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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布了耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養身院

2018本年度機構預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 深圳市松江區婦幼中醫保健院簡介

一、首要主要職責

二、監管部門竣工決算院校組成

第二部分 上海市松江區婦幼調理院2018年度部門決算表

一、收錄支出費用預算總表

二、利潤竣工決算表

三、收入支出預算表

四、財政預算捐款純收入其他支出結算的時候總表

五、一半服務性預預算民政捐款收入支出預算表

六、普通公共信息費用財政局撥付根本開支預算表

七、一般的服務性概算財政部門審批“三公”勞務費及危險機關行駛勞務費結余部門預算表

八、中央政府性母基金預算表財政資金補貼款教育支出竣工決算表

九、金融資產債務現狀表

第三部分 上海市松江區婦幼按摩保健院2018年度部門決算情況說明

第四點有些 名稱解答

 


第一部分    上海市松江區婦幼護理院概況

 

一、最主要的職能部門

治理害處婦幼兒園小朋友童衛生的問題,減少孕產婦和圍產兒犧牲率,可以淡化支持軟件母乳喂食。

二、組織 放置

由企事業單位會按照三定設計方案等相關要求有關里面中介機構設置填的。

不同以上所述職責權限,武漢市松江區婦幼調理院設6個醫療機構設置醫療機構,有:辦公室、醫務科、護膚部、金融科、總務科、可以防止感染保建科。
第二部分    上海市松江區婦幼健康保健院2018年度部門決算表

2018本年度凈收入撥出預算總表

廠家:萬塊

收入水平

撥出

新項目

竣工決算數

產品

部門預算數

一、國庫付款收錄

4236.49

一、大部分公共信息服務管理費用支出

 

  在其中:地方政府性基金投資財務預算財務付款

 

二、外交活動費用

 

二、上司補帖收入來源

453.34

三、防御支出費用

 

三、行業營收

16167.18

四、通用安全性高其他支出

 

四、經營者工資收入

 

五、的教育結余

12.46

五、加盟基層單位上交個人收入

 

六、科學實驗科技花費

 

六、同一個人收入

281.97

七、文化知識體育健康與文化總支出

 

 

 

八、中國養老保障措施和就業問題收支

1421.43

 

 

九、醫疔干凈與準備生孕教育支出

17768.12

 

 

十、節能公司壞保花費

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化街道社區花費

 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

第十三、鐵路交通貨運收入支出

 

 

 

十四、資源英文勘測消息等撥出

 

 

 

15場、商務服務保障業等教育支出

 

 

 

十五、互聯網金融總支出

 

 

 

二十七、捐助各種地段結余

 

 

 

二十、國土局深海景象等支出費用

 

 

 

19、公寓房保證撥出

65.28

 

 

三十、糧油食品運輸貯備付出

 

 

 

二十一國慶、某些收入支出

 

本年度收入水平累計數

21138.98

年初支出費用預估合計

19267.29

用衛生事業基金、期貨、現貨、微盤確定結余差額

 

節余分配原則

1854.35

期初結轉和盈余

220.68

歲末結轉和余額

238.02

共計

21359.66

累計

21359.66


2018財政年度收入來源結算的時候表

公司的:萬美元

頂目

上年收入來源累計

財政預算補貼款利潤

上一級補貼申請書薪水

事業單位年收入

運作效益

其他政府部門上交盈利

其他的薪資

功能分類
科目編碼

課目稱呼

總金額

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

社會存在保駕護航和專業教育總支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務參公機關單位離離休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

人事組織離退休年齡

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

國家機關教育事業公司主要養老服務穩定繳納收入支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構創業行業的職業年金網上繳費花費

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生情況與計劃方案生孩教育支出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公辦醫阮

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產門診

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

其它公力醫院口腔科費用支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生監督

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

重大事件公用干凈衛生專業

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關參公院校醫藥

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展計量單位醫療管理

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保護經費支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

房間行政體制改革收支

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018半年度費用部門預算表

公司:萬塊

產品

上年開支自動求和

主要其他支出

工程費用

上交上司收入支出

營業開支

對付屬公司補帖開支

功能分類
科目編碼

會計科目公司名稱

預估合計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

幼教費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

其他教肓總支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

其它的幼教收入支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

生活維護和就業的總支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企事業部門離養老金

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

創業組織離離休

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關事業心機構一般養老服務保險費用手機繳費收入支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關創業廠家創業廠家職業選擇年金繳付收支

