中效益結余結算的時候總表
院校:70萬
利潤 |
支出費用 |
||
工程項目 |
預算數 |
項目流程 |
預算數 |
一、財政支出審批盈利 |
2624.67 |
一、平常共公服務管理教育支出 |
|
之中:政府性性債券項目預算國庫捐款 |
|
二、外交史撥出 |
|
二、上級領導津貼薪資收入 |
|
三、中國軍事撥出 |
|
三、事業性工資收入 |
6827.55 |
四、共公健康安全撥出 |
|
四、經營者凈收入 |
|
五、幼教費用支出 |
6.54 |
五、附屬醫院計量單位繳納納入 |
|
六、科學學技術水平費用 |
|
六、另一純收入 |
|
七、人文精神軍事體育與媒體花費 |
|
|
|
八、發展后勤保障和就業創業支出費用 |
513.36 |
|
|
九、醫療保障環境衛生與計劃書生二胎其他支出 |
7584.80 |
|
|
十、工業節能環保材料性教育支出 |
|
|
|
國慶、村鎮建設街道辦結余 |
|
|
|
12、農業水經費支出 |
|
|
|
13、交通出行及運輸開支 |
|
|
|
十四、資源勘測信息內容等收入支出 |
|
|
|
15場、商業區售后制造業等經費支出 |
|
|
|
第十五、網絡金融花費 |
|
|
|
十二、救助另一個的地方性支出 |
|
|
|
二十、國土資源浮游生物氣象站等教育支出 |
|
|
|
十八、住宅得到保障其他支出 |
|
|
|
二十二、油糧救災物資儲備量收入支出 |
|
|
|
二11、其它撥出 |
|
當年度年收入自動求和 |
9452.22 |
當年度費用支出 累計數 |
8104.70 |
用事業性基金投資改正收入支出表差額 |
|
節余分派 |
1336.28 |
本年結轉和余額 |
131.74 |
年初結轉和盈余 |
142.98 |
總額 |
9583.96 |
共計 |
9583.96 |
2018季度使收入結算的時候表
機構:百萬元
新項目 |
本年度工資累計 |
財務付款效益 |
領導津貼工資收入 |
企業發展創收 |
自主經營收益 |
復屬方上交收入水平 |
其余效益 |
||||
功能分類 |
會計分類標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9452.22 |
2624.67 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在有效保障了和出去上班性支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處行業政府部門離退休年齡 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業的單位離辭職 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工作單位企事業工作單位基本性養老安全金安全納費開支 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械干凈衛生與記劃生孩結余 |
8938.86 |
2111.31 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦衛生院 |
8699.26 |
1871.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
整體的醫院 |
8659.26 |
1831.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
相關名辦醫院科室經費支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業企行政單位醫療設備 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業的單位醫療保健 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
2018當年度性支出預算表
機關單位:十萬
的項目 |
當年度收支總計 |
主要經費支出 |
新項目支出費用 |
上交領導費用 |
企業經營教育支出 |
對付屬方津貼收支 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8104.70 |
7620.32 |
484.38 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校費用 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些幼小銜接支出費用 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他學前教育付出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會維護和就業前景費用 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門行業企業單位離退職 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業廠家離退休之 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業企業企業首要養老生活金保險行業手機繳費性支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理安全與行動計劃二孩開支 |
7584.80 |
7106.96 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校衛生院 |
7345.20 |
6867.36 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜上青島博士整形醫院醫院 |
7333.26 |
6867.36 |
465.90 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他的公辦寵物醫院支出費用 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業組織醫學 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企業單位醫療保障 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
2018一年度財政部門審批使收入其他支出部門預算總表
工作單位:萬余元
薪水 |
結余 |
||||
該項目 |
竣工決算數 |
工程 |
合計數 |
尋常公共信息項目預算民政撥付 |
人民政府性資金費用預算財政支出捐款 |
一、基本上公共服務概算財政預算撥付 |
2624.67 |
一、大部分公用服務質量開支 |
|
|
|
二、縣政府性基金投資決算不需要付款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用支出 |
|
|
|
|
|
四、共公的安全結余 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓收入支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
六、合理技術設備性支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化軍事體育與新傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟擔保和找工作收入支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
九、醫治環境衛生與籌劃生小孩支出費用 |
2077.51 |
2077.51 |
|
|
|
十、發展節能干凈干凈收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟小區教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通裝運結余 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘測訊息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業區工作業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助其它沿海地區費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海域氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
