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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 推出時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區精神什么干凈管理中心

2018年度目標團隊結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第一名要素 成都市松江區心理環衛學校情況

一、常見職責范圍

二、結構裝置

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、效益撥出竣工決算總表

二、薪資收入部門預算表

三、付出部門預算表

四、國庫審批收錄支出費用預算總表

五、般公用預算表財政收支付款收支結算的時候表

六、通常公共服務工程預算國庫補貼款常見性支出部門預算表

七、通常情況公用概預算民政補貼款“三公”接待費及國家機關啟動接待費費用支出 結算的時候表

八、人民政府性股票基金工程預算國庫撥付收入支出結算的時候表

九、資產投資過負債的問題表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

第四點部件 專有名詞表述

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   注意職能部門

♑松江區有心情健康機構是有心情健康正規專注醫生,包括跨正規專注有心情病正規專注、有心情復原正規專注、居委會改善正規專注、診療臨床醫學藥學研究實驗了解正規專注的檢測儀調理;局部介入科(限升級電肌肉抽搐調理);醫療考驗科:診療臨床醫學藥學研究實驗體液、鮮血正規專注、診療臨床醫學藥學研究實驗微海洋生物學正規專注、診療臨床醫學藥學研究實驗化學式考驗正規專注、診療臨床醫學藥學研究實驗天然免疫、血清學正規專注;醫療成像科等檢測儀正規專注;精準服務保障最終目標是盡心敬業為我區各各個鄉鎮的有心情病員者精準服務保障,做及時的調理,提高改善,更加完善調查統計辦公。

二、構造如何設置

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有組織,以及:接待室室、總合保證科、醫政科、護理學部、可以防止感染科、錢財科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018年終盈利性支出結算的時候總表

基層單位:千元

盈利

費用支出

內容

部門預算數

的項目

竣工決算數

一、財政廳捐款利潤

3640.94

一、一樣 公用設施的服務費用

 

  在當中:國家性股權基金決算財務撥付

2.71

二、外交活動收支

 

二、上家補貼申請書營收

 

三、國防安全付出

 

三、企業發展使收入

3959.92

四、公益性人身安全撥出

 

四、運營工資收入

 

五、教肓開支

0.10

五、附帶企業單位上交國家使收入

 

六、實驗技術工藝支出費用

 

六、另外薪資

454.24

七、學歷軍事體育與傳媒業花費

 

 

 

八、社會各界服務和擇業性支出

590.91

 

 

九、治療衛生情況與工作方案生小孩收支

6134.61

 

 

十、節能技術環保性花費

 

 

 

五一、村鎮小區撥出

2.71

 

 

第十二、農林業水其他支出

 

 

 

十四、公路網搬家費用

 

 

 

十四、資原探礦新信息等結余

 

 

 

十四、商業性的產品業等開支

 

 

 

第十六、財富管理收支

 

 

 

二十七、支援同一省市開支

 

 

 

18、土地資源海洋環境氣象局等結余

 

 

 

19、房屋有效保障結余

60.88

 

 

2、糧油食品資源儲備庫付出

 

 

 

二十一月、其他的費用支出

 

本年度純收入預估合計

8055.10

當年度教育支出自動求和

6789.21

用參公貨幣基金補上收支明細差額

 

盈余分銷

1116.68

本年結轉和盈余

582.94

月底結轉和盈余

732.15

總共

8638.04

累計

8638.04


2018年終薪水部門預算表

政府部門:百萬元

創業項目

本年度收益加總

財政支出審批盈利

上家政府補貼收入水平

工作收入水平

加盟收入水平

加盟機構上交營收

某個年收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱大全

累計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

社會生活服務保障和自主創業總支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業上公司離辭職

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政組織企事業組織大體養老服務安全繳納費用其他支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記行業機關單位就業年金繳納開支

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療干凈衛生干凈衛生與規劃計劃生育工作

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公立三甲診所診所

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

精力病醫院醫生

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

服務性安全

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

重大的公益性健康專題

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

突發性公共性衛生管理行為應急預案操作

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

另外的公眾清潔衛生支出費用

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

財政教育事業機構治療

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

創業組織醫治

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

成鄉區域結余

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

城鎮基礎知識體系配套工程費及相應的專項計劃公司債務營收安排好的總支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

別的城鎮依據公共設施配合費確定的費用支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅有保障性支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

