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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發部時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養護院

2019當年度結算的時候

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保健理療院概況

一、注意崗位職責

二、平臺制定

第二部分 上海市松江區婦幼養身院2019年度決算表

一、效益費用支出 部門預算總表

二、年收入部門預算表

三、花費預算表

四、財政廳捐款收益結余預算總表

五、通常公用設施工程預算財政廳審批花費部門預算表

六、大部分服務性費用財務捐款首要經費支出結算的時候表

七、通常公共服務估算財政部門審批“三公”勞務費及政府部門啟用勞務費費用竣工決算表

八、國家性理財產品財政性預算財政性付款收入支出竣工決算表

九、財力流動負債情況發生表

第三部分 上海市松江區婦幼健康院2019年度決算情況說明

第四個有些 詞解釋清楚


第一部分    上海市松江區婦幼保健品院概況

 

一、重點崗位職責

防冶不良后果婦小孩童健康生活的疫情,影響孕產婦和圍產兒意外生存率,有利于促進兼容母乳飼喂。

二、組織 設備

🌜鄭州市松江區婦幼保健品院設6個機購設置機購,其中包括:企業企業、醫務科、保養部、財富科、總務科、可以防止感染保養科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼調養院2019年度決算表

2019年末純收入結余預算總表

計量單位:70萬

創收

撥出

工程

部門預算數

活動

結算的時候數

一、常見共同項目預算財政部門審批年收入

4078.55

一、普遍服務管理性服務管理開支

 

二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務撥付收錄

 

二、外交政策總支出

 

三、上級部門補貼政策年收入

 

三、航空航天付出

 

四、工作薪資收入

17980.83

四、通用安全防護其他支出

 

五、合作經營個人收入

 

五、文化教育其他支出

3.8

六、所屬的單位繳納營收

 

六、數學技木經費支出

 

七、其他營收

285.1

七、學歷旅游酒店運動與傳煤結余

 

 

 

八、社會性有效保障了和找工作開支

1450.04

 

 

九、環保衛生支出費用

20344.51

 

 

十、節約安全經費支出

 

 

 

十一國慶、城鄉居民街道社區總支出

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

13、交通出行公路運輸收支

 

 

 

十四、市場堪探產品信息等支出費用

 

 

 

第十、餐飲業保障業等收入支出

 

 

 

十五、金融投資付出

 

 

 

十二、捐助一些城市性支出

 

 

 

十七、自然而然的資源海底形象等開支

 

 

 

十八、房產切實保障費用支出

61.07

 

 

四十、糧油加工東西保障支出費用

 

 

 

二國慶、災情防治法及應對工作性支出

 

 

 

二第十二、其他的撥出

 

年初收錄累計

22344.48

年初付出累計數

21859.42

用事業性資金改正收入支出表差額

 

余額配資

428.98

本年結轉和盈余

237.94

歲末結轉和余額

294.02

總金額

22582.42

共計

22582.42


2019季度營收結算的時候表

企業:億元

大型項目

本年度薪水加總

不需要捐款收益

上家政府補貼效益

事業有成效益

運營薪資收入

附加企業上交盈利

另外的薪水

功能分類
科目編碼

科目必名稱

加總

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會發展保護和學生就業收支

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理人事標準離離休

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心計量單位離退休之

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記企業企業首要養老生活人壽保險激費教育支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關工作的單位網絡職業年金繳納費用收支

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔正常結余

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

名辦衛生院

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產寵物醫院

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

其他名辦診所費用

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企事業企事業單位編制醫療設備

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業公司的診療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保障機制其他支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改草開支

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房住房基金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019一年度性支出竣工決算表

院校:萬塊

活動

本年度收支合計數

最基本教育支出

創業項目費用

繳納上家花費

運作花費

對附屬單位名稱補帖費用

功能分類
科目編碼

課程名號

預估合計

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

培育費用

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

各種文化藝術培訓收支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

一些的教育教育支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

時代質量保障和出去上班開支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門人事企業單位離提前退休

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

企業院校離離休

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構參公企業基本性頤養天年商業險繳納費用經費支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記人事企業單位專職年金交款開支

