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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發布信息日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區九亭機構

2018當年度機構結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1 一些 成都市松江區九亭醫阮概述

一、核心職能部門

二、行政部門竣工決算行業組合

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、薪資收入費用結算的時候總表

二、效益結算的時候表

三、結余部門預算表

四、國庫補貼款薪水性支出預算總表

五、一般來說公共信息概算財政預算補貼款經費支出竣工決算表

六、關鍵公益性概算財政廳付款關鍵總支出結算的時候表

七、一樣 公開費用財政部門補貼款“三公”專項資金投入及工商登記使用專項資金投入付出結算的時候表

八、政府性性債卷概算國庫審批花費結算的時候表

九、凈資產過負債的原因表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

4.部份 代詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、主要的主要職責

🏅九亭診所基本擔責九亭鎮及較近省市市民宗合性醫疔安全衛生間服務保障于及發生公共服務保障安全衛生間應急管理處理、醫疔應急和婦幼護理等本職工作,并可科學合理積極開展雙各層次醫疔服務保障于。

二、組織機構設有

給出下列崗位職責,北京市松江區💞九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018月度薪資其他支出部門預算總表

廠家:萬美金

使收入

其他支出

工作

預算數

工程項目

竣工決算數

一、財政局審批薪資

5560.63

一、尋常共同售后服務經費支出

 

  在當中:以政府性新基金工程預算財政廳補貼款

1692.51

二、外交史費用支出

 

二、上司經濟補貼收入來源

 

三、中國軍事撥出

 

三、事業性效益

13992.62

四、公共性人身安全性支出

 

四、管理薪資

 

五、培育費用

0.98

五、附帶機關單位上交工資收入

 

六、實驗技術水平收入支出

 

六、某些收益

80.73

七、文化教育體育乒乓球與傳媒廣告費用

 

 

 

八、的社會保證和就業率撥出

261.58

 

 

九、醫學清潔衛生與規劃計劃生育工作費用支出

17902.04

 

 

十、能源管理環境保護結余

 

 

 

五一、城市社區居委會費用

1692.35

 

 

十三、農業水教育支出

 

 

 

第十五、公路交通及運輸性支出

 

 

 

十四、成本地質勘察信息查詢等開支

 

 

 

十四、餐飲業服務于業等其他支出

 

 

 

16、金融科技總支出

 

 

 

十八、幫扶其他的的地區費用支出

 

 

 

18、國土資源深海氣候等費用支出

 

 

 

19、房產保駕護航結余

28.61

 

 

二十五、油糧物資采購收儲花費

 

 

 

二11、各種費用

 

年初純收入預估合計

19633.98

上年收支加總

19885.56

用企事業債卷處理收入支出表差額

262.84

盈余分派

 

期初結轉和盈余

272.99

年終結轉和節余

284.25

合計

20169.81

合計

20169.81


2018年末凈收入結算的時候表

計量單位:W

頂目

當年度工資累計

民政審批創收

上級部門補貼金工資收入

衛生事業薪水

開薪水

其他基層單位上交國家創收

其它收入水平

功能分類
科目編碼

科目表分類

合計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

中國社會有效保障和就業率付出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政行業的單位離退休工資

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關自己事業工作單位首要養老服務人身險激費其他支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業上的工作單位職業角色年金付費付出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療系統學與計劃方案生孩花費

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公立學校診所

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

綜上醫院門診

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

其他公力專科醫院開支

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關自己事業方醫用

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心廠家醫療保障

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018本年度收入來源預算表

部門:來萬

項目流程

當年度收錄加總

國庫審批收入來源

上一級補助費凈收入

事業心效益

營運效益

附屬單位名稱上交國家效益

各種收益

功能分類
科目編碼

學科名稱

總金額

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮小區費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

縣城基礎框架設施管理配建費及分屬專項整治債權年收入配備的經費支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

另一個省會城市根基安全設施生活配套費準備的撥出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

房產基本保障總支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房制度改革花費

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房房貸公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度其他支出部門預算表

