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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上架時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區學校青島博士整形醫院醫院

2019年中結算的時候

 


目  錄

 

第1 環節 西安市松江區基地門診簡況

一、最主要功能

二、部門配置

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、收益費用支出 預算總表

二、薪水部門預算表

三、支出費用預算表

四、財政付出付款純收入付出竣工決算總表

五、一半公共性工程預算財政部門撥付費用支出 部門預算表

六、正常公共性費用國庫付款常規經費支出部門預算表

七、通常情況共同概算財政資金付款“三公”預備費及單位正常運行預備費付出竣工決算表

八、政府部門性投資基金預竣工決算民政審批性支出竣工決算表

九、資源流動負債狀況表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

第二組成部分 代詞釋意


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、關鍵管理職能

🧸東莞市松江區重心清潔衛生監督院為2級甲等清潔衛生監督院,擔負起著部位醫遼重心的職能,為松江國民身體上衛生的作為醫遼與照顧調養售后服務。積極開展醫遼與照顧,生物學學校,生物學研究探討,清潔衛生監督醫遼考生陪訓,清潔衛生監督技術工藝考生已經學校,調養與衛生的學校。

武漢市松江區基地醫院醫生💝作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、醫療機構設施

給出上述內容崗位工作職責,廣州市松江區重點醫阮設40ಌ個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019一年度年收入教育支出竣工決算總表

企業:千元

盈利

付出

創業項目

結算的時候數

活動

預算數

一、一樣 公眾成本預算財政廳付款凈收入

22385.03

一、般公用服務保障花費

 

二、鎮政府性資金預算表財政預算審批收錄

3293.59

二、外交史撥出

 

三、上司津貼薪資收入

 

三、國防安全結余

 

四、事業發展薪資收入

112239.83

四、公用應急性支出

 

五、銷售經營工資收入

 

五、教導教育支出

 

六、付屬機構上交國家凈收入

 

六、小學科學枝術收入支出

 

七、其余工資

883.79

七、人文市場體育健康與新傳媒收支

 

 

 

八、社會存在有保障和求業性支出

6824.39

 

 

九、安全衛生鍵康收入支出

128333.85

 

 

十、低能耗低能耗收支

 

 

 

國慶、村鎮區域教育支出

3293.59

 

 

12、畜牧業水開支

 

 

 

第十五、道路運輸管理撥出

 

 

 

十四、物資勘查資訊等撥出

 

 

 

二十、餐飲業業務業等撥出

 

 

 

16、財富管理付出

 

 

 

十二、捐助別的地方其他支出

 

 

 

十九、自然的產品深海氣象條件等結余

 

 

 

19、個人住房保障措施收入支出

1597.07

 

 

三十、糧油加工運輸存儲開支

 

 

 

二十一國慶、災難防止及應急預案治理經費支出

 

 

 

二12、各種費用

 

當年度薪水累計

138802.23

年初開支累計

140048.91

用自己事業資金化解開支差額

2582.18

盈余計算

 

月初結轉和節余

1464.75

年尾結轉和盈余

2800.25

總金額

142849.16

共計

142849.16


2019年中凈收入竣工決算表

機關單位:萬塊

樓盤

當年度收入來源預估合計

財務補貼款年收入

上一級補助款收入水平

衛生事業薪資

生意凈收入

附加行業上交國家薪水

其它收益

功能分類
科目編碼

管理費用標題

合計數

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社會上服務和就業的撥出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業發展組織離退休年齡

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

事業工作單位工作單位離退職

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業上方常規個人養老保險行業保險行業網上繳費其他支出

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

部門工作方就業年金繳納開支

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

環保健康保健性支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

私立醫院科室

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

整合診所

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

的市立衛生院收入支出

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關教育事業政府部門醫療器械

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

視野機關單位醫療設備

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉一體化區域經費支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

大都市地基體系一體化費擬定的費用支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

各種中國城市知識基礎場地設施配套方案費具體安排的收支

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房服務付出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改制教育支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

住宅北京公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019半年度支出費用結算的時候表

標準:來萬

產品

上年收支合計數

基礎花費

該項目經費支出

上交國家上一級費用支出

生產支出費用

對附加企業補貼費用

功能分類
科目編碼

課目標題

合計數

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

發展保證和人才需求花費

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企事業行業離退職

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

視野方離離休

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關參公方主要養老人壽保險人壽保險繳付撥出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業心政府部門事業心政府部門事業年金交費支出費用

