成都市松江區精氣神環衛管理中心
2019月度預算
目 錄
第一名局部 沈陽市松江區意志公共衛生中心局簡介
一、其主要行政職能
二、設備安裝
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、利潤總支出預算總表
二、收錄結算的時候表
三、花費部門預算表
四、財政部門捐款利潤費用支出 預算總表
五、尋常公用預算表財政性付款結余部門預算表
六、普遍公用項目預算不需要付款關鍵費用支出 部門預算表
七、通常情況服務性財政撥出預算財政撥出付款“三公”金費及單位啟用金費撥出部門預算表
八、政府部門性債卷預預算財政預算捐款性支出預算表
九、債務資產負債原因表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第五部門 專有名詞回答
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、基本崗位職責
♛佛山市松江區的精力抖擻力量衛生間學中心點是的精力抖擻力量衛生間學專科生衛生院,重要做的精力抖擻力量病技術靠譜的的、的精力抖擻力量治愈技術靠譜的的、居委會有效防治技術靠譜的的、臨床試驗護理診療藥理檢測心理上技術靠譜的的的的檢查中藥冶療;麻醉劑科(限換代電痙攣中藥冶療);醫療檢測科:臨床試驗護理診療藥理檢測體液、血液循環系統技術靠譜的的、臨床試驗護理診療藥理檢測微生物菌種技術學技術靠譜的的、臨床試驗護理診療藥理檢測無機化學檢測技術靠譜的的、臨床試驗護理診療藥理檢測免役、血清學技術靠譜的的;醫療成像科等的檢查技術靠譜的的;精準保障愿景是盡心盡職盡責為我區鄉鎮村政府的的精力抖擻力量病人者精準保障,真正做到當即中藥冶療,加大防治,成熟數據分析工做。
二、機購設施
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設組織,還包括:企業辦公、結合后勤保障科、醫政科、醫護部、防科、財務會計科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019季度純收入費用竣工決算總表
院校:多萬元
薪資收入 |
撥出 |
||
該項目 |
預算數 |
產品 |
預算數 |
一、一樣 公共性工程預算財政局補貼款凈收入 |
3836.70 |
一、一般來說通用精準服務收支 |
|
二、政府機構性新基金工程預算財政部門審批薪資 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
三、上級領導補貼收錄 |
|
三、航空航天結余 |
|
四、參公效益 |
4843.49 |
四、公共信息穩定費用 |
|
五、生產純收入 |
|
五、文化藝術培訓收入支出 |
|
六、附屬機構上交薪資 |
|
六、科學的水平費用支出 |
|
七、的納入 |
572.64 |
七、和文化旅行體肓與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
八、社會性后勤保障和工作撥出 |
711.91 |
|
|
九、公共衛生穩定性支出 |
6848.58 |
|
|
十、節約健康撥出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設街道教育支出 |
|
|
|
十三、農業水總支出 |
|
|
|
十四、交通線運送付出 |
|
|
|
十四、資源共享勘察數據信息等經費支出 |
|
|
|
15場、商家保障業等開支 |
|
|
|
十五、經融開支 |
|
|
|
二十七、支助一些東南部費用 |
|
|
|
二十、自然的信息浮游生物氣象條件等結余 |
|
|
|
第十九、公寓房維護經費支出 |
69.10 |
|
|
三十五、調味品物資供應儲備庫收入支出 |
|
|
|
二十一月、地震災害預治及救急管理工作費用 |
|
|
|
二12、任何收支 |
|
上年盈利總計 |
9252.83 |
年初收入支出累計數 |
7629.59 |
用企業發展貨幣基金改正收支明細差額 |
|
節余重新分配 |
1378.04 |
期初結轉和節余 |
412.48 |
年尾結轉和余額 |
657.68 |
合計 |
9665.31 |
總金額 |
9665.31 |
2019當年度年收入結算的時候表
部門:萬是
工作 |
當年度薪資累計數 |
財政資金審批純收入 |
上級部門政府補貼效益 |
教育事業年收入 |
自主經營純收入 |
附屬方繳納創收 |
另外收錄 |
||||
功能分類 |
題目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會生活保護和自主創業費用支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上公司的離退休年齡 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業公司離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業有成機關單位主要社保費公司保險公司納費收入支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業方就業年金繳付收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生穩定性支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
市立專科醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神力量病機構 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
各種公立學校醫阮收支 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件通用安全衛生專項督查 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
善后外理共同清潔惡性事件作為應急的外理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業發展計量單位診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機構醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有保障教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間變革收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019全年度其他支出預算表
行業:余萬元
業務 |
年初費用支出 加總 |
總體教育支出 |
該項目費用支出 |
繳納領導教育支出 |
經營者收入支出 |
對附屬企業補貼費用 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保險和就業問題費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業機關單位離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企事業單位編制離退職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業心公司核心醫療保險金保險金繳納費用其他支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業發展政府部門職業技能年金交款總支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫良好教育支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫衛生院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神力量病醫院專家 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他的公立學校機構收支 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重通用衛生監督自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發性公益性干凈衛生惡性案件緊急加工 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業行業治療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業廠家廠家醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房維護結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019一年度財政廳捐款創收花費竣工決算總表
計量單位:W
效益 |
費用支出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
累計數 |
普通公用項目預算國庫審批 |
政府性性債卷成本預算財政資金捐款 |
一、通常情況下通用概算財政部門捐款 |
3836.70 |
一、平常公共精準服務精準服務花費 |
|
|
|
二、人民政府性資金工程預算民政付款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、共同健康撥出 |
|
|
|
|
|
五、教肓撥出 |
|
|
|
|
|
六、小學機械自動化工藝結余 |
|
|
|
|
|
