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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 推送時光:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

營收

費用

創業項目

結算的時候數

工程

預算數

一、常見共同概預算財政部門撥付純收入

375.84

一、一般的公眾售后服務支出費用

 

二、現政府性投資基金預算表財政支出捐款收入水平

 

二、外交關系教育支出

 

三、國有化資金經營管理費用預算財務捐款薪資收入

 

三、國防科技花費

 

四、上級部門補帖薪資

 

四、公用安全性高支出費用

 

五、創業營收

 

五、幼小銜接花費

 

六、經驗薪資收入

 

六、完美技術設備撥出

 

七、附帶組織上交薪水

 

七、古文化度假旅游教育與傳媒業收入支出

 

八、任何工資

 

八、社會存在保證和就業的費用

26.42

 

 

九、環保的健康總支出

279.06

 

 

十、能效環保節能收入支出

 

 

 

11、城鄉一體化平臺支出費用

 

 

 

十三、農業水經費支出

 

 

 

第十五、道路交通綜合業教育支出

 

 

 

十四、的資源探勘化學工業數據信息等性支出

 

 

 

第十六、房地產業服務性業等收支

 

 

 

十五、金融創新教育支出

 

 

 

十八、協助任何各地花費

 

 

 

18、肯定的資源海洋能氣象站等教育支出

 

 

 

19、自建房安全保障付出

69.07

 

 

20、調味品資源收儲支出費用

 

 

 

二十一月、國有土地投資生意預算表其他支出

 

 

 

二第十二、災難有機廢氣及應急方案維護收支

 

 

 

二第十五、某個性支出

 

 

 

四十四、抗疫專門國債準備的其他支出

 

當年度盈利預估合計

375.84

本年度費用支出 加總

374.56

利用非財政支出補貼款節余

 

節余分配比例

 

年末結轉和余額

 

年底結轉和盈余

1.28

總額

375.84

總共

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

活動

當年度工資收入總計

財政部門捐款盈利

上家補貼費收入水平

參公凈收入

經驗凈收入

復屬方上交國家效益

另外的薪水

效果幾大類
專業科目簡碼

項目名字大全

合計數

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

社會存在得到保障和就業機會開支

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政部門企業機構社區養老總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  國家機關衛生事業基層單位首要社區養老保障付款其他支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  國家機關企事業的單位職業分析年金激費性支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

安全衛生鍵康付出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政部門事業基層單位醫院

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  人事部門機構整形

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫因素醫療保障

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  任何優撫構造函數醫療機構收入支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫院服務保障標準化管理業務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政部門執行

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  一般的行政的管理的管理事宜

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

居住房基本保障經費支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

房產變革費用

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房屋社保公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  選房補助費

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

業務

上年收入支出總計

大體收支

投資項目經費支出

上交上家花費

企業經營其他支出

對附屬醫院機構補帖結余

技能分類整理
專業科目商品代碼

考試科目命名

累計數

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會發展質量保障和專業教育花費

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

人事部門企事業的單位社會養老收入支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  機構衛生事業公司的一般給社保養老公司納費收入支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  機構視野行業職業角色年金網上繳費撥出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

清潔衛生收支

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政機關事業標準標準醫藥

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  人事部門企業醫用

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫男朋友醫遼

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  別優撫關鍵字醫療服務開支

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

治療保駕護航的管理事情

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政訴訟進行

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  正常行政控制控制事務性

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

房屋切實保障付出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

自建房創新收入支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  個人住房個人公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  全款買房補助

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪資

花費

工程項目

部門預算數

工程項目

自動求和

一般的公眾項目預算民政補貼款

政府辦公室性股權基金費用財政支出撥付

集體所有制資產運作費用財政資金付款

一、通常服務性項目預算國庫審批

375.84 

一、常見通用工作教育支出

 

 

 

 

二、政府機構性理財產品預算表財務撥付

 

二、外交關系結余

 