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

清潔健康保健付出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

公辦醫院科室

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

全方位的的醫院

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

一些市立醫院費用支出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政性視野部門醫學

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

視野公司的診療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

村鎮社區服務中心總支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

縣城根基公共設施匹配費計劃的費用支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

其它縣城基礎理論生活設施設施費讓的費用支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

商品房質量保障費用支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

住宅變革支出費用

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

房屋個人公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019國庫年度國庫撥付純收入其他支出竣工決算總表

組織:W

使收入

付出

業務

預算數

工程

總計

通常情況公共信息決算財務捐款

政府機構性基金投資工程預算財政廳審批

一、通常情況下共公概算財務捐款

22385.03 

一、通常情況公用設施售后服務付出

 

 

 

二、以政府性投資基金預算表不需要撥付

3293.59 

二、外交關系結余

 

 

 

 

 

三、民防經費支出

 

 

 

 

 

四、共同安全衛生付出

 

 

 

 

 

五、育兒教育收支

 

 

 

 

 

六、專業的技術性支出

 

 

 

 

 

七、古文化自助游球場與影視傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社會化后勤保障和就業創業總支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、安全良好開支

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節水綠色環保費用

 

 

 

 

 

五一、新型農村居委經費支出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

十三、農林業水結余

 

 

 

 

 

13、交通線及運輸花費

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦產品信息等性支出

 

 

 

 

 

十四、商業性保障業等費用

 

 

 

 

 

第十六、風險管控結余

 

 

 

 

 

十六、經濟援助許多各地費用支出

 

 

 

 

 

18、自然規律市場海上氣象站等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房間有效保障經費支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

三十、油糧油料貯備開支

 

 

 

 

 

二十一月、災情生物防治及作為應急的管控結余

 

 

 

 

 

二十三、各種花費

 

 

 

本年度薪水加總

25678.61 

本年度開支預估合計

24844.15

21550.56

3293.59

月初財政廳付款結轉和盈余

1138.69 

年初民政捐款結轉和余額

1973.16 

1973.16 

 

一、應該公開財務預算財務付款

1138.69 

 

 

 

 

二、政府部門性理財產品預決算財政廳撥付

 

 

 

 

 

累計

26817.31 

總金額

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019當年度似的公眾概預算財政部門補貼款結余部門預算表

計量單位:70萬

品牌

總計

常見教育支出

工程經費支出

效果分類管理

會計科目打碼

題目名字大全

208

 

 

社會中后勤保障和自主創業結余

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政管理事業上的計量單位離退休工資

6824.39

6824.39

 

208

05

02

創業行業離提前退休

436.11

436.11

 

208

05

05

政府機關創業單位名稱基本性養老生活保障付費經費支出

4563.06

4563.06

 

208

05

06

行政機關單位事業機關單位網絡職業年金手機繳費費用支出

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環衛正常總支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公力青島博士整形醫院醫院

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

綜上醫院科室

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

其他公辦門診費用支出

40.07

 

40.07

210

11

 

財政企業企業單位醫疔

2167.45

2167.45

 

210

11

02

企業工作單位醫藥

2167.45

2167.45

 

221

 

 

房屋保障機制經費支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

房產機構改革結余

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

房產社保公積金

1597.07

1597.07

 

累計數

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019月度一半共公成本預算財政性補貼款常見費用結算的時候表

  組織:萬美元

項目

總金額

人費用

公用設施專項資金

社會經濟分級

課目簡稱

會計科目數字

301

 

月薪員工福利收支

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  一般年薪

935.10

935.10

0.00

301

2

  津貼貼補貼補

182.03

182.03

0.00

301

3

  年終獎金

0.00

0.00

0.00

301

6

  工作餐補助款費

0.00

0.00

0.00

301

7

  績效評價員工工資

4192.13

4192.13

0.00

301

8

機構企事業企業單位通常健康養老人身險付費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

職業的年金激費

1825.22

1825.22

0.00

301

10

在職員工關鍵治療人壽保險交費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

因公員社區醫療補貼申請書付款

0.00

0.00

0.00

301

12

別社會生活服務保障付款

247.64

247.64

0.00

301

13

個人公積金貸款

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫院費

0.00

0.00

0.00

301

99

  其它的很大打工族薪資福利性其他支出

509.20

509.20

0.00

302

 