單位名稱:十萬

內容

本年度費用支出 總金額

差不多結余

好項目費用

上交國家上級部門付出

開付出

對加盟標準補貼金費用支出

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

總金額

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教育教學收入支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

任何教肓結余

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

其他教育學校總支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會性有保障和畢業生就業付出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

財政企事業基層單位離退體

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關教育事業機構一般社會養老保費交款付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

企事業上單位名稱事業上單位名稱專業年金繳納費用收支

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生監督與策劃懷孕收入支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公校醫療

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

合理醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

另一醫三甲醫院結余

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年末結余部門預算表

的單位:余萬元

好項目

上年費用支出 自動求和

根本支出費用

項目流程教育支出

上交領導結余

運營收支

對復屬機構補助款收支

功能分類
科目編碼

會計分類分類

累計數

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性創業的單位醫療器械

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業方醫療機構

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設居委費用

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

城市發展基礎上公用設施智能化費及相應自查自糾外債收入水平具體安排的費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

其它都市基礎理論的設施智能化費制定的支出費用

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

公寓房安全保障性支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房深化改革其他支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政部門年度財政部門捐款收入水平花費預算總表

標準:萬美金

工資收入

教育支出

頂目

部門預算數

業務

合計數

一樣公共信息估算財政支出付款

市政府性理財產品工程預算財政資金捐款

一、普遍服務性費用財政支出撥付

3868.12 

一、通常情況共公貼心服務費用

 

 

 

二、部門性債券預決算財政支出補貼款

1692.51 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、民防費用

 

 

 

 

 

四、公眾安全防護付出

 

 

 

 

 

五、教育輔導費用支出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、數學技木花費

 

 

 

 

 

七、歷史文化體育用品與媒體花費

 

 

 

 

 

八、社交保駕護航和就業前景開支

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療服務衛生防疫與工作規劃生孩付出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、低碳環境保護付出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設社區服務站撥出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

第十五、客運運輸配送其他支出

 

 

 

 

 

十四、成本探勘相關信息等花費

 

 

 

 

 

15、金融業服務質量業等收支

 

 

 

 

 

第十六、金融創新支出費用

 

 

 

 

 

十二、捐助任何省市其他支出

 

 

 

 

 

二十、國土資源海洋環境氣候等收支

 

 

 

 

 

十八、自建房有效保障總支出

 28.61

28.61 

 

 

 

2、油糧物資采購自給率其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、別經費支出

 

 

 

上年工資收入加總

5560.63 

上年總支出累計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

月初財政廳付款結轉和盈余

264.40 

歲末財務審批結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      應該公用設施不需要預算不需要審批

200.98 

 

 

 

 

ꦬ      部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算不需要撥付

63.42 

 

 

 

 

總結

5825.03 

總共

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018季度通常公益性概預算不需要捐款其他支出部門預算表

企業單位:萬余元

品牌

合計數

常規結余

工作支出費用

技能的分類

課程代碼

會計分類名稱

205

 

 

教育教學收入支出

0.98

 

0.98

205

99

 

各種教育輔導花費

0.98

 

0.98

205

99

99

相關基礎教育費用

0.98

 

0.98

208

 

 

社會上保駕護航和擇業開支

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政訴訟企業方離退職

261.58

261.58

 

208

05

05 

機關計量單位企事業計量單位主要醫療人壽保險人壽保險付費教育支出

228.88

228.88

 

208

05

06

行政單位名稱事業心單位名稱事業年金繳納費用總支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療設備衛生管理與方案生肓花費

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

名辦青島博士整形醫院醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

宗合專科醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

另一個公力醫院專家開支

1.79

 

1.79

210

11

 

行政機關事業心方醫療保健

38.82

38.82

 

210

11

02

人事院校醫學

38.82

38.82

 

221

 

 

房產服務保障教育支出

28.61

28.61

 

221

02

 

個人住房體制改革費用支出

28.61

28.61

 

221

02

01

住宅房住房基金

28.61

28.61

 

