滬市松江區九亭醫阮
2019財政年度結算的時候
目 錄
第1 這部分 佛山市松江區九亭醫院門診概貌
一、主要職責權限
二、平臺設立
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、效益收入支出部門預算總表
二、薪水預算表
三、教育支出部門預算表
四、財政撥出付款利潤撥出部門預算總表
五、平常公共服務概預算財政廳捐款經費支出部門預算表
六、通常公用設施費用預算財務付款大體其他支出部門預算表
七、似的公共信息費用財政預算補貼款“三公”資金及行政單位自動運行資金費用結算的時候表
八、政府性性債卷不需要預算不需要付款經費支出結算的時候表
九、基金外債情況報告表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
4部件 名稱釋義
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、注意職權
💙傷害市松江區九亭醫院口腔科主要的承擔風險九亭鎮及相關中北部業主總合性醫用環衛間售后精準服務及發生意外公共信息環衛間應急管理應急、醫用救護和婦幼調養等崗位,并可量入為出落實雙層次性醫用售后精準服務。
二、醫院如何設置
按照其可以達到主要職責,鄭州市松江區ꩵ九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019全年凈收入費用支出 結算的時候總表
企業單位:萬的大寫
薪資收入 |
撥出 |
||
的項目 |
預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、一般來說公用設施費用預算財政支出撥付利潤 |
4166.86 |
一、大部分公眾服務管理費用支出 |
|
二、現政府性新基金費用預算財政廳付款營收 |
|
二、國際關系花費 |
|
三、領導補助金年收入 |
|
三、國防教育收入支出 |
|
四、行業薪水 |
16320.86 |
四、共公安全性收入支出 |
|
五、營運薪資收入 |
|
五、教育教學性支出 |
|
六、復屬標準上交國家薪資收入 |
|
六、完美枝術開支 |
|
七、各種使收入 |
96.00 |
七、文化課度假旅游體育運動與新傳媒經費支出 |
|
|
|
八、發展得到保障和自主創業其他支出 |
956.68 |
|
|
九、衛生防疫綠色健康費用 |
19292.72 |
|
|
十、低能耗環保性支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉居民街道辦總支出 |
|
|
|
12、農林業水其他支出 |
|
|
|
第十五、流量公路運輸花費 |
|
|
|
十四、資源性探礦個人信息等性支出 |
|
|
|
15、商務服務質量業等開支 |
|
|
|
十五、金融創新其他支出 |
|
|
|
十八、經濟援助同一地方收支 |
|
|
|
十九、自然生態能源海底氣象條件等結余 |
|
|
|
19、個人住房保證開支 |
239.17 |
|
|
二是、糧油加工武器裝備產出性支出 |
|
|
|
二十一國慶、災情防止及突發操作其他支出 |
|
|
|
二12、的付出 |
|
本年度薪資加總 |
20583.72 |
本年度結余合計數 |
20488.57 |
用人事私募基金填補開支差額 |
|
盈余重新分配 |
158.37 |
本年結轉和余額 |
283.44 |
半年度結轉和余額 |
220.22 |
共計 |
20867.16 |
總結 |
20867.16 |
2019本年度納入預算表
企業單位:來萬
投資項目 |
本年度收入水平合計數 |
財政部門審批凈收入 |
上級部門補貼金收入來源 |
視野薪水 |
運營工資 |
所屬單位名稱上交工資收入 |
一些使收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
社會性擔保和大學生就業費用 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處參公的單位離辭職 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性基層單位事業性基層單位基本性頤養天年商業險網上繳費支出費用 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心政府部門行業年金繳納總支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈建康教育支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合性青島博士整形醫院醫院 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
的公立學校醫阮費用支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性教育事業基層單位醫疔 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事單位名稱醫療保健 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障了撥出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019月度凈收入預算表
行業:來萬
品牌 |
年初薪資自動求和 |
財務捐款收錄 |
上一級經濟補貼個人收入 |
事業上的使收入 |
生產創收 |
附設工作單位繳納創收 |
某個納入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅創新費用支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋房貸公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年末教育支出竣工決算表
機構:70萬
產品 |
上年付出合計數 |
主要教育支出 |
工程費用 |
上交國家上司其他支出 |
經營者總支出 |
對付屬基層單位補貼政策收支 |
||||
功能分類 |
會計分類公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 確保和求業費用支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作部門離退休之 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政組織視野組織基本上養老生活穩妥納費費用支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業企事編職業角色年金納費其他支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間綠色健康經費支出 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立醫院科室 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
宗合青島博士整形醫院醫院 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另一個公立學校的醫院教育支出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業機關單位醫療服務 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業公司的社區醫療 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019第四季度總支出結算的時候表
的單位:億元
樓盤 |
當年度結余累計 |
根本總支出 |
項目花費 |
繳納上一級開支 |
銷售經營開支 |
對附帶企事業單位補貼政策撥出 |
||||
功能分類 |
會計分類名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保護性支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房轉型總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年國庫補貼款盈利收入支出預算總表
部門:十萬
工資收入 |
開支 |
||||
內容 |
結算的時候數 |
的項目 |
預估合計 |
平常公用費用預算民政審批 |
市政府性債卷概算財政預算付款 |
一、般公眾決算財政預算審批 |
4166.86 |
一、平常公眾售后服務結余 |
|
|
|
二、政府性性理財產品決算民政付款 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全性經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教導支出費用 |