七、文化知識草原旅游體育課與媒體付出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟有效保障和就業率支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、安全衛生安全健康性支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節約環境付出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化小區花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、客運物流運輸物流花費 |
|
|
|
|
|
十四、成本堪探資料等收支 |
|
|
|
|
|
十八、商業圈保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財務教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、協助某些區域開支 |
|
|
|
|
|
18、自然生態資源性海底氣象局等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房有效保障性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
20、糧油食品物資采購產出花費 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害防治法及應急方案管理方法其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、某些結余 |
|
|
|
本年度凈收入累計數 |
3836.70 |
本年度費用自動求和 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初財政部門補貼款結轉和余額 |
301.78 |
月底財政部門補貼款結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、常見共同成本預算國庫付款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、地方政府性基金投資費用預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
累計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019本年度基本上公眾預算表民政撥付收支結算的時候表
企事業單位:70萬
大型項目 |
合計數 |
常規開支 |
好項目其他支出 |
|||
作用幾大類 專業科目編寫代碼 |
幾個會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界的保障和擇業其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業計量單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性廠家離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
的單位事業心的單位根本醫養保險公司激費教育支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上工作單位職業類型年金繳付費用 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
清潔身體健康花費 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
市立醫療 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
思想病機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其余公立學校醫院科室總支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重特大公共服務衛生監督專項督查 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
善后治理公開環衛事件真相救急治理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政機關事業性機關單位醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
參公部門醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房屋的保障撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年中普通共公估算財政部門審批大多經費支出預算表
企業單位:W
品牌 |
總計 |
工人接待費 |
共用勞務費 |
||
城市發展分為 課程和科目商品代碼 |
會計科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金有福利結余 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
總體月薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核公司 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
企人事基層單位人事基層單位大致社會養老商業保險商業保險交款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業化年金手機繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
機關人員基本的醫疔人身險網上繳費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保健補帖納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它發展有效保障了交費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的薪資福利福利教育支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶產品和服務培訓性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
國家公務使用車行駛運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通銀行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的商品價格和產品其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家居的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林業分娩補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
別對個人賬戶和的家庭的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資本性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公機械采購 |
|
|
|
310 |
03 |
常用產品購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網格及軟文購置費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通出行工具軟件購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和展示品購進 |
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310 |
22 |
隱形凈資產添置 |
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310 |
99 |
其它投資性撥出 |
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合計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019全年度般公益性概預算民政捐款“三公”接待費及企事業單位正常運行接待費費用支出 預算表
廠家:萬美元
應該公共服務工程預算財政廳付款“三公”金費 |
國家機關正常運行 接待費部門預算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公用車的購進及正常運作費 |
公務活動歡迎費 |
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小計 |
公務接待用車的 購置費費 |
公務接待買車 正常運行費 |
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工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
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𓆉注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019當年度以政府性資金概算財政部門審批教育支出部門預算表