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

社區衛生事業間與工作規劃養育花費

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

私立的醫院

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

紅房子醫院門診

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

某些公立學校醫療其他支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

共同衛生間

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公共性健康重點

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政管理工作機關單位醫疔

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

視野計量單位醫療管理

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

房產服務結余

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

居住房制度改革經費支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

住宅房房貸公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018全年度不需要撥付薪資經費支出部門預算總表

政府部門:萬余元

薪資收入

教育支出

創業項目

竣工決算數

樓盤

累計

正常公眾估算財政部門撥付

部門性私募基金費用預算財政局撥付

一、通常情況下服務性預決算財政資金捐款

4236.49 

一、一樣公益性提供服務收支

 

 

 

二、當地政府性投資基金估算民政審批

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、中國國防其他支出

 

 

 

 

 

四、通用的安全撥出

 

 

 

 

 

五、育兒教育開支

12.46 

12.46 

 

 

 

六、地理學技巧經費支出

 

 

 

 

 

七、文化教育體育類與文化性支出

 

 

 

 

 

八、社會性有效保障了和找工作費用支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫治衛生情況與計劃書養育付出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節能公司干凈花費

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區服務站教育支出

 

 

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

 

 

第十三、交通配套裝卸搬運總支出

 

 

 

 

 

十四、的資源勘測信息內容等費用支出

 

 

 

 

 

二十、商業區服務培訓業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、科技金融收支

 

 

 

 

 

十六、協助同一位置經費支出

 

 

 

 

 

十七、土地海洋能氣象臺等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅服務教育支出

65.28 

 65.28

 

 

 

四十、調味品商品存儲收入支出

 

 

 

 

 

二11、某個收支

 

 

 

本年度年收入總金額

4236.49 

上年費用支出 總計

4220.61 

4220.61 

 

年終財務補貼款結轉和節余

206.30 

年終財政資金補貼款結轉和余額

222.18 

222.18 

 

      基本上公共性預決算財務捐款

206.30 

 

 

 

 

      鎮政府性股票基金費用預算財政廳付款

 

 

 

 

 

總共

4442.79 

總額

4442.79 

4442.79 

 

 


2018全年度通常情況共公部門預算財政資金捐款經費支出部門預算表

組織:來萬

的項目

總金額

基本的其他支出

大型項目支出費用

工作類別

專業科目商品編碼

科目表名號

205

 

 

培育收入支出

12.46

 

12.46

205

99

 

任何教育教學花費

12.46

 

12.46

205

99

99

許多教育輔導支出費用

12.46

 

12.46

208

 

 

發展保駕護航和大學生就業費用支出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政管理工作企業離養老

1421.43

1421.43

 

208

05

02

事業上的企業單位離養老

9.85

9.85

 

208

05 

05 

國家機關工作的單位基本的健康社會養老保險服務繳納費用開支

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

政府部門自己事業行業專職年金繳納教育支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療管理食品衛生與計劃方案生孩費用

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

市立醫阮

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦科醫院醫生

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

其它私立大醫院收支

10.00

 

10

210

04

 

公用安全衛生

0.60

 

0.60

210

04

09

非常大的共公衛生防疫工作方案

0.60

 

0.60

210

11

 

行政性創業機構社區醫療

88.59

88.59

 

210

11

02

事業性企事業單位考試醫學

88.59

88.59

 

221

 

 

房屋保證撥出

65.28

65.28

 

221

02

 

商品房改變費用

65.28

65.28

 

221

02 

01 

自建房北京公積金

65.28

65.28

 

加總

4220.61

3813.06

407.55

 


2018年末一般來說公眾預算表財政預算撥付大體費用支出 預算表

  方:萬多

業務

預估合計

相關人員專項經費

公共勞務費

生活種類

會計科目編寫代碼

會計科目名字大全

301

 

薪水公益福利開支

2538.16

2538.16

 

301

01

  差不多年薪

185.37

185.37

 

301

02

  津貼費補助費

137.19

137.19

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

 

 

 

301

07

  考核員工工資

637.07

637.07

 

301

08

政府部門事業基層單位基層單位常規醫療人身險人身險費

1336.98

1336.98

 

301

09

職業角色年金網上繳費

74.60

74.60

 

