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上海市松江區社會保障服務中心 2019年度決算
信息來源: 推送時候:2021-08-14 閱讀次數:

目  錄

 

第一部分 廣州市市松江區社會發展功能功能咨詢中心概況

一、大部分職責權限

二、學校設置成

第二部分 佛山市松江區市場后勤保障精準服務基地2019年度決算表

一、利潤收支竣工決算總表

二、收益部門預算表

三、付出部門預算表

四、國庫補貼款收錄付出部門預算總表

五、通常公共信息費用財政性付款費用支出 竣工決算表

六、似的共公費用財務補貼款常見費用支出 竣工決算表

七、普遍通用工程預算財政資金捐款“三公”勞務費預算及工商登記加載勞務費預算開支預算表

八、政府部門性母基金費用預算不需要撥付費用竣工決算表

九、股本欠債的記錄表

第三部分 滬市松江區的社會保駕護航產品機構2019年度決算情況說明

四號這部分 動詞釋疑


第一部分    佛山市松江區社會生活切實保障服務質量中心點概況

 

一、注意職能部門

(一)、會世界的保護科開展世界的安全相關政策、法律規范的推廣崗位;

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
   (九)、推進對街鎮管于經辦部門生活保險行業經辦服務的檢查指導。

二、組織 安裝

𝐆根據上述職責,上海市松江區社會保障服務中心隸屬區人力資源和社會保障局領導,機構級別相當于副處級,按照上述職責上海市松江區社會保障服務中心設5個內設機構,包括:綜合辦公室、城鄉居保科、征地業務科、工傷認定科、勞動能力鑒定科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算表

2019每年收錄總支出部門預算總表

院校:萬塊人民幣

創收

花費

創業項目

預算數

該項目

預算數

一、一樣公益性費用預算不需要捐款營收

834.24

一、尋常社會化服務培訓服務培訓撥出

 

二、人民政府性母基金費用不需要撥付營收

 

二、國際關系其他支出

 

三、上級領導津貼營收

 

三、民防性支出

 

四、企業收錄

 

四、共公安會費用支出

 

五、經營的薪資收入

 

五、教肓收支

 

六、附加工作單位繳納利潤

 

六、有效方法結余

 

七、某些利潤

 

七、傳統藝術旅游酒店體育類與文化傳播教育支出

 

 

 

八、社會上后勤保障和擇業開支

779.38

 

 

九、公共衛生健康的付出

27.39

 

 

十、綠色建筑生態環保收入支出

 

 

 

國慶、城鎮社群結余

 

 

 

十三、農業和林業水教育支出

 

 

 

13、道路貨物運輸收支

 

 

 

十四、市場勘察數據等開支

 

 

 

十八、商業區工作業等撥出

 

 

 

16、經融開支

 

 

 

十六、支援另外地收入支出

 

 

 

二十、自燃能源海洋環境氣象學等付出

 

 

 

19、住宅安全保障其他支出

23.27

 

 

第二十、糧油食品東西儲備庫收入支出

 

 

 

二十一國慶、自然災害生物防治及應對的管理結余

 

 

 

二12、相關經費支出

 

年初薪資收入預估合計

834.24

本年度收支自動求和

830.04

用事業性基金投資改正結余差額

 

節余分銷

 

期初結轉和盈余

 

半年度結轉和余額

4.20

總結

834.24

總結

834.24


2019第四季度薪水結算的時候表

單位名稱:來萬

好項目

當年度工資預估合計

民政付款營收

上級領導補貼費工資收入

行業工資收入

加盟薪水

其他方上交國家收錄

相關個人收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目英文名稱

累計數

834.24 

834.24 

 

 

 

 

 

208

 

 

時代有效保障和人才需求其他支出

783.58 

783.58 

 

 

 

 

 

208

01

 

人工信息和社會化保障措施經營業務

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

01

07

發展保險公司國際業務操作事務性

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性工作政府部門離離休

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展公司離退居二線

0.55

0.55

 

 

 

 

 

208

05

05

部門參公組織幾乎給養老安全繳納教育支出

50.34

50.34

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關創業機構職業化年金網上繳費總支出

23.07

23.07

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生防疫與規劃養育其他支出

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

210

11

 

醫療保健維護

27.39

27.39

 

 

 

 

 

210

11

02 

自己事業企行政單位醫治

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房維護收入支出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房轉型支出費用

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公房個人公積金

23.27 

23.27 

 

 

 

 

 

 