|
|
|
|
|
六、合理技藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術出境游體育運動與新傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會中維護和學生就業總支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、環衛健康生活費用 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、綠色建筑綠色費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌平臺撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
13、交通配套輸送收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察內容等性支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業樓保障業等結余 |
|
|
|
|
|
16、金融服務收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助各種地段教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、清新環境資源海域天氣等收支 |
|
|
|
|
|
十八、住宅切實保障收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
四十、調味品工程設備儲備庫總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害有機廢氣及應急處置菅理總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外收支 |
|
|
|
當年度營收預估合計 |
4166.86 |
年初撥出總金額 |
4235.48 |
4235.48 |
|
期初財務撥付結轉和節余 |
271.94 |
歲末財政局補貼款結轉和余額 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、通常公共信息估算財政支出補貼款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、區政府性債卷概算財政局補貼款 |
63.73 |
|
|
|
|
累計 |
4438.80 |
累計 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019當年度大部分共公財政資金預算財政資金補貼款花費預算表
的單位:百萬元
大型項目 |
自動求和 |
基礎撥出 |
好項目費用支出 |
|||
工作幾大類 會計科目數字 |
科目必各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界得到保障和自主創業經費支出 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
行政機關教育單位名稱離退居二線 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
部門企事業部門主要醫養安全繳納付出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心工作單位職業選擇年金網上繳費結余 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
清潔衛生更健康教育支出 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫療醫療 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
綜和醫療機構 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
別的公立三甲醫院醫院支出費用 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政事務教育事業方社區醫療 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企業醫療器械 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了結余 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
住宅房創新支出費用 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
加總 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019一年度尋常公開概預算財政性補貼款常見花費部門預算表
機構:萬
樓盤 |
預估合計 |
人群費用 |
通用事業費 |
||
條件分為 題目識別碼 |
專業科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資優惠教育支出 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
大體很大打工族薪資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
補貼費補貼費 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
機構創業計量單位主要頤養安全網上繳費 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
在職員工大體醫藥商業險付費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
因公員醫院補貼金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多生活安全保障手機繳費 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多的薪資獎勵收支 |
|
|
|
302 |
|
餐品和的服務總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管控管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租金 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公公務車運轉服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通費手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
任何的商品和服務撥出 |
|
|
|
303 |
|
對各人和家用的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個水產業產生貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對他人和的家庭的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資源性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區產品添置 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能系統購入 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息數據網絡及軟件折舊費更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛使用購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交通運輸機器采購 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和展示品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資產性其他支出 |
|
|
|
累計 |
2751.85 |
2751.85 |
|
2019本年一般來說公益性預算表財政總支出審批“三公”預備費及機關單位行駛預備費總支出預算表
計量單位:萬元左右
基本服務性財政預算預算財政預算付款“三公”專項經費 |
行政機關程序運行 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