301

10

企業員工常見醫療管理人壽保險納費

90.37

90.37

 

301

11

公務接待員醫療機構補貼費激費

 

 

 

301

12

各種市場經濟安全保障交款

9.04

9.04

 

301

13

房屋公積金貸款

65.28

65.28

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  某些公司公益福利費用

2.26

2.26

 

302

 

淘寶產品和服務培訓收支

1172.77

 

1172.77

302

01

  辦工費

4.60

 

4.60

302

02

  印刷版費

5.8

 

5.8

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  手續期費

 

 

 

302

05

  水電費

9.50

 

9.50

302

06

  用電

100

 

100

302

07

  電力費

14.55

 

14.55

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業菅理公司菅理費

18.00

 

18.00

302

11

  差旅費報銷

0.38

 

0.38

302

12

  因公回國(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  多媒體費

0.65

 

0.65

302

16

  培訓課程費

2.60

 

2.60

302

17

  因公接持費

 

 

 

302

18

  專門素材費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  上用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

10.60

 

10.60

302

27

  委托代理業務員費

 

 

 

302

28

  企業工會資金投入

5.64

 

5.64

302

29

  會員福利費

6.13

 

6.13

302

31

  公務接待小二租車工作保護費

 

 

 

302

39

  許多公路交通收費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及扣減花費

 

 

 

302

99

  別菜品和安全服務經費支出

8.3

 

8.3

303

 

對自己和家里的補助款

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退休工資費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  生活中補貼費

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼政策

88.59

88.59

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

私人水產業生育補肋

 

 

 

303

99

  其它的各人與家庭生活式的補貼收入支出

 

 

 

310

 

資產投資性撥出

 

 

 

310

02

  辦公室裝置置辦

 

 

 

310

03

  專業級機購進

 

 

 

310

07

  企業信息平臺網路及app軟件新購升級

 

 

 

310

13

  國家公務出行用車采購

 

 

 

310

19

  其它的公路交通器具購入

 

 

 

310

22

  神圣房產租賃費

 

 

 

310

99

  某些投資基金性花費

 

 

 

累計

3813.06

2640.29

1172.77

 


🉐2018全年常見共同預部門預算財政付出補貼款“三公”資金投入及行政機關程序運行資金投入付出部門預算表

政府部門:萬塊

一樣通用費用財務撥付“三公”經費支出

市直機關操作

專項資金竣工決算數

預估合計

因公出境

(境)費

公務活動租車購進及運動費

國家公務服務費

小計

國家公務買車

租賃費費

公務接待公務車

執行費

財政預算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

概算數

預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018月度政府性性債券費用預算國庫付款花費預算表

公司的:萬余元

工作

累計數

基礎付出

大型項目費用

特點細分

管理費用編號

題目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度財產過負債的事情表

 

 

價格計量單位:億元

 

使用量

總價值

今年初數

年尾數

月初數

月底數

一、資產投資自動求和

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)純凈水股本

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)放置財產

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

෴                          普遍公務活動車輛租賃

 

 

 

 

꧋                          執法檢查交警執法車輛租賃

 

 

 

 

🐓                          特殊工種技術專業技術用車的

 

 

 

 

🗹                          另外用車的

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🌳               4.其它固定好資產投資

——

——

 580.91

 344.75

🌱        減:連續攤銷及減值預備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)不斷投資加盟

——

——

 

 

   (四)要建項目

——

——

 

 

   (五)隱形的股權

——

——

226.78 

 226.78

ꩲ        減:累計額攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)的資金

——

——

 

 

二、欠債自動求和

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈固定資產累計數

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園蘇州市松江區婦幼保養院2018年末薪水收入支出預算總體布局情況下詳細說明

滬市松江區婦幼保健理療院2018♔年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、關與北京市市松江區婦幼保健理療院2018第四季度凈收入結算的時候問題就說明

本年度𓂃收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、對於東莞市松江區婦幼保養院2018本年性支出竣工決算具體情況表示

本年度🔴支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、觀于廣州市市松江區婦幼調理院2018本年財政部門補貼款收入水平開支總體目標情況報告解釋

北京市松江區婦幼保健按摩院2018🤪年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、關與深圳市松江區婦幼養身院2018財政性年度一樣公眾成本預算財政性付款其他支出結算的時候現狀申請報告