2019季度撥出部門預算表

企業:70萬

該項目

當年度花費預估合計

總體花費

建設項目收支

上交國家上級領導性支出

營業總支出

對其他政府部門補助費收入支出

功能分類
科目編碼

科目表名稱大全

合計數

830.04 

770.20 

59.84 

 

 

 

208

 

 

當今社會服務和大學生就業其他支出

779.38

719.54

59.84

 

 

 

208

01

 

人工勞動的資源和社會化切實保障標準化管理業務

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

01

07

社會生活穩定行業工作行政監察

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

05 

 

財政參公院校離退職

73.96

73.96

 

 

 

 

208

05

02

事業有成公司的離養老

0.55

0.55

 

 

 

 

208

05

05

機構企業發展企業單位大致頤養人壽保險繳納費用經費支出

50.34

50.34

 

 

 

 

208

05

06

市直機關視野機關單位職業分析年金繳付經費支出

23.07

23.07

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生學與計劃表孕育收支

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

 

醫藥有保障

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

02 

事業上部門醫療器械

27.39

27.39

 

 

 

 

221

 

 

租賃房確保開支

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02

 

自建房制度改革花費

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02 

01 

個人個人住房公積金貸款

23.27

23.27

 

 

 

 

 


2019第四季度財政廳撥付利潤付出部門預算總表

工作單位:W

薪資

開支

投資項目

竣工決算數

好項目

預估合計

一半公共性費用預算財政部門付款

中央政府性私募基金預算表財政部門撥付

一、一樣 公開決算財政局付款

834.24 

一、一半公益性服務培訓支出費用

 

 

 

二、政府部門性資金費用預算財政性審批

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、中國國防經費支出

 

 

 

 

 

四、服務性人身安全費用

 

 

 

 

 

五、培養結余

 

 

 

 

 

六、合理方法性支出

 

 

 

 

 

七、企業文化度假旅游軍事體育與文化傳播撥出

779.38 

779.38 

 

 

 

八、社會上確保和專業教育經費支出

 27.39

 27.39

 

 

 

九、清潔健康保健費用支出

 

 

 

 

 

十、環保健康環保節能健康收入支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道辦事處教育支出

 

 

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

 

 

第十五、路網搬運撥出

 

 

 

 

 

十四、教育資源探礦信息內容等其他支出

 

 

 

 

 

第十三、商業保障保障業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、金融科技收支

 

 

 

 

 

十六、捐助別的國家費用

 

 

 

 

 

十九、理所當然成本海上氣象預報等花費

 

 

 

 

 

19、居住房維護收入支出

 23.27

 23.27

 

 

 

二十五、糧油食品工程設備存量其他支出

 

 

 

 

 

二十一月、災難消滅及應激管理工作撥出

 

 

 

 

 

二第十二、的付出

 

 

 

上年純收入自動求和

834.24 

本年度收入支出總金額

 830.04

 830.04

 

期初財政部門審批結轉和余額

 

月底財政廳撥付結轉和盈余

         4.20

        4.20

 

一、一般的共同項目預算財政資金審批

 

 

 

 

 

二、人民政府性新基金決算財政支出捐款

 

 

 

 

 

總額

834.24 

合計

 834.24

834.24 

 

 


2019季度基本上通用費用預算財政資金撥付撥出竣工決算表

政府部門:億元

好項目

自動求和

主要結余

建設項目撥出

功能表各類

科目表項目編碼

課目標題

208

 

 

市場服務和學生就業開支

779.38

719.54

59.84

208

01

 

人員市場和社會發展保險方法事情

705.42

645.58

59.84

208

01

07

社會中保障業務部管理方法事務性

705.42

645.58

59.84

208

05 

 

財政視野標準離離休

73.96

73.96

 

208

05

02

教育事業企業離辭職

0.55

0.55

 

208

05

05

機關事業發展政府部門事業發展政府部門基本性醫養保險行業繳納經費支出

50.34

50.34

 

208

05

06

機關教育事業政府部門教育事業政府部門就業年金激費經費支出

23.07

23.07

 

210

 

 

醫院干凈與打算生孕開支

27.39

27.39

 

210

11

 

醫治有保障

27.39

27.39

 

210

11

02 

事業上基層單位醫療服務

27.39

27.39

 

221

 

 

住宅房保證支出費用

23.27

23.27

 

221

02

 

房產改變付出

23.27

23.27

 

221

02 

01 

住宅社保公積金

23.27

23.27

 

合計數

830.04

770.20

59.84

 


2019半年度通常公開費用預算不需要付款通常其他支出竣工決算表

  方:上萬元

的項目

總金額

員事業費

共公預備費

經濟社會劃分類別

管理費用數字

會計科目命名

301

 