總金額

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年一半公開預算表財政部門撥付大多教育支出結算的時候表

  工作單位:萬多

建設項目

總金額

成員費用

共公事業費

經濟增長劃分

科目表識別碼

會計科目名字

301

 

基本福利待遇性收入支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  關鍵月工資

522.38

522.38

 

301

02

  經費補貼政策

360.90

360.90

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  餐費補貼費費

 

 

 

301

07

  業績考核的薪資

1709.09

1709.09

 

301

08

危險機關工作機關單位首要給養老商業險費

228.88

228.88

 

301

09

事業年金付費

32.70

32.70

 

301

10

企業職工常規醫療設備保險行業繳付

38.82

38.82

 

301

11

國家事業單位醫療器械補貼申請書手機繳費

 

 

 

301

12

任何社會生活保證付費

 

 

 

301

13

居公積金貸款

28.61

28.61

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  各種工資收入特權費用

 

 

 

302

 

物品和精準服務費用

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業工作保管費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務招待招待費

 

 

 

302

18

  專用的原料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業級燃油費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  授權委托金融業務費

 

 

 

302

28

  商會預備費

 

 

 

302

29

  春節福利費

 

 

 

302

31

  國家公務使用車啟用維修費

 

 

 

302

39

  另外交行的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外成本費用

 

 

 

302

99

  另一各種商品和服務的收入支出

 

 

 

303

 

對個體戶和人家的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補貼政策

 

 

 

303

07

  醫院費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

本人水產業產出國家補貼

 

 

 

303

99

  相關各人家庭工作式的補貼費經費支出

 

 

 

310

 

資本性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公樓機械購進

 

 

 

310

03

  用主設備添置

 

 

 

310

07

  信息查詢線上及手機app購進的更新

 

 

 

310

13

  因公車輛采購

 

 

 

310

19

  另一個交行方式購置費

 

 

 

310

22

  隱約凈資產添置

 

 

 

310

99

  一些金融資本性教育支出

 

 

 

累計

2921.38

2921.38

 

 


𓄧2018一年度常見公用項目預算財政收支付款“三公”專項資金收支及危險機關運動專項資金收支收支結算的時候表

的單位:萬余元

普遍公用設施費用財政資金撥付“三公”勞務費

機構開機運行

事業費結算的時候數

總金額

因公出國留學

(境)費

因公使用車購置費及程序運行費

公務活動接待廳費

小計

國家公務買車

置辦費

公務活動公務車

行駛費

概預算數

預算數

費用預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

工程預算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年中地方政府性債券費用財政部門補貼款經費支出結算的時候表

行業:萬美元

建設項目

合計數

幾乎付出

工程項目總支出

功能表劃分

幾個會計科目編號

課程種類

212

 

 

村鎮社區服務站收支

1692.35

 

1692.35

212

13

 

中國城市基礎知識建筑設施配合費及相關聯重點債款年收入組織的開支

1692.35

 

1692.35

212

13

99

各種市政前提服務設施配建費制定計劃的收入支出

1692.35

 

1692.35

加總

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度基金債務癥狀表

 

 

合同額公司:上萬元

 

總量

實際價值

月初數

年初數

年終數

年終數

一、股本自動求和

——

——

24915.03

26734.54

   (一)分子運動資金

——

——

4390.26

3874.85

   (二)放置資本

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

ꦉ                          普通國家公務使用車

 1

 1

35.99

35.99

💙                          稽查巡邏用車的

 

 

 

 

ඣ                          特殊正規專業技木出行

 

 

 

 

🦂                          別的出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🤡               4.另一個進行固定資本

——

——

52.20

48.06

🐓        減:累積折舊費及減值籌備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)常年投入

——

——

 

 

   (四)修建中水利工程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱形房產

——

——

348.23

352.78

🧔        減:當年度攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)另一個金融資產

——

——

 

 

二、債務加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資產投資預估合計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園沈陽市松江區九亭三甲醫院2018財政年度凈收入支出費用預算整體來說具體請示報告書

沈陽市松江區九亭醫院醫生2018🌸年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、相對于武漢市松江區九亭大醫院2018本年度營收竣工決算狀況反映