(一)一樣共公成本預算財政資金捐款撥出部門預算綜合情形

西安市市松江區婦幼健康養生院2018💮年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)平常公用估算民政撥付性支出竣工決算結構類型癥狀

沈陽市松江區婦幼養身院2018📖年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)大部分服務性民政預算民政撥付收入支出預算真實情況下情況下

蘇州市松江區婦幼保建院2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🌸、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5♑、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🅠、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7𝓀、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8๊、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、相關成都市松江區婦幼保健理療院2018全年通常情況發生下共同工程預算不需要捐款常規費用支出 竣工決算情況發生表明

鄭州市松江區婦幼健康保健院2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1🐷、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🐻、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、管于昆明市松江區婦幼保健養生院2018一年度正常服務性概算國庫捐款“三公”經費收入支出收入支出部門預算情況原因分析

(一)“三公”費用財政部門審批結余結算的時候整體來說情形闡明。

昆明市松江區婦幼中醫保健院2018🦹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”專項資金國庫付款結余部門預算到底狀態原因分析。

天津市松江區婦幼健康保健院2018全年無“三公”事業費財政局撥付費用。

八、針對深圳市松江區婦幼調理院2018月度現政府性資金費用財政預算補貼款總支出部門預算具體情況闡明

蘇州市松江區婦幼養身院2018本年度無鎮政府性股票基金預算表財政廳補貼款花費。

九、國家資產加盟成本預算財務付款情況報告闡明

重慶市松江區婦幼預防保健院2018全年無公有資源運作概算財政預算撥付其他支出。

十、別必要方式方法的情況下介紹

(一)部門開機運行專項資金費用支出 情形

蘇州市松江區婦幼保養院2018半年度三聚氰胺樹脂關執行資金其他支出。

 

 

(二)相關部門采購合同經費支出事情

武漢市松江區婦幼保健按摩院2018💦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)貨車、農村房屋比較特殊侵占條件

松江區婦幼中醫保健院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表考核管理方法實際情況

濟南市松江區婦幼養身院2018年概概項目決算業績考核崗位安全維護工學院作抓好的現象方式:本機構創立了方式概概項目決算業績考核崗位安全維護會議經營辦法:松江區婦保院概概項目決算業績考核崗位安全維護會議經營辦法,創立了詳細完整的概概項目決算業績考核崗位安全維護工學院作考核機制;全期間業績考核崗位安全維護試行的現象:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🅰,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

✨一、不需要費用性費用捐款純收入:指廠家當半年度度從本級不需要費用性費用個部門獲得的不需要費用性費用捐款,涉及到通常情況下公開費用不需要費用性費用捐款和政府辦公室性母基金費用不需要費用性費用捐款。

🌺二、企事業工作單位年年收入來源:指企事業工作單位工作單位落實專業技術業務部門移動和助手移動具有的年年收入來源。關鍵是:診療年年收入來源等。

🍸三、生產薪水:指工作部門在專業技術銷售業務工作還有輔助軟件工作之上積極開展非獨立性歸集生產工作拿得的薪水。

𝔉四、其他的薪資:指公司確認的除“國庫付款薪資”、“企業薪資”、“經營的薪資”等或者的薪資。重點是:信用社年利息薪資、員工餐廳食堂菜薪資等。

五、年終結轉和余額:就是指去年度暫未進行、結轉到本年度按密切相關要求以后安全使用的資金量。

ꦯ六、半一季度結轉和盈余:指本一季度度或原先一季度項目預算具體安排、因主觀性必備條件時有產生變動規律時未按原工作方案實現,需延遲時間到后后一季度按業內設定重新的使用的本金。

ꦗ七、大體花費:指企業為安全保障中介機構常見暖機、已完成日常釣魚任務工作上釣魚任務而造成的杜六房加盟總部的花費。

🤡八、項目撥出:指政府部門為做好特定的的行政事務崗位世界任務或企業發展前景總體目標,在總體撥出外進行的相關撥出。

𒐪九、運營付出:指事業上計量單位在專業課程活躍及輔助器活躍之上推進非單獨計算成本運營活躍時有發生的付出。

🎀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒐪11、危險機關運轉預備費:指政府部門公司的和圖案填充國家地方公務員法操作的教育事業公司的的使用平常公共服務工程預算財務補貼款按排的差不多總教育支出中的臺賬公用設施預備費總教育支出。

 

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