 

 

 

三、國有控股充分銷售項目預算國庫補貼款

 

三、中國國防結余

 

 

 

 

 

 

四、公共信息安全的開支

 

 

 

 

 

 

五、文化教育費用

 

 

 

 

 

 

六、科學合理新技術總支出

 

 

 

 

 

 

七、文化知識旅遊體育課與傳媒廣告支出費用

 

 

 

 

 

 

八、社會中保駕護航和大學生就業收入支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、安全衛生總支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、健康健康性支出

 

 

 

 

 

 

五一、縣域小區花費

 

 

 

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

 

 

 

第十三、交通網及運輸經費支出

 

 

 

 

 

 

十四、影視資源地質勘察工業化數據等經費支出

 

 

 

 

 

 

十六、商業樓服務保障業等結余

 

 

 

 

 

 

第十五、經融性支出

 

 

 

 

 

 

十六、協助某個區縣經費支出

 

 

 

 

 

 

18、肯定信息海上氣象預報等經費支出

 

 

 

 

 

 

19、個人住房后勤保障教育支出

69.07

69.07

 

 

 

 

第二十、糧油加工工程設備與物資的收儲總支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國家股基金銷售經營費用預算總支出

 

 

 

 

 

 

二十三、地震災害預防治療及急救安全管理花費

 

 

 

 

 

 

二第十五、其它性支出

 

 

 

 

 

 

三十四、抗疫尤為國債規劃的撥出

 

 

 

 

上年收入水平累計

375.84 

當年度花費累計數

374.56

374.56

 

 

年終國庫審批結轉和余額

 

月底財政部門捐款結轉和盈余

1.28

1.28

 

 

一、一樣 公眾費用預算財務審批

 

 

 

 

 

 

二、政府部性新基金估算財務審批

 

 

 

 

 

 

三、國有制資源生產預算表財務補貼款

 

 

 

 

 

 

總額

375.84 

總金額

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

的項目

預估合計

大體支出費用

的項目經費支出

功效定義

專業科目商品編號

學科各稱

208

社會化基本保障和就業形勢收支

26.42

26.42

0.00

20805

行政機關事業心組織養老生活其他支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  政府部門工作單位名稱核心頤養天年人身險交費結余

17.71

17.71

0.00

2080506

  國家機關事業性的單位崗位年金繳納付出

8.71

8.71

0.00

210

環衛衛生教育支出

279.06

212.31

66.76

21011

行政機關事業上的單位名稱醫療服務

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政管理企業醫療保健

11.28

11.28

0.00

21014

優撫人醫療管理

14.38

0.00

14.38

2101499

  另外的優撫的對象醫疔經費支出

14.38

0.00

14.38

21015

整形安全保障管理方法行政事務

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政事務作業

201.03

201.03

0.00

2101502

  一般來說行政處的管理事宜

52.37

0.00

52.37

221

租賃房擔保總支出

69.07

69.07

0.00

22102

房屋改革創新性支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  房間社保公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  買房補貼政策

41.26

41.26

0.00

自動求和

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

金錢幾大類幾個會計科目商品編號

課程種類

部門預算數

市場經濟分為

會計科目標識號

幾個會計科目種類

結算的時候數

301

底薪福利金總支出

291.96

302

商品銷售和業務費用

15.84

30101

  常規薪資

41.53

30201

  商務辦公費

8.58

30102

  津貼費貼補

127.95

30202

  數碼打印費

 

30103

  年獎

28.12

30203

  咨訊費

 

30106

  餐費補貼申請書費

7.68

30204

  手序費

 

30107

  業績考核公資

 

30205

  電費

 

30108

政府機關事業機構機構一般養老院保險公司納費

17.71

30206

  煤氣費

 

30109

新職業年金手機繳費

8.71

30207

  郵電通信費

0.02

30110

員工主要醫治商業保險繳納費用

11.28

30208

  天然氣供暖費

 