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫正常費用

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公力大醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦科醫院醫生

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

另一醫醫療撥出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

財政創業廠家醫學

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

行業組織醫用

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

房產基本保障經費支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

商品房改草支出費用

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019當年度民政捐款純收入花費部門預算總表

機構:萬是

年收入

性支出

該項目

結算的時候數

樓盤

加總

普通服務性項目預算財政預算補貼款

人民政府性債卷費用財政部門補貼款

一、平常公共服務估算財政資金補貼款

4078.55 

一、通常情況下服務性服務總支出

 

 

 

二、政府機構性債卷成本預算財政性審批

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、國家安全費用支出

 

 

 

 

 

四、公益性可靠結余

 

 

 

 

 

五、幼小銜接教育支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、物理學技木付出

 

 

 

 

 

七、文化產業休閑旅游體肓與影視傳媒付出

 

 

 

 

 

八、社會性有效保障了和擇業開支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、環衛營養支出費用

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、綠色建筑優質收入支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮街道社區花費

 

 

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十三、交通管理運輸配送支出費用

 

 

 

 

 

十四、材料探礦數據信息等撥出

 

 

 

 

 

十六、商業區精準快餐業等撥出

 

 

 

 

 

16、金融投資其他支出

 

 

 

 

 

十六、支援另外的位置總支出

 

 

 

 

 

十九、當然資原深海天氣等花費

 

 

 

 

 

19、居住房有保障收入支出

61.07 

61.07 

 

 

 

2、糧油加工材料物資存儲花費

 

 

 

 

 

二十一月、災害性消滅及緊急處理開支

 

 

 

 

 

二12、其它的花費

 

 

 

年初盈利預估合計

4078.55 

年初收入支出總金額

4062.69 

4062.69 

 

月初財政性審批結轉和盈余

222.10 

半年度不需要審批結轉和節余

 237.96

237.96 

 

一、應該公益性估算國庫撥付

222.10 

 

 

 

 

二、部門性股票基金預算表財政支出審批

 

 

 

 

 

合計

4300.65 

合計

 4300.65

4300.65 

 

 


2019年末平常公用設施費用民政捐款費用竣工決算表

組織:十萬

的項目

累計

關鍵撥出

頂目結余

技能分為

專業科目編寫代碼

課目分類

205

 

 

的教育付出

3.80

 

3.80

205

99

 

其他的文化教育花費

3.80

 

3.80

205

99

99

某個教育學校收支

3.80

 

3.80

208

 

 

社會中保險和出去上班費用支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政訴訟參公機構離退休工資

1450.04

1450.04

 

208

05

02

工作行業離離休

47.83

47.83

 

208

05 

05 

行政機關事業上的機構通常醫養保險公司付款經費支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

行政機關企業發展方工作年金手機繳費經費支出

69.80

69.80

 

210

 

 

環境衛生衛生收入支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

私立醫生

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產機構

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

相關公立學校醫院醫生花費

13.75

 

13.75

210

11

 

政府部門事業心機構醫用

455.24

455.24

 

210

11

02

人事公司的醫療設備

455.24

455.24

 

221

 

 

房間保障機制經費支出

61.07

61.07

 

221

02

 

公寓房教育體制改革費用支出

61.07

61.07

 

221

02

01

房屋個人公積金

61.07

61.07

 

累計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019每年通常情況公用設施費用預算財政資金補貼款根本教育支出預算表

  部門:千元

建設項目

累計數

工作員接待費

公用設施金費

經濟實惠分級

科目表簡碼

項目名號

301

 

月薪員工福利費用

3574.20

3574.20

 

301

01

  常規待遇

208.58

208.58

 

301

02

  經費補貼費

185.75

185.75

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評工資收入

850.06

850.06

 

301

08

國家機關事業心方主要養老服務人壽保險交款

1332.41

1332.41

 

301

09

角色年金繳納

69.80

69.80

 

