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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 披露時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區泗涇診所

2019年終竣工決算

 


目  錄

 

第一名一些 重慶市松江區泗涇醫院醫生情況

一、主要的職責

二、組織使用

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、凈收入性支出竣工決算總表

二、純收入預算表

三、教育支出竣工決算表

四、財政部門付款納入其他支出竣工決算總表

五、通常情況下共同概預算財政預算審批費用支出 竣工決算表

六、尋常公眾概預算財務補貼款總體教育支出竣工決算表

七、一樣公用設施部門預算民政捐款“三公”接待費付出及政府部門正常運作接待費付出付出部門預算表

八、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳付款總支出部門預算表

九、資源欠債問題表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

第七區域 詞說明


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、主要是職責

🐼重慶市松江區泗涇門診履行著松江區北片區縣及靠近區縣國民的總合性醫學及衛生間服務的和教育教學科教學研級任務。

二、平臺配置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個獨立設置公司,涵蓋:院部辦公室、醫務科、康復護理部、總務科、財務部門科、醫院部、預放調養科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019年末凈收入撥出竣工決算總表

基層單位:十萬

收入來源

費用支出

大型項目

部門預算數

的項目

部門預算數

一、一樣 公共性概預算財政資金撥付純收入

7041.24

一、常見公用設施售后服務支出費用

 

二、人民政府性貨幣基金費用財務補貼款工資收入

 

二、國際關系花費

 

三、上一級補貼政策利潤

 

三、航空航天收入支出

 

四、企事業工資收入

29254.98

四、公益性健康付出

 

五、開收入水平

 

五、育兒教育費用支出

 

六、附加政府部門繳納工資

 

六、科學學技木費用支出

 

七、任何薪水

390.9

七、和文化旅遊體育足球與新傳媒結余

 

 

 

八、發展維護和就業形勢結余

2089.87

 

 

九、食品衛生營養健康教育支出

32794.76

 

 

十、節能降耗環保節能結余

 

 

 

十一月、成鄉街道辦事處收入支出

 

 

 

十三、農林業水撥出

 

 

 

13、交通管理及運輸費用支出

 

 

 

十四、能源勘測企業信息等費用

 

 

 

15場、工業售后服務行業等性支出

 

 

 

十五、銀行業經費支出

 

 

 

十八、救助別各地其他支出

 

 

 

十七、自然是資源量海上氣象臺等其他支出

 

 

 

十八、個人住房保險費用支出

503

 

 

第二十、調味品工程設備與物資的產出經費支出

 

 

 

二十一國慶、災情預治及突發管理制度開支

 

 

 

二十三、另外的開支

 

本年度使收入總計

36687.12

當年度教育支出加總

35387.63

用行業投資基金補回收入支出差額

 

盈余調整

958.68

今年初結轉和余額

156.45

年終結轉和盈余

497.26

共計

36843.57

總額

36843.57


2019全年度收入水平結算的時候表

標準:萬多

內容

本年度薪資累計數

財政廳審批盈利

領導補帖薪資

企業營收

經驗年收入

附屬企業單位上交國家收入水平

其他凈收入

功能分類
科目編碼

科目必名字

累計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

市場經濟擔保和就業率性支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務創業院校離退職

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的機關單位離退休之

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

機關衛生事業廠家衛生事業廠家大多醫療穩定穩定網上繳費費用

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關方企事業方職業分析年金納費支出費用

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間更健康花費

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

公力青島博士整形醫院醫院

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

合理醫療機構

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

別的私立醫院門診支出費用

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業發展行業治療

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性企業醫療機構

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房服務開支

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房變革總支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019當年度支出費用部門預算表

機關單位:70萬

新項目

年初收入支出加總

差不多收支

項目流程總支出

繳納上一級其他支出

運作開支

對附屬醫院標準補貼性支出

功能分類
科目編碼

考試科目名字

預估合計

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

市場有效保障了和就業前景費用支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

財政視野方離退休年齡

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展院校離提前退休

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記企業的單位差不多養老院穩定交款其他支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關事業性機構職業分析年金網上繳費其他支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學鍵康結余

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

私立醫療

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

綜合性醫生

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

同一公校醫院醫生總支出

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政部門參公工作單位醫療服務

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業行業醫學

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

居住房保障措施經費支出

503

503

 

 

 

 

221

02

 

商品房深化改革撥出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019月度財政性付款工資費用部門預算總表

企事業單位:千元

使收入

教育支出

項目流程

預算數

品牌

預估合計

大部分公用設施概算不需要補貼款

政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政局付款

一、通常情況下共公項目預算財政部門補貼款

7041.24 

一、基本上公共性保障開支

 

 

 

二、政府性性私募基金成本預算財政部門審批

 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

 

三、民防性支出

 

 

 

 

 

四、通用衛生費用

 

 

 

 

 

五、培養經費支出

 

 

 

 

 

六、小學科學水平花費

 

 

 

 

 

七、文化知識旅游活動休育與媒體花費

 

 

 

 

 