19、房間保護支出費用 |
|
|
|
|
|
二十二、油糧工程材料自給率支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外結余 |
|
|
|
上年使收入總計 |
2624.67 |
上年花費預估合計 |
2597.41 |
2597.41 |
|
期初財政支出審批結轉和盈余 |
20.70 |
年初不需要撥付結轉和余額 |
47.96 |
47.96 |
|
似的公用預決算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
市政府性新基金費用財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
2645.37 |
共計 |
2645.37 |
2645.37 |
|
2018年終似的公用設施費用國庫付款撥出預算表
公司:余萬元
投資項目 |
總計 |
常規收入支出 |
品牌經費支出 |
|||
能力類型 科目表簡碼 |
科目必種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育其他支出 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
|
相關教導花費 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
99 |
一些學前教育費用支出 |
6.54 |
|
|
208 |
|
|
社會發展擔保和專業教育收支 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
|
財政自己事業院校離退休工資 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性公司離離休 |
8.95 |
8.95 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關行業單位名稱常規養老服務金安全激費收支 |
504.41 |
504.41 |
|
210 |
|
|
醫院清潔衛生與工作規劃孕育結余 |
2077.51 |
1835.33 |
242.18 |
210 |
02 |
|
名辦寵物醫院 |
1837.91 |
1595.73 |
242.18 |
210 |
02 |
01 |
融合醫院科室 |
1825.97 |
1595.73 |
230.24 |
210 |
02 |
99 |
的公校衛生院費用支出 |
11.94 |
|
11.94 |
210 |
11 |
|
政府部門教育事業企業醫學 |
239.60 |
239.60 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企單位整形 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
2597.41 |
2348.69 |
248.72 |
2018月度通常情況公共信息工程預算財務付款幾乎經費支出竣工決算表
工作單位:億元
工程項目 |
加總 |
職工經費預算 |
公共事業費 |
||
實惠各類 課程和科目編碼查詢 |
項目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利福利其他支出 |
2339.74 |
2339.74 |
|
301 |
01 |
核心工薪 |
533.15 |
533.15 |
|
301 |
02 |
政府補貼政府補貼 |
203.58 |
203.58 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年薪 |
859.00 |
859.00 |
|
301 |
08 |
行政機關事業組織基礎健康養老保險金費 |
504.41 |
504.41 |
|
301 |
09 |
就業年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員幾乎醫院商業保險繳納費用 |
239.60 |
239.60 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫學補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會中保險交款 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種月福利待遇性其他支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶產品和保障收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能原管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待用車的運作運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何商品是和服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和普通家庭的補助款 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
01 |
離休費 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農林產量津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
許多我們和家人的經濟補貼開支 |
|
|
|
310 |
|
基金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作裝備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用儀器購入 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息微信網絡及系統折舊費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通網工具軟件購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿基金租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
某些投資基金性花費 |
|
|
|
合計數 |
2348.69 |
2348.69 |
|
2018年基本上共同概預算財政部門審批“三公”金費及政府部門使用金費性支出預算表
組織:十萬
似的公用費用預算財政局補貼款“三公”資金投入 |
機關單位操作 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
因公小二租車添置及操作費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 購進費 |
國家公務租車 運作費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018半年度現政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門付款撥出部門預算表
廠家:萬塊
建設項目 |
總計 |
基本上費用支出 |
大型項目總支出 |
|||
性能劃分 會計科目簡碼 |
學科公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年債務資產負債狀態表 |
||||
|
|
數額組織:萬余元 |
||
|
的數量 |
價值觀 |
||
月初數 |
半年度數 |
年終數 |
歲末數 |
|
一、資源加總 |
—— |
—— |
10416.05 |
11342.83 |
(一)流chan資本 |
—— |
—— |
3517.64 |
4847.72 |
(二)調整資產投資 |
—— |
—— |
10251.21 |
10234.78 |
其中:1.房屋(平方米) |
15097.8 |