淘寶寶貝和安全服務經費支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦工費

0.00

0.00

0.00

302

2

  柔印費

0.00

0.00

0.00

302

3

  網絡咨詢費

0.00

0.00

0.00

302

4

  流程費

0.00

0.00

0.00

302

5

  煤氣費

0.00

0.00

0.00

302

6

  商業用電

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電局費

0.00

0.00

0.00

302

8

  采暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  小區物業工作服務費

0.00

0.00

0.00

302

11

  旅差費

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

0.00

0.00

0.00

302

13

  維修費(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  租借費

0.00

0.00

0.00

302

15

  大會費

0.00

0.00

0.00

302

16

  技能培訓費

0.00

0.00

0.00

302

17

  因公接待工作費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專屬工費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝添置費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專門的主要燃料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務公司費

0.00

0.00

0.00

302

27

  協助服務費

0.00

0.00

0.00

302

28

  工會組織資金投入

0.00

0.00

0.00

302

29

  福利金費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公務活動私家車執行維系費

0.00

0.00

0.00

302

39

  其它交通線成本

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及增添花銷

0.00

0.00

0.00

302

99

  另外的寶貝和服務質量總支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對一個人和人的補貼政策

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  退休之費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  生活水平津貼

0.82

0.82

0.00

303

7

  社區藥費補貼

0.00

0.00

0.00

303

8

  獎學金金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎勵金金

0.00

0.00

0.00

303

10

人個畜牧業生產銷售補貼款

0.00

0.00

0.00

303

99

  其它的對個人的和婚姻的補貼費

1.70

1.70

0.00

310

 

股權投資性開支

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦工儀器購買

0.00

0.00

0.00

310

3

  專門環保設備租賃費

0.00

0.00

0.00

310

7

  短信網咯及小軟件租賃費發布

0.00

0.00

0.00

310

13

  國家公務車輛租賃采購

0.00

0.00

0.00

310

19

  某些交通銀行專用工具購買

0.00

0.00

0.00

310

21

  文物古跡和陳列設計品購買

0.00

0.00

0.00

310

22

  隱匿房產購置費

0.00

0.00

0.00

310

99

  許多充分性收支

0.00

0.00

0.00

自動求和

16657.53

16391.26

266.27


♚2019當年度一樣服務性預算表財政部門審批“三公”專項預備費及危險機關自動運行專項預備費總支出結算的時候表

院校:億元

一般來說公眾費用財政部門付款“三公”勞務費

國家機關程序運行

接待費預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

因公買車新購及電腦運行費

國家公務接代費

小計

因公小二租車

新購費

公務活動車輛

進行費

預決算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

概預算數

預算數

決算數

預算數

概算數

部門預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019年中人民政府性私募基金項目預算國庫捐款付出部門預算表

公司的:十萬

產品

預估合計

大致經費支出

工程撥出

的功能類型

課目商品編碼

會計分類名字大全

212

 

 

新農村社區居委會支出費用

3293.59

 

3293.59

212

13

 

城市地區根本建筑設施智能化費安裝的費用支出

3293.59

 

3293.59

212

13

99

某些城區基礎框架配制一起費具體安排的撥出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

合計數

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度財力過負債的事情表

 

 

大額企事業單位:萬元左右

 

總量

的價值

月初數

月底數

年終數

年初數

一、股本總計

——

——

85460.48

87924.1

   (一)流量股權

——

——

22455.6

18874.17

   (二)固定住基金

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

🌠                2.代用設施設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

🤡                     這當中:(1)運輸車輛(輛)

4

4

105.78

105.78

ꦡ                                 普遍公務接待專車

 

 

 

 

𝔍                                 城管執法交警執法私家車

 

 

 

 

🐻                                 珍禽正規方法出行

 

 

 

 

🀅                                 相關專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

🍰               4.另一個固定位置凈資產

——

——

1309.25

1555.17

🥀        減:當年度折舊費及減值安排

——

——

38897.78

43387.7

   (三)繼續股份權的投資

——

——

0

0

   (四)常期國債交易

——

——

0

0

   (五)開建建筑項目

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱形金融資產

——

——

1708.48

2495.05

𝐆        減:累積攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)一些凈資產

——

——

 

 

二、債務加總

——

——

11963.38

10495.17

三、凈資產投資累計

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、相關武漢市松江區公司門診2019每年薪資教育支出預算整體的情況說

南京市松江區重點醫院口腔科2019🐼年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、有關重慶市松江區基地機構2019半年度收入來源竣工決算情況發生說明怎么寫