工作單位:億元
內容 |
自動求和 |
一般支出費用 |
品牌費用支出 |
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職能分類別 會計分類商品編碼 |
專業科目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度資金欠債實際登記表 |
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費用公司:萬的大寫 |
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總數 |
附加值 |
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本年數 |
月底數 |
年末數 |
年底數 |
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一、凈資產累計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)外溢凈資產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)進行固定債務 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
💧 2.統一系統(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𝓰 在這其中:(1)車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ജ 似的國家公務買車 |
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⛄ 聯合執法執勤點專用車 |
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🦄 勞動防護專科科技私家車 |
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♏ 別的出行用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🔜 4.某個加固資金 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
ꦏ 減:當年度固定資產折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長久股份資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年國債項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建工業 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)有形金融資產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ꩲ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其他的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈房產總金額 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、光于昆明市松江區理念衛生學心中2019本年度工資收入結余部門預算總的實際情況表示
鄭州市松江區信念衛生防疫中心站2019🍒年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、有關于鄭州市松江區精神上的衛生學中心點2019當年度使收入竣工決算癥狀說
本年度ಌ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、針對武漢市松江區精神是什么衛生防疫咨詢中心2019當年度費用支出 預算實際情況就說明
當年度𝓀支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、就武漢市松江區精氣神安全衛生中心點2019年末不需要捐款收錄總支出總體經濟狀態這說明
上海市松江區意志衛生管理中心點2019🐽年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、關干西安市松江區有精神清潔服務中心2019半年度平常公用設施預算表國庫補貼款經費支出預算原因這說明
(一)應該公眾概算民政審批付出竣工決算綜合性狀態
北京市市松江區精力清潔中央2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)平常共同概算財政性撥付教育支出部門預算機構事情
佛山市松江區心理環保管理中心2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)應該公眾成本預算財政教育支出補貼款教育支出竣工決算主要的情況
武漢市松江區精神是什么食品衛生咨詢中心2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、食品衛生身心健康結余(類)私立的醫生(款)精神力量病的醫生(項)主耍使用在:職教工的的薪資福利待遇結余、淘寶商品提供服務結余、撫恤金、辦公及醫療保障機購入、ꦅ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🦩、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6✱、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🌄、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🔯、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、觀于滬市松江區心情衛生學中2019年般通用費用預算財政性審批幾乎收入支出竣工決算實際申請報告書
廣州市松江區精神狀態食品衛生管理中心2019꧋年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1𒅌、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算民政撥付經費支出結算的時候環境承載力時候闡述。
滬市松江區精神是什么健康公司2019年度目標無“三公”事業費財政廳撥付教育支出。
(二)“三公”專項資金財政局撥付收入支出結算的時候關鍵癥狀講解。
成都市松江區精神狀態清潔公司2019年末無“三公”資金財政資金補貼款花費。
八、關與滬市松江區心情食品衛生心中2019當年度政府機構性債券不需要預算不需要捐款收支結算的時候狀況表明
蘇州市松江區精神是什么環保中央2019每年無人民政府性債券工程預算不需要審批費用支出 。
九、國有企業資本投資經營管理預決算財政預算補貼款現象代表
滬市松江區心情食品衛生中2019當年度無國家金融資本營業成本預算財政局捐款支出費用。
十、另外的很重要應當的環境說明書怎么寫
(一)機關單位行駛事業費開支情況下
東莞市松江區精神什么環境衛生中心點2019一年度有機關運動經費教育支出教育支出。
(二)縣政府招標采購性支出的情況
東莞市松江區精神狀態衛生情況中2019🐭年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)小車、屋房特異侵占情況發生
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考核安全管理狀態
ꦬ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:定制了《松江區奉獻精神清潔中概算管理工作方法法律依據》、定制樓盤使用指導意見、管理工作規范樓盤報備流程步驟;全期間績效考評管理工作方法使用事情ꦛ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦅ一、國庫付款工資:指公司當本季度度從本級國庫部門管理拿得的國庫付款,以及一般來說服務性成本概算國庫付款和政府部性股票基金成本概算國庫付款。
🐼二、參公性使純收入水平:指參公性院校積極開展的專業業務范圍運動以及輔助制作運動爭取的使純收入水平。通常是:醫療器械使純收入水平等。
🍌三、運作工資:指創業組織在專門業務員活動極其輔助制作活動除此之外深入開展非經濟獨立計算運作活動爭取的工資。
𒀰四、其余凈納入:指政府部門具有的除“財政預算撥付凈納入”、“事業上的凈納入”、“生意凈納入”等之外的凈納入。具體是:學校食堂凈納入、年息凈納入等。
五、月初結轉和余額:就是指上一年度并沒有做完、結轉到上年按關于標準規定隨時安全使用的流動資金。
❀六、年尾結轉和余額:指本當一年度目標度或早先當一年度目標項目預算組織、因客觀事實的條件發生的產生轉變未能按原設計推行,需遲緩到未來的日子里當一年度目標按想關規定已經的使用的資源。
𝓀七、基本上經費費用支出 :指組織為質量保障公司正確啟動、實現守則本職工作日常任務而發生的的幾項經費費用支出 。
♏八、創業項目性性性支出:指院校為搞定既定的行政管理業務每日任務或自己事業壯大任務,在總體性性性支出之上出現的基本性性性支出。
༺九、加盟經費收入支出:指事業機構在靠譜主題話動及輔助器主題話動除此之外展開非獨有計算成本加盟主題話動發生的經費收入支出。
⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♏11、政府部門啟用金費:指政府部門院校和符合公務接待員法管理工作的自己事業院校適用基礎上服務性財政收支預算財政收支審批準備的基礎收支中的日常生活公共金費收支。