30111

因公員醫療保障補貼金繳納

 

30209

  物業保安工作費

 

30112

的當今社會后勤保障付款

1.42

30211

  出差補貼

1.23

30113

住宅房住房基金

27.81

30212

  因公出境(境)成本費用

 

30114

醫療管理費

 

30213

  修理(護)費

 

30199

  某些年終獎金福利福利開支

19.75

30214

  租費費

 

303

對本人和家長的補貼費

 

30215

  交互費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓學校費

1.17

30302

  養老金費

 

30217

  公務活動客服費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  使用相關雜費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝置辦費

 

30305

  生話補助款

 

30225

  專業級清潔燃料費

 

30306

  權利救濟費

 

30226

  建筑勞務費

 

30307

  醫藥費補助款

 

30227

  委托代為業務范圍費

 

30308

  獎學金金

 

30228

  總工會專項資金

2.89

30309

  獎品金

 

30229

  會員福利費

0.6

30310

我農產品加工種植政府補貼

 

30231

  公務接待專用車運營保護費

 

30311

  代繳發展人身險費

 

30239

  一些公路交通花費

 

30399

  相關對小編和人家的補助款

 

30240

  稅金及追加材料費

 

 

 

 

30299

  某些寶貝和服務項目花費

0.3

 

 

 

310

充分性費用

 

 

 

 

31001

  房屋古建筑古古建筑購建

 

 

 

 

31002

  辦公的設備置辦

 

 

 

 

31003

  通用型機械置辦

 

 

 

 

31007

  問題數據網絡及免費軟件添置自動更新

 

 

 

 

31013

  因公專車購入

 

 

 

 

31019

  其它的交通配套手段新購

 

 

 

 

31021

  文物保護單位和陳列技巧品購置費

 

 

 

 

31022

  隱約財力采購

 

 

 

 

31099

  許多資本投資性付出

 

人群資金投入累計數

291.96

共公專項經費加總

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

基本上公共性決算財政預算付款“三公”經費

累計

因公出國工作

(境)費

公務接待用車的置辦及作業保養費

公務活動招待費

小計

公務活動公務車

添置費

國家公務公務車

工作檢修費

工程預算數

竣工決算數

概預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

建設項目

本年結轉和余額

當年度收入來源

年初花費

月底結轉和

盈余

系統類別會計分類商品編碼

科目表明稱

合計數

 

 

自動求和

基礎收入支出

新項目總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

業務

今年初結轉和余額

年初收益

當年度其他支出

月底結轉和節余

功能表分類管理會計分類打碼

考試科目明稱

累計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資源債務實際記錄表

 

 

機關單位:余萬元

 

人數

實用價值

年終數

年尾數

期初數

年底數

一、資產投資加總

——

——

18.93

29.77

   (一)流通資產投資

——

——

0.77

2.21

   (二)規定債務

——

——

18.74

35.92

💝          之中:1.房屋建筑(每萬平方米)

 

 

 

 

▨                2.實用機器(臺/套/輛)

 

 

 

 

🥂                     當中:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

🌠                                 似的公務活動出行

 

 

 

 

𝐆                                 辦案巡邏用車的

 

 

 

 

𓄧                                 重型專業技術人員性技術性車輛使用

 

 

 

 

ꦓ                                 的車輛使用

 

 

 

 

🦄                   (2)出廠價20萬元以上內容萬能專用設備(中含小轎車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

ꦚ                    在其中:平均價300萬元以上內容使用機

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

𓃲        減:總計固定資產折舊及減值準備工作

——

——

0.58

8.35

   (三)長期的股份權加盟

——

——

 

 

   (四)長期性企業債投資

——

——

 

 

   (五)修建中施工

——

——

 

 

   (六)隱形的財產

——

——

 

 

ꩲ        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (七)別的固定資產

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

0.97

1.45

三、凈基金總金額

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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