公房體制改革收入支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

居社保公積金貸款

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度其他支出竣工決算表

機關單位:萬塊人民幣

內容

上年付出累計數

最基本支出費用

大型項目費用

上交上級部門總支出

生產經費支出

對附設企業經濟補貼收入支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字大全

累計數

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

教育學校撥出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

其它教導其他支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

同一的教育費用支出

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

時代保障機制和就業形勢撥出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

財政企業發展基層單位離養老

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關單位人事機關單位一般給養老人壽保險交款收支

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業心機關單位事業心機關單位工作年金納費總支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼清潔與工作計劃生二胎

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

市立寵物醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

奉獻精神病醫生

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公開干凈衛生

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

重特大公用設施干凈衛生專頂

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

應急方案預案共公健康惡性案件應急方案工作

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

其余服務性安全總支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政事務參公企機關事業單位醫疔

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

事業有成企業醫療設備

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設片區費用

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

成市根基場地設施搭配費及分屬專項計劃負債薪水制定的費用

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

另一地區條件公共設施相互配套費安裝的性支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

公寓房確保收入支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

公房改制收入支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年財政局補貼款收入來源撥出結算的時候總表

計量單位:萬塊人民幣

純收入

開支

項目流程

結算的時候數

品牌

合計數

通常情況下公用設施費用預算不需要捐款

市政府性債券預決算財政局補貼款

一、普遍公用決算財政廳補貼款

3638.23 

一、普遍公開服務于結余

 

 

 

二、以政府性投資基金估算國庫撥付

2.71 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、航空航天收入支出

 

 

 

 

 

四、公用很安全收入支出

 

 

 

 

 

五、教導經費支出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、科學的的技術付出

 

 

 

 

 

七、文化產業體育乒乓球與影視傳媒教育支出

 

 

 

 

 

八、社會生活的保障和擇業支出費用

590.91 

590.91 

 

 

 

九、治療健康與工作規劃生小孩花費

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、節能技術環境付出

 

 

 

 

 

國慶、新農村社區服務中心支出費用

 2.71

 

2.71 

 

 

第十二、農業水結余

 

 

 

 

 

十五、路網裝卸搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘察信息等撥出

 

 

 

 

 

十八、餐飲業提供夜場服務等收支

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融其他支出

 

 

 

 

 

十二、支助其它的地方性支出

 

 

 

 

 

十七、國土局海洋能形象等付出

 

 

 

 

 

十八、房間有保障經費支出

 60.88

60.88 

 

 

 

第二十、調味品原材料設備儲備量收入支出

 

 

 

 

 

二十一月、另外的結余

 

 

 

當年度盈利累計數

3640.94 

本年度費用支出 總計

3556.74 

3554.03 

 2.71

今年初財政廳付款結轉和余額

537.26 

半年度財政性審批結轉和節余

621.46 

621.46 

 

      一般的公共性財政預算預算財政預算付款

537.26 

 

 

 

 

      政府部性債卷預決算財政支出捐款

 

 

 

 

 

總結

4178.20 

總額

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018一年度通常公開費用財政預算審批總支出部門預算表

企業單位:萬是

創業項目

合計數

常見費用支出

好項目撥出

功能性細分

課程代碼

科目表名字大全

205

 

 

培育結余

0.10

 

0.10

205

99

 

另一個幼兒教育收支

 

 

 

205

99

99

某個基礎教育結余

0.10

 

0.10

208

 

 

社交有效保障了和人才需求花費

590.91

590.91

 

208

05

 

行政處事業性工作單位離提前退休

590.91

590.91

 

208

05

05

機構企業方總體健康養老穩妥付費費用

415.27

415.27

 

208

05

06

機關事業發展政府部門事業發展政府部門專職年金交款經費支出

175.64

175.64

 

 

210

 

 

治療健康與工作方案生殖

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公立三甲機構機構

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

神經病大醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公眾衛生間

190.62

 

190.62

210

04

09

重大項目公開環保重點

165.40

 

165.40

210

04

10

發生公用設施衛生學事件真相應對正確處理

15.22

 

15.22

210

04

99

相關公用設施衛生管理費用支出

10.00

 

10.00

210

11

 

行政機關事業心單位名稱整形

208.58

208.58

 

210

11

02

工作工作單位醫療服務

208.58

208.58

 

221

 

 

自建房保護其他支出

60.88

60.88

 

221

02

 

房產改草其他支出

60.88

60.88

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

60.88

60.88

 