月薪員工福利費用

735.46

735.46

 

301

01

  基本的薪資

78.08

78.08

 

301

02

  補肋補肋

20.94

20.94

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  膳食補貼金費

25.17

25.17

 

301

07

  績效考核底薪

281.70

281.70

 

301

08

市直機關自己事業廠家通常社區養老安全激費

50.34

50.34

 

301

09

的職業年金交款

23.07

23.07

 

301

10

企業員工大多醫療器械保障繳付

27.39

27.39

 

301

11

公務接待員醫用補貼申請書付款

 

 

 

301

12

其余世界 保駕護航激費

8.52

8.52

 

301

13

房間社保公積金

23.27

23.27

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  的薪水特權收支

196.98

196.98

 

302

 

貨品和服務管理性支出

23.05

 

23.05

302

01

  工作費

6.69

 

6.69

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  辦理手交費

0.03

 

0.03

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.65

 

0.65

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服的管理費用

 

 

 

302

11

  旅差費

0.90

 

0.90

302

12

  因公出國旅游(境)成本

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.77

 

0.77

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議安排費

0.08

 

0.08

302

16

  指導費

0.33

 

0.33

302

17

  公務歡迎歡迎費

 

 

 

302

18

  多功能村料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用箱染料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  下令讓國際業務費

 

 

 

302

28

  企業工會勞務費

5.56

 

5.56

302

29

  優惠費

3.93

 

3.93

302

31

  公務接待公務車運轉維護費

 

 

 

302

39

  的交行花銷

 

 

 

302

40

  稅金及附帶預算

 

 

 

302

99

  另外設備和安全服務教育支出

4.11

 

4.11

303

 

對個體和家族的補助金

0.12

0.12

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的津貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補帖

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

一個人農耕生孩子補貼款

 

 

 

303

99

  某些對個體戶和人的補貼申請書

0.12

0.12

 

310

 

資產投資性收入支出

11.57

 

11.57

310

02

  會議室設施設備采購

11.57

 

11.57

310

03

  專用型固定設備購置費

 

 

 

310

07

  數據信息平臺網咯及pc軟件購置費內容更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃購進

 

 

 

310

19

  的路網工貝購入

 

 

 

310

21

  文物保護單位和櫥窗陳列品采購

 

 

 

310

22

  無形中固定資產新購

 

 

 

310

99

  任何投資者性撥出

 

 

 

預估合計

770.2

735.58

34.62

 


2019年中平常公共性費用財政資金付款“三公”金費及部門作業金費收入支出竣工決算表

企事業單位:萬余元

一般來說服務性成本預算財政資金補貼款“三公”專項經費

部門啟用

經費預算竣工決算數

累計

因公回國

(境)費

因公專車購入及啟動費

公務客服客服費

小計

國家公務出行

添置費

國家公務車輛

電腦運行費

財政預算數

部門預算數

概算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

估算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

 

0.30

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

0.00

 


2019當年度人民政府性新基金成本預算財務付款開支預算表

企業:萬余元

好項目

合計數

首要總支出

項目費用

技能劃分

會計科目打碼

幾個會計科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度金融資產欠債條件表

 

 

標準企業單位:上萬元

 

商業價值

期初數

年底數

期初數

月底數

一、房產總金額

——

——

818.49 

110.93

   (一)純凈水債務

——

——

791.20

79.60

   (二)進行固定房產

——

——

27.29

31.33

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🗹                2.萬能儀器(臺/套/輛)

 

 

 

 

🍌                     進來:(1)配送車輛(輛)

 

 

 

 

꧙                                 一樣因公買車

 

 

 

 

🐬                                 城管執法巡邏出行

 

 

 

 

𝓡                                 持種專業化技術設備車輛

 

 

 

 

🦩                                 另一用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐼               4.另一固定位置財力

——

——

63.97

71.31

💜        減:總計固定資產折舊及減值備好

——

——

 

 

   (三)長時間股本投資費用

——

——

 

 

   (四)長時間國債進行投資

——

——

 

 

   (五)搭建網工程建設

——

——

 

 

   (六)神圣固定資產

——

——

 

 

💫        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (七)另一資源

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

60.14

78.75

三、凈資本加總

——

——

758.35

32.18

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算情況說明

 

一、至于武漢市松江區社會各界保駕護航服務管理核心2019全年度純收入收支結算的時候基本具體情況情況報告

💧上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入總計為834.24萬元、支出總計為830.04萬元。與2018年度相比,收入增加80.8萬元,支出總計增加76.6萬元。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