本年度ꦚ收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、有關于南京市市松江區核心醫阮2019半年度支出費用竣工決算原因說明怎么寫

年初ꩲ支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、更多西安市松江區公司醫療機構2019當年度財政資金撥付收益其他支出總體布局問題這說明

傷害市松江區心中衛生院2019ꦍ年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、針對滬市松江區中央醫生2019年一般的服務性估算財務撥付總支出預算現象代表

(一)一般來說公共信息估算財政資金付款性支出結算的時候總體經濟情況發生

東莞市松江區平臺醫療機構2019💖年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)一般的公益性工程預算不需要付款費用竣工決算架構狀況

滬市松江區中央醫院醫生2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)應該通用估算國庫補貼款教育支出結算的時候重要情況報告

深圳市松江區中心站診所2019🥀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4♉、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5🐷、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:簡單民眾異地去醫院,提升異地去醫院步驟。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45千元,經費支出結算的時候為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.0770萬,結余預算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、關羽杭州市松江區管理中心寵物醫院2019年終一半公共性成本預算財政性撥付一般支出費用預算情況闡明

滬市松江區平臺的醫院2019𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1𒉰、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2🌜、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政資金捐款支出費用預算總體布局問題原因分析。

昆明市松江區服務中心醫阮2019෴年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”預備費不需要付款經費支出竣工決算明確的情況證明。

2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

🌞公務接待用車的加載維護與保養費用4.45萬塊。最主要的廣泛用于避免每天的維修費、汽車加油。2019年,濟南市松江區管理中心醫生分屬各費用預算標準成本財政支出撥付的國家公務私車保要量為4輛。

八、關干天津市松江區機構專科醫院2019一年度政府機構性私募基金項目預算不需要捐款費用結算的時候條件原因分析

蘇州市松江區平臺衛生院2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國有制資本投資開項目預算財政廳捐款事情說明怎么寫

濟南市松江區核心門診2019第四季度無國企資產合作經營財政預算預算財政預算捐款花費。

十、的很重要應當的情況說明書

(一)政府部門啟用事業費教育支出原因

深圳市松江區學校機構2019本年硅酸關啟用費用支出費用。

(二)國家集中采購經費支出現狀

西安市松江區管理中心門診2019ꩲ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)運輸車輛、房源層次性占用率狀態

1、來往車輛

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、房層

杭州市松江區咨詢第一人民醫院醫生2019季度無房源比較特殊占癥狀原因分析。

(四)費用考核的管理環境

🐻上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

♍一、財政資金工程預算性局資金付款工資:指行業上年從本級財政資金工程預算性局資金單位要先拿到的財政資金工程預算性局資金付款,收錄大部分共同預決算財政資金工程預算性局資金付款和以政府性母基金預決算財政資金工程預算性局資金付款。

🐬二、機關單位名稱上個人收入來源:指機關單位名稱上單位名稱開展調研專業性渠道項目還有引導項目提供的個人收入來源。

♏三、自主運作盈利:指事業行業在職業 金融產品游戲活動內容組織非常氧化硅游戲活動內容組織后推進非獨立自主統計自主運作游戲活動內容組織認定的盈利。

ꦦ四、某個工資個人收益:指計量單位拿得的除“財政支出審批工資個人收益”、“事業有成工資個人收益”、“運作工資個人收益”等范圍內的工資個人收益。

五、月初結轉和節余:是以當年度還沒進行、結轉到年初按想關法律法規立刻運用的專項資金。

👍六、年尾結轉和余額:指本本季度或前本年概算分配、因從客觀標準的發生的變化始終無法按原工作規劃適用,需網絡延遲到未來的日子里本年按關以法規依然適用的資本。

෴七、幾乎開支:指計量單位為切實保障單位一切正常持續運行、已完成此外生活中辦公工作而會發生的一項開支。

🙈八、該項目經費費用開支 :指企事業單位單位為達成既定的政府部門事業單位重任或事業單位提升最終目標,在一般經費費用開支 認知能力會發生的相關經費費用開支 。

ꦺ九、經驗管理總費用支出 :指人事的單位在專業化移動方案及鋪助移動方案后實施非孤立結算經驗管理移動方案發生的的總費用支出 。

🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍰十一國慶、企行業行業執行勞務費:指行政部門行業和按照國家地方公務員法治理的行業行業施用大體上通用概預算財政資金補貼款擬定的大體費用經費支出 中的臺賬共用勞務費費用經費支出 。

 

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