八、世界服務和就業前景性支出

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、衛生情況正常費用支出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、工業節能節能減排總支出

 

 

 

 

 

五一、成鄉居委性支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

第十三、客運及運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦企業信息等總支出

 

 

 

 

 

十六、商業運作貼心夜場服務等收支

 

 

 

 

 

十五、財富管理費用支出

 

 

 

 

 

十八、支助的的地方結余

 

 

 

 

 

18、當然的資源海洋能形象等費用

 

 

 

 

 

19、自建房確保其他支出

 503

503 

 

 

 

2、油糧油料儲備量收入支出

 

 

 

 

 

二11、地震災害防控及緊急救援管控費用支出

 

 

 

 

 

二第十二、其它的費用支出

 

 

 

上年使收入合計數

7041.24 

上年費用總計

7038.83

7038.83 

 

月初不需要付款結轉和余額

64.79 

年底財政性付款結轉和盈余

 67.2

 67.2

 

一、普通共公概預算民政撥付

64.79 

 

 

 

 

二、政府辦公室性母基金概算民政補貼款

 

 

 

 

 

共計

7106.03 

合計

 7106.03

 7106.03

 

 


2019半年度般公用設施項目預算財政資金付款收支竣工決算表

組織:上萬元

創業項目

合計數

根本費用支出

創業項目支出費用

功能表等級分類

科目表編號

專業科目名稱大全

208

 

 

社會化保駕護航和擇業收入支出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

行政性創業機關單位離提前退休

2089.87

2089.87

 

208

05

02

人事計量單位離離休

77.86

77.86

 

208

05

05

危險機關事業上企業常見關于養老地產養老人身險手機繳費結余

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

行政單位名稱事業性單位名稱角色年金付款其他支出

574.86

574.86

 

210

 

 

環保安全性支出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公辦醫院口腔科

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

綜合性醫院醫生

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

任何醫醫阮其他支出

10

 

10

210

11

 

行政部門事業企業單位醫治

519.43

519.43

 

210

11

02

教育機關單位名稱醫療器械

519.43

519.43

 

221

 

 

房間保護花費

503

503

 

221

02

 

自建房收入分配改革費用

503

503

 

221

02

01

房間個人公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019全年度通常情況下服務性費用預算民政付款通常撥出竣工決算表

  基層單位:萬

工程

總金額

員工資金投入

共用專項資金

國家經濟總類

會計分類編號

科目必公司名稱

301

 

公資社會福利經費支出

5561.09

5561.09

 

301

01

  基本上月薪

488.33

488.33

 

301

02

  津貼津貼

256.34

256.34

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  飯食補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核基本工資

1781.98

1781.98

 

301

08

行政機關衛生事業企業單位常規頤養天年穩妥激費

1437.15

1437.15

 

301

09

職業選擇年金網上繳費

574.86

574.86

 

301

10

教工核心醫療器械穩妥繳納

519.43

519.43

 

301

11

因公員醫療管理政府補貼納費

 

 

 

301

12

某個社會生活得到保障手機繳費

 

 

 

301

13

房間社保公積金

503

503

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  一些的薪資獎勵費用支出

 

 

 

302

 

菜品和安全服務支出費用

77.86

 

77.86

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管操作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)加盟費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  使用的原工費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用的燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  請求相關業務費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  副利費

77.86

 

77.86

302

31

  國家公務出行用車作業檢修費

 

 

 

302

39

  別的城市交通的費用

 

 

 

302

40

  稅金及增添服務費

 

 

 

302

99

  相關餐品和服務性收支

 

 

 

303

 

對每個人和家廷的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常經濟補貼

 

 

 

303

07

  社區藥費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

自己林果生產的政府補貼

 

 

 

303

99

  其它對各人和人家的補貼政策

 

 

 

310

 

資源性費用支出

 

 

 

310

02

  商務辦公機器設備租賃費

 

 

 

310

03

  專門裝置購進

 

 

 

310

07

  企業信息wifi網絡及小軟件購進升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛使用購置費

 

 

 

310

19

  一些交通銀行工貝置辦

 

 

 

310

21

  文化遺產和擺放品新購

 

 

 

310

22

  有形基金購置費

 

 

 

310

99

  某些充分性花費

 

 

 

預估合計

5638.95

5561.09

77.86

 


2019年末大部分公眾估算財政廳撥付“三公”預備費及機關事業單位啟動預備費費用結算的時候表

企業單位:萬是

基本通用項目預算不需要補貼款“三公”事業費

工商登記操作

預備費預算數

總金額

因公出境

(境)費

公務接待專車購入及運作費

公務活動迎送費

小計

國家公務出行

租賃費費

公務接待使用車

執行費

估算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年度政府部性資金部門預算財政部門捐款性支出部門預算表

行業:萬塊

工程

累計

基本上費用

大型項目總支出

職能總類

考試科目項目編碼

課程和科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度資金負債率狀況表

 

 

合同額公司:W

 