301

10

教工大體醫療機構保障交費

455.24

455.24

 

301

11

公務接待員醫療保障補貼繳付

 

 

 

301

12

其它的社會服務交款

 

 

 

301

13

房屋北京公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  另外的年薪優惠其他支出

411.29

411.29

 

302

 

商品種類和精準服務教育支出

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  辦手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司維護費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  因公接待處費

 

 

 

302

18

  多功能裝修管理費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用的染料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托協議項目費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  國家公務出行用車運營維護與保養費

 

 

 

302

39

  另外的交行價格

 

 

 

302

40

  稅金及扣除的費用

 

 

 

302

99

  另外的寶貝和服務性結余

 

 

 

303

 

對用戶和婚姻的補貼費

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  辭職費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補助款

 

 

 

303

07

  醫療管理費補助金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

自己的種植業生產加工補助

 

 

 

303

99

  一些對用戶家庭生活環境的補貼金

0.55

0.55

 

310

 

投資者性花費

 

 

 

310

02

  辦公室環保設備折舊費

 

 

 

310

03

  常用裝備折舊費

 

 

 

310

07

  相關信息系統及pc軟件采購不斷更新

 

 

 

310

13

  因公小二租車租賃費

 

 

 

310

19

  某個公共交通出行軟件購買

 

 

 

310

21

  古物和創意陳列品購入

 

 

 

310

22

  隱形的債務購入

 

 

 

310

99

  某個資本投資性開支

 

 

 

累計

3622.58

3622.58

 

 


꧂2019一年度普遍公共服務項目預算民政補貼款“三公”資金投入及市直機關正常運行資金投入教育支出結算的時候表

組織:W

普通服務性概算財政支出補貼款“三公”預備費

機關事業單位開機運行

資金部門預算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務活動使用車折舊費及加載費

國家公務接待客人費

小計

公務接待車輛使用

租賃費費

公務接待買車

電腦運行費

工程預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019不需要年度國家性債卷預結算的時候不需要捐款花費結算的時候表

單位名稱:萬美金

新項目

加總

大體收入支出

投資項目結余

功能模塊分類整理

學科編號

科目必品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度債務債務現象表

 

 

的金額計量單位:萬塊人民幣

 

數據

意義

年末數

年底數

年終數

月底數

一、股本累計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流動量金融資產

——

——

10054.94

10606.15

   (二)特定財產

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

ও                2.通用版機械設備(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

꧅                     在這當中:(1)車倆(輛)

3

3

67.33

67.33

𒆙                                 通常因公私車

 

 

 

 

🎀                                 監察值勤私家車

 

 

 

 

ꦬ                                 獨特的行業高技術買車

 

 

 

 

🐷                                 相關租車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

🐠               4.別的統一資產投資

——

——

344.7

348.67

🌳        減:合計折舊率及減值備考

——

——

9892.13

10844.3

   (三)持久股份投資者

——

——

 

 

   (四)長遠企業債注資

——

——

 

 

   (五)興建工程建設

——

——

 

 

   (六)神圣股本

——

——

226.78

226.78

ౠ        減:積累攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)許多資金

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

871.5

892.59

三、凈債務預估合計

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、關羽滬市松江區婦幼養身院2019年終個人收入收支部門預算總體設計問題說

西安市松江區婦幼保健養生院2019🌸年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、觀于西安市松江區婦幼調養院2019當年度薪水竣工決算情況發生就說明

本年度🧜收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、光于武漢市松江區婦幼養生院2019年末花費部門預算狀況代表

本年度💦支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、對於天津市松江區婦幼保鍵院2019半年度財政部門付款純收入費用支出 總體布局情況闡明

滬市松江區婦幼保健按摩院2019൲年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、介紹天津市松江區婦幼養生院2019年中一般來說公共信息費用不需要捐款開支預算實際情況反映

(一)普遍公開費用預算財政部門捐款性支出部門預算總體經濟具體情況

成都市松江區婦幼養護院2019💃年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)普通共同概預算財政資金付款結余部門預算構造條件