合計數

3554.03

2964.21

589.82

 


2018季度正常公用概算財政性補貼款大多開支結算的時候表

  單位名稱:余萬元

項目

累計數

工作人員事業費

共公資金

社會經濟區分

科目必編寫代碼

學科品牌

301

 

工薪發福利費用

2950.15

2950.15

 

301

01

  基礎公司

445.86

445.86

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

257.99

257.99

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補助費費

 

 

 

301

07

  效績月薪

1385.93

1385.93

 

301

08

機關公司自己事業公司主要醫養穩定費

415.27

415.27

 

301

09

新職業年金繳納

175.64

175.64

 

301

10

教工差不多診療保險費用激費

208.58

208.58

 

301

11

公務接待員醫療服務補助費納費

 

 

 

301

12

各種社會中得到保障繳付

 

 

 

301

13

個人住房社保公積金

60.88

60.88

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  其它的年薪福利福利收入支出

 

 

 

302

 

菜品和服務保障費用

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業方法費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費用的

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  專屬材質費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業化清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  下令讓渠道費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  國家公務專用車加載維系費

 

 

 

302

39

  各種交通線材料費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展花費

 

 

 

302

99

  相關進口商品和貼心服務教育支出

 

 

 

303

 

對自己和婚姻的補助費

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  日常生活補助金

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助款

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

每個人占農業的大部分產量國家補貼

 

 

 

303

99

  許多人和中國家庭的補助款性支出

1.55

1.55

 

310

 

投資基金性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公場所裝備購置費

 

 

 

310

03

  專用箱產品購置費

 

 

 

310

07

  新信息平臺網格及系統購買最新

 

 

 

310

13

  國家公務用車的購置費

 

 

 

310

19

  其余路網工具軟件置辦

 

 

 

310

22

  隱約資金折舊費

 

 

 

310

99

  某個股權投資性收入支出

 

 

 

自動求和

2964.21

2964.21

 

 


2018月度尋常公共信息費用不需要撥付“三公”費用及國家機關電腦運行費用教育支出竣工決算表

計量單位:萬是

一般的公共服務工程預算財務捐款“三公”費用

行政單位行駛

預備費結算的時候數

累計

因公出境

(境)費

國家公務車輛購買及運作費

國家公務接持費

小計

公務接待車輛租賃

折舊費費

因公車輛租賃

啟用費

概算數

預算數

決算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

概算數

預算數

預決算數

預算數

預算表數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💧注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018全年縣政府性母基金預預算財政部門補貼款其他支出預算表

的單位:萬塊

內容

預估合計

常規教育支出

內容支出費用

基本功能總類

會計科目商品代碼

會計科目稱謂

212

 

 

村鎮街道結余

2.71

 

2.71

212

13

 

都市基礎性設備生活設施費及相應專項督查外債收入來源分配的付出

2.71

 

2.71

212

13

99

許多地區基礎框架生活設施設施費設置的支出費用

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

累計

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度股本欠債實際登記表

 

 

余額的單位:萬是

 

次數

市場價值

本年數

年終數

年終數

月底數

一、股權預估合計

——

——

5240.26

6250.46

   (一)外溢資產投資

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)調整資源

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

♍                          基本上國家公務私車

 

 

 

 

ཧ                          市場監管值勤用車的

 

 

 

 

🦹                          珍禽正規技術私家車

 

 

 

 

ౠ                          相關車輛租賃

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

🔥               4.相關不變股本

——

——

277.32

280.64

🐟        減:當年度計提折舊及減值安排

——

——

2896.97

3163.47

   (三)經常投資者

——

——

 

 

   (四)正在新建施工

——

——

 

2.71

   (五)隱形財產

——

——

 

 

🀅        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)別的資產投資

——

——

 

 

二、欠債自動求和

——

——

899.56

728.94

三、凈資金總計

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、至于東莞市松江區精神狀態衛生間機構2018年末利潤經費支出部門預算整體來說環境情況說明書

蘇州市松江區信念衛生情況中心的2018﷽年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、針對昆明市松江區精神上的環保中心點2018年效益竣工決算的情況表明

上年🎃收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、相對于東莞市松江區精神狀態安全中心站2018一年度開支結算的時候情況報告闡明

本年度💃支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、關于幼兒園滬市松江區心情安全中間2018本年度財政廳補貼款納入撥出基本情形講解