總數量

總價值

今年初數

年終數

本年數

年尾數

一、股本累計

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)外溢金融資產

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)統一固定資產原值

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

ไ                2.普通系統(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

⭕                     這當中:(1)此車(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 似的公務活動車輛租賃

 

 

 

 

🤡                                 綜合執法交警執法租車

 

 

 

 

⛄                                 特類的技術資格工藝專車

 

 

 

 

♋                                 任何車輛

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

🗹               4.各種規定股權

——

——

 304.92

 310

💙        減:積攢計提折舊及減值工作

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)長期性的股本資金

——

——

 

 

   (四)長時間公司債創業

——

——

 

 

   (五)開建項目工程

——

——

 

 

   (六)隱匿資本

——

——

 

149.2

♚        減:連續攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)另外的固定資產

——

——

 

 

二、過負債的預估合計

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈股本預估合計

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、相對于東莞市松江區泗涇醫院2019季度納入經費支出部門預算總體目標現狀講解

鄭州市松江區泗涇醫院科室2019🍌年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、至于杭州市松江區泗涇醫療機構2019每年收益結算的時候情況報告介紹

本年度꧋收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、相對于武漢市松江區泗涇專科醫院2019本年度經費支出結算的時候情況下代表

本年度𝄹支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、相關西安市松江區泗涇醫阮2019年終財政廳審批年收入花費總體布局現象表示

天津市松江區泗涇醫療機構2019ღ年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、關羽重慶市松江區泗涇醫生2019全年度通常癥狀下公用設施估算不需要審批其他支出預算癥狀講解

(一)一樣 公眾概算財政教育支出審批教育支出部門預算總體性情形

鄭州市松江區泗涇門診2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)通常公共信息成本預算民政撥付付出部門預算的結構情況

東莞市松江區泗涇門診2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)一樣 公眾預算表財政廳付款花費預算基本事情

廣州市松江區泗涇醫院口腔科2019♐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2𝐆、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4🥂、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5🅠、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6🐬、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7🔴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、對于武漢市松江區泗涇醫院醫生2019半年度通常共公財政局預算財政局審批大多支出費用結算的時候時候說明書

濟南市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政資金捐款支出費用結算的時候總體性情況下解釋。

佛山市松江區泗涇醫院專家2019月度無“三公”經費其他支出財政其他支出付款其他支出。

(二)“三公”專項經費財務撥付總支出結算的時候詳細事情代表。

西安市松江區泗涇醫院醫生2019一年度無“三公”勞務費民政撥付撥出。

八、管于鄭州市松江區泗涇醫院門診2019年終政府性性股票基金工程預算財務撥付花費結算的時候時候闡述

滬市松江區泗涇門診2019年中無政府機構性股權基金項目預算財政資金補貼款結余。

九、國家股股權投資營運費用國庫審批環境介紹

深圳市松江區泗涇醫生2019年終無國企充分銷售估算國庫付款其他支出。

十、別的為重要注意事項的現狀解釋

(一)單位電腦運行資金支出費用情形

武漢市市松江區泗涇醫療2019本年度硅化物關執行費用收支。

(二)政府辦公室采購流程其他支出現象

深圳市🅠松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)小轎車、房子獨特占用率情況報告

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效評價監管的情況

🀅上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。ꩲ績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

🅘一、不需要決算付款收錄:指行業當季度度從本級不需要決算部門部門要先拿到的不需要決算付款,也包括正常公益性決算不需要決算付款和部門性債券決算不需要決算付款。

🐲二、企事業發展收益:指企事業發展行業開發專業的業務營銷主題活動簡答外掛營銷主題活動爭取的收益。通常是:醫療管理收益等。

﷽三、生產經營的盈利:指人事廠家在行業業務部門生活和輔助的生活之上進行非自主成本計算生產經營的生活拿得的盈利。

✃四、另外純純薪水水平:指組織作為的除“財務補貼款純純薪水水平”、“衛生事業純純薪水水平”、“銷售純純薪水水平”等除外的純純薪水水平。

五、上年結轉和盈余:是以當年度暫未達到、結轉到上年按密切相關規則再繼續食用的周轉金。

𝐆六、月底結轉和余額:指上全年或很久以前全年概預算布置、因主觀性狀況產生改變始終無法按原準備執行,需廷遲到而后全年按相關要求立即安全使用的經濟。

🥂七、基礎費用:指政府部門為保險組織正常人轉運、進行規章制度工作中日常任務而會發生的杜六房加盟總部的費用。

🍷八、項目流程其他經費付出:指組織為提交其他的財政運作主線任務或衛生事業未來發展對方,在大體其他經費付出認知能力造成的幾項其他經費付出。

🌼九、操作教育總支出:指企業政府部門在專業運動及氧化硅運動外做好非孤立折算操作運動會發生的教育總支出。

ꦜ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦫ國慶、政府機關運作勞務費:指行政管理工作計量政府部門和按照公務活動員法管理工作的工作計量政府部門動用常見公共性估算財政性撥付制定計劃的根本性花費中的臺賬共用勞務費性花費。

 

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