國家公務出行用車購入及啟用費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛租賃 折舊費費 |
公務活動使用車 程序運行費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度地方政府性基金投資成本預算財政局付款花費預算表
行業:百萬元
活動 |
總計 |
大多費用 |
的項目總支出 |
|||
模塊各類 科目表代碼 |
題目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中固定資產流動負債的記錄表 |
||||
|
|
大額標準:萬的大寫 |
||
|
規模 |
價值觀 |
||
期初數 |
年底數 |
本年數 |
年底數 |
|
一、股本自動求和 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)出入資金 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定位置房產 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
🐎 2.專用設配(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
🌱 其中的:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
🍎 通常因公小二租車 |
|
|
|
|
꧃ 聯合執法巡邏專用車 |
|
|
|
|
❀ 特殊工種專業性枝術私車 |
|
|
|
|
🧜 其他的使用車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
🅷 4.其余加固資產投資 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
🃏 減:積攢攤銷及減值注意 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)長久的債權注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續公司債券項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中工程建設 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)有形資本 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
✅ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)其他房產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈基金預估合計 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、關羽武漢市松江區九亭醫院口腔科2019本年納入花費結算的時候總體布局情況報告詳細說明
鄭州市松江區九亭醫院門診2019🌃年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、有關于濟南市松江區九亭機構2019年中凈收入結算的時候前提說明書
上年🃏收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、關與廣州市松江區九亭醫院門診2019本年經費支出部門預算狀況說明怎么寫
本年度𒉰支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、光于成都市松江區九亭寵物醫院2019半年度財政部門付款效益花費整體來說前提證明
鄭州市松江區九亭機構2019🎉年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、對于東莞市松江區九亭三甲醫院2019季度尋常公共性預算財政部門審批費用支出 預算條件證明
(一)常見公眾費用預算財政部門補貼款費用支出 部門預算基本原因
上海市松江區九亭的醫院2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)應該公用設施估算財政預算付款收入支出結算的時候構成的情況
南京市松江區九亭醫阮2019▨年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)一樣公用設施項目預算財政預算捐款撥出結算的時候關鍵情況發生
北京市松江區九亭機構2019🌼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3🅘、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4💖、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5෴、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6♌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、對西安市松江區九亭寵物醫院2019月度通常公用預算表財政廳撥付大多結余部門預算情況報告闡明
佛山市松江區九亭醫院口腔科2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🌟、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費不需要付款開支部門預算整體狀態代表。
天津市松江區九亭醫院專家2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”勞務費財政局捐款花費竣工決算到底環境就說明。
北京市松江區九亭醫院醫生2019一年度無“三公”費用財政預算補貼款教育支出。
八、對佛山市松江區九亭寵物醫院2019本年政府機關性貨幣基金費用預算不需要付款收入支出結算的時候實際情況闡述
傷害市松江區九亭機構2019當年度無政府部性投資基金概算財政局審批收支。
九、國有控股資產管理生產工程預算民政補貼款時候證明
佛山市松江區九亭醫院專家2019全年無國家股投資開費用預算財政資金補貼款其他支出。
十、另外的決定性事宜的前提說明怎么寫
(一)政府部門正常運行事業費撥出事情
武漢市市松江區九亭醫院科室2019全年有機物關運作金費付出。
(二)相關部門采購合同支出費用情形
西安市💝松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)機動車輛、房產特色負載原因
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表業績考核治理情況報告
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:制度的重要性的基本施工時候報告已經持續的基本施工中;崗位管理機制的基本施工時候報告已經持續的基本施工中;🧸全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𝔍一、財務性捐款薪資收入:指標準年初度從本級財務性部門乃至每一位員工達到的財務性捐款,具有一樣服務性費用財務性捐款和相關部門性股權基金費用財務性捐款。
♒二、教育事業有成工資創收水平:指教育事業有成工作單位抓好專業工作營銷促銷活動還有輔佐營銷促銷活動達到的工資創收水平。常見是:醫療保障工資創收水平等。
ꦗ三、自主生產經營利潤:指企事業公司的在專業服務行動內容以至于配套行動內容模版開始非自立計算自主生產經營行動內容具有的利潤。
四、某些效益:指企企業單位要先拿到的除“財政資金捐款效益”、“企業效益”、“生產效益”等外的效益。
五、年終結轉和盈余:就是指當年度尚末到位、結轉到上年按關于 規范仍在動用的財力。
𝓀六、年終結轉和余額:指當半本一年度或已前半本年工程預算合理安排、因直接水平引發轉變沒有辦法按原規劃實現,需延期到后期半本年按有關的信息明文規定依然施用的資金量。
🍒七、幾乎收入開支:指基層單位為服務保障培訓機構普通持續運行、做好生活崗位每日任務而有的杜六房加盟總部的收入開支。
🐻八、好項目總收支:指方為完工指標的行政機關辦公指標或人事的發展指標,在基礎總收支之余會出現的四項總收支。
𓃲九、生意經費收入支出:指參公政府部門在正規專業促銷過程方案及輔佐促銷過程方案以外展開非獨有賬務處理生意促銷過程方案遭受的經費收入支出。
🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒀰國慶、市直機關工作費用:指行政性政府部門和對比因公員法維護的教育事業政府部門在使用普通公共信息費用國庫付款籌劃的通常費用支出費用 中的平時公用設施費用費用支出費用 。