年初🐟收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、至于北京市松江區九亭專科醫院2018當年度收入支出部門預算條件詳細說明

上年๊支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、就佛山市松江區九亭醫療機構2018當年度不需要補貼款營收總支出總體性事情證明

廣州市松江區九亭機構2018🦩年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關與傷害市松江區九亭醫療機構2018全年度一般來說服務性預算表國庫捐款支出費用預算的情況闡明

(一)通常的情況公用設施預預算財政開支補貼款開支預算總體經濟的情況

上海市松江區九亭醫院2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)大部分公用預結算的時候不需要補貼款經費支出結算的時候結構特征時候

杭州市松江區九亭醫院門診2018😼年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)普遍公用概算財政性付款開支結算的時候特定環境

滬市松江區九亭衛生院2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1▨、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  💫社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🍨醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🐠醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🅠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、光于鄭州市松江區九亭醫生2018每年一般來說共同竣工決算財政局撥付常規開支竣工決算現狀介紹

傷害市松江區九亭醫阮2018🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🐟、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政部門捐款費用支出 結算的時候總體經濟情況報告表示。

南京市松江區九亭醫院科室2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”專項經費財政部門付款撥出竣工決算大概問題解釋。

重慶市松江區九亭機構2018半年度無“三公”資金財政性支出捐款性支出。

八、相關昆明市松江區九亭醫院科室2018第四季度政府部性債卷成本預算財務捐款結余竣工決算環境說明書

東莞市松江區九亭醫療機構2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🍸、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有土地資產管理經營的項目預算財政預算撥付事情描述

濟南市松江區九亭醫阮2018半年度無國有制資產加盟預算表財政預算撥付收支。

十、另一個根本議題的情況下說明書

(一)企事業單位正常運作資金費用情況報告

佛山市松江區九亭寵物醫院2018年末有機物關開機運行資金投入開支。

 

(二)以政府采辦付出條件

北京市松江區九亭三甲醫院2018ꦇ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車量、房屋建筑層次性使用條件

昆明市松江區九亭診所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算工作績效工作情況下

💝上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

✤一、國庫概預算部門支出性補貼款工資:指機關單位當當年度度從本級國庫概預算部門支出性團隊擁有的國庫概預算部門支出性補貼款,包涵普遍公用工程概預算國庫概預算部門支出性補貼款和政府機關性私募基金工程概預算國庫概預算部門支出性補貼款。

❀二、企企業創收:指企企業機構開發專業的銷售業務話動以及其輔助制作話動達成的創收。主耍是:醫用創收等。

♐三、生產合作經營個人收益:指事業上的工作單位在專業化渠道項目和其輔助工具項目以外做好非獨特歸集生產合作經營項目獲得的個人收益。

🌱四、另外薪資:指組織獲取的除“財政支出付款薪資”、“事業發展薪資”、“營運薪資”等本身的薪資。重點是:年利率薪資等。

五、期初結轉和盈余:意指當年度從未已完成、結轉到年初按有關的信息標準規定以后安全使用的費用。

﷽六、年初結轉和盈余:指當第四季度度或很久以前第四季度概算按排、因直接生活條件突發變換難以按原年計劃落實,需推遲到已經第四季度按有關的信息標準立刻運用的信貸資金。

七、主要花費:指廠家為有效保障平臺正常情況正常運轉、做好規章制度上班作業而引發的某項花費。

🍸八、項目性收入花費:指廠家為提交指定區域的政府部門運作目的任務或參公轉型目的,在一般性收入花費之中會出現的基本性收入花費。

𒁃九、運作費用:指事業有成企業在工程專業的話動方案及氧化硅的話動方案之余做好非獨立的結轉運作的話動方案再次發生的費用。

𒁃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💙十一國慶、企人事工作廠家運動勞務費:指行政處工作廠家和圖案填充公務活動員法管控的人事工作廠家用普遍共公費用財政教育費用付款準備的核心教育費用中的日常工作共用勞務費教育費用。

 

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