15652.8 |
5836.59 |
5836.59 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1032 |
1111 |
1086.75 |
1100.02 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
🅠 般國家公務小二租車 |
|
|
|
|
𝐆 市場監管值勤車輛租賃 |
|
|
|
|
💙 防化專門新技術車輛 |
|
|
|
|
🉐 某個出行 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
642 |
704 |
3073.94 |
3044.47 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
6 |
1187.90 |
1187.90 |
𝓰 4.許多固定好股本 |
—— |
—— |
253.93 |
253.70 |
🎉 減:累加計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
3598.72 |
3989.49 |
(三)長時間融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網工程建筑 |
—— |
—— |
33.98 |
30.88 |
(五)無型基金 |
—— |
—— |
328.07 |
367.42 |
𒉰 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
116.13 |
148.48 |
(六)同一固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
749.46 |
762.25 |
三、凈房產累計數 |
—— |
—— |
9666.59 |
10580.58 |
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
一、至于佛山市第九康復訓練醫生2018全年收入來源經費支出預算總體經濟事情這說明
廣州市第九康服醫阮2018🍰年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。
二、關羽昆明市第六治愈醫院口腔科2018年中收入來源預算問題說明怎么寫
本年度ꦗ收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。
三、對於廣州市5、復原醫院科室2018月度撥出結算的時候的情況詳細說明
當年度🦹支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。
四、觀于天津市5、術后康復專科醫院2018半年度財政開支付款薪資開支總的癥狀反映
廣州市五 治愈青島博士整形醫院醫院2018🌸年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。
五、有關濟南市第九康復治療寵物醫院2018年一半共公概算財政廳付款結余部門預算時候這說明
(一)基本公共服務費用財政總支出捐款總支出結算的時候基本實際情況
蘇州市第七康服青島博士整形醫院醫院2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。
(二)通常前提公共信息費用預算民政審批教育支出部門預算組成前提
北京市市第二十復健機構2018♏年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。
(三)一般的服務性估算國庫捐款收入支出結算的時候主要現實狀況
滬市然后康復站機構2018✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:
1ﷺ、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。
2🍨、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。
3⛎、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。
4ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。
5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。
6♓、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。
六、關干昆明市五、恢復醫生2018當年度平常公益性結算的時候財政性捐款核心費用結算的時候狀態詳細說明
武漢市五復健醫院科室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:
1ඣ、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。
2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。
七、更多深圳市5、術后康復醫院口腔科2018第四季度通常公共服務概算財政收支審批“三公”勞務費收支預算情況這說明
(一)“三公”接待費民政補貼款收支結算的時候整體來說前提詳細說明。
武漢市五 治愈醫院口腔科2018月度無“三公”資金投入財政部門捐款花費。
(二)“三公”接待費財政性捐款開支預算準確實際情況講解。
昆明市第5復健青島博士整形醫院醫院2018本年度無“三公”資金投入財政付出補貼款付出。
八、并于南京市第二十治愈醫院口腔科2018月度以政府性新基金項目預算民政審批開支預算情況就說明
深圳市第5痊愈寵物醫院2018年終無當地政府性投資基金估算財務捐款費用支出 。
九、國有化基金生意費用財政資金捐款情況下介紹
沈陽市第二復健醫生2018第四季度無國有控股投資企業經營費用民政補貼款收支。
十、其它的比較重要議題的實際情況代表
(一)危險機關工作專項經費其他支出前提
武漢市五、康復護理的醫院2018財政年度三聚氰胺樹脂關進行專項資金收支。
(二)現政府購買花費時候
深圳市第二十復原醫生2018ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車子、商品房特別占有事情
1.維修
🥀到2018年12月31日,蘇州市五 康復訓練醫院門診共同擁有小車1輛,表中,各種車輛使用1輛(無食物保護市里危險機關的般公務接待出行)。
2.室內
滬市第三步康服三甲醫院2018年終房唯一性使用實際情況闡明。
(四)決算績效考核治理實際情況
🐬鄭州市第十五康服機構2018季度估算考核服務管工院作組織搞好具體具體時候報告有以下幾點:管理制度建筑具體具體時候報告悄然改進方案什么并持續保持保持改進方案什么中;運作管理機制建筑具體具體時候報告悄然改進方案什么并持續保持保持改進方案什么中;考核品價組織搞好具體具體時候報告:無。
第四部分 名詞解釋
🍃一、專家老師門部門審批利潤:指機構年初度從本級專家老師門部門部門完成的專家老師門部門審批,具有基本上公共信息項目概算專家老師門部門審批和鎮政府性債卷項目概算專家老師門部門審批。
二、視野創收:指視野企業搞好工程專業工作行為基本輔助器行為完成的創收。大部分是:醫用創收等。
ꦉ三、管理純效益:指人事企事業單位考試在專業性金融產品活躍基本鋪助活躍除此之外開展業務非獨立空間分攤管理活躍選取的純效益。
四、別的效益:指基層單位達到的除“財政預算付款效益”、“事業效益”、“生產效益”等之內的效益。
五、年終結轉和節余:就是指去年度尚末達成、結轉到上年按關于約定重新安全使用的的資金。
꧙六、年初結轉和余額:指上本每年或半年前本每年預決算制定計劃方案、因主觀環境突發變遷未能按原計劃方案方案,需遲緩到時候本每年按關于約定仍在利用的現金。
七、基本性收支:指方為保險貸款機構一切正常持續運行、到位平時的工做成就而出現的每一項收支。
🌠八、工程項目費用結余 :指機構為已完成既定的行政管理運轉重任或事業性未來發展方向,在常規費用結余 外突發的某項費用結余 。
ꦅ九、企業銷售收支:指企業標準在專業課程游戲行為組織及輔助的游戲行為組織之中實施非獨立性分攤企業銷售游戲行為組織發生的收支。
꧒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏五一、工商登記運轉預備費:指行政機關方和基準公務活動員法方法的自己事業方適用大部分公開概算國庫捐款準備的常規費用中的常規公共預備費費用。