二、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入決算情況說明

當年度🐼收入合計834.24萬元,其中:財政撥款收入834.24萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。

三、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度支出決算情況說明

上年⛄支出合計830.04萬元,其中:基本支出770.20萬元,占92.79%;項目支出59.84萬元,占7.21%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

🙈上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入總決算834.24萬元,支出總決算830.04萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加80.80萬元,增長10.72%;支出總計增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

五、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)普通公用設施費用預算財政預算補貼款付出結算的時候總體設計情況報告

ꦚ上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

(二)一半共同項目預算民政捐款性支出結算的時候結構類型現象

ཧ上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)779.38萬元,占93.90%;醫療衛生與計劃生育支出(類)27.39萬元,占3.30%;住房保障支出(類)23.27萬元,占2.80%。

(三)常見公共服務預竣工決算財政部門捐款其他支出竣工決算具體化情況發生

▨上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為768.99萬元,支出決算為830.04萬元,完成年初預算的107.94%。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。其中:

1♏、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)705.42萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出以及項目支出。年初預算為643.12萬元,支出決算為705.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員等變動帶來相應支出的增加。

2🐷、社會保障和就業支出(類))行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.55。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為2.15萬元,支出決算為0.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。

3𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.34萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.60萬元,支出決算為50.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費等因素。

4🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)23.07萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.24萬元,支出決算為23.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整職業年金繳費等因素。

5🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)27.39萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.41萬元,支出決算為27.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整醫療保險繳費等因素。

6🥀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)23.27萬元。主要用于:職工住房公積金。年初預算為19.46萬元,支出決算為23.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整公積金繳費等因素。

六、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

💧上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出770.20萬元,包括人員經費735.58萬元,公用經費34.62萬元。基本支出中:

1ཧ、工資福利支出735.46萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2𒐪、商品和服務支出23.05萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.12萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出11.57萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政結余補貼款結余結算的時候總體布局的情況闡明。

🌱上海市松江區社會保障服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2019♛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。

(二)“三公”金費財政部門付款付出部門預算特定實際情況講解。

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制資金營運成本預算財政性審批環境解釋

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、任何至關重要法定程序的前提代表

(一)機關事業單位啟動費用收支事情

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)現政府采購項目員總支出條件

ꩵ上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為20.70萬元,其中:貨物采購金額20.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)配送車輛、房屋面積比較特殊占地原因

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效考核管理工作情況下

南京市松江區的社會確保功能主2019月度項目成本預算業務績效評價處理規章制度業務積極開展現象下列:本組織確立了下列項目成本預算業務績效評價處理規章制度規章制度:在施行領導財政概預算效績的辦公措施的依據上,再進一個步驟及時最新更正了的單位的《里面控制措施》,保持了可根據讓編制數效績總體目標、搞好效績評判監視辦公,落實一崗雙責評判結果的財政概預算效績的辦公辦公策略;ꦅ全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、財務廳補貼款收入來源:指企業本一年度度從本級財務廳部們獲得的財務廳補貼款,還包括一般來說共公財務概算財務廳補貼款和政府辦公室性母基金財務概算財務廳補貼款。

𓂃二、事業工作單位心凈個人收入:指事業工作單位心工作單位開始專業的保險業務的活動組織以及輔助的活動組織完成的凈個人收入。

三、生意薪資:指視野基層單位在專門行業運動及輔佐運動模版做非獨特歸集生意運動拿得的薪資。

四、各種利潤:指廠家獲取的除“財務補貼款利潤”、“事業利潤”、“加盟利潤”等之間的利潤。

五、月初結轉和盈余:意指去年度已經成功、結轉到年初按密切相關規定再動用的信貸資金。

𒆙六、半本年結轉和節余:指當本季度或曾經本年概預算制定、因可觀條件會發生變幻不了按原工作計劃實行,需時間延遲到已后本年按密切相關設定已經選用的資源。

七、總體費用:指廠家為安全保障組織機構常規旋轉、結束常規作業目標任務而會出現的哪項費用。

😼八、樓盤費用費用:指機構為做完夢想的財政的工作內容卡或事業心進步夢想,在大體費用費用之上遭受的各類費用費用。

ꦦ九、企業操作花費:指企業發展院校在技術專業行為及鋪助行為之中發展非單獨的折算企業操作行為造成的花費。

🦂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💛11、企企事業機構電腦運行接待費:指行政機關機構和操作公務接待員法管控的企事業機構利用根本共同民政預算民政審批準備的根本收支中的日常化公供接待費收支。

 

 

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