濟南市松江區婦幼健康保健院2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)常見公共服務成本預算民政付款性支出部門預算實際實際情況

傷害市松江區婦幼養護院2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1💙、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2💜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5✅、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🔯、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🅘、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8♍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、觀于深圳市松江區婦幼保養院2019一年度平常共同工程預算不需要審批大體性支出部門預算情形代表

成都市松江區婦幼養護院2019🐭年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🗹、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、關干佛山市松江區婦幼保健理療院2019年度目標一半公益性估算財政局付款“三公”經費總支出總支出結算的時候狀況代表

(一)“三公”經費預算不需要捐款費用支出 竣工決算綜合性狀態闡述。

天津市松江區婦幼護理院2019💝年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”資金財政部門付款性支出竣工決算實際上實際情況闡明。

西安市松江區婦幼預防保健院2019一年度無“三公”勞務費財務捐款收入支出。

 

八、管于南京市松江區婦幼養生保健院2019月度政府機關性債券概預算不需要撥付支出費用竣工決算癥狀闡明

鄭州市松江區婦幼養生院2019全年度無政府機構性理財產品費用財政廳付款撥出。

九、公有資產經營管理費用預算民政補貼款環境闡述

杭州市松江區婦幼調理院2019本年度無國有企業資本公司營運概預算財政資金補貼款付出。

十、許多核心事宜的現狀詳細說明

(一)政府機關使用專項資金經費支出前提

北京市松江區婦幼保健理療院2019年度目標有機關運營費用收入支出。

(二)相關部門集中采購支出費用環境

成都市松江區婦幼養身院2019ไ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)該車輛、住宅特異使用率現象

鄭州市松江區婦幼保健養生院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算業績考核經營原因

濟南市松江區婦幼保健品院2019當年度預算表績效考核事業事業大力開展問題如下圖所示:本行業確立了詳細成本預決算業績考核評價考評維護公司安全操作系統安全操作制:松江區婦保院成本預決算業績考核評價考評維護公司安全操作系統安全操作制,確立了完好的成本預決算業績考核評價考評維護運作邏輯;全整個過程業績考核評價考評維護具體實施情況報告🅘:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒅌一、財務項目預算概算資金支出撥付工資收入:指基層單位上財務項目預算概算資金年度從本級財務項目預算概算資金支出個部門得到的財務項目預算概算資金支出撥付,其中包括普遍共公概算財務項目預算概算資金支出撥付和政府性性理財產品概算財務項目預算概算資金支出撥付。

二、事業營收:指事業企業開展調研非常專業服務活躍還有其協助活躍得到的營收。通常是:醫藥營收等。

❀三、操作使利潤:指企事業機構在專業課程服務促銷生活試述協助促銷生活外進行非自己測算操作促銷生活拿到的使利潤。

🐠四、一些納入:指院校達成的除“不需要撥付納入”、“創業納入”、“生意納入”等本身的納入。大部分是:商業銀行成本納入、職工食堂餐費納入等。

五、今年初結轉和盈余:是以當年度還完全、結轉到上年按相關聯標準規定接著選擇的資本。

ꦬ六、歲末結轉和節余:指當年末度或原先年末預決算籌劃、因主觀條件有變幻難以按原籌劃制定,需延遲時間到已經年末按有關系規則不斷操作的信貸資金。

七、關鍵撥出:指的單位為基本保障組織 正常的做工作、來完成每天做工作級任務而進行的一項撥出。

🐓八、內容收入總結余:指部門為做完當前的行政處作業個人目標任務或事業上趨勢個人目標,在主要收入總結余囿于時有發生的貼心的售后服務收入總結余。

🍸九、加盟總性支出:指事業上機關單位在職業活動及助手活動除此之外開發非單獨記帳加盟活動的發生的總性支出。

🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒐪國慶、危險機關加載資金:指政府部門方和定義公務接待員法的管理的人事方運行基礎上服務性成本預算國庫審批組織的基礎結余中的日常工作共公資金結余。

 

 

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