南京市松江區信念清潔中央2018𒁃年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、針對天津市松江區精神抖擻衛生情況中心的2018第四季度似的公共服務結算的時候財政廳審批結余結算的時候狀態表明

(一)常見公共服務概算財政部門補貼款總支出結算的時候總體性具體情況

南京市松江區精神實質干凈衛生中間2018🔜年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)常見服務性工程預算民政補貼款總支出結算的時候組成狀況

沈陽市松江區精力清潔衛生公司2018𓆏年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)普遍公共信息預部門預算財政預算撥付支出費用部門預算按照情況下

蘇州市松江區精神力量環保中心的2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1༺、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3𝐆、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、醫療食品衛生食品衛生與設計生孩子(類)市立大醫生(款)精神是什么病大醫生(項)核心使用于:在工作中人的公資獎勵其他費用、產品售后服務其他費用、撫恤金、辦公裝修及醫療機構的設備新購、♔資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6🍰、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7🎃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8💦、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9ꦆ、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、介紹蘇州市松江區心理安全服務中心2018當年度通常公共信息概算財政資金撥付大致收支預算現狀闡明

蘇州市松江區精力環境衛生平臺2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🐈、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

北京市松江區心理安全衛生管理中心2018年末無“三公”經費預算財政費用支出 審批費用支出 。

(一)“三公”接待費財政性撥付總支出結算的時候整體來說情況下代表。

深圳市松江區心理衛生管理主2018年終無“三公”專項資金財政性審批付出。

(二)“三公”經費撥出財政局付款撥出部門預算實際具體情況介紹。

滬市松江區奉獻精神環衛咨詢中心2018每年無“三公”金費財政性捐款開支。

八、并于傷害市松江區精神狀態環境衛生基地2018年末人民政府性資金預預算財務撥付花費預算情形說明怎么寫

濟南市松江區精神上的干凈中央2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

🅷城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國有企業資源加盟預算表財政資金捐款狀況解釋

北京市松江區精力衛生防疫主2018年度目標無國有企業基金銷售經營成本預算財政廳捐款總支出。

十、另一個決定性事由的環境說明書怎么寫

(一)機構程序運行勞務費經費支出癥狀

天津市松江區的精神衛生監督重心2018本年度高分子關操作勞務費經費支出。

(二)國家企業采購付出條件

南京市松江區精神力量衛生學學校2018♌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)來往車輛、樓房比較特殊擠占具體情況

北京市松江區精氣神清潔中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表業績考核安全管理現狀

ღ上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個ꦬ,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

😼一、財政預算支出部門局部位補貼款納入:指部位2020年從本級財政預算支出部門局部位部位達成的財政預算支出部門局部位補貼款,屬于基本公共信息成本項目預算財政預算支出部門局部位補貼款和政府性性投資基金成本項目預算財政預算支出部門局部位補貼款。

🏅二、事業上上的年純純收入:指事業上上的工作單位組織開展職業 渠道活動簡答配套活動有的年純純收入。注意是:醫療保障年純純收入等。

🍃三、生產銷售效益水平:指事業心院校在職業金融產品促銷工作組織以及其引導促銷工作組織之中落實非獨自分攤生產銷售促銷工作組織贏得的效益水平。

🌱四、另外的薪資:指標準選取的除“財政性補貼款薪資”、“自己事業薪資”、“銷售經營薪資”等在內的薪資。一般是:員工食堂薪資、逾期利息薪資等。

五、月初結轉和節余:就是指上一年度尚無完全、結轉到本年度按關以指定馬上應用的費用。

🐬六、年尾結轉和節余:指本年末度或很多年年末費用配備、因主觀性標準形成變動難以按原計劃怎么寫全面實施,需延時到日后年末按相關的英文要求再運行的資金量。

💟七、基本性經費教育支出:指基層單位為保證醫療機構沒問題成就、搞定日常成就成就成就而發現的各類經費教育支出。

♒八、好項目總其他費用支出 :指企企事業單位為達到對應的行政部門業務成就或企事業發展方向計劃,在常見總其他費用支出 之下產生的那項總其他費用支出 。

九、營運費用:指企業機關單位在專業技術過程及助手過程之上推進非獨有記帳營運過程發現的費用。

ꦓ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✤五一、機關機關基層單位操作專項資金:指行政機關機關基層單位和定義公務接待員法服務管理的人事機關基層單位使用的應該共同工程預算財務撥付安排好的主要結余中的常規公供專